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- 请问老师1。 以CNF CIF 的几个出口 运费保费都放到其他应付款中是不是 ?我之前问的一个会计他是放到营业费用-海运费中去的 请问到底应该放在哪里?2。如有汇兑损益,再做借:财务费用 贷:其他应付款 使其他应付款没有平掉是吗? 谢谢老师能回答这两个问题
- 老师好 公司是有自营出口权的,1月出口了一笔USD3500的货物,CNF3500,运费USD200,是不是这样做账,借:应收账款-外商3500X6.6885 贷:主营业务收入3300X6.6885 贷:其他应付款-货代名200X6。6885 2月份收到货代寄来的海运费发票USD200,再做 借:其他应付款-货代名200X6.685 贷:银行存款-外币200X6.6885 请问老师是不是这样做的,然后1月和2月有个汇率差异,该怎么做账 谢谢老师。
- 1、生产企业当月出口后,有报关单,能否下月做账?当月在免抵退中申报时有上一个月的报关单,汇率是写上个月的还是当月1号的?
- 公司A全卖给我方,我方出口。1、要哪方办理产地证和商检?有不有限制。2、我方出口,我方不用代理方式可以退税不?还是要用代理才能退税啊,是退给我方吗?3、出口后,当月单据都没回来,要做国税的免抵退电子申报吗?
- 公司免抵退业务,如何算呢?全外销企业呢?
- 1、生产企业需要哪些单证齐全才能退税呢?不是有A、B类等吗,是不是一定要核销了外汇才能?2、是不是一出口单证不齐都要做收入确认呢?如果一做收入就涉及到做免抵退分录影响当期的交纳税金,按你们上次的回复是要确认收入的。难道不是做了免抵退申报才行?3、要退税单核销单齐了才能申报吗?以上不清楚望详细解答谢!
- 例如料件进口1万美金/吨,成品出口1.3万美金/吨,那3000美金是否要交税?您的回答“进料加工,企业到国税办理下进料免税证明,可以享受免抵退,进口增值税暂时不缴纳,到出口的时候,企业申请出口退税时抵扣进口进项部分。”是否可以理解为3000美金要全额交税17%,如果不是,具体该怎么处理
- 老师您好!请问出口退税系统中的系统维护窗口下的系统配置设置与修改中,进料计算方法是选2(购进法)(我们公司没有进料加工业务);计税计算方法选4(免抵不退)(我们公司是新办的出口企业刚开展业务,是不是不退税要等13个月后才能退),分类管理代码选C。老师我上面的选择是不是正确,请老师指教!
- 老师,您好!因客户一般都使用指定货代进行拼货出口,提单一般也是合开为一张,同时有些客户自己并不是最后收货人,因此有时提单和场站收据上的发货人名称不是我司,收货人也有可能不是我们的客户,上面的重量 品名 体积等数据有些也是整个集装箱的数据,非我司单独的实际数据,这就导致场站收据和提单 与 我们的报关单并非每次完全一致,请问这样的场站收据和提单备案,对日后我们自营出口一年期满,相关部门来进行免抵退税审核时,是否会产生影响,有何解决方法呢?谢谢!
- 生产型出口企业A进口料件加工后转让给一家深圳企业B进行深加工,再由B企业直接出口,请问A企业作为深加工结转企业是否可以享受免抵退政策?
- 老师:您好!我公司有批货物是在5月3日出口的,并且已出口申报并核销,但尚未办理退税(要等一年后才可退)。于7月份的时候,因为质量不符,以进口方式退回,并且交了进口关税,那请问后续手续是怎样的?(要冲减免抵退申报吗?等等)谢谢!
- 出口退税中涉及的出口发票是指报关时候的商业发票吗?另外:我司为生产型企业,是不是在网上正式交单后然后拿着资料去国税局做免抵退税申报?
- 生产企业免抵退申报汇总表的应退税额数13个月后退税的金额和报表上的一致吗
- 老师你好!如果我们公司退税申报的时候有免抵税额的话,依据这个免抵税额要缴纳城建税、教育费附加和地方教育费附加吗?
- 进口料件转内销,当月的免抵申报需要冲减进口吗
- 1.请问是不是在开立出口专用发票之后就可以在退税系统进行预录入,还是要等货代把核销单,报关单退回来之后再预录入?2.在出口发票开立之后的次月再持相关资料到国税做免抵退税申报??
- 免抵退稅單証收齊申報時,需公司提供報關單退稅聯,核銷單出口退稅專用聯,但公司若在90天內核銷單無法及時收匯核銷,這部份應該如何處理?(在一出口時,公司做了單証不齊申報,一般在報關單和核銷單回來後做單証收齊申報,在目前遇到了貨款收回不及時,導致核銷單核銷不及時,申報時在系統中如何處理)望解答,謝謝!
- 我想请教一下去年13期的免抵退税,是否只能留抵,不能退税呢?
- 老師,您好!因核銷天數是180天,但國稅的申報單証收齊是90天,在申報時國稅要求是報關單和核銷單一同附在申報表後,這樣若公司的貨款還沒收到,就不能辦理核銷,在申報時核銷單已交國稅,核銷時外管需見到核銷單,如何處理較為妥當,謝謝!
- 出口退税中涉及的出口发票是指报关时候的商业发票吗?另外:我司为生产型企业,是不是在网上正式交单后然后拿着资料去国税局做免抵退税申报?
- 出口业务发生的次月在增值税申报期内必须进行免抵退税的申报,请问老师这个要怎么申报?是在电子口岸上操作还是8.0版本的出口退税系统上操作?
- 公司是生产家具的企业,有一般纳税人资格,也已通过免抵退税认定,商检和海关的所有证件齐全,是一个具备出口条件的企业(已有在做沙发出口),但是业务员问我,如果我们是做真牛皮沙发套,能否出口,请问,具备出口条件的公司,还要区分出的是什么产品吗?(公司的经营范围内的产品)
- 老师:您好!请问一下《增值税纳税申报表》中“免抵退货物应退税额”是按退税部门确认的上月《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中的“当期应退税额”填报。这个上月是怎么认定的呢? 如6月份申报的所属期是5月份的,那这个对应的退税退税审批表是5月份还是4月份的?一般税务部门审批的汇总审批表是什么时候下来的?谢谢
- 老师您好!我想要一份生产企业出口货物免抵退税申报汇总表填表说明!!我的邮箱wangyu63674828@163.com 谢谢!!!
- 我公司属新企业,在出口时,部份客户付款是在出口后45天左右,可是出口一个多月了,货代还是没有寄回核销单,称上海海关没有退单,1、请问退单时间是多久?收到款后,没有核销单不能到外汇局核销,因此也耽误了免抵退税单证齐全的申报。部份客户预付货款,货款早就收回来了,出口也是一个多月了,都没收到核销单,挺急的。2、请问在电子口岸的哪个地方可以查询海关是否退回核销单。3、船的开港和结港时间,截AMS时间,请问电子口岸可以查询吗?谢谢!
- 小型出口企业如何办理免抵退税?小型出口企业的标准是什么?
- 老师您好!生产企业出口货物免抵退税申报汇总表样表能发我一份吗?谢谢 邮箱wangyu63674828@163.com
- 老师您好:您说生产企业退税应该根据当地免抵退税额,而不是期末留底税额,那每个地方税务局的免抵退税额的计算方法不一样么?那就我企业进行申报退税应该能退多少呢?
- 老师您好,我公司最近正在帮我们的合作伙伴采购一批制造设备,近期要出口到乌兹别克斯坦塔什干一家我公司持有股份的合资公司,我公司要收汇。一、应该以何种方式进行报关?二、我公司出口时会要交关税吗?可以免抵退税吗?三、对方在乌兹别克斯坦清关时可以申请免抵退税吗?谢谢老师
- 就是我们公司2008年9月12月分别免抵退出口 但是货款一直未收回 因此在2009年3月和7月分别做了出口转内销 如果货款一直没有收回 会对企业有什么影响?
- 老师您好!我公司有一批货物出口到深圳福田保税区,报关行称进入该保税区的货物只能免税,不能享受退税,即没有退税联,我想问问我们公司在进行出口免抵退申报时和纳税申报时该如何处理?是将该批货物视为免税货物吗?感激不尽!
- 老师您好!我公司有一批货物出口到深圳福田保税区,报关行称进入该保税区的货物只能免税,不能享受退税,即没有退税联,我想问问我们公司在进行出口免抵退申报时和纳税申报时该如何处理?是将该批货物视为免税货物吗?感激不尽!
- 老师,您好。您刚刚说我单位在填写生产情况汇总表的时候,那个免抵退货物应退税额那一栏我单位填写错误但是不会影响剩余的退税款项进入我单位的退税账户。只需要联系主管出口退税的部门进行修改。那么老师所属期是3月份的出口退税已经过了最后截止期,现在还可以要求国税部门进行修改啊???
- 请问一下,我企业只有免抵税额,没有退税额,每期都是这样的,还有的就是进项税转出,那请问这个免抵税额会退吗,要不要财务上作处理,如何处理?免抵税额不退的依据?
- 外贸商品流通企业 : 本月有开增值税进项红字发票 进项税额 只有2000 本月出口销售额为150万 那15栏 免抵退货物应退税额 应如何填写 ? 是150万*退税率么? 会计分录有做 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税金-出口退税
- 老师,我3月份的黄单申报日期为3月31日、出口日期为4月1日,那这条记录是不是在免抵退申报系统还是应该输进3月份啊
- 老师再问下,内销部分的料口料件数量是怎么计算出来的,是在做出口免抵退税的时候,计算出来的吗?进口料件补税是免税进口的增值税和关税都要补吗?
- 生产企业,请问已办理核销,在电子口岸上"出口退税"上还需要进行退税操作吗?还是只要在增值税申报表和免抵退申报就可以的.谢谢
- 老师,您好!我司是新出口生产企业,2月份出口退税申报系统中出现了应退税额,也是我司首次产生应退税额,那么是否应在2月份的增值税报表中填写“免抵退货物应退税额”栏目?还是需要等到2月份的出口退税经审核后,在3月份的增值税报表中填写该栏目呢?
- 你好,我单位有一笔退运货物,相关手续已办理完结,国税也出具了“出口货物退运已办结税务证明”。这张证明上需要冲减免抵退税额49858.17元,请问在申报系统中该如何操作,是否直接在当期录入一笔红字出口明细,并且在作增值税明细录入时候直接把当期免抵退销售额减去这笔退运?如果这么做的话,在增值税申报时就会出现销售额与账上不一致的情况。请老师指点一下
- 我公司是一家生产型企业,当期发现上月录入的“单证不齐”资料中的海关商品编码有误,在免抵退系统中具体如何修改,是否需要等到单证齐全才能修改,请说详细一点。
- 你好!我公司是商贸辅导期一般纳税人,2月第一次有出口,进项发票也是2月份开的已认证过,我想问下在填写增值税申报表二时,第二栏18项“免抵退办法出口货物不得递推进项额”要填写吗?要的话填写什么?还是在申报2月份的增值税时直接在第三栏24项“本期认证相符且本期为申报抵扣”填写我的进项税额?
- 1、过了免抵退期限的出口报关单,在哪个月做内销收入?2、8月的出口报关10月电子申报按哪个月的汇率呢?
- 当月没有出口,要不要做免抵退申报?当月出口的下个月申报行不行?外贸企业的进项退税的进项认证到底是30还是180?
- 您好!单证齐全,信息不齐参与当月免抵退计算吗?是不是有远期收汇证明就视为信息齐全参与计算了(除了外汇局信息,别的都齐全了)。谢谢
- 1月份出口,报关单未退回来,在申报期内来不及交单,能否在免抵退预申报
- 老师,上次你回答说免抵退不得免征和抵扣税额为负数的,则不需要填写,负数结转下期.请问这个意思是说,我这个月的增值税申报表不用填写这个数据,在下个有免抵退转出额那里再把这个金额减掉吗?
- 我公司这个月的免抵退不得免征和抵扣税额为负数,请问,在增值税申报表附表二的18栏是否不填啊?这个负数金额应该在哪里反映啊?谢谢!
- 老师您好:我在上传免抵退正式申报文件时,出现提示信息:免抵退申报表中的不得免抵扣税额与增值税申报表中的不得抵扣税额不一致,而且,出口申报中销售额差与增值申报中的销售额相差0.01,因为是提示信息,没有下载信息,不知道出口退税系统中的正式申报数据该如何调整?因为没有税务局的反馈信息下载,只是提示信息.急,谢谢老师了?
- 老师您好!我单位是生产出口企业,请问免抵额应该怎么算的,请指教,谢谢!
- 我公司的登记注册类型是中外合资经营企业 09已经上交了地方教育税附加 上次咨询老师的时候 老师说不用缴纳的 但是公司确实是缴纳了 我就是不知道 地方教育税附加的计税依据是什么 是按出口企业汇总表上的免抵额算的吗?公司在杭州注册 地方在临安
- 我司在向拱墅区国税办理免抵退时,其要求提供手册的进出口数据清单(有口岸海关盖章),但我司使用的是无纸化手册,在进出口通关时手册上根本就没有进出口数据的登记记录,更没有口岸海关盖章(原纸质手册有此信息清单)。请问如何能解决此矛盾,谢谢!
- 老师,你好!"国税函[2010]1号"中那些无法消化留抵税额,是不是就是我们免抵退汇总表中第23栏的期末留抵税额.另外如果办理的话需要提供哪些文件?有办理时间限制吗?
- 老师,您好!请问一下:如果这个月末留抵税额为100,免抵退为80,免抵额=100-80=20,那出口退税分录怎么做正确啊?那个免抵的20分录如何做?再次麻烦了!
- 2009年12月底 生产成本-直接材料这个科目余额在贷方 请问老师这样对吗? 还有就是2008年少算的财务费用 2009年要怎么样做会计分录(实在是不懂)?外商投资的生产企业的教育费附加是按照免抵额的3%计提吗??
- 您好!我公司以"进料料件复出"的方式出口退运了一批原进口的料件,也收到了海关签发的出口报关单退税联,请问免抵退申报系统如何做录入操作?可以退税吗?
- 老师您好!我企业上个月核销了一笔出口销售额,这月单证收齐,为何在本月的免抵退申报汇总表中,“前期出口货物当期收齐单证销售额、前期单证收齐、前期信息收齐”均无数据显示,都是零,是什么原因呢?谢谢!
- 你好!如果本月我账上做了出口收入,还没有核销也没有退税,在填增值税申报表主表时,第15栏“免抵退货物应退税额”要填吗?天我算出来应退税的金额吗?还是什么时候填?(商贸企业)
- 老师:您好! 想请教一个问题,关于外购产品出口,我司有部分产品是外购不是本企业生产的,同自产的产品一同出口,该产品与我司产品性能相同,是否可以参与"免抵退",是否要在税务局办什么手续之类的?谢谢!
- 想问下,我今年有69万元的退税款,但应交税金是负数的,也就是说即使加上69万元的退税款,我也是不用交增值税的,但我上次听其他人说这个退税款还是要交税的(虽然应交税金是负的),是不是这样的,那要交哪些税啊,其交税基数是多少啊
- 老师,你好,出口企业有免抵的税负率应如何计算,今年电机企业的税负率是多少?谢谢
- 我想请教一下,在8.0系统里面的我打印“出口货物免抵退税申报汇总表”时,跳出一个文本框说“该期没有可打印数据”这个会是什么原因?我其他报表都可以打印出来
- 我商贸企业,请问下,现在做免抵退申报,在申报系统10.0里,在申报年月打200911还是200912?如果打200912看了下生成的报表所属期就12月了??可是税局的又说打200911??
- 商贸企业1、报关单8月23日,最迟是12月15日申报吗?2、12月初做上个月的报表在免抵退系统里申报年月打哪个月??3、如果进项是12月份认证的,而报表如果申报年月打11月这有影响退税吗还是一定也要11月份认证?
- 老师好,问下,外销生产企业税负的计算:(增值税+主表第25栏当期免抵税)/内外销销售收入. 对吗?
- 我要想问下我在《生产企业出口退税》系统申报汇总附表里,反应免抵退税额:10000,因为我交核销单了,到时我司还要交税吗?免抵退税额是什么意思,是要交税,还是不用交的意思。
- 老师,您好!我们是外贸公司,货物出口,外销货物进项增值税票认证是与内销进项增值税票一起的吗?认证完之后月初这样操作可以吗:不予退税部分在增值税附表二里作为不予免抵退税额转出,可退税部分在增值税主表里作为应退税额转出。转出之后这张发票是不是就不会抵扣内销了呢?我还是新手哦,烦请详解!谢谢!
- 老师:您好!1、本公司是生产销售打印机的生产型企业。如果,本公司外购打印机零部件,并且只是经过简单的检测尺寸规格和外观,再出口这些零部件,是不是属于贸易性质,不能享受出口退税政策(因为已核准为生产性的免抵退出口企业)?
- 老师,早上好!我公司这个月的出口退税有一本手册需要进行核销,在出具免税证明的时候,其手册的进口料件金额为-5,715,913.48元,免抵退税额抵减额为-482,422.78元,不予免征和抵扣税额抵减额为-489,282.56元.我发现如果按平时的计算公式,后面两个金额并不对啊!是不是手册核销还会有另外的计算公式啊? 关于这个问题,我再补充,我公司的商口退税率由原来的13%上升到现在大部为15%,少部份为17%.
- 老师:出口退税免抵额(进项不够退的部分)是否要交附加税,税种是哪种?税率是多少?
- 老师,您好!我司是新出口生产企业,这个月15号,我公司出了一批货,25号有了海关信息,之后我就进行了交单和数据传送,并进行了网上核销,但是我核销单和报关单都还未退下来,货代说在下个月15号之前,可能还退不下来。如果是这种情况的话,那我下个月进行出口退税单证不齐预申报和正式申报,会不会产生问题,因为我28号已经通过了网上核销,并且把海关信息传给了国税。谢谢!
- 业务出口后有一些报表要送到地方国税退税,还要用一个出口退(免)税凭证汇总封面装订起来,但我不知道那些装订在一起,我把我准备装订的都列出来,你帮我看看那些要,那些不要,谢谢!!出口发票退税联、报关单(退税专用)、生产企业出口货物免抵退税货物申报明细表(要不要管理员科长局长签字)、当期单证齐全并且信息齐全明细表、出口货物申报汇总表、增值税申报表,增值税申报表附表(表二),请老师帮我看下,谢谢,万分感谢!
- 由于我们企业一直以来都是,交纳内销税,出口一直没有交纳,那我们如果出口是否开出增值发票、商品专用发票,现在退税额按17%,而不是13%,我们一直没有交出口退税,我们补过税,到时我们企业会不会有什么麻烦。
- 老师,您好!我想请问出口货物明细申报录入时,进行零申报的话 是否需要填写 “所属期” “序号”和“所属期标识”?上个月我申报过一次,序号是0001,那是不是我这个月申报的话,就写0002,每次申报,都依此类推下去呢?谢谢!
- 老师好 1.把费用计入到成本中去 就比如公司把所有的累计折旧都计入制造费用中去 其实有一部分是应计入到管理费用中去的 对利润表有影响吗 这样做对吗 2.关于免抵退的问题 在期末有留底的情况下,当期应退税额是取决于当期期末留抵税额和当期免抵退税额的较小者 哪个小退哪个 ,我们会计说“还是退当期免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率-免抵退税额抵减额对公司有利一点 ”请问老师这样是正确的吗,为什么不能退期末留底的啊 困扰已久 望老师解答
- 你好 我想请问一下我们公司属于免抵退税企业 这个月要申报不知道填哪些表,能否告知,谢谢
- 老师,您好!我们是生产企业,有进出口权,8月出口货物并已申报出口货物免抵退税,9月没有发生出口业务,请问是否需要进行9月份的出口货物免抵退税零申报,如果需要,应如何进行零申报,是否需要预申报和正式申报?
- 老师,您好!我想请问一下 在生产企业出口免抵退税系统中 上个月已经进行过出口申报了 这个月又要申报了 那这个月操作前 需不需要先撤销上个月的申报数据呢?还有就是“税务机关反馈信息处理” 这个是在什么情况下使用的呢?
- 我想问一下,免抵退税款,退款的来源,什么时候缴的?不是出口零税率吗?我们公司是从国外购进免税原材料的。
- 老师,您好!我有个问题一直不是很明白,想请教一下。8月出口货物,做了销售,但是如果9月15号后海关信息和和外管局信息才发送到国税局,那就意味着企业不能进行8月的预申报和正式申报。但是8月已做销售,增值税报表上是不是应该填上当月免抵退税销售额?但是没有进行出口退税正式申报,增值税报表上填不了当月免抵退税销售额,所以想请问一下老师,这种情况应该如何进行出口退税申报和增值税申报呢?
- 老师, 您好!我想咨询下,出口退税计算问题,外贸企业跟生产企业计算退税时是不是不一样的,免抵退的话是专门针对于生产企业的吗?谢谢!
- 老师,您好!我想请问在生产企业出口退税网上申报系统V8.0中的“基础数据采集”-“企业经营情况”-“出口货物备案单证目录录入”和“免抵退税申报”-“生成单证申报数据”,是在什么情况下要使用的?
- 出口企业退免税清算表 如何填写,其中本年未办理情况表中本年未审核情况的免抵额和退税额是当年度的应退税额和免抵税额吗
- 老师,一般什么时候会收到免抵退审批通知单?
- 老师,生产出口企业,不是有免抵退嘛,这个月有免抵、退税额,在退税申报系统里已经申报过,还要去国税交哪些资料呢?比如资产负债表,还是要吗?
- 老师,我查到,编制免抵额、退税额会计分录的凭证是《免抵退税审批通知单》,那编制不得免抵退额会计分录的凭证是什么?编制应纳税额会计分录的凭证是《增值税申报表》吧?
- 老师,免抵退做的 不得免抵退额、本期应免抵额、本期应退税额等的会计分录,是依据什么原始凭证呢?
- 你好。老师,想问一下出口免抵率要达到免抵退税额的百分之多少这个有规定的吗?谢谢!
- 出口销售免征增值税,为什么还有“不得免抵退税额”?
- 老师,生产型出口企业,一般贸易出口免抵退。当本期应纳税额大于零时,做应纳税额的分录如【借:应交税金—应交增值税(转出未交增值税) 贷:贷:应交税金—未交增值税 】 ;但是当本期应纳税额小于零时,不用做这样的分录吧【借:应交税金—未交增值税 贷:应交税金—应交增值税(转出多交增值税)】?
- 老师,一般贸易,增值税一般纳税人,当月申报“免抵退税额”时,是不是只要有电子出口信息的都可申请?只要有电子信息,单证齐不齐都没关系。
- 老师, 您好!我想咨询下,出口退税计算问题,外贸企业跟生产企业计算退税时是不是不一样的,免抵退的话是专门针对于生产企业的吗?谢谢!
- 老师, 您好!我想咨询下,出口退税计算问题,外贸企业跟生产企业计算退税时是不是不一样的,免抵退的话是专门针对于生产企业的吗?谢谢!
- 你好,请问08年我公司出口二批细杆,属零退税货物,但前任会计申报到了免抵退系统,已作单证收齐申报.但按规定应按内销计提销项税,因申报免抵退收入为含税收入,做进项税转出,而按内销为不含税收入,计提销项,这就形成了多交了部分增值税.因为08年业务.现在想调整此部分税金,请问免抵退系统是否还需要冲减收少(已跨年度),还是直接财务账调整,冲减收少,冲减税金,做以前年度损益调整,回答请仔细些,看了好多资料.咨询过几个人,可意见不一致,可尚未解决,谢谢
- 你好:能麻烦你发一份《出口操作流程》《生产企业出口免抵退申报流程》和《电子口岸流程》的网址给吗?我的邮箱是592036118@qq.com谢谢!
- 老师: 您好!我公司有一笔出口,企业留存联上写的申报日期是在20090530,出口日期是没有标明,在电子口岸暂时也没有出口信息。请问我这笔出口免抵退申报是在7月份申报还是在8月份申报啊?这笔收入算是5月份的收入还是算6月份的收入?谢谢!
- 老师:您好! 我已经申报了免抵退的资料后,如何在免抵退申报系统中读入税务机关反馈信息?因为那个U盘中有很多文件,我不知哪一个才是税务机关反馈信息!不读入行吗?谢谢!!
- 老师你好!请问我们服装出口退税的方式是免抵税还是免退税?谢谢!
- 您好!企业进料加工余料转内销,是要补税的。是补关税和增值税吗?原来系统中录入进料加工时产生的不予抵扣抵减额和免抵退税抵减额怎么办?
- 1.同一本手册,一部分做进料深加工结转(免税)。一部分做进料对口(即有退税)这样可以吗?2.是否可以做两次免税证明?即一部分材料做进料深加工结转免税证明,一部分材料做进料对口,即有免抵额
- 尊敬的老师: 有一公司是委托事务所申报免抵退.有二问题敬请指教:1.在电子口岸上操作出口退税的数据报送是否应该在单证收齐送交事务所的同时进行网上操作?还是应该在哪个时间?或者这个数据报送目前企业不用操作?2.若改为企业自行申报免抵退,那这口岸的退税数据报送又该在何时点操作为宜呢?谢谢!
- 你好,我10月份单证不齐申报一笔出口,11月份做了单证收齐。但是为什么在打印申报表时显示:出口货物免抵退申报表汇总表中前期信息收齐一栏有数据,前期单证收齐一栏没有数据,而下面前期单证收齐明细表中有数据,前期单证齐全并且信息齐全明细表中就会没有数据呢?谢谢!
- 您好:我企业原为生产性企业(总公司),因生产场地搬迁并在新场地成立了子公司,准备由子公司生产卖总公司由总公司出口,税务要求来海关办理企业性质和注册号变更,我公司原生产出口的免抵退税全部完成起码要3个月,生产变更为贸易性质手续快吗?过渡期双号并存怎么做?具体资料要什么?本月底下月初我们有一批钢材进口想办理进料加工(首次)~来的及处理吗?
- 我公司是新的生产出口企业,免抵退税出口之日起90天内申报,是指90天内单证收齐吗,那180天内核销和这有什么关系
- 你好!我公司开展进料加工,主要原料进口,其他国内采购.请问产品出口后是否可以抵扣国内采购原料的增值税进项税额,这样表述正确吗?如果出口产品可以退税,是否按免抵退操作?
- 免抵退税如何理解.