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- 老师您好!请问出口退税的按照哪个数值计算,以下公式是否正确: 当期免抵退税额=出口货物离岸价(fob价格)×外汇人民币牌价×出口退税率 当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-抵顶的税额 抵顶的税额=(当期进项税额-当期不予抵扣或退税的税额+上期未抵扣完的进项税额当期不予抵扣或退税的税额=出口货物离岸价FOB价格*(17%-退税率)当期应纳税额<0,绝对植〈当期免抵退税额,应退税额为当期应纳税额绝对植当期应纳税额<0,绝对植〉当期免抵退税额,应退税额为当期免抵退税额。谢谢
- 您好,我公司是进出口收发货人,有出口免抵退税资格。最近有一批产品是委托报关的,对方报关时,报关单位为对方公司,报关单中生产企业为我公司名称,对方提供代理出口证明。1.我司是否可以申请出口退税。2.申请出口退税需要带哪些资料?3.申请出口退税时,是否和我司自行报关出口相同,在生产企业出口退税申报系统录入报关单号等信息,生成汇总表。4.货款为对方结汇后打至我司账户,是否外汇核销时为对方单位核销(现核销已经取消,但有总量核销)。我司电子口岸系统不会出现此报关单。
- 我公司是家生产企业,有进出口收发货人登记证书,有出口免抵退税资格。最近有一批货物以代理方式出口,报关单中的生产企业为我公司名称,经营单位不是我公司,对方能提供代理出口证明,请问我司能否以自己名义申请出口退税?
- 我公司为加工区一企业提供机器维修服务,可否享受增值税免抵退税优惠。如果可以的话,依据政策是什么?
- 比如我司当月内销销售额为2004.79,当期内销销项税额为340.81,当月外销销售额为796093.96,当期进项税额为215685.72,前期进项留底税额为262274.33,当期进项税转出为892.34,当期增值税表主表15栏免抵退退税额为172381.79,当期免抵退税软件应退税额为146326.72(此为当月退税数据,会在下个月的增值税表反应),当期期末留底进项税额为304345.11,请问税负是多少?1.我想知道上面税负是多少,2.如果有免抵额或者没有免抵额的情况是否税负算法不一样
- 不小心丢失了税务局盖过章的“免抵退税汇总表””“出口明细表”,会影响我司出口退税吗?
- 实行免抵退办法的增值税零税率应税服务提供者,在申报免抵退税时,应该向主管国税机关提供哪些材料?
- 生产企业出口货物劳务增值税免抵退税如何计算?
- 请问出口企业免抵退税具体是什么意思?
- 您好, 我公司是注册在杭州湾新区的, 已办理进出口备案手续,现要办理出口退税备案业务, 要到哪个税务分局, 具体地址是什么?需要带什么资料?谢谢
- 在整理资料时,1.发现有丢失了税局盖过章的“免抵退税汇总表”“出口明细表”,那我怎么办呀??2.我应该怎么重新办理呢?3.如果没有这些表,税局会不会让我转内销呢??
- 我公司为加工区一企业提供机器维修服务,可否享受增值税免抵退税优惠。如果可以的话,依据政策是什么?
- 生产企业出口货物劳务增值税免抵退税如何计算?
- 生产企业出口货物劳务增值税免抵退税如何计算?
- 我公司为外贸出口企业一般纳税人,之前主要出口展会耗材,现在新增加了离岸服务外包的业务。根据财税〔2015〕118号)规定:“外贸企业直接将适用增值税零税率的应税服务出口的,视同生产企业连同其出口货物统一实行免抵退税办法。”请问是否我公司原来的出口耗材业务也可以和离岸服务外包一起享受免抵退税?
- 如果我公司现在申报出口免抵退税,但是未全部收汇,只收了85%的款,是否有影响?后期如果不能收回余款,如何处理呢?
- 老师您好!我想要一份生产企业出口货物免抵退税申报汇总表填表说明!!我的邮箱723960845@qq.com 谢谢!!!
- 老师,你好,我想问问在哪里可以查询企业已经报关出口的货物里有哪些还未申报免抵退税?应该怎么操作?我怕逾期未申报给企业带来损失
- 关于出口样品,我司已快递境外,但快递出境未报关。我公司现在已经收汇。请问:1、在外汇收支中怎么申报?2、出口样品是否应确定收入?3、是否可以申报免抵退税?
- 请问,例如:我公司10月因留抵进项税额为10<免抵退税额为30,所以上月应退税额=10,产生了免抵税额=30-10=20会计分录,借:其他应收款-出口退税 10 应交税金—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税金) 20 贷:应交税金—应交增值税(出口退税) 30请问,若11月份,留抵进项税额较大,是不是11月份能把10月份免抵税额的20,在11月份继续做退税
- 我想要生产企业出口货物免抵退税申报汇总表填表说明,邮箱号:372851499@qq.com,谢谢
- 您好!进料加工复出口申报免抵退税时需要单证齐全,请问一下单证齐全指的是什么?正式申报又需要提供什么资料?
- 老师您好,我公司是生产型出口企业,实行免抵退税收政策。2013年底应退税额675万,但是期末留抵只有3万元,这样企业实际退税额3万,剩下672万元企业如何处理?还能抵减2014年内销所产生的销项税额吗?
- 我们公司是生产型的,3月份出口一批原材料(是2013年度到现在累积下来的原材料),是之前以一般贸易形式进口的,现在这个原材料以一般贸易方式出口,是视同内销,做其他业务收入吗?要不要交销项税额的?这样出口的话是没有出口退税联,不能参与免抵退税的吧?
- 您好,能否发一份最新版操作手册给我,谢谢,另外能否告知生产型企业出口退税从货物出口开始到免抵退税申报结束的整个流程呢?
- 老师您好!出口自产的农场品,增值税免税,在进行出口退税申报的时候是填“免抵退税明细数据采集”中的“出口货物明细申报录入”还是填“免税明细数据采集”中的“免税出口货物劳务录入”?(生产企业出口退税申报系统)
- 老师 在电子口岸中进行数据报送后多久在免抵退税预申报对碰时才会有信息
- 生产企业做免抵退税申报时,税局审核系统提示“申报出口商品代码为特别关注商品,需加强审核”,请问什么原因?对企业有何影响?企业应注意哪些事项?谢谢
- 国税申报时,点击全申报后显示纳税申报表第15栏本月数-6162.37元不等于出口货物预免抵退税申报汇总表上期应退审批数0?是什么原因?急
- VPDN国税网站有信息显示7月份申报的数据已审核受理,免抵退税额6162.37,我公司这个月8月份没有出口业务,只有内销,那这个6162.37元在8月份数据申报时是不是能抵减内销应交增值税了?还是会直接退回我公司账上?
- 老师您好,也就是说我13年1月出口的货物只要相关资料准备好,随时都可以退,不用等13个月一次性退了,是吗? 如何申报出口货物增值税免抵退税? 谢谢
- 我们是生产企业,出口免抵退税的申报数据在好几台电脑上都申报过,现在要求归并到一台电脑上,请问,具体如何操作。
- 报关单的商品编号82082000(木头切削;钢材;机器用刀片;未经镀或涂层;无牌),申报免抵退税时,编号是填写82082000还是8208200000
- 生产企业当月无“免、抵、退”税出口销售,但是有前期出口当期收齐单证销售额的,仅就单证齐全的销售进行申报。但在填写完“增值税申报表”后,在“免抵退税申报汇总表”中“当期免抵税额”为0,应该怎么处理?
- 从出口退税系统打印出来的免抵退税申报汇总表附表 的 上年 一栏 是没有数字的吗
- 免抵退税纳税申报表中“与纳税表差额”为 -0.01,其中“全部计税金额”为3136233.48,纳税表中“出口货物销售额”为3136233.49。出现这个问题该怎么解决?
- 您好!请发送一份出口货物备案单证目录(生产企业)到hzwy@yahoo.cn。谢谢~~~企业退税备案单证需要的生产企业出口货物免抵退税申报明细表、生产企业出口后无当期单证齐全并且信息齐全明细表、生产企业出口货物汇总表、汇总表附表、增值税申报表和附表等的空白表格,如果可以的话,也请发送一份。非常感谢。
- 企业出口产品,如果长期收不到外汇,对企业免抵退税有没有影响。
- 我们是生产企业,有自营进出口经营权,现在打算委托代理出口产品,请问,委托代理出口产品的方式,对我们公司以后办理免抵退税有没有影响。
- 我在生产《企业免抵退税实务》书中看到,退税工作需要借助的系统,有3个,一个是生产企业免抵退税申报系统,一是电子口岸执法系统,出口收汇网上核销系统,后面两个我都没有见过。我是刚学习免抵退的,所以不了解,所以不知道用什么系统代替了后面两个系统。
- 老师,我在国税申报网上正式上传明细文件和汇总文件时不能上传,显示免抵退汇总表中免抵退税额抵减额(13852.63)与开具免税证明(0.01)不一致。免抵退汇总申报表中不得免征和抵扣税额(12313.44)与开具免税证明(0.01)不一致。这是什么原因?
- 老师,请问:年外销收入1000万,进项税额为100万时: 应退税额=1000万*0.13=130万 进项税额转出=1000万*0.04=40万 免抵退税额=100万进项-40万=60万 则没退到的70万再交城建税70万*0.07和教附税70万*0.05这样对吗?
- 你好!请问现在单证不齐和单证收齐都是填“B”吗?还有现在上交国税有哪些报表了,是不是多了免抵退税申报资料情况录入,要交几份呢?
- 生产企业2010年出口的货物因外商不付货款未能核销,一直申请延期到2012年9月份,但截止到9月份还未核销,所以无法进行免抵退税申报,请问:根据新退税政策的哪一条来处理这批出口?
- 生产企业2010年出口的货物因外商不付货款未能核销,一直申请延期到2012年9月份,但截止到9月份还未核销,所以无法进行免抵退税申报,请问:该如何处理这批出口?
- 老师您好!我本月有航天信息开出的400元的技术服务费,根据政策要全额抵扣,我填写在申报表23栏应纳税额减征额里了,请问老师我在免抵退税申报时是不是要把这400元加在进项税里,要不然的话和增值税申报表就不一致啦!谢谢!
- 老师你好!我8月份15日出口的货物,已经不用核销单了,那么我在免抵退税申报时是不是就不用填写核销单号了,申报标志还是BH对吗?还有别的变化吗?谢谢!
- 老师好,单证收齐金额*汇率*出口退税率=当月免抵退税额,那这个汇率是按货物出口那个月,还是收齐那个月?
- 我公司今年2月份出口货物因部分产品规格不符发生部分退运,未超过一年,现在海关要缴纳关税和增值税?我想问一下是否应该征收?依据是为什么?l另我们还要冲减出口的免抵退税,退运即我们没有发生销售,哪么为什么还要征税呢?
- 退税新政策:企业当月出口的货物须在次月的增值税纳税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报、免抵退税相关申报及消费税免税申报。那么当月月末的出口货物可以在次月月初开具出口发票并进行明细申报吗?(比如8月30日出口日期的货物在9月3日在电子口岸上查到准确的信息再开具出口发票)谢谢!
- 老师您好!请问新办生产型c类企业第一次退税申报,免抵退汇总表栏次2显示免抵退出口货物销售额66429.59,其中单证不齐销售额66429.59,单证齐全销售额0,栏次17出口销售额乘退税率为0。而明细表16栏显示出口销售额乘退税率为9964.44(66429.59*15%)。不知申报是否准确。是不是要单证齐全汇总表才能显示免抵退税额。
- 老师,新手请问:生产企业7月1日第一次出口货物(报关单上出口日期:2012年7月1日),6月份是不是要做出口退税零申报啊,国税VPDN全申报提示尚未申报出口货物预免抵退税申报汇总表。请问具体要怎么操作啊?
- 老师你好:我是新企业,在申报5月份时有一票单证不齐已申报国税。但是现在这票资料才到手上,在6月28日就90天到期了,现在我需要在免抵退税系统里做单证收齐吗?还是只能在每月的1至15日申报时才能做进去?请您祥细说明下,谢谢。
- 我家系统坏了,然后从税务局将之前的数据拷贝回来重新读入系统后,进入生产企业出口退税申报系统大连9.0版,点击免抵退税申报菜单,选择打印申报报表,所属期是已经申报通过的,选择任何出口有关的无论汇总表还是明细表,打印预览都提示该所属期没有打印数据,请问是什么原因,我怎样确认之前的数据是否读入
- 请问一下2011年出口货物退(免)税情况统计表的期限是2011年1月1日至2011年12月31日在出口退税申报系统中输入的信息是吗?免抵税额是不是按25栏填写即可?(免抵税额是不是按2011年11月汇总表加上2010年12月的数据);19栏免抵退税额抵减额是不是不作考虑?
- 老师,进料加工免抵退税是按“实耗法”计算还是“购进法”?
- 老师,您好,请教一个问题:本公司既有出口又有内销,假设货物114万(含税),产品销售适用17%的税率,出口退税率17%,本月出口9万美元,汇率1:6.5,当期可抵扣的进项税为123万,上期留抵税额为2.2万。试计算当期应纳税额和免抵退税额,谢谢!
- 老师您好!出口核销改革后,如果我司收到报关单及核销单退税联但是还没有收汇(前提是我司在非试点地区报关),这样算是单证收齐吗?月初可以在免抵退税系统单证收齐模块申报录入吗?如果不行 申报免抵退的有效期限是多久?(由于是新手不懂 麻烦老师说得详细些)
- 老师,我公司是生产型企业,7月出口一批产品的包装物,应作为出口视内销处理,且7月份的出口货物免抵退税货物申报中没有申报该批货物。因我在网上查到都是因单证不齐而转内销的。我们这个增值税报表应怎么报,会计账怎么做?要不要申请?
- 你好! 在生产企业出口退税系统 —申报数据处理 —数据一致性检查 发现有一条错误信息1 免抵退汇总 所属期 200902 上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额与实际结转数不符 这什么东西 对以后有什么影响吗? 谢谢
- 您好!1、出口报关后,几天内可以拿到纸制报关单和核销单??2、收到纸制报关单和核销单后,电子口岸出口收汇和出口退税子系统是不是必须交单?3、什么时候在外管局系统做出口收汇核销?之后还需要去外管局核销吗?4、增值税纳税申报和免抵退税申报是怎么样的顺序?要增值税纳税全申报之后再进行免抵退税申报吗?6、电子口岸有整个从领核销单开始到最后申请出口退税的流程培训吗?非常感谢!我公司刚有出口业务,都是新手,请多包含!
- 老师,您好!因客户一般都使用指定货代进行拼货出口,提单一般也是合开为一张,同时有些客户自己并不是最后收货人,因此有时提单和场站收据上的发货人名称不是我司,收货人也有可能不是我们的客户,上面的重量 品名 体积等数据有些也是整个集装箱的数据,非我司单独的实际数据,这就导致场站收据和提单 与 我们的报关单并非每次完全一致,请问这样的场站收据和提单备案,对日后我们自营出口一年期满,相关部门来进行免抵退税审核时,是否会产生影响,有何解决方法呢?谢谢!
- 老师好!企业在填写报关单时,根据报关单填制规范,保费是直接填写运费率的数值的,也就是0.11%的保费是填写0.11/1,后面的/1已经表示是按照比率征收保费,所以您报关单上的填写没有什么问题,没有错误的数据,那么保费是不是=货值 * 0.11%*(1+10%)?我做免抵退税申报的时候是不是按照这个保费算出FOB价去申报
- 老师,您好!因客户一般都使用指定货代进行拼货出口,提单一般也是合开为一张,同时有些客户自己并不是最后收货人,因此有时提单和场站收据上的发货人名称不是我司,收货人也有可能不是我们的客户,上面的重量 品名 体积等数据有些也是整个集装箱的数据,非我司单独的实际数据,这就导致场站收据和提单 与 我们的报关单并非每次完全一致,请问这样的场站收据和提单备案,对日后我们自营出口一年期满,相关部门来进行免抵退税审核时,是否会产生影响,有何解决方法呢?谢谢!
- 出口退税中涉及的出口发票是指报关时候的商业发票吗?另外:我司为生产型企业,是不是在网上正式交单后然后拿着资料去国税局做免抵退税申报?
- 1.请问是不是在开立出口专用发票之后就可以在退税系统进行预录入,还是要等货代把核销单,报关单退回来之后再预录入?2.在出口发票开立之后的次月再持相关资料到国税做免抵退税申报??
- 我想请教一下去年13期的免抵退税,是否只能留抵,不能退税呢?
- 出口退税中涉及的出口发票是指报关时候的商业发票吗?另外:我司为生产型企业,是不是在网上正式交单后然后拿着资料去国税局做免抵退税申报?
- 出口业务发生的次月在增值税申报期内必须进行免抵退税的申报,请问老师这个要怎么申报?是在电子口岸上操作还是8.0版本的出口退税系统上操作?
- 公司是生产家具的企业,有一般纳税人资格,也已通过免抵退税认定,商检和海关的所有证件齐全,是一个具备出口条件的企业(已有在做沙发出口),但是业务员问我,如果我们是做真牛皮沙发套,能否出口,请问,具备出口条件的公司,还要区分出的是什么产品吗?(公司的经营范围内的产品)
- 老师您好!我想要一份生产企业出口货物免抵退税申报汇总表填表说明!!我的邮箱wangyu63674828@163.com 谢谢!!!
- 我公司属新企业,在出口时,部份客户付款是在出口后45天左右,可是出口一个多月了,货代还是没有寄回核销单,称上海海关没有退单,1、请问退单时间是多久?收到款后,没有核销单不能到外汇局核销,因此也耽误了免抵退税单证齐全的申报。部份客户预付货款,货款早就收回来了,出口也是一个多月了,都没收到核销单,挺急的。2、请问在电子口岸的哪个地方可以查询海关是否退回核销单。3、船的开港和结港时间,截AMS时间,请问电子口岸可以查询吗?谢谢!
- 小型出口企业如何办理免抵退税?小型出口企业的标准是什么?
- 老师您好!生产企业出口货物免抵退税申报汇总表样表能发我一份吗?谢谢 邮箱wangyu63674828@163.com
- 老师您好:您说生产企业退税应该根据当地免抵退税额,而不是期末留底税额,那每个地方税务局的免抵退税额的计算方法不一样么?那就我企业进行申报退税应该能退多少呢?
- 老师您好,我公司最近正在帮我们的合作伙伴采购一批制造设备,近期要出口到乌兹别克斯坦塔什干一家我公司持有股份的合资公司,我公司要收汇。一、应该以何种方式进行报关?二、我公司出口时会要交关税吗?可以免抵退税吗?三、对方在乌兹别克斯坦清关时可以申请免抵退税吗?谢谢老师
- 老师再问下,内销部分的料口料件数量是怎么计算出来的,是在做出口免抵退税的时候,计算出来的吗?进口料件补税是免税进口的增值税和关税都要补吗?
- 你好,我单位有一笔退运货物,相关手续已办理完结,国税也出具了“出口货物退运已办结税务证明”。这张证明上需要冲减免抵退税额49858.17元,请问在申报系统中该如何操作,是否直接在当期录入一笔红字出口明细,并且在作增值税明细录入时候直接把当期免抵退销售额减去这笔退运?如果这么做的话,在增值税申报时就会出现销售额与账上不一致的情况。请老师指点一下
- 我想请教一下,在8.0系统里面的我打印“出口货物免抵退税申报汇总表”时,跳出一个文本框说“该期没有可打印数据”这个会是什么原因?我其他报表都可以打印出来
- 我要想问下我在《生产企业出口退税》系统申报汇总附表里,反应免抵退税额:10000,因为我交核销单了,到时我司还要交税吗?免抵退税额是什么意思,是要交税,还是不用交的意思。
- 老师,您好!我们是外贸公司,货物出口,外销货物进项增值税票认证是与内销进项增值税票一起的吗?认证完之后月初这样操作可以吗:不予退税部分在增值税附表二里作为不予免抵退税额转出,可退税部分在增值税主表里作为应退税额转出。转出之后这张发票是不是就不会抵扣内销了呢?我还是新手哦,烦请详解!谢谢!
- 老师,早上好!我公司这个月的出口退税有一本手册需要进行核销,在出具免税证明的时候,其手册的进口料件金额为-5,715,913.48元,免抵退税额抵减额为-482,422.78元,不予免征和抵扣税额抵减额为-489,282.56元.我发现如果按平时的计算公式,后面两个金额并不对啊!是不是手册核销还会有另外的计算公式啊? 关于这个问题,我再补充,我公司的商口退税率由原来的13%上升到现在大部为15%,少部份为17%.
- 业务出口后有一些报表要送到地方国税退税,还要用一个出口退(免)税凭证汇总封面装订起来,但我不知道那些装订在一起,我把我准备装订的都列出来,你帮我看看那些要,那些不要,谢谢!!出口发票退税联、报关单(退税专用)、生产企业出口货物免抵退税货物申报明细表(要不要管理员科长局长签字)、当期单证齐全并且信息齐全明细表、出口货物申报汇总表、增值税申报表,增值税申报表附表(表二),请老师帮我看下,谢谢,万分感谢!
- 老师,您好!我想请问出口货物明细申报录入时,进行零申报的话 是否需要填写 “所属期” “序号”和“所属期标识”?上个月我申报过一次,序号是0001,那是不是我这个月申报的话,就写0002,每次申报,都依此类推下去呢?谢谢!
- 老师好 1.把费用计入到成本中去 就比如公司把所有的累计折旧都计入制造费用中去 其实有一部分是应计入到管理费用中去的 对利润表有影响吗 这样做对吗 2.关于免抵退的问题 在期末有留底的情况下,当期应退税额是取决于当期期末留抵税额和当期免抵退税额的较小者 哪个小退哪个 ,我们会计说“还是退当期免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率-免抵退税额抵减额对公司有利一点 ”请问老师这样是正确的吗,为什么不能退期末留底的啊 困扰已久 望老师解答
- 你好 我想请问一下我们公司属于免抵退税企业 这个月要申报不知道填哪些表,能否告知,谢谢
- 老师,您好!我们是生产企业,有进出口权,8月出口货物并已申报出口货物免抵退税,9月没有发生出口业务,请问是否需要进行9月份的出口货物免抵退税零申报,如果需要,应如何进行零申报,是否需要预申报和正式申报?
- 老师,您好!我想请问一下 在生产企业出口免抵退税系统中 上个月已经进行过出口申报了 这个月又要申报了 那这个月操作前 需不需要先撤销上个月的申报数据呢?还有就是“税务机关反馈信息处理” 这个是在什么情况下使用的呢?
- 我想问一下,免抵退税款,退款的来源,什么时候缴的?不是出口零税率吗?我们公司是从国外购进免税原材料的。
- 老师,您好!我有个问题一直不是很明白,想请教一下。8月出口货物,做了销售,但是如果9月15号后海关信息和和外管局信息才发送到国税局,那就意味着企业不能进行8月的预申报和正式申报。但是8月已做销售,增值税报表上是不是应该填上当月免抵退税销售额?但是没有进行出口退税正式申报,增值税报表上填不了当月免抵退税销售额,所以想请问一下老师,这种情况应该如何进行出口退税申报和增值税申报呢?
- 老师,您好!我想请问在生产企业出口退税网上申报系统V8.0中的“基础数据采集”-“企业经营情况”-“出口货物备案单证目录录入”和“免抵退税申报”-“生成单证申报数据”,是在什么情况下要使用的?
- 老师,我查到,编制免抵额、退税额会计分录的凭证是《免抵退税审批通知单》,那编制不得免抵退额会计分录的凭证是什么?编制应纳税额会计分录的凭证是《增值税申报表》吧?
- 你好。老师,想问一下出口免抵率要达到免抵退税额的百分之多少这个有规定的吗?谢谢!
- 出口销售免征增值税,为什么还有“不得免抵退税额”?
- 老师,一般贸易,增值税一般纳税人,当月申报“免抵退税额”时,是不是只要有电子出口信息的都可申请?只要有电子信息,单证齐不齐都没关系。
- 您好!企业进料加工余料转内销,是要补税的。是补关税和增值税吗?原来系统中录入进料加工时产生的不予抵扣抵减额和免抵退税抵减额怎么办?
- 您好:我企业原为生产性企业(总公司),因生产场地搬迁并在新场地成立了子公司,准备由子公司生产卖总公司由总公司出口,税务要求来海关办理企业性质和注册号变更,我公司原生产出口的免抵退税全部完成起码要3个月,生产变更为贸易性质手续快吗?过渡期双号并存怎么做?具体资料要什么?本月底下月初我们有一批钢材进口想办理进料加工(首次)~来的及处理吗?
- 我公司是新的生产出口企业,免抵退税出口之日起90天内申报,是指90天内单证收齐吗,那180天内核销和这有什么关系
- 免抵退税如何理解.