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- 您好:请问下注册资金改变后(减少),电子口岸需作相应调整变更吗?
- 老师,您好!我公司一般贸易为负数,预收款额度就为正数,两个数是一样的,查过是由于操作失误造成的,一个预收款注销了两次,一般贸易下减了两次,请问老师,我该怎么调整?盼复!谢谢你!
- 你好,我看见你们在网上回复其他企业:企业一般贸易额度是根据报关金额产生的,报关多少金额就会产生多少额度。预收货款额度是根据企业前十二个月的出口总额30%以及在外汇局网上服务平台上登记的记录产生的。来料加工的收汇比例为报关金额的20%。我们前十二个月的出口总额是USD530,842.98 ,可是预收款额度却只有3000多美元,能帮我们调整一下吗?
- A公司被B公司吸收合半,A公司上一年年进出口总值50万美元以上,B公司上一年度未有进出口业务,两家公司原来的类别都是B类,现在B公司吸收合计A公司后,B公司类别可以调整为A类吗?海关要求的其他条件都符合。
- 地税网上社会保险申报数据根据实际工资进行申报,社保在7-8月时会进行统一调整,到时企业根据社保的调整由于个税系统中工资已经进行调整,而代扣社保金与上月一致,能不能地税网上社会保险申报数据根据上月工资进行申报,待社保统一调整时,企业再根据申报的调整而进行补交
- 您好,2011年出口发票变了,需要在国税局下载的系统中开具,第一:开具日期是系统默认的,如果出口日期是2011年2月10号,但我得到信息时已到了2011年2月20号,这样我开具的出口发票的日期是2011年2月20号,请问这样影响退税吗,允许这样开具吗,第二:开具出口发票时,开具的金额总是和报单上的金额不一致,人为调整不过来,这样影响退税吗,谢谢
- 您好,2011年新版出口发票在开具时系统总是自动调整金额(比如报关单上是1000美元,可在系统开具时系统总是自动调整为1000.01)人工调整不过来,请问如何才能使出口发票金额和报关单上的金额一致呢,谢谢。
- 09年出口日本一票样品,实际发货金额比预收款金额少了USD82.6。结汇的时候出现额度不够。由于现在公司业务调整,取消外贸这一块,银行那边要进行销户,那么剩下未结汇的该怎么样去申请结汇呢?谢谢老师,麻烦了。。
- 关于生产型企业国税网上进出口网上预审申报时,反馈信息结果中出现原申报年月序号不存在,应该如何调整
- 您好 老师头带是用PU材质的编织带+橡皮筋做的,用途是和头箍一样的,如图货代报给我们的HS编码是9615900000,请问是否正确?若不正确,需要怎么调整?谢谢
- 温州企业减免税调查表填报中的“免税销售额(或所得额)”填列年度汇算清缴调整后的应纳税所得额?还是利润表中的利润总额
- 老师,新开办的企业的一些开办费,原先计入“管理费用——开办费”下了,那么现在年底调帐时可以计入到“长期待摊费用——开办费”下吗?是不是这个长期待摊费用,企业开始有业务的时候,进行摊销啊?
- 老师,你好。我们这边有一种医用仪器要出口,它叫电子针疗仪。外部是塑料外壳加塑料按钮,几根电源接线。子针疗仪运用低(频)脉冲电流刺激人体经络穴位,使组织内离子分布状况发生改变,从而调节神经肌肉组织的紧张度,促进周围血液循环,使肌体兴奋或使抑制的偏胜偏衰状态得以调整,趋之平衡达到镇痛止痉、消炎消肿,促进组织再生的临床作用。请问这样的仪器属于什么商品归类
- 老师,您好!为什么我们公司在国家外汇局网上服务平台上面的前12个月出口收汇总额一直没有调整啊?银行早就申报上去了啊。没有调整的话,我们预收款额度也受影响了。谢谢!
- 企业出口货款预收汇比例和企业进口延期付汇比例是否申请调整?
- 企业能否申请调整预付货款基础比例?
- 经查询,我单位的一般出口贸易项下可收汇额度为0,我想咨询下,去外管局办理可收汇额度调整需要携带什么相关资料?
- 老师,您好.我们是一家商贸企业,有一张报关单报了两个品名,相同的HS编码,不同的单价,申报退税时用了相同的关联号,结果产生了疑点,一个换汇成本太高,一个太低,实际上换汇成本是没问题的,请问现在我们应该做如何调整,谢谢.
- ,您好,非常感谢您的回复,我在其他网站上面查的27101929税号下面有3个十位码,除了2710192910这个税号有标注“暂”,最惠国税率为0,其他两个税号2710192920、2710192990的最惠国税率和普通税率都不是0,是有什么最新的关税调整,确定从阿拉伯联合酋长国进口柴油机油到中国的税率为暂定税率0吗?
- 老师,再请问外贸应收如果是少收货款的,那个差额也进行汇兑损益调整?
- 我09年固定资产预估入帐并已提折旧.发票到10年2月才到,根据发票提折旧与预估入帐提的折旧不一致,现在要如何处理并调整?
- 一张增值税进项,当时抵了,但不符合要求现要求调出进成本,税局要求调账,请问那09年的年报我是在表二(成本明细表)还是在表三(纳税调整明细表)填写?如在表三中填,那调账后会计上的成本和年报上的对不上了,如果在表二调,则12月季报和年报的成本对不了?望详答。谢!
- 老师,您好。有一笔货物预收款进来的时候,一般贸易下有额度,所以就用一般贸易下的额度结汇了。但后来因为这票货对应的预收款注销后,一般贸易下额度就变负数了。 这个我想以后等另外一票货物出口后,这个负数应该就会调整过来,但不知道会不会对核销退税有影响。
- 关于进项的抵扣的问题,购进的纸张因客户单取消,现在低价处理,直接销售给路边私人收废品的,因为没有相关单据。可以不转进项合法入账吗?另关于所得税的问题,因去年账目错误,后来在今年才发现调整入账,导致12月季报的利润表成本的数据和年报上面填的成本数据不致是这样调整吗?还是要在纳税调整明细表里调整,使季报的数和年报的数致?因为是去年的账做错了,并不是调整的事,望给予答复。
- 1、我的意思是卖给其它人不开税票(因卖给个人)税局认吗,当然税金我会提取。2、调期初了,但所得税报表是由收入成本加减组成,我的意思是年报上的数据要不要变成调整后的正确成本数据。您好!1、纸张销售私人,需计提销项税金。进项税金在发票认证时已抵扣,不存在后期是否结转的问题。2、请进行会计差错更正,涉及损益事项调整期初未分配利润。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢! 答复者:cs02 2010-08-17
- 退税系统中预审说本期单证收齐和前期HS编码不一致,是我前期录入时把HS编码的第五位输错了,本以为第五位输出关系不大,就正式审报了。但正式审报后国税专管员电话打来说要红冲调整一下,但我不会操作,能不能教我具体如何操作,谢谢!!!!!!!!!!!!!
- 不是本期的HS编码不一致,是前期信息不齐输入时和现在单证收齐时国税中不一致,现在要如何调整??
- 接上一回答,是HS编码前4位是一样的,国税和报关单上是完全一致的,我前期输入时没有核对仔细,造成前4位一致,就第5位不致。这个月我已经正式申报,国税局电话打来说调整一下,但我是新手,不会调整,能不能给出具体步骤,谢谢!!!!!!!!!!!!
- 前期信息不齐中的商品代码与本期单证收齐海关报关单中的商品代码不一致,如何使用调整法,因为是新手希望能给出具体操作步骤,谢谢!!!!!!!
- 老师,您好!实际出口日期为6月2日,5月入账并进行了单证不齐申报,现做红冲,做当期单证收齐。老师回复说“记销售日期:做账当月。”,我想问一下这个做账当月,是指5月我们最初入账月份呢,还是这个月红冲我们重新进行销售调整的月份,即7月呢?谢谢!
- 企业申请调整预收货款基础比例核准的需要提供什么资料?
- 老师,您好!请问7410219000的退税率是多少?是否需要商检?7.15号国家调整了部分产品的退税率,请问老师有这个清单吗?谢谢!
- 我们的产品hs编码是:8425399000,现在的退税率是17%, 2010年7月15日开始有些产品要变动退税率了,请问我们的这个hs编码的产品是否在变动之列?如果变动了,退税率调整为多少了?谢谢!
- 老师 就是注销后出现问题了,我们的额度负数太大了 负数能有办法调整吗
- 1、去年成本多转了,年报调减,会计账已调整,但税务在哪个地方调(具体点),难道不能直接在表二填真实数(如果这样就和交的12月季报对不上了)?还是在表三其它里调?2、电子设备,我司按5年,难道不能调减?
- 2、电子设备,我司按5年,税法按三年折旧,在所得税表9中,难道纳税调整额不能调减?
- 到国税报出口退税提示增值税报表与出口退税系统中的应退税额不一致,查结果是去年11月报的一笔退税,会计是在一月报表中显示的现在怎么调整
- 企业能否申请调整预付货款基础比例?
- 电子口岸卡进入后, 口岸备案时出现在格式不一样(详见图片), 我们要怎么调整呢
- 口岸数据中,在核销那里交单时我核对过数据都是正常且数据正确,我也已经交单。但是在退税里面向国税报送时发现表头部分内容均空白,但表体部分数据显示也均正确,请问这种状态是什么原因?看过前面类似的问题,我也照着解决方案去调整了internert工具项里面的内容,也修复了电子口岸,但还是表头部分是空白的,请问还能怎么办?这样的状态能直接向国税报送吗?附图
- 网上平台反馈信息如下:能不能说明我此笔款已完全注销?币种 预付货款金额 已注销金额 本次注销金额 收款人 审核状态 是否完全注销操作 日元 2,944,000.00 2,894,356.01 2,894,356.01 T CO.,LTD. 自动注销 是 预付的时候是2944000日元,报关单是USD32000美元,本以为系统为自动调整换算为同2944000日元,也就是本次核注金额为2944000日元,然后正好平掉。
- 你好!感谢之前的答复!但是我想明确一下我的问题,我司是新设立的外商投资企业,外商以设备作为投资款进口的话,还需征税吗?我们不是购买该设备,而是外商投资的,这样的不作价设备还需征关税和增值税吗?有无相关的法规?我也咨询过宁波海关,海关人员告知我们查看2009年财关税2009年55号公告,重大技术装备进口税收调整政策暂行规定,里面涉及的行为都是设备商业进口形式的,没涉及说外资企业在投资总额内进口设备的相关事宜,敬盼回复,非常感谢!
- 我在网上申报纳税的时候,没有把已经抵扣的进项税额中的“不予抵扣”部分作进项税额转出,这样会影响退税吗?现在我要怎么调整我的这个错误,其中还涉及2009年12月份。
- 感谢老师之前的回复!但是我有点不明白,你让我看的那个公告是2009年8月20号的,如果说没什么区别的话,那海关总署为什么又重新颁布呢?就说停止执行海关总署2008年第29号,那又说明什么呢?我还是有点疑惑,望老师帮我解惑,非常感谢!
- 你好!我司是宁波关区的一家小型外商投资企业,我司去年10月间进口自用的旧的机械压力机,因为海关总署2008年第29号,所属《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2006年修订)》,故不能免税进口,现在我看到海关总署2010年第19号,国家有关部门对重大技术装备进口税收政策进行调整,我看了下停止执行的海关公告目录里面有海关总署2008年第29号,那样的话是不是就说明我司再进口压力机就可以免税或者先征后退了呢?望老师解惑,非常感谢!!!
- 你好换汇成本低于或高于上下限,要怎么调整 ?
- 我上个月由于不清楚状况,在已申报的窗口里,按了一下数据调整,结果就把我的相关记录给用红字冲掉了,我后来想取消,但是不知道该怎么取消,请问您是否能帮我解决这个问题。
- 螺旋筛网式离心机。在该机中,滞留在筛网上的固体颗粒由于筛篮的倾斜角度和筛篮与螺旋刮刀之间的差速而从小直径端向大直径端传送。通过对筛篮倾斜角度的调整,使设备适用于多种不同的物料如晶体、纤维或者塑料颗粒,将其从母液中成功地分离,如必要时可冲洗纯化。谢谢
- 老师,您好!我们是生产企业出口退税,2010年还没有出口业务,2010年2月单证收齐2009年12月的一笔出口,当时海运费计入收入,今年2月单证收齐时先做冲减又单证收齐,可是我们在做账时做的是以前年度损益调整,没冲减今年收入,故出口退税申报汇总表中与增值税纳税申报表差额有个负数,我想问一下老师,这个负数差额怎么能没了,我觉得有新的出口业务时也是去不掉的,请老师讲解一下这其中的奥妙关系,谢谢
- 老师您好,我在做所属期是2010年2月份的出口退税时,预申报结束以后,上传的5条信息没有一条通过,其中原因有一个是免税明细电子信息中无此出口发票号。老师我单位因为欠国税稽查局税款,直到这个月就是3月5日才缴纳清,所以我是五号才领到出口专用发票的。老师我想问的是,出现这个原因,该怎么解决啊???我在后面那个申请调整予以申报明细表中那个调整原因该怎么写啊???(预审未通过中有一个原因是海关报关单电子信息中无此报关单号,那么调整原因是电子口岸已上传)。
- “外贸企业申报出口退税的,申报出口退税的截止期限调整为货物报关出口之日起(以出口货物报关单上注明的出口日期为准)起90天后的第一个增值税纳税申报期截止之日。”这是我上次提问时所得到的答案,另外还有几点请帮我确定一下,谢谢!1)请问这个“90天后”是否包含货物报关出口日?2)请问“第一个增值税纳税申报期截止之日”是不是每个月的15号?如果是,是否包含15号?
- 跨年度税则编码调整表,应该在哪里下载?谢谢
- 老师,您好!我们2010年1月增值税纳税申报表中进项税额转出是-2000(冲减出口得出的),而在出口退税系统中的增值税纳税申报中进项税额转出是0,没有录入-2000,现在2月才发现,不去管它影响退税吗(注:涉及相应的出口已在1月单证收齐),要是必须调整怎样去调整呢?还有本月进项税额转出是负数时做账和出口退税系统录表各怎么处理,望老师给予讲解,谢谢!
- 上一次我有提问:如果企业来料加工比例是低于30%的,那么是给企业实际加工费的额度还是仍旧按照30%来呢? 贵方答复为 来料加工比例现已调整到30%,故没有比例低于30%这个说法,请企业明确问题内容。可能我提问题表达得不够好,我的意思是如果企业报关单上加工费为USD2000,而报关单总金额是USD10000,也就是说这个来料加工是比例内的,那么在电子口岸里给企业的来料加工比例内额度是USD3000(按总金额的30%)还是USD2000(实际加工费)呢?
- 您好!老师!我们2009年12月有一笔以C&F价出口,当时做收入时没折算成FOB价,2010年2月做单证收齐,调整这笔业务时,是冲减2010年2月的收入还是做以前年度损益调整。望老师给予讲解,谢谢!
- 老师您好:我在上传免抵退正式申报文件时,出现提示信息:免抵退申报表中的不得免抵扣税额与增值税申报表中的不得抵扣税额不一致,而且,出口申报中销售额差与增值申报中的销售额相差0.01,因为是提示信息,没有下载信息,不知道出口退税系统中的正式申报数据该如何调整?因为没有税务局的反馈信息下载,只是提示信息.急,谢谢老师了?
- 老师,请问打印出口销售统一发票,有没有固定的模板格式(软件之类) 还是只要自己在EXCEL里面调整格式就行?字体方面有要求吗?谢谢啊
- 老师,您好!现在对于发票认证延长到180天,那对于退税是否有影响呢,原先是出口日期三个月内需把发票开进来,那现在是否有调整?
- 您好: 请教一下,我09年有笔运费2000元,已做过费用,当付款时应冲其他应付款科目的,结果又做到费用里去了。2010年才发现,应该怎么调整?谢谢!
- 老师,您好,关于HS编码的调整,现在可有政策明文规定,另外对于新的HS编码新的退税率是多少
- 我公司昨天在外管局网上服务平台上做了合同登记与提款登记,金额为42370美元。我公司也没有到外管进行人工审批预收额度,今天电子口岸预收可收汇余额为42370美元。按照规定,预收超过3万美元的,要到外管局去人工审请后,才给额度的呀。像目前我司这种情况,是不是目前在预收额度这方面,外管局方面有所调整呢?如不是,我司这种情况正常吗?
- 老师,你好,因为每年的强制性认证产品入境验证目录有变动,像有些HS编码下的产品前一年需要免3C认证的,可能今年就不需要,但是当年如果在商检系统没有作出调整的情况下,还需要企业提供免3C认证的话,企业需要提供吗?如果像HS编码是8544491100的商品,09年的强制性产品入境验证参考目录内没有,那我们企业还需要去办理免3C吗?顺便问一下,2010年强制性认证产品入境验证参考目录有出来吗?如果有的话,请将相关的链接发给我,谢谢
- 您好,国家质量监督检验检疫总局《关于调整出口食品加施检验检疫标志措施的公告》(总局2009年第134号公告)是根据进口国要求可以不加试标签。那么我想问一下从何处查询哪些国家有要求
- 老师好: 退货核销我办理逐笔核销时,提示逐笔核销未满足平衡系统,因为我们收的是欧元 汇率出口和进口有差 ,金额差美金3587,,,请问这种情况怎么处理! 谢谢 答复 您好!企业可以在逐笔报审中,如路汇率差,通过调整汇率差,使金额平衡。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢! 为什么 我在差额里填好保存时 仍说金额不平??
- 你好!有一票进口货物当初报关时客户网上支付了关税和增值税,电子口岸显示支付成功,报关完毕后放行了。事后海关要求更改税则号调整税率,提供纸质税单客户到银行柜台又交了一遍税。现在客户反馈此票货物交了2遍税,询问银行回复当初网上支付的金额已经从客户账号上扣取,但是海关没有到银行扣划税款。请问碰到这种情况第一次支付的税款怎样才能退还客户?
- 老师你好!我司之前误把一笔货款金额为美元的报关成欧元,金额一致。收到的也是美元。请问我们该如何做调整啊???
- 您好!外贸企业在2008年1月1日后申报出口退税的,申报出口退税的截止期限调整为,货物报关出口之日(以出口货物报关单〈出口退税专用〉上注明的出口日期为准)起90天后第一个增值税纳税申报期截止之日。所以是12月15日前。如有其它疑问,欢迎继续在政务咨询平台上提问,谢谢!工业企业呢?也是这样规定的吗?感谢!
- 纳税申报表中普通发票、未开具发票、那是检查调整 这个表中要填写开具的发票,外贸公司是自己制作的商业发票,是不是填写时未开具发票类型填写?谢谢!
- 电子口岸额度是根据企业前12个月出口总额核定的,并根据企业在信贷系统的登记适当做调整,真不理解这句话什么意思。意思是出口的多,以后就不用做预收款合同登记和预收款提款登记了吗??那么这个电子口岸额度以后会增加,如果还要做合同登记和提款登记,那么电子口岸额度究竟是何用呢?请老师指点,谢谢!!
- 您 好,我单位是外贸企业,现在有一笔业务处理错误:10月份我有进项发票一份,是用于外销的,我按内销在纳税申报系统中做的登记,11月份我想更正,请问是不是在附表二中做调整,如何调整,在哪一项下做调整,谢谢,急
- 提款登记的是56961欧元,折81704.86美元,注销时填注销金额56961,折美元85657.95,无法保存注销,是汇率原因,把欧元注销金额调整到54332.265可以,这样操作可以吗,否则怎么办
- 尊敬的海关老师您好: 监管期内的免税设备,转出方和转入方海关同意结转后,设备已经到达转入方公司,但因国家政策调整,原来可以免税的设备,现在不可以免税,因为转入方无法办理免表,即无法免税结转。 请问这种情况下,是转入方办理按一般贸易进口报关缴税,还是由转出方办理补缴剩余监管期内的税金后办理解除监管手续。 具体程序如何办理,该参照哪条规定处理呢?179号令中未规定此类业务处理办法。
- 要做纳税调整分录吗如何做发录?缴纳时已做借,其它应交款-个税 贷,银行存款
- 老师 我网上查到的7209181000的退税有的显示是5%, 请问13%是哪时候调整的啊
- 我预审的时候,预审疑点是:外管局核销数据中无此核销单号。下面还写了调整方法,但是,我不知道该打哪个电话作此调整,我的核销单号是732365274,能不能帮我查一下,是怎么回事?谢谢
- 老师,您好,我公司一般贸易进口对外付汇,都是预付款形式,先是30%订金,发货后再付70%余款,然后到汇核销,也就是货到后才报关核销.现在有一票因客户发票做错,致我公司付汇额比报关额多出114USD,这个差额是不是一定要退回来,不退能做差额核销吗?退回来银行好直接给我们结汇吗,我们都是购汇的.不退汇作下票我们预付时少汇调整一下可以吗?
- 2008年的财务费用少算了100 2009年4月来审计过的 没审计出来 老师您说跨年是不能进行账务调整的 那我到底应该怎么样做呢
- 老师,您好!我想问一下这个海关注册登记企业信息核查表能不能自己调整那个表格的大小,还有那个备案(批准)机关是不是填写对外贸易经营者备案登记,还有那个投资总额是不是指得是注册资金?还有我们公司的会计是兼职的,那记账方式是填写自理记账还是委托代理记账呀?请老师告诉我一下,谢谢~
- 老师,您好!我想问一下这个海关注册登记企业信息核查表格的大小能不能自行调整的。请告诉我下,谢谢!
- 发现2008年的财务费用少算了,如果在2008年调整的时候这样做 借:财务费用100 贷 :银行存款 100 但是是2009年要调整 那应该怎样做会计分录呢 是不是应该做 借:利润分配-未分配利润 100 贷 以前年度损益调整100 希望老师把原理讲一下 因为对这个以前年度损益调整 利润分配这两个科目不太理解 麻烦老师
- 你好。去年年检时企业的工商登记注册号按照统一要求由13位调整到了15位,但登记表并未在30日内变更该项。请问这种变化还需要办理变更么?如果需要,因为已经过了变更期限,是否需要重新办理备案登记或者需要该补办什么手续呢?
- 您好!是一笔进料加工贸易在网上系统核销时,核销单为FOB价金额为USD82421.5,对应银行水单金额为USD83763,差额正好为运费,是就不用核掉运费吗?,水单应在本次核销中调整为USD82421.5吗?如调整后留下差额怎么办?谢谢
- 老师好,我单位是一家加工型企业,有自己的食堂,仅供公司内部员工就餐,食堂购液化气开来的发票可以抵扣吗?蔬菜是没有发票的,列的清单可以入帐吗?所得税汇算清缴时需要调整吗?谢谢了
- 老师,您好!C类企业申请调整为B类管理,应当提交以下材料:《企业管理类别调整申请书》;《企业管理类别调整决定书》复印件;《报关注册登记证书》复印件,其中第二项企业管理类别调整决定书是谁出具的?我们单位的资料里没看到过这份东西,是海关出具的? 谢谢!
- 老师,您好!请问申请A类企业时,需要填写的《企业进出口经营行为规范》,在目录这块是可以根据自己企业调整目录的内容,还是一定要根据样本上的目录内容,然后根据企业自身来调整每个目录下每一点中的内容?也就是说,如果企业没有相关的制度,是不是就不需要写上去??谢谢!!
- 您好!比例:进口进料加工核销单金额为USD130140,银行出具收汇核销水单为金额USD130040,国外扣费USD100 按照:新建--选择贸易方式—选择合同号—录入核销单号,显示金额为USD130140--录入银行收汇信息,显示本次核销金额为USD130040,录入差额USD100,保存本次操作--预览打印--放入待报审业务--数据报送就这样可以了吗,还是其中调整收汇“本次核销额”和"录入汇率差",需要做吗?谢谢!
- 捐赠税前列支比率是多少?是利润总额的12%吗?这个利润总额是会计利润还是调整后的利润?
- 老师您好,请问现在玻璃纤维行业的退税率有调整吗?编码在7019!谢谢!
- 你好,请问08年我公司出口二批细杆,属零退税货物,但前任会计申报到了免抵退系统,已作单证收齐申报.但按规定应按内销计提销项税,因申报免抵退收入为含税收入,做进项税转出,而按内销为不含税收入,计提销项,这就形成了多交了部分增值税.因为08年业务.现在想调整此部分税金,请问免抵退系统是否还需要冲减收少(已跨年度),还是直接财务账调整,冲减收少,冲减税金,做以前年度损益调整,回答请仔细些,看了好多资料.咨询过几个人,可意见不一致,可尚未解决,谢谢
- 你好老师,我想问下,有没哪个网址可以查询最新的产品退税率?现在6月份有些产品调整了税率,可是我自己这边还没法查询出来,
- 1近来加工贸易保税货物内销征收缓税利息的政策有新调整,请问具体情况如何?如何计算要缴纳的加工贸易缓税利息?
- 您好!请教个问题:4月1日退税率调整之后,95069110(健身及康复器械)现在退税率是多少?非常感谢!
- 老师你好!这个月出口退税我在冲单时竟发生这种事情,出口销售额没变,退税也没变,征退税之差却多了一分,这个需调整吗?
- 老师你好! 我公司在去年发生一起劳动争议事件,我单位职工在工作时右手拇指受伤,现法院判决要求我公司支付该职工一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金、一次性工伤伤残就业补助金及双倍工资合计68000元,试问老师这笔费用是否可以在应付福利费中列支,还有在明年汇算清缴中是否要纳税调整。谢谢老师!
- 其他应付款明细科目海运费有年度贷方余额,有什么规定?所得税汇算清缴时需要纳税调整吗?
- 您好,请问有没有最新商品的退税率表,要完整的最好了。现在退税经常调整,很多都搞不清楚了,麻烦给我发一份martincao@126.com,谢谢了!
- 补交上年度企业养老金部分,医疗是通过以前年度损益调整还是直接计入当月费用?
- 老师您好!2009年4月1日调整了部分退税率,我们是手工工具的生产商,在文件里查了下部分调整了,但文件里写 82章 8202100000-8206000000 手工锯等调到9%,这个意思是从8202100000开始一直到HS 编码为8206000000的退税率都调到9%呢? 还是光就8202100000和8206000000两者的退税铝调到9%呢?
- 我想咨询一下,所提税申报表附表三的纳税调整第29行利息支出,是只填写利息支出还是填写利息支出与利息收的差额?
- 您好!请教一个问题:95069110商品编号的退税率现在是多少?4月1日起有调整吗?非常感谢!
- 你好!公司要进口设备,麻烦发一份“内资企业进口设备免税流程”以及 《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2008年调整)》到我的邮箱:feilijing@hotmail.com 谢谢!
- 您好!请教个问题:4月1日起部分HS编码会执行新的调整退税率,95069110(健身及康复器械)现在是13%的退税率,请问4月1日后会否调整,新的退税率是多少?非常感谢!
- 谢谢你详细的回复,是这样的.当初报关的时候是20美金,但是后来产品的单价调高到22美金,我由于疏忽,没有把报关金额及时做出调整.为此企业要向我个人追回这2个美金差价的退税损失.请问,这应该怎么算?退税到底是退成本还是利润?期待回复
- 老师你好!!!我们企业在做预收款注销登记时把同一份报关单注销了两次!本来这份报关单的金额为USD5000已全部用预收货款注销了,她又用另一笔预收货款注销了USD2000!这样怎么样调整呢,会有什么后果呀?/
- 你好,想请教一下,关于调整商品码的红冲怎样做啊?非常感谢!
- 您好!之前本人咨询了化工品编码为2916399090的退税率有无提高问题,您的回答是退税率为5%,09年国家未对其进行调整,但是国家在12月份对部分高密度的机械产品进行调整,将其退税率调整到9%。本企业在退税申报时也是按照9%的退税率申报的。请问这是怎么回事?谢谢!
- 老师我想请教一下,08年12月1号调整过以后,几种化学品的退税情况和HS代码,谢谢:橡胶防老剂 4020 N-(1,3- 二甲基丁基 )-N'- 苯基对苯二胺 C18H24N2橡胶防老剂 RD 2,2,4- 三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合物 (C12H15N)n n=2-4防焦剂CTP N-环己基硫代邻苯二甲酰亚胺C14H15O2SN橡胶交联剂 TCY 硫代三聚氰酸C3H3N3S3以上4种,谢谢!
- 我公司于2007年底出口的一笔货物,因客户原因一直未将钱付给我公司,2008年7月执行新的外汇政策,但这笔出口业务电子口岸没有可收汇额度,现在我公司收到这笔钱,但没有额度没法结汇,其他可收汇额度也为0,请问该怎么办?是否可以写个申请,请外管局调整可收汇额度?多谢!
- 老师您好:箱包的HS编码,4202111090--4202129000的出口退税率有没有调整过啊?
- 预收帐款额度现在不是调整的25%了吗,为什么我合同登记和提款登记以后还是没有增加呢。我原来的额度用了并注销。麻烦解答一下好吗。
- 老师您好,听说09年的预收款额度有调整,我要怎样才能查到我们公司09年的预收款额度?我在电子口岸系统里预收款额度一直是零,怎么回事啊,麻烦帮我解答一下好吗?谢谢!
- 您好:出口退税级别调整申请书中的申请理由怎么填?谢谢!