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- 红字发票信息表可以对应一张蓝字发票的一部分么?不用把蓝字发票整张开红字,再重新开蓝字发票,退货多少就可以申请开多少红字发票是这样的么?
- 超过180天未认证的专用发票能冲红吗?
- 外销发票过2年还能冲红吗?
- 您好,请问上月的出口发票有误想要冲红,请问冲红具体的操作流程是怎么样的?
- 请问开具的出口通用机打发票当月已经验旧,当月能否作废重开? 还是冲红呢?
- 之前咨询过关于出口发票目的地如何开,例如出口发票有一栏填的是目的地TO ,因为像我公司德国客户A,问我公司采购货物,而货物直接发到德国客户A的客户在英国,报关单上抵运国也是英国,那么这个目的地应该开英国,而之前发票开的目的地是德国,而相关退税都已退回,那么这些发票必须要冲红重开么?如果重开,那么开好的发票该如何备案?
- 您好,我司本月在开具通用机打发票时新财务没有注意,沿用了5月份的外币汇率来开具发票了,请问汇率问题是否影响退税,是否需要冲红或者作废重开呢?
- 老师好,请问我4月币制开错的进出口发票现6月开红字发票,已重新开具正确发票,即可申办退税吗?还是要等到下月7月再申办?目前电子口岸信息显示国税已接收可申办退税。
- 出口发票怎样冲红字(具体流程)
- 我的一张报关单,在开出口发票时2015年12月开了一次发票,到2016年1月又开了一次,重复开票了是作废还是冲红字,具体怎么做?
- 怎样的发票要红字冲销2015年12月开具的发票2016年1月又开了一张,两张发票一样(重复开具)发票又重新买过,是不是无法作废,只能冲红字
- 老税号开的外销发票,新税号能冲红重开吗?
- 现我司有一票货物预计是12月31日报关,1月4日开船。那么开具出口发票时间应该在31号前,还是可以在1月1日-3日开具?如果在12月开的话,那么1月就要冲红了,这样的跨年度冲红对税务和退税有影响吗?
- 出口发票,上月发票,本月冲红作废后,按上月的汇率冲红再按上月汇率重开么?
- 出口发票冲红,开具发票的汇率是哪个月的呢?
- 您好,我司11月出口了两批货物,开了两份出口通用机打发票(汇率是开的11月份的),但是与之对应的货物的增值税发票是12月份开立的.请问出口通用机打发票与增值税发票开立的月份必须是同一个月吗?是否需要冲红重开?
- 你好,我公司因为叫别人去批一般纳税人,可代理只给我批了小规模进出口公司可海关税单是2014年8月份开的,公司变更一般纳税人是十月份请问一下海关能把8月份的发票冲红字重新给我开到十月份的吗
- 您好!我司有一票出口发票开错,时间为14年6月份的,收到出口报关单时已经是14年8月,报关单上的出口日期是6月份,我在8月份开具冲红发票后,再填开正确的蓝字发票,想请问下:冲红的发票记账汇率和蓝字发票记账汇率分别用哪个月的?
- 您好!我公司2014年6月9日开具的出口发票中的货物名称为:针织女式背心;在2014年8月收到出口货物报关单退税联的商品名称为:针织女式内裤。经查,是由于开票人疏忽开错,将针织女式内裤开成针织女式背心,请问下这个如果不改正能退税吗?如果不能,需要怎么操作处理?能否在8月将6月9日开的出口发票冲红,重新开具正确的与出口报关单上一致的货物名称
- 11月份出口发票开错,12月冲红,这样操作会影响退税吗?
- 您好!我想问下,11月出口的事当月开票时币种选成人民币了,12月发现后冲红 重开了,这样会影响退税吗?谢谢
- 出口发票跨月冲红再开具,应该不影响当月退税吧?
- 您好,我有份出口发票十月份打错了,那11月份冲红重开的时候,重开时上面的汇率是应该打10月份的汇率还是11月份的汇率?谢谢
- 七月份开出发票(有退税的)八月份发现单价和数量有误 且与正确的差异较大 需要怎么处理才能不影响出口退税等申报
- 出口红字发票冲红要什么手续吗
- 老师 您好!所属期1月份出口申报时填了单证不齐标志B,到所属期2月份已做收齐B并到国税局申报了。这时才发现这条数据当时录入的手册号有误,那我做冲红的录入时,还需要填单证不齐标志B吗?重新录入正确的手册号时,还需要填单证不齐标志B吗?谢谢!
- 报关单上只有运费,开出口发票时,本来成交方式应该选择CNF,我选错成交方式CIF,但是FOB价是一样的,这个对退税有影响不?一定要冲红吗
- 报关单上只有运费,开出口发票时,本来成交方式应该选择CNF,我选错成交方式CIF,但是FOB价是一样的,这个对退税有影响不?一定要冲红吗
- 你好,我在上个月开了一张出口发票,打印时格式错误而需要作废重开,但我忘记作废啦。这个月我要开红字冲掉,在开票系统中冲红原因我选择了其他原因,然后就直接开,金额填负数,不需要对应的蓝字发票是吗?谢谢!
- 跨月冲红的正确的入账汇率是哪个?申报系统的汇率是哪个?
- 生产企业,我在2012年9月已接单,当时该票无信息,本月已有信息,但是发现出日期错了,需冲红,我作了一张红冲,又开了一张正确的,预审疑点为海关数据中无此报关单号,是什么原因,我可以理解为人工跳过吗
- 你好,老师请问怎样才能在电子口岸里查到货物出口的真正日期,因为我们要把货物出口的真正日期给会计,要不然他申报时会冲红的。
- 老师您好!这个月出口发票开具后有一票发现错误,但是这个月已经生成验旧传递单,是不是这一票下个月冲红即可?
- 老师您好!出发票发票有一票冲红了,还需不需要操作将原来这一票作废?
- 您好。请问发票冲红是什么意思啊?为什么要冲红啊?
- 您好老师:外贸企业,当月出口发票开错,次月冲红重开,那退税系统里面填出口发票号时是填重新开的那个号是吧?那交资料时是只交重新开的那张出口发票了,还是开错的那个也要都交?谢谢!
- 3月份时录入了报关单信息,5月反馈发现日期错误,然后冲正做了一条BH不齐,由于报关单到期所以再做了一条正确的B收齐,再把录入日期错误的也做了B收齐,现在三条报关单单证不一致,如果现在把冲正的收齐B,系统显示单证不一致不能生成明细,如果三条一起收齐,国税系统反馈另外两条已作了B收齐,请问现在如何解决?
- 我公司出口一批产品,因外商说质量有问题,所以要少付货款,也就是说本来可以收10万(外销发票也是10万),但现在买方只付了9万,那这少付的1万我可以直接冲减收入吗?外销发票要冲红吗,收到货款已经隔了2个月。
- 我公司出口一批产品,因外商说质量有问题,所以要少付货款,也就是说本来可以收10万(外销发票也是10万),但现在买方只付了9万,那这少付的1万我可以直接冲减收入吗?外销发票要冲红吗,收到货款已经隔了2个月。答复: 您好!可以重建收入,需要冲红。按照实际收款确定收入。如有其他疑问,欢迎继续在浙江电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢发票冲红是不是只要冲这1万就可以了。还有个问题,如果这张外销发票是12年1月开出的,那我现在还可以冲红吗?
- 增值税发票开具上遇到了一个迫在眉睫的问题,就是7月份时我司开具的增值税专用发票上税率将13%开成了17%,而且购货方已将发票对证抵扣了,应该怎么办呢?而且我方也已经将税收申报了,那这部分上缴的税该怎么处理呢?发票问题能否先开蓝字给对方后待对方将之前的专用发票申请红字后我们开具红字给购货方冲红? 具体步骤如何,烦请您一一解答,万分感谢!
- 您好老师,现报关公司非就说不能改单了,那企业是不是应该将出口发票冲红(出口发票是上个月开的),重新按照报关单来开出口发票了?然后在外管局监测系统做差额报告,这样影不影退税了?
- 我5月有笔销售作废没成功,那笔没作废的销售补入7月销售可以?还有那笔销售我已经开了冲红发票,可以一起在7月冲掉么?
- 我7月没有外销,可有一笔冲红,那销售负数可以么?
- 我7月份已经开了冲红发票了,可7月没有外销,销售负数怎么办。。
- 老师,您好!以前我开红字的出口发票,手工录入开具是可以的,但我现在开每次都出现“你请求的页面出现异常”这种提示,没法开红字发票。我6月份出口的两份发票型号有误,我在这个月冲红重开,6月份的汇率是6.3308,这个月的汇率是6.3146,如果让红字发票自动生成,发票上面看不出汇率,我怕自动生成,汇率是这个月的汇率。有什么解决的办法? 谢谢!
- 老师,您好!我在开红字出口发票的时候,手工录入的,可是点保存的时候就出现“你请求的页面异常”这样的提示,试了很多遍都这样。我只好选择自动冲红,一张发票有两个明细,看电子发票两个明细数量和金额都是负数的,可是打印出来第二行的明细就没有“负号”了,每次都是这种情况,以前我都选择手工录入红字发票,可是现在手工录入又有问题。不知道该怎么办?烦请老师帮忙解决,谢谢!
- 老师,生产退税系统冲红时会出现下面的对话框:是否先收齐单证再做冲减——里面的“单证收齐标志”填什么
- 你好,我好几票在电子口岸收汇核查情况下的业务数据查询出来的出口日期与报关单上的出口日期不符是什么原因造成的呢,现在好几票都按错误的日期录入了,退税申报里要冲红吗
- 增值税专用发票隔月且未认证,由于供货单位开票数量有误,要重开发票我公司作为购货单位要出具什么证明或者办理什么手续。谢谢
- 您好,4.30号开具了一票合同号为A的出口机打发票,可是现在船期改天,报关日为5.3号了,请问30号的出口机打发票要做冲红吗?
- 1月份开的出口发票,购货方写错了,现在要重开,那是不是把1月份那张冲红,再重新开一张就可以了。出口发票冲红要不要到国税备案?还有退税时,这张红字发票是不是也要和资料一起上交。
- 老师你好,之前因为工厂开票有误且我司与工厂双方均将发票认证,故决定原发票冲红字新开发票。但是之后工厂因为破产倒闭,不但新票开不出来,连销项负数发票也无法开具,影响我司退税相关工作,同时该厂负责人将电话停机现在联系不上,请问我司该如何操作?谢谢
- 老师,您好!我公司是出口生产企业,有一票11月份要做收齐的报关单金额和发票金额不一致,那我12月1日冲红重新开具正确的发票的话,还可以做11月份收齐申报吗?
- 老师,你好!我公司9月份开的出口发票金额跟现在收到的报关单上的金额不一致,那我电子发票系统是不是要冲红重新开过?出口退税系统里又该怎么操作?
- 老师你好,续201110281232提问,开始发票发函原因是"第一次从该企业购入商品",因为当时还没发现没有写"开户行",我是不是要等函调结束后如没问题的话就可以不用冲红重开了,如函调结束后有问题的话就要冲红重开,谢谢
- 老师你好,想问下今年1月份出口的货物现在发生部分退运,红字发票怎么开?是全部冲红再开蓝字发票,还是就冲红退回来的那部分,冲红的汇率怎么算按以前出口月份的,还是按现在的冲红的月份的,望回复,谢谢
- 老师,请问电子口岸查询的出口日期怎么和收到的纸质报关单出口日期不一样(大多数都不相同),每次免抵退都要做冲红,请问这是什么原因,应该和哪个部门联系???
- 上个月,由于开票员的失误把一张打印格式错误的普通增值税发票电脑上忘了作废,而纸质发票是写了作废。那只能这个月冲红。那我在帐务处理上可不可以直接在上个月就冲红。
- 上个月有一张增值税普通发票忘了作废,那这个月我要冲红要什么手续吗?还有这个月的税额是按没冲红前的交,还是按冲红后的交。
- 外销发票隔月冲回要到国税备案吗?还是直接可以开红字。
- 老师,不是呀。是这样的我是9月份的时候出口一笔货,并在当月收到供货单位的一张9月4日开具的进项发票。然后原则上要在出口当月要把外销发票和进项发票都要在当月开具并且认证的嘛。但是我就是当月忘了把那张9月4日的进项发票认证了。之前老师回复我,进项发票要在30日内认证,否则会影响退税。那我是10月5日才认证的,超时1天嘛,退税退不到了。所以我想,让对方把9月4日开给我的那张发票冲红了,重新开一张给我,然后再认证,这样可不可以,会不会影响退税?
- 师好!我司因为预审中反馈“实缴税额有误差”需要冲红,可是在退税系统中找不到“出口货物冲减明细”一栏(是10.0的退税系统)所以就删除了以前的记录,现在想重新添加记录时发现“实退税数量、平均单价、出口进货金额”等等栏目是灰色的,没办法填写,请问应该如何操作?
- 你好,就是发票开具后隔月发生有误,只能冲红后重新开具发票。如是在正式申报后发现有误,建议企业与税务专管员确认,发票是否需重新开具。如果冲红重新开的话,那还退得了税吗?这个才是关键。。。。
- 我们5月份有一票出口的,因为是新企业,所以一直没有发票信息。但这票出口已经在国税进行了延期申报的备案。现在9月份发现外销发票开错了。9月冲红。再重新开过一张外销发票,是不影响退税是吗?我们到现在没有增值税的发票信息,所以也还没有正式申报。
- 老师 你好 出口发票冲红 之后重开蓝字发票后 汇率改下了(之前的错的) 现在退税系统要按照 修改的汇率 还是 之前的错汇率登记,这票红字和蓝字,单证还没收齐,那我在退税系统做一笔红(这笔红冲发票号码要改成现在的红字发票号码吗?还是红冲明细里面一点不用改?),一笔正确的蓝,这两笔做单证收齐还是做单证不收齐,还是红的做单证收齐,蓝的做单证不收齐? 还是等单证到期了,三笔一起做单证收齐?老师 急!
- 老师,您好!7月份开的一张发票,8月份冲红开了红字发票,又开了一张正确的,退税的时候要不要把7月份错的这张发票和8月份冲红的这张附上给退税专管员的?谢谢!
- 老师你好,我之前有一次没有按照常规的步骤,没有在需要冲红的发票记录前点击“冲红”,而是自己另外开具了一张红字负数发票,金额和信息也是跟我之前开错的那票是完全一样的,这样有没有关系?需要怎么做?
- 老师,您好!请教您一个问题。我们有一票货收货人是A,付款人是B,之前单证的报关资料并未注明TO B,SHIP TO A。只注明了TO A,导致我把A当作客户了,出口发票上购货方开了收货人A。发票是7月份开出的,这样有没有关系,需不需要冲红重开?
- 新版外销发票需要红冲,连接VPDN后,选择发票种类,选择红冲原因,点击“查询”,在需要冲红的发票记录前点击“红冲”,系统将出现对应的发票界面,票面内容为企业原来开具的蓝字票信息核对红冲金额后,点击“保存、打印”后,系统提示无法保存,是什么原因
- 你好,我们公司昨天办理了一笔以前月份的核销单挂失申请,那么我这个月在录出口退税系统冲红时,能不能在“单证收齐”“单证不齐标志"就当单证收齐,都空着呢?不用输“BH"是吗? 但是我预审了一下,疑点提示是“单证不齐(缺报关单、核销单或代理证明”)。我应该怎么操作呢?谢谢!
- 老师:您好,是购材料暂估,下月收发票入帐,如果不全部冲红,差额调怎样做帐?谢谢
- 本月我预审的时候发现 有个错误 ,申报商品码(前10位)与海关数据中的(8543709990)不等 ,后来发现我上月输错了商品码 然后我就冲红了,是先做收齐再冲红的,之后我再预审了一遍 发现原来那个错误还在——申报商品码(前10位)与海关数据中的(8543709990)不等,请问这个正常吗?
- 我有笔发票要冲红,冲红完了是不是开张正确的发票,然后,原来错误的发票怎么处理,冲红的开具发票怎么处理。是不是都是放在自己这里等验旧的时候再放进去
- 出口发票冲红后,错误的发票和冲红的发票的退税联,在退税的时候要连同正确发票的退税联上交国税吗?
- 我4月份开具的出口发票开错了。。现在到5月份了。。不能作废只能冲红了。。请问如何操作。。我笔还没入账所以帐上应该不用调吧
- 老师: 您好! 4月份有份发票开错了。5月冲红,需要到国税局开具负数通知单吗?
- 你好!我有一票外销发票是3月份开好的,现在(4月)发现这票的单价开错了,是否可以冲红重新开过? 原来开错的单价是0.87/M 实际单价应该是0.869/M
- 老师,您好!1月份我开错了一张出口发票,发现之后是在隔月了,所以需要冲红。我在今天开具红字发票,红字发票的汇率和1月份的汇率一样。我需要再开一张蓝字发票,那么这份发票的汇率是1月份的还是3月份的?烦请回复,谢谢!
- 老师,你好。感谢你的回答。 我们报关单上的数量是正确的,如果把发票退回去,开红字冲红,那我们需要先去国税这边办理什么手续吗?发票已经认证,那认证的信息怎么处理?
- 我们公司现在出口货物销售普通发票,是在国税的一个网站上开具的.第一次买来的一整本发票开完了.而且全部发票都验旧提交到国税了.提交后发现倒数第二张发票开错了.再我该怎么处理开错发票的这个事情.如果没做验旧提交的话,是不是还可以在系统中把发票作废重开.如今我都验旧提交了该怎么处理啊.是不是该把新发票买来后冲红,再重新开具一份正确的发票
- 老师,你好,上月销售方开出的增值税发票购货方收到后不小心遗失,同时销售方发现发票开错需要冲红,发票未认证,销售方和购货方各应该怎么处理?谢谢!
- 老师,你好,上月销售方开出的增值税发票在中途不小心遗失,同时销售方发现发票开错需要冲红,发票未认证,销售方和购货方各应该怎么处理?谢谢!
- 去年的货现在三月退回,要冲当期收入吗?退税系统要冲红吗?谢谢 (是不是作进口,要交关税?)
- 我司在1002期冲红两笔报关单然后重新录入,单证不齐标志是H,我司在1003期收齐这两笔时,不能通过数据一致性检查,提示是:同一收汇核销单(744989211)的单证收齐标志不一致,导致不能生成明细表,请问之前的操作是否有误。1001期单证不齐标志是BH,1002期冲减的时候也是BH,重新录入的正确数据的单证不齐标志是H(当时已有报关单)。
- 有一票单证退税率做错了,应该是17,结果只退了13,现在可以补退,但要把原来的冲红,不知道退税软件里怎么操作?
- 我在09年9月份做一笔单证不齐的出口,出口日期录的9月2日.09年10月份做的单证收齐,出口日期未做变化.在10年1月,这月没有出口,但在预审时,发现当初09年9月份报的出口日期是错的,报关单上注明的出口日期是9月10日.今年2月份做冲红总退回来,请问老师正确冲红方法是什么。
- 老师,您好!对于你上次的回答中的这一块,在帐务上该怎么处理?"2、一般纳税人取得专用发票认证后,发生开票有误等情形的,购买方暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为冲红记账凭证。"我本月做了认证,在月末到国税开了红字通知单,那我本月在帐务上要怎么做?另外下月申报的时候,要怎么做?谢谢!
- 老师,你好!在平常的工作中,如果抵扣联遗失,在未认证的时候要办理哪些手续?如果已经认证,那又应该怎么办?还有一种是抵扣联已认证通过,但发现对方将单位开错(就是本应开给A单位的发票却开给了B单位,而这张票在B单位里已认证通过),现在我想更正过来,请问在本月的是否可以到国税去申请清除该条数据,还是要申请办理冲红,如要冲红,具体是什么步骤.谢谢
- 生产企业出口退税系统的冲红字步骤是什么? 还有撤销接单这个功能怎么用谢谢老师
- 数据一致性检查以后(这个月有一笔冲红字的),但是显示同一出口报关单的单证收齐标志不一致,同一核销单的单证收齐标志不一致。请问老师这是什么意思?因为数据一致性检查通不过 所以也就生成不了明细了 很急 谢谢老师
- 你好!我们09年01销售08年度下脚料,09年08月中旬交纳的增值税,报表上并未体现,我这个月要不要做一笔其他业务收入?或者我直接可以在申报表一里红字冲红已缴的增值税?老师能说得具体点吗
- 老师你好:我想问一下我们去年有一批货物退运了其中一部份物回来,我们也到外管局办理了冲减证明,上个星期也办好了退款,那我想问一下,这些办好了后,那需不需要开什么冲红发票啊?谢谢老师指点
- 老师你好:外国公司是在上个月把货已退还给我公司的,只退了发票中的其中一部分货,那这个冲红发票是不是按退回的数量开冲红发票啊?
- 你好,出口发票冲红的那张日期是不是开原来的,还是开今天的呀?更正的发票的日期开今天的,做6月份的收齐,可以吗?
- 老师你好:那我们的进口报关单外管局已经在他们那边保存了,我去办理“已冲减出口收汇/核销证明时”时外管局没还给我,他说这个留给他们的,那我怎么办啊,还有什么发票啊?是不是冲红的发票还是什么发票啊?请老师指明一下,谢谢老师指点
- 老师你好,若工厂开来的增值税发票超过90天未认证,而对方已认证,已做账,外贸公司可以要求工厂开具红字发票冲红并重新开具新发票吗?是否对退税有影响?谢谢
- 老师你好!由于对方公司货物名称开错,而我公司已经把这张发票认证掉了,次月我公司要求对方单位冲红重开,现在我公司收到销货单位的销项负数发票跟正确的货物发票,需不需要认证,而且应该如何入帐
- 6月18日开具增值税票能不能冲红?知道的告诉一声,谢谢!
- 在审批一般纳税人期间开的发票为什么不能低扣?开票单位又不能冲红?