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老师你好!由于对方公司货物名称开错,而我公司已经把这张发票认证掉了,次月我公司要求对方单位冲红重开,现在我公司收到销货单位的销项负数发票跟正确的货物发票,需不需要认证,而且应该如何入帐

您好!如原发票已做账务处理,则收到负数增值税票后,应将负数所注明的增值税额从当期进项税额中扣减,再凭正确的发票重做。而负票和后开的正确的发票依然要认证。 具体操作细节建议咨询主管税务部门。如有其他疑问,欢迎继续在江苏会计网(www.cpa.js.cn)上提问,谢谢!
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