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- 老师,你好!我司第一次在出口退税操作系统申报,已经进行到国税预审申报才发现无此报关单,查询过电子口岸执法系统查询到国税还没接收到此报关单,但是所属期1月已经开了发票给客户,而且已经进行了增值税纳税申报,现在要怎样做?实际操作是要等到国税接收到报关单才可以进行申报吗?1月开出的报关单可以到3月收到再申报吗?如果我现在以单证不齐申报上去会有什么影响呢?
- 老师您好,我想请教下生产企业当月开具出口发票,是否当月需要在退税系统上进行单证不齐申报?有人告诉我可以略过这步,等退税时直接做单证齐全申报,是否能这样操作?之前一直在江苏,不太清楚浙江这块的操作,麻烦老师帮我解答下,多谢了!
- 已退税,但是有些放行单没有,对公司有什么影响
- 你好,我公司是生产型企业,上月中旬有出口并开具出口发票,到这个月申报期结束前不能收齐单证,我想问一下,我这个月要做单证不齐申报吗?还是先做0申报,等单证收齐后下月再做退税申报?
- 货款已收,2月开具发票并出口,报关单至今未到,3月15日前如何申报呢
- 老师您好,我想咨询一下,如果2014年的报关单一直无退下来,所以出口发票也一直未开过,如果在2015年四月也没办法收到退税联的话,是否还是要将出口发票先开出来?然后再出口转内销?是否需要到国税局填什么表之类的?
- 老师,您好~我公司是生产企业,2014年1月出口报关一批货物,但是报关单和出口退税联到现在一直没收到,导致单证不齐全,无法上交资料,我想咨询一下,出口退税联的有效期是多少时间,如果以后收到了,还能不能上报退税?谢谢~
- 我公司因为是第一次做出口,6月已经报关,但是8月出口退税认定资格才审批下来,于是我们于8月申报退税,我们分别在电子口岸、出口退税系统都做了资料,但是专管员说我们单证不齐,虽然系统显示的是申报了,但是没能成功退税,我想问问是什么原因导致已经申报了,不能退税的?我电子口岸出口退税数据已经报送,生产企业出口退税系统已经正式申报,纸质质料都已经提供~!会不会是网上收支系统的问题,因为我没有做这一块
- 生产企业,10月是单证不齐申报,11月单证收齐,请问如何申报?
- 请问,2014年1月1日起,生产企业单证不齐申报,是不是就不需要在增值税纳税申报表中填报“不得免征和抵扣税额”并缴纳税款了,“不得免征和抵扣税额”需要在单证齐全申报时录入增值税纳税申报表,并缴纳税款。
- 单证不齐报关单号是空着的,但是数据一致性检查时候,提示说 发现错误, 本次检查发现下列错误: 序号 报表名称 所属期 序号 错误信息 ---- ---------- ------ ---- ------------------------------------------------------ 1 出口明细表 201307 0001 2011.09.01以后,出口报关单号应为 21位
- 老师,你好!我是第一次做单证不齐,请问下当期单证不齐,在提交国税时还需要提供哪些文件或是数据?在下月做单证收齐时还需要提供什么文件?
- 老师,您好,我们是生产型企业,我司1月份出口了一笔货物,已经做了单证收齐申报了,现在做四月申报想把退税领下来,但同时我司四月也出口了一笔货物,做单证不齐申报,请问这个该如何申报,能否发我详细的操作步骤,谢谢!!
- 老师你好!我们现在已经收到纸质报关单等相关单证,但是货款未到,需要做不齐申报吗?
- 老师 您好!所属期1月份出口申报时填了单证不齐标志B,到所属期2月份已做收齐B并到国税局申报了。这时才发现这条数据当时录入的手册号有误,那我做冲红的录入时,还需要填单证不齐标志B吗?重新录入正确的手册号时,还需要填单证不齐标志B吗?谢谢!
- 生产企业单证不齐申报时,出口货物明细申报表存在单证不齐标志为下列之一(BH,B,HB,BD,DB)且报关单不为空的记录 ,这是什么意思。我就是在申报系统中选了B啊!
- 老师:您好!生产企业出口退税申报有单证不齐和单证齐全之分。请问外贸企业退税申报必须收到纸质报关单之后才能申报吗?
- 老师,你好,10月出口退税时单证不齐,现在单证齐全了,发现10月份的时候出口日期错误,在单证收齐明细录入的时候要怎么操作?
- 老师,你好!请问下1、在出口明细申报预申报时,都要填单证不齐的标志吗?实际单证已经齐了。2、在导入数据时,怎么知道是否还有疑点,系统会在哪里显示出来?因为是第一次做,不了解!谢谢
- 老师好“对有单证不齐标志的前期出口明细如报关单号发生错误时,只要在本期收齐时修改为正确的号码即可。”会出现疑点等级为E,需要做其他修改么或者其他呢?谢谢
- 当月不做收齐,次月做收齐,单证不齐标志是什么?
- 上月单证不齐标志为B,本月收齐单证标志也是B吗?
- 你好!请问现在单证不齐和单证收齐都是填“B”吗?还有现在上交国税有哪些报表了,是不是多了免抵退税申报资料情况录入,要交几份呢?
- 10.0版系操作系统。无有纸质核销单。当期收齐是不是不用录。不齐录B还是H,我录B时。明细表看不到单证不齐标志,录H那下个月又没有核销单,那不是要做冲减,这样不是很麻烦。 前期单证收齐录B还是H
- 出口退税10.申报出现疑点s301单证不齐全实际当期已收齐报关单国税是通知第一次说当期收齐的在出口货物明细申报表录入的"单证不齐标志“录h网上国税通知是企业若有当期单证当期收齐的,则出口货物明细申报录入模块中“单证不齐标志”中“BH”均不录。现在出现出现疑点s301单证不齐全怎么操作
- 为什么生产企业10.0版预审出现疑点代码S301单证不齐标志(缺报关单、核销单、代理证明号),我在单证标志中输入了B,难道具错了吗
- 您好!我司是外贸性质的进出口企业,请问:1.增值税专用发票开齐了,报关单不齐(与货代有纠纷,货代不给报关单),这种单证不齐的情况需要转内销补税吗?2.发票开的是增值税普通发票,报关单有了,不能退税,那要转内销补税吗?3.哪种情况是符合免税政策的?
- 老师,你好!我想问一下,更新过后的生产企业出口退税申报系统10.0版本的,在录入出口货物明细录入的时候,核销单一栏是不用填写了。但是单证不齐的标志是填写什么啊?是B?还是BH?因为我刚在做收齐出口单证明细录入的时候,填写了BH,系统一定要求填写核销单号,不然没法通过,后来我直接填写了B就通过了。谢谢!
- 您好。请问如果单证不齐申请退税的话,这个对我们公司操作应用平台的评级有影响吗?
- 您好!我司是外贸型企业,现在新系统的操作是核销单号全部不录(不管是8.1号前的还是后出口的),单证不齐标志全部录:H ,对吗?
- 您好。请问退税的时候经常出现单证不齐全的问题,请问哪个单证容易出现不齐全的问题呢?谢谢。
- 您好。出口退税方面的单证不齐全是什么意思啊?因为每次出口的单据都是很齐全的交给财务了啊?对于生产型企业:单证齐全和不齐全对退税有什么不同的影响吗?另外:财务的确认收入是什么意思啊?谢谢。
- 您好。出口退税除了出口的退税联、合同、发票、箱单、提单、装货单等等之外,还需要其它的吗?
- 这个月申报时发现上个月一单作单证不齐申报的报关单号输错了 这个月要怎么更正
- 你好老师,我公司是外贸企业,因单证不齐不能申报退税,现根据新政策可以免税,请问出口免税怎么申报,具体在哪个系统,提交到国税需要哪些资料,谢谢。
- 你好,我们是新的进出口生产型企业,刚拿到进出口权,没有报关员,现在需要报关,那么报关单是需要报关行做的是吧?这样一来,我们企业就是单证不齐吗?做的报关单上面是能以我们企业的名义出的吗?
- 你好,我公司8月收齐前期单证,申报系统里我标注收齐BH, 然后预审,预审反馈信息读入申报系统后,疑点中并未出现单证不齐的B标志,但是申报系统中的明细表中仍然显示单证不齐或信息不齐,请问这是怎么回事?
- 老师,你好,想问一下,出口退税中的单证齐全指的是什么,单证不齐指什么
- 老师:您好!如果我前期单证不齐,本期单证收齐并红冲了前期单证不齐时输入的出口货物明细,在出口明细表中重新输入了报关号,核销号等标志为空,但是预审时反馈信息时没有信息,那我该怎么办?
- 老师:您好,如果当期单证不齐我在出口货物明细中输入时,不知道报关单号跟核销单号,而直接空白没填,在检查数据一致性检查时错误提示报关号不足21位,这种情况影响退税吗?要输入虚假的报关单号吗?
- 老师:您好,如果前期出口货物录入是单证不齐,本期收回单证发现前期出口日期错误,怎么办,是通过出口货物冲减明细中把它冲减掉吗?还是就不要管它呢
- 我公司六月出口的 现在还没有申报退税 因单证不齐全 要超过三个月才能申报 请问需要去备案吗 进入国税网 有提示即将到期 请及时申报
- 你好,有笔出口业务已在出口退税系统进行了单证不齐的申报,但是忘了在电子口岸卡上进行数据报送,对出口退税有什么影响吗
- 老师您好!核销单取消后,退税申报单证不齐标志还要打H吗?
- 老师,8月1日后取消了纸质核销单,那有没有电子核销单号数据可查询跟踪的,出口退税申报中核销单号要不要填写,单证收齐和单证不齐的“H"要不要写的?
- 7月份的出口申报系统的单证不齐还要录入BH吗?H是不是不要录入了?
- 老师您好!请问新办生产型c类企业第一次退税申报,免抵退汇总表栏次2显示免抵退出口货物销售额66429.59,其中单证不齐销售额66429.59,单证齐全销售额0,栏次17出口销售额乘退税率为0。而明细表16栏显示出口销售额乘退税率为9964.44(66429.59*15%)。不知申报是否准确。是不是要单证齐全汇总表才能显示免抵退税额。
- 老师你好:我是新企业,在申报5月份时有一票单证不齐已申报国税。但是现在这票资料才到手上,在6月28日就90天到期了,现在我需要在免抵退税系统里做单证收齐吗?还是只能在每月的1至15日申报时才能做进去?请您祥细说明下,谢谢。
- 单证收齐以后最晚在什么时候申报?6月份18日出口的货物,能不能下个月再单证不齐申报?谢谢!
- 老师你是,我是深圳的生产企业,4月份第一次出口,核销单报关单已回,但是还没有结汇核销,这个月要申报,申报的时候是不是选择单证不齐标志
- 提问: 你好,我将2011年的税于3月份退掉,当时是数据不齐申报的,现在才发现有一张发票的号码写错了 导致现在还没有信息,我应该怎么操作呢?是不是就退不了了?您好!如是生产型出口企业,则单证不齐申报的数据,目前还没进行收齐申报,如已发现不齐申报的数据填写有误,则可对不齐申报数据进行冲减,然后在按收齐进行申报。如有其它疑问,欢迎继续在浙江电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢 我是外贸企业,那应该怎么处理啊 ?
- 你好,核销单报关单都齐了,出口发票也开了,但客户货款未打入,这样算单证不齐,还是可以申报退税了。
- 生产企业单证不齐申报时,系统提示“出口商品(XXX)为核查商品,请函调确认后进行处理”,错误级别为“E”。应该如何处理?
- 请问,单证不齐申报怎么操作?
- 出口日期在出口退税申报系统里录入错误,是单证不齐申报,本月做单证收齐时才发现,该怎么具体操作下呢?请老师帮忙详细解答,急啊。。
- 2011年12月我公司出口一笔货物 并在生产企业出口退税系统申报 出口日期填的2011年12月21日 核销单 报关单号码都已经填上 做单证不齐申报 2012年2月收齐单证 在做预审的时候提示出口日期与海关2011年12月23日不一致 需要调整 那请问要怎么做冲减 做冲减的时候冲减那笔的所属期填2011还是2012 然后填正确的出口数据的时候所属期填2011还是2012
- 出口申报表中单证不齐要输BH吗
- 如果我上月做的是单证不齐申报,并且外销发票当月已开,已计销售填入增值税申报表第七栏免抵退出口货物销售一栏,本月单证收齐,做申报的时候,增值税纳税申报表免抵退出口货物销售额一栏还用再填写吗?若没有这笔金额显示岂不是本月没有退税了?
- 您好!如企业单证不齐时是按一笔总数录入,但报关单上实际是分成两项的,则需先冲减之前单证不齐的明细数据,然后按报关单上的数据重新录入,并申报。如有其它疑问,欢迎继续在浙江电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢请问该如何冲减?我点击进入生成出口货物冲减明细,是否先收齐单证再做冲减,单证收齐标志,报关单号码,核销单号码等需要填写吗?冲减后是不是只要在单证收齐录入这两人笔数据就好?
- 你好,我11月份有两单出口,单证不齐出口明细录入时,是否要输入报关单21位与核销单号码,还要作单证不齐标志BH?
- 生产企业单证不齐录入明细时,报关单号码与核销单号码,用不用录入的?
- 老师,你好,我单位是出口生产企业,我在退税系统进行了冲减,最后数据一致性检查时出现“同一报关单和核销单的单证不齐标志不一致”的情况。我在冲减错误信息之前,有收齐过同一报关单下的两条信息,后来发现第三条信息错误,然后又撤销接单,接着生成出口货物冲减明细去冲减全部明细,这样操作会不会有什么影响?
- 老师,您好,请问如果当月无单证收齐的情况下还需要做出口退税申报吗 答复 您好!生产企业可以做单证不齐申报,等单证收齐了再做单证收齐申报。外贸企业只能等单证收齐了再做单证收齐申报。补充:那请问单证不齐申报是必须的吗?还是可以不报的.当月出口的我会做上去,就是没有收齐单证的,所以问是否可以不报?是否需要报交申报汇总表?
- 你好,请问下: 1.生产企业可以做单证不齐申报,待单证收齐后再去做单证收齐申报,单证收齐后才能退税。请问下单证只要在210天内收齐就可退税是吗? 2.像生产企业申报退税是在申报后多久能退下来,退税是不是要申请“当月免抵退退税”申请才能退税
- 生产企业自营出口,报关单核销单等单子没退下来做单证不齐申报之前除了开好外销发票,要不要先到电子口岸出口退税先数据报送给国税?然后在下月初做单证不齐申报?要做单证不齐申报之前要做哪些工作呢?比如要不要先核销?或是出口退税数据报送?急啊请老师们帮忙解答
- 胆子还没退回来,做单证不齐之前必须在电子口岸里将数据报送给国税吗?用核销吗?
- 老师,您好!我想请问在海关信息尚未数据报送给国税总局或是国税总局尚未接收的情况下,可以进行单证不齐申报吗?
- 出口货物核销单报关单等还未退回企业,做出口退税单证不齐申报之前要交单核销过吗?还是只要将电子口岸进行数据报送就好了?求老师详细解答一下,急啊。。
- 在出口货物进行明细录入时,单证不齐标志为BH,下月申报是这一票的单证已经收齐,那需不需要在哪里弄一下单证收齐标志
- 你好老师!非常感谢你这么细心回答我提的问题。我主要是想问,我第一次是单证不单证收齐后齐的情况下进行申报的(预申报,正式申报都做了)。那在单证收齐后应该如何操作呢?要把第一次单证不齐的情况下进行申报的进行红冲,然后在进行单证收齐后申报吗?(与单证不齐申报时步骤想同吗?谢谢!!
- 在出口货物进行明细录入时,单证不齐标志为BH,下月申报是这一票的单证已经收齐,那需不需要在哪里弄一下单证收齐标志
- 1、即然单证不齐都不产生退税额,那为什么企业单证不齐还要申报呢?不是等齐了申报更好,有何意义?2、外贸企业也有预申报吗?
- 老师 你好 !出口退税系统7月份已经做出口,7月份账面也记销售了,因为没买到出口发票,才到9月份开的,退税系统里面的发票号码是自己编号的,是不是在出口退税系统红冲后,按9月份开票的重新录入一份,此笔单证还没收齐,(关键是红冲里面是提示做单证收齐,还是不齐?我不知道如何选择了?我选择了单证不齐,之后在出口货物明细入录出现一跳单证不齐的负数,之后如何处理?) 老师能否详细滴点
- 您好!我们有一批货物退运回来的,由于单证不齐全不得不放弃,现在因为和报关行产生了一点矛盾,所以报关行拒绝为我们做放弃申请。而货物进海关的时间已经很长了,快要3个月了,到时候就会变成自动放弃了。我想问一下,这样对企业以后的进出口业务会有什么影响吗?而且我们的货值不高,想问一下,这样子产生的仓储费以及滞报金要怎么计算?
- 老师,我公司是生产型企业,7月出口一批产品的包装物,应作为出口视内销处理,且7月份的出口货物免抵退税货物申报中没有申报该批货物。因我在网上查到都是因单证不齐而转内销的。我们这个增值税报表应怎么报,会计账怎么做?要不要申请?
- 你好,我们公司昨天办理了一笔以前月份的核销单挂失申请,那么我这个月在录出口退税系统冲红时,能不能在“单证收齐”“单证不齐标志"就当单证收齐,都空着呢?不用输“BH"是吗? 但是我预审了一下,疑点提示是“单证不齐(缺报关单、核销单或代理证明”)。我应该怎么操作呢?谢谢!
- 您好!请教您一下,6月我公司有一笔出口(单证不齐,信息不齐),7月份单证信息全部收齐,请问那个应退税额是6月计算出来等7月再退,还是6月不参与计算应退税额,到7月再参与计算啊(也就是到7月才拿应退税额和当月留底税额比较),谢谢
- 1、我现在是纸质齐了,但信息还是不齐,前期已做不齐申报,想知道现在要不要做单证收齐。不做收齐我怕过期了。2、如果90天申报后电子信息不齐没关系吧?电子太慢了啊生产企业,上个月无出口,但有纸质单证收齐,经查电子信息还是未齐,请问要做申报吗?要做单证收齐吗?您好!对于生产型出口企业,纸质单证未收齐或电子信息未齐的,都要进行申报,直接做单证不齐预申报。如该纸质单证收齐的出口业务已做过单证不齐申报的,若仍未收齐则无需操作,待齐全后做单证齐全申报。
- 你好,国税交退税资料时国税那边说生产企业出口货物免抵退申报明细表上的单证不齐的几票货物,在电子口岸-退税那里没有交单(企业交单已交),要重新做申报表(把没交单证不齐的删掉),但是我们这个月税都 已经报了,现在不知道怎么办好。单证不齐的应该没有影响吧,要是有影响直接删掉,国税的那些报表是不是要全部修改啊
- 我公司是一家生产型企业,当期发现上月录入的“单证不齐”资料中的海关商品编码有误,在免抵退系统中具体如何修改,是否需要等到单证齐全才能修改,请说详细一点。
- 老师你好,我们是一家新的外贸企业,由于单证不齐,有一笔2011年1月27日出口的货物到现在还不能申报退税,我查了几个资料,里面说的退税期限有两种说法,一个是自货物出口报关之日起90日内,一个是自货物出口报关之日起90日后的第一个申报截止日,我们在实际操作中到底是怎么算的,我这笔退税在5月份申报来得及吗?谢谢老师!
- 老师您好,我公司是生产型出口企业,因第一次做出口,操作中知识点不是很懂,2010.12.09有一单出口,在90天之内已核销过了,但外销发票还未开,更谈不上在退税系统里作单证不齐操作了,对于这一单出口的情况,我要不要在退税系统里再录入销售呢,我该如何操作,请说得具体点好吗?谢谢!
- 我有一批货是12月28日开票的,1月3日出口,在12月份申报时做了单证不齐申报,2011年2月申报时与前面两单在12月份出口的一起做单证收齐申报,所属期标识都是2010年.国税审核时说1月份出口的要跟上一年度的分开,所属期应为2011,可是我在申报系统中改不了,因为所属期是自动生成的,请老师指教,谢谢!
- 1、在出口退税申报软件8.0版中,我们填单证不齐信息是指纸质的还是电子的呢?2、我们纸质的到了,口岸也交了,怎么国税的反馈还是不齐?
- 在出口退税系统中,电子信息或单证不齐是否会产生退税额?是否可确认记账退税款?
- 电子口岸无论是出口退税和出口收汇两个模板中出口收汇中看不到啊,能具体到明细吗?另外在出口退税中我看到附加码都是空的啊??还有想知道外贸企业单证不齐是不是可以不预申报啊??感谢了!您好!电子口岸无论是出口退税和出口收汇,表头信息中有一栏是附加码的,就是您说的HS编码后两位,所以电子口岸是可以查到10位HS编码的。预申报如果是生产企业,出口当月无论单证是否收齐,都是需要申报的。如有其他疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢
- 1、根据要求当月的收入当月要确认,但外贸企业当月说单证不齐的不需要申报,这不是不统一了?2、单证不齐的当月会生成退税数据吗?要确认退税分录吗?
- 你好,我想请问一下哦,我企业9-10月都进行了零销售申报,11月份进行了单证不齐申报,那时已经正式申报了,但是当时报表送过去对方没接收,现在报12月单证收齐申报,预审却显示说原申报年月序号不存在,现在需要国税管理员进行11月份审核,这样我在进行12月份申报,这样麻烦吗,想请教一下, 是否还有其它办法
- 老师您好!您回答说企业核销已经提交,但是还没有核销通过,而国税的核销信息是外管发送的,企业不能先退税后核销,需要等有核销信息了再退税。老师,那我现在只要撤销已申报数据然后再修改单证不齐,再进行预审就可以了是吗?
- 老师,您好!我们有一批货,从蒙古退运回来的,由于单证不齐全,所以不得不申请放弃货物。我想问一下,申请放弃货物堆企业今后的进出口业务有什么影响吗?还有那些仓储费什么的又是怎么计算的?
- 老师,您好!我们有一批货物退运回来的,由于单证不齐全不得不放弃,现在因为和报关行产生了一点矛盾,所以报关行拒绝为我们做放弃申请。而货物进海关的时间已经很长了,快要3个月了,到时候就会变成自动放弃了。我想问一下,这样对企业以后的进出口业务会有什么影响吗?而且我们的货值不高,想问一下,这样子产生的仓储费以及滞报金要怎么计算?
- 1、生产企业需要哪些单证齐全才能退税呢?不是有A、B类等吗,是不是一定要核销了外汇才能?2、是不是一出口单证不齐都要做收入确认呢?如果一做收入就涉及到做免抵退分录影响当期的交纳税金,按你们上次的回复是要确认收入的。难道不是做了免抵退申报才行?3、要退税单核销单齐了才能申报吗?以上不清楚望详细解答谢!
- 请问,我们7月份的时候发生一笔业务,当时是单证不齐销售,10月的时候单证都到齐了,我做了单证收齐,可是现在国税的审核发现我7月报的时候出口日期是2010.07.12,而10月单证收齐报关单上的日期是2010.07.22,说我日期不对,说叫我撤单重报,做当月单证收齐当月销售,,那以前做的应该怎么样冲减呢?希望能回答的仔细的,谢谢
- 国家税务总局规定7月15日以后铜配件取消了出口退税,那7月15日以后在“进出口生产企业申报系统”里铜配件单证收齐时在系统里如何操作,是当单证收齐处理还是当单证不齐处理呢?我当单证收齐处理时出现“禁止出口商品或不退税商品”字样,不知道为什么?请老师指点,谢谢!
- 老师,你好!现拿到退回的报关单,出口日期为6月,实际做销售和单证不齐申报是在5月,当时填的出口日期是5月31日。现做红冲。“冲减出口”后,在“出口货物明细”那出现了一张负数的,请问这张负数的(1)“出口日期”是填5月31日还是填实际6月的出口日期?(2)负数的这张汇率是填5月的还是出口月份6月的?(3)负数的这张上面的发票号码填5月开的那张发票号码还是实际开的出口专用发票负数发票的发票号码?谢谢!
- 老师,您好!5月申报的数据中有误(5月是做单证不齐申报),现已经拿到报关单和核销单,欲做红冲。点击“冲减出口”后,跳出来一个对话框,请问“是否先收齐单证再做冲减”处是否需要打勾,还有就是“单证收齐标志”、“报关单号码”、“核销单号码”是否需输入?谢谢!
- 老师,您好!我想问下红冲按这种操作是否也是正确的:点击“冲减出口”,选择“当前记录”,去掉“是否先收齐单证再做冲减”小框里的勾,最后把前期单证不齐申报时错误的按正确的做当期单证收齐申报?
- 老师,您好!实际出口日期为6月2日,5月入账并进行了单证不齐申报,现做红冲,做当期单证收齐。老师回复说“记销售日期:做账当月。”,我想问一下这个做账当月,是指5月我们最初入账月份呢,还是这个月红冲我们重新进行销售调整的月份,即7月呢?谢谢!
- 1001期单证不齐标志是BH,1002期冲减的时候也是BH,重新录入的正确数据的单证不齐标志是H(当时已有报关单)。
- 我司在1002期冲红两笔报关单然后重新录入,单证不齐标志是H,我司在1003期收齐这两笔时,不能通过数据一致性检查,提示是:同一收汇核销单(744989211)的单证收齐标志不一致,导致不能生成明细表,请问之前的操作是否有误。1001期单证不齐标志是BH,1002期冲减的时候也是BH,重新录入的正确数据的单证不齐标志是H(当时已有报关单)。
- 出口货物单证不齐超过 6个月或没有进行申报会视同内销处理, 它是以哪个日期为计算依据?
- 请问,生产型企业,出口是一般贸易的方式,做单证齐全申报的规定是多长时间?做单证不齐全申报的规定又是多长时间?如果4月10日在申报3月数据时,4月1-10日有发生收齐的单证,应该做3月还是4月的申报.
- 老师您好!请问,我手头的2009年12月的退税材料,材料(关单,核销单,发票)是到齐了,但是预审后提示:还有几张增值税发票的信息在国税总局查不到(因为开票时间晚所以认证的也晚,一般我们的发票认证后2个月才能在国税总局有信息的),1.那我是在正式申报的时候按照“单证不齐”申报吗?2.如按单证不齐申报了,到国税交单的时候需要额外带社么材料吗?因为09年的退税资料必须在4月15日前上交了,有点急,谢谢!
- 请问1月份出口货物,当时出口货物明细录入-单证不齐-H,(当时税局已有报关单信息,但无收汇核销)现在3月份时已在外管局办理了核销,那我在收齐前期单证中信息收齐要录入什么?是H 还是 BH?
- 我在09年9月份做一笔单证不齐的出口,出口日期录的9月2日.09年10月份做的单证收齐,出口日期未做变化.在10年1月,这月没有出口,但在预审时,发现当初09年9月份报的出口日期是错的,报关单上注明的出口日期是9月10日.今年2月份做冲红总退回来,请问老师正确冲红方法是什么。
- 我公司是一家生产型企业,当期发现上月录入的“单证不齐”资料中的海关商品编码有误,在免抵退系统中具体如何修改,是否需要等到单证齐全才能修改,请说详细一点。
- 老师,您好,我想请问下,我们公司是生产企业,上月做出口销售是出口日期弄错,这个月做红冲,但是报关单跟核销单还没有寄回来,(1)在“生成出口货物冲减明细?”中,红冲时单证不齐标志BH需要去掉吗?(2)在录入正确明细时,“出口货物明细录入”中BH要填上吗?报关单跟核销单还没有寄回来哦~!麻烦老师详细解答下,谢谢!
- 老师,请问这个月出口的单子,29号的船,单证不齐的,那分录:借:其他应收款--出口退税 贷:应交税费--应交增值税-出口退税,这个分录是不是这个月就要做掉,还是等到单证齐全了的那个月再做这个分录。谢谢老师!
- 我们有一笔出口,由于12月份单证收齐申报时未检查“信息收齐情况”,将单证收齐而信息未齐的这笔业务作为单证收齐信息已齐业务申报,现在拿回重新申报,我们已经申报正确,但是在本月单证收齐时却显示疑点“S502单证不齐标志(XXX)与原申报数据(YYY)不符,错误级别为"E"。我们该如何处理?
- 我上个月有一单申报过期,要转内销,该如何申报,怎么计算。我们企业是生产型企业。此单原先在职人员9月份已按单证不齐申报过
- 您好!企业货物结关后,海关就会将相关的单证退给企业,单证不齐是说企业由于各种原因,没有收到报关单退税联、核销单或者退税联、核销单丢失等情况。您的第三个问题描述不清楚,请详细描述。1、货物结关是出口的当天吗?2、报关单有好几联不是在出口当天打印吗?3、还有核销单海关盖章也不是出口当天吗?4、税局的出口发票有一联是海关联,企业自行打印,我是想知道报关出口时,海关到底收不收这一联。
- 老师,您好!我想请问本期单证不齐预申报后,是(1)先进行“税务机关反馈信息读入”和“反馈信息处理”,然后撤销本期明细申报数据后再重新生成明细数据呢 还是(2)先撤销本期明细申报数据,然后进行“税务机关反馈信息读入”和“反馈信息处理”,再重新生成明细数据?请问操作顺序是按第(1)种还是第(2)种呢?谢谢!