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如果我上月做的是单证不齐申报,并且外销发票当月已开,已计销售填入增值税申报表第七栏免抵退出口货物销售一栏,本月单证收齐,做申报的时候,增值税纳税申报表免抵退出口货物销售额一栏还用再填写吗?若没有这笔金额显示岂不是本月没有退税了?

您好!不需要填写。当月的免抵退税额是根据9.0(现在是9.1)系统计算得出,企业上传被国税机关接收,在国税审核系统里审核得出。与企业申报的增值税申报网是两个不同的系统,之间没有交集。所以不影响退税。
http://www.cpa.js.cn/show/45512.html

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