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- 租赁费用如何在企业所得税税前扣除?
- 在国外亚马逊卖东西,正常报关出口,出口退税和企业所得税怎么申报?
- 您的哪些收入需要缴纳企业所得税呢--张家港代理记账
- 对企业员工发放的住房补贴,如何在企业所得税税前扣除?
- 合伙人企业是缴纳企业所得税还是个人所得税?
- 预缴企业所得税时以什么作为计税基础?
- 企业员工服饰费用支出是否可以在企业所得税前扣除?
- 我公司以经营租赁方式租入了部分设备。请问,因此支付的租赁费用如何在企业所得税税前扣除?
- 我公司招收了大批外来人员,并对他们发放了住房补贴。请问住房补贴在企业所得税税前如何扣除?
- 企业出口退税款是否需要缴纳企业所得税?
- 企业员工服饰费用支出是否可以在企业所得税前扣除?
- 我公司招收了大批外来人员,并对他们发放了住房补贴。请问住房补贴在企业所得税税前如何扣除?
- 预缴企业所得税时以什么作为计税基础?
- 我公司以经营租赁方式租入了部分设备。请问,因此支付的租赁费用如何在企业所得税税前扣除?
- 请问合伙人企业是缴纳企业所得税,还是缴纳个人所得税
- 企业员工服饰费用支出是否可以在企业所得税前扣除?
- 老师您好: 我们公司每年都有部分特许权使用费支付到国外,以前年度都是代扣代缴企业所得税的,后来今天我们知道有个税收协定,我们支付到美国的特许权使用费如果对方在美国已经缴纳过企业所得税的话,我们是不需要缴纳的,那应该怎么享受这个税收优惠呢?还有以前年度已经缴纳的企业所得税还能够退回吗?
- 我公司招收了大批外来人员,并对他们发放了住房补贴。请问住房补贴在企业所得税税前如何扣除?
- 我单位是内资企业,通过基金互认买卖香港基金份额取得了100万转让差价所得,请问是否需要缴纳企业所得税?
- 我公司为化工企业,现委托某高校研究所进行新产品的研究开发,请问委托开发的费用是否可以享受企业所得税税前加计扣除政策?
- 预缴企业所得税时以什么作为计税基础?
- 我公司以经营租赁方式租入了部分设备。请问,因此支付的租赁费用如何在企业所得税税前扣除?
- 企业员工服饰费用支出如何在企业所得税前扣除?
- 您好,请问,我司退税所得的钱是否要缴纳企业所得税或其他什么税费,感谢!
- 老师你好,请问下我们是主要生产加工、销售液晶电视机、液晶显示器(液晶显示类产品)这个行业的增值税税负率和企业所得税税负率一般是多少
- 老师,你好!在企业所得税汇算清缴中 要填写“资产总额”,请问这个是按照哪个公式计算的,有没有相关参考的文献?急 ……谢谢
- 我公司从印尼进口矿产品一批,收到对方公司的商业发票,同时我公司收到海关的进口关税税票及进口增值税缴款书。想问,一,我公司该笔进口货物入账依据是商业发票或海关的进口关税税票及进口增值税缴款书(主要企业所得税认可扣除)。二,假如商业发票上金额与海关的进口关税税票及进口增值税缴款书上的完税金额不一致,怎么办?
- 老师,我想问一下:2011年小型微利企业在的企业所得税汇算清缴时候的税率是按什么优惠的呢?是直接减按20%的税率征收企业所得税的吗?
- 补交上年企业所得税,会计科目是入到“以前年度损益调整”么?
- 我们自购土地,使用期限50年,请问企业所得税我摊销时按20年还是按50年摊?
- 您好!我司去年出口货物,因包装破损不洁等原因,客户扣除了后续订单的货款来弥补其改装,修补等费用,造成报关总额和实际收汇总额之间的差额。我司虽尽力协商,但截至年底,外商也未能全额支付。年末进行清算,这部分应收账款(不可能收回)应如何处理? 能否在缴纳企业所得税之前予以扣除?
- 企业年报附表四企业所得税弥补亏损明细表,盈利额或亏损额一栏要看利润表的哪一栏数字才正确?
- 您好!请问我司委托国外设计所为我司设计产品,该国外设计所在中国无分支机构或办公室,且该机构的所有设计行为发生在国外。我司在支付对方设计费用后,是否需要缴纳相应税款,例如非居民企业所得税?非居民企业所得税是代替国外公司缴纳还是这笔费用是应该由我司承担?
- 招待费,广告费是否调增利润总额的?以前年度亏损是调减利润的吗?算利润率的时候是不是要把利润总额包括(税前利润+调整的金额-以前年度亏损的)/销售收入的?
- 工业企业每季度缴纳所得税按利润总额的25%缴纳所得税吗?如果10到12月三个月利润是15万,那要交多少所得税?然后本月用不用计提所得税?计提和缴纳的分录怎么做?不是非常确定求老师帮忙解答。。
- 老师您好: 我单位是中外合资企业,本公司的设计书,图纸以及其他相关文件都由外方股东的一家日本公司提供,项目设计包打包整理由日本另外一家企业B负责(不参与设计),所有工作都是在境外完成,现在我们要付B钱,像我们这种情况,这种只负责打包整理设计包的费用,属于哪种类型的?是否应该代扣税营业税,企业所得税?
- 丢失企业所得税完税凭证能补开吗
- 去年企业亏损,今年前两个季度赢利,那么企业今年交不交企业所得税,如不交,在今年的企业所得税表中是不是要把去年的亏损填上,这样就显示所得税为零。
- 企业所得税完税凭证是否能够补开呢
- 请问老师,个人独资企业所得税申报表中的‘投资者标准费用扣除额’是指什么
- 现在需要用美金支付佣金给客户为个人,国税需要预缴企业所得税吗?还有支付美金1000,因为银行的汇率是实时变动的。拿哪个金额作为计算依据? 是美金1000直接乘税率计算,还是换算成人民币再计算,中间汇率按哪个汇率处理?因为营业税是按实际支付金额计算
- 公司造房,政府退回的契税、土地出让金这些还要交企业所得税吗?谢!
- 老师,您好.我们是一家外贸公司,全部的销售都是外贸出口的.现在要填报企业所得税票类信息,在接收发票的增值税专用发票一栏里填进具体数具后就不能申报成功,因为我们是做退税的,所有的进项专用发票都做了不抵扣处理.请问这一栏该如何处理,直接不填可以吗?
- 法院判决企业支付赔偿金,但无法取得发票,此项支出可否在企业所得税税前扣除?
- 我公司接受其他企业无偿捐赠的一批货物,其中一部分作为福利发给员工,另一部分业务宣传时作为礼品送出去了,请问这批货物企业所得税应该怎么处理?
- 我公司2007年企业所得税实行查账征收,当年亏损,2008年改为核定征收,请问2009年是否可以恢复为查账征收?如果可以,2007年未弥补完的亏损能否在2009年继续弥补?
- 请问公司员工因公出差按次投保的航空意外险可否在企业所得税税前列支?
- 房地产开发企业原销售未完工产品已按规定预缴了企业所得税,现完工并结转为当期销售收入,请问这个季度的企业所得税预缴时,该笔收入应当如何申报?
- 企业向个人租用车辆,使用过程中发生的加油费、过路过桥费、车船税以及修理费,请问是否可以在发生当年的企业所得税税前扣除?
- "财税[2005]2号规定,对政府鼓励的新办文化企业,自工商注册登记之日起,免征3年企业所得税,执行期限为2004年1月1日至2008年12月31日,请问2008年新办的文化企业,在2009年能否继续享受免征企业所得税的政策?"
- 境内A企业向国外B企业购买软件,该软件通过网络传递方式直接传给了A企业,没有履行报关手续,请问A企业付汇给B企业时,是否需要代扣代缴企业所得税?
- 请问丢失企业所得税完税凭证能补开吗?
- 2010年,年应纳税所得额低于3万元的小型微利企业能享受怎样的企业所得税优惠政策?如何进行纳税申报?
- 企业将自产产品发放给员工作为福利,是否需要确认为企业所得税的应税收入?如果需要,是否可以作为业务招待费扣除限额的计算基数?
- 超市销售购物卡给顾客,顾客凭购物卡在超市购物并结算。超市销售购物卡的时候,是否需要计算缴纳增值税销项税额,是否应该确认企业所得税收入?
- 从事茶叶种植,并把采摘的青叶炒制成毛茶后出售,企业所得税是享受免征企业所得税,还是减半征收企业所得税优惠政策?
- 企业计提的环境保护资金可否在企业所得税税前扣除?
- 企业在享受软件企业两免三减半企业所得税优惠政策期间,免税期第二年发生亏损,请问该企业是否可以用第三年(减半期)年度的所得弥补上年度亏损?
- 企业安置下岗失业人员取得财政拨付的用工补助和社会保险费补贴,是否需要缴纳企业所得税?
- 总公司填写《企业所得税年度纳税申报表附表五税收优惠明细表》第45行“企业从业人数(全年平均人数)”时,是否包含分公司的从业人数?
- 核定征收增值税,是不是开的票金额小于核定的按核定收,大于核定的收入,超的都要交呢?要是这样,那为什么还要核定呢,不是很不合算?企业所得税也是一样吗?
- 什么情况下,外国企业办事处缴纳企业所得税适用核定征收方式,可否转为据实申报方式?
- 企业既有免税收入,又有征税收入,涉及企业所得税法实施条例第四十条至第四十五条的相关费用支出超过规定扣除标准的,是全部调增,还是只对征税收入的部分调增?
- 房地产开发企业进行企业所得税预缴申报时,是否可以扣除当期预缴的营业税金及附加?
- 我公司是外商投资企业,企业所得税率25%,现在正享受两免三减半的减半征收期;如果我公司今年通过了高新技术企业的认定,我公司2008年度的所得税应如何缴纳?
- 我公司是外商投资企业,企业所得税率25%,现在正享受两免三减半的减半征收期;如果我公司今年通过了高新技术企业的认定,我公司2008年度的所得税应如何缴纳?
- 我司是外商投资企业分支机构,08年度企业所得税是根据总公司汇总纳税分支机构分配税额缴纳。因为每个季度都有“企业所得税汇总纳税分支机构分配表”,年末是否还需要提供汇总(合并)申报所得税证明单呢?
- 老师你好,请问下外贸进出公司的增值税税负率和企业所得税税负率分别是怎么计算的? 我们是主要销售圆珠笔和针织品这个行业的增值税税负率和企业所得税税负率一般是多少
- 老师,您好!请问2010年企业购买的国产设备可抵免企业所得税吗?望老师解答,谢谢!
- 老师,您好,关于企业所得税还是不太明白,再请详细说明税率是多少?谢谢!
- 老师:您好,请问越南的税种及税率,如企业所得税,增值税,个税等是多少?请说明不同情况的征税率,谢谢!
- 您好,请问企业所得税在第二季度预缴时税款所属期应该填什么,谢谢
- 我说的是第二季度,在填税款所属期应该填;20100401----20100630,还是应该填:20100101-20100630,谢谢
- 外商个人独资的外贸企业,需要缴纳企业所得税吗?如果有利润的话要交什么税?
- 那这么说来,要么调增,要么都一样,不是没有调减的机会?那设置最后一列调减有何意义呢?您好!根据《企业所得税法实施条例》第六十条规定,电子设备计算折旧的最低年限为3年,并不是三年,在实际操作中,电子设备折旧一般都是五年,您不需要调减。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢
- 表九,那这么说来,要么调增,要么都一样,不是没有调减的机会?那设置最后一列调减有何意义呢? 您好!根据《企业所得税法实施条例》第六十条规定,电子设备计算折旧的最低年限为3年,并不是三年,在实际操作中,电子设备折旧一般都是五年,您不需要调减。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提
- 1、去年成本多转了,年报调减,会计账已调整,但税务在哪个地方调(具体点),难道不能直接在表二填真实数(如果这样就和交的12月季报对不上了)?还是在表三其它里调?2、电子设备,我司按5年,难道不能调减?
- 2、电子设备,我司按5年,税法按三年折旧,在所得税表9中,难道纳税调整额不能调减?
- 老师,你好,我公司之前在农业银行开通了一个账户,用于交纳企业所得税,如果我把这个账户取消掉,以后交纳所得税用个人的银联卡,这样可以吗? 谢谢
- 我公司请一家德国公司员工过来进行机器检测,属于劳务费,一年有6次,在华时间不超过183天,每次1千美金,请问这种情况是否要我公司代扣代缴的非居民企业所得税
- 以前年度一直亏损,且没有请会计事务所审核,是自行汇算清缴的,现盈利,第一季是按当季的收入已预缴,这样做对吗?还是可以弥补亏损的,不用预缴?请老师指点,谢谢!
- 请问丢失企业所得税完税凭证能补开吗?
- 我想问一下,如果一般纳税人去年认定的,说去年账不清楚能核定征收吗?那今年呢?也要核定??能随便这样整理吗?
- 12月的纳税申报表上应纳税额是7万,当月需要做凭证,应该做什么会计分录啊?1月是不是做借:应交税金-应交增值税-已交税金7 贷:银行存款 7万? 税务局查出以前年份补交的企业所得税 不用以前年度损益的吗?
- 你好老师我咨询下 五险一金个人缴纳部分在企业所得税前可以抵扣吗?谢谢!
- 你好,请问外贸企业所得税,一年也要分4次预申报吗
- 您好国税老师,企业出口免税申报系统中的分类管理代码跟所得税认定的分类代码是否一致?比方说当企业所得税认定为B类时,是不是出口免税申报系统中的分类管理代码就是B,这样理解对吗??
- 企业进口的一般贸易设备结关后,就解除了海关的监管,企业销售机器到国外,就属于销售出口,财务上企业建议按照借:银行存款;贷:主营业务收入入账。您需要开具出口发票,交企业所得税,营业税。 企业销售物资不是应该缴纳增值税吗?为什么要交营业税啊?另外,根据国税发〔2008〕16号文件,旧设备出口不是可以退免税吗?麻烦老师再次赐教!谢谢!
- 你好~~我想请问一下,废旧公司单月销售了退税额就要当月计提起来,还是等退税下来了直接处理~~~处理退税款是放入补贴还其他科目,放入补贴收入就要哪企业所得税吗?~~~~????谢谢
- 新办生产企业9月1日份第一次做出口收入10万元,退税率13%,期末留抵税金40万元分录1.借:应收帐款100万元 贷:主营业务收入100万元 2.借:主营业务成本4万元 贷:应交税金-进项税转出4万元 3.借:应收补贴款(100*13%)13万元 贷:应交税金-出口退税13万元.这样做分录对不对?第三笔分录当月做不做?应收补贴款在利润表中体现在营业外收入一栏,是否交企业所得税.今天是9月最后一天,急,请谢指点
- 老师您好“符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税”这个政策从什么时候执行?另外符合条件:条件是不是只要年应纳税所得额<=3万,这个是不是需要到国税局办理什么认定手续?还有平时都是每季度纳所得税的,这个时候是按25%纳税年末汇算清缴时候再多退少补吗?谢谢!
- 公司代扣代缴外国企业所得税,税务局有就此退一定比例的手续费。请问该手续费的比例是多少呢?退回的手续费如何进行帐务处理?
- 老师.你好!我在申报代扣代缴企业所得税时,税务局说可以一起做捷报单?我想请问捷报单是什么?对我公司有什么好处吗?
- 老师,你好!我是申请固定资产加速折旧的,那我在填写"企业所得税减免税优惠备案表"的适用减免优惠文件及文号应该填什么啊?备案前一年经营情况是填2007年吗?
- 请问有没有《企业所得税减免优惠备案表》国税的填报说明呢?
- 老师,你好!我公司在2004年开业的时候已向当地税务机关申请了固定资产采用加速折旧的计提方法.2008年新企业所得税法发布后,我公司是否需要重新向税务局提交申请啊?如果需要提交申请,需要提交什么资料啊?
- 老师你好! 我公司在去年发生一起劳动争议事件,我单位职工在工作时右手拇指受伤,现法院判决要求我公司支付该职工一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金、一次性工伤伤残就业补助金及双倍工资合计68000元,试问老师这笔费用是否可以在应付福利费中列支,还有在明年汇算清缴中是否要纳税调整。谢谢老师!
- 固定资产报废申请损失,请问在《企业所得税税前列支申请审批表》的列支依据和申请理由是填什么内容啊?谢谢!
- 咨询:境外企业(未在中国设置分支机构)在国内技术开发(技术开发在他自己本国)取得收入,是否在中国缴纳企业所得税?
- 老师,您好!现在是不是出来一个新政策,即单位要交销售额的3.5%---4.0%为企业的所得税?我们是纺织业的,是不是内销和外贸都要交呢?
- 企业所得税中的核定征收与查帐征收区别
- 2015哪些企业可以核定征收企业所得税.
- 2015江苏企业所得税返税优惠政策.
- 江苏新注册的服务型公司如何征收企业所得税.
- 江苏特大利好:在江苏注册公司企业所得税减免