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老师,您好.我们是一家外贸公司,全部的销售都是外贸出口的.现在要填报企业所得税票类信息,在接收发票的增值税专用发票一栏里填进具体数具后就不能申报成功,因为我们是做退税的,所有的进项专用发票都做了不抵扣处理.请问这一栏该如何处理,直接不填可以吗?

您好!根据您的描述,建议企业进项税填写0即可。如有其他疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
http://www.cpa.js.cn/show/30025.html

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