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- 我们是生产企业,有自营进出口经营权,现在打算委托代理出口产品,请问,委托代理出口产品的方式,对我们公司以后办理免抵退税有没有影响。
- 请问所属期11月我单证收齐 申报了出口退税424.97元(款项尚未收到) 增值税纳税申报表中第15栏“免抵退货物应退税额”424.97的退税 是12月份填写还是等收到退税款的那个月填写
- 请问生产企业有内销/免抵退/免税的税负怎样计算啊?谢谢..
- 我在生产《企业免抵退税实务》书中看到,退税工作需要借助的系统,有3个,一个是生产企业免抵退税申报系统,一是电子口岸执法系统,出口收汇网上核销系统,后面两个我都没有见过。我是刚学习免抵退的,所以不了解,所以不知道用什么系统代替了后面两个系统。
- 老师,我在国税申报网上正式上传明细文件和汇总文件时不能上传,显示免抵退汇总表中免抵退税额抵减额(13852.63)与开具免税证明(0.01)不一致。免抵退汇总申报表中不得免征和抵扣税额(12313.44)与开具免税证明(0.01)不一致。这是什么原因?
- 报关单导入免抵退系统时,右上角显示没有选择文件
- 老师,请问:年外销收入1000万,进项税额为100万时: 应退税额=1000万*0.13=130万 进项税额转出=1000万*0.04=40万 免抵退税额=100万进项-40万=60万 则没退到的70万再交城建税70万*0.07和教附税70万*0.05这样对吗?
- 在免抵退申报系统中如何操作?有什么特别注意事项
- 您好!我公司是生产企业,产品出口,在出口这块属于C类企业,现在没有核销单了,在做前期收齐的时候怎么做啊,收齐标志只录B就可以了吗,但是如果这么的话,基础数据采集中免抵退申报汇总表上前期单证收齐的金额就没有了。请问该怎么做呢。谢谢
- 老师您好:请问在生产企业免抵退申报系统10.0中,有关出口商品代码和申报商品代码可以一致吗?业务类型为空可以吗?我们是生产企业出口。谢谢!
- 我公司是生产型出口企业,委托报关公司代理报关,10月29日出口的一票金额为USD24496.56元,报关公司误为22716.56元,现要改单怎么办,需要什么手续.这一票10月份还要不要做销售和出口免抵退申报。谢谢!
- 出口货物退(免)税认定需要提供哪些详细的资料,认定需要几个工作日办理完毕?如何确定企业是生产型免抵退,还是贸易型退税
- 2012.06月在出口退税申报系统中申报就做了单证收齐时,但当时并未核销(3月出口),但8月取消核销制度后,这部份数据就一直没有参与申报系统中的免抵退计算(总是反馈没有核销单信息),产生不了退税数据,请问这要怎么处理
- 你好!请问现在单证不齐和单证收齐都是填“B”吗?还有现在上交国税有哪些报表了,是不是多了免抵退税申报资料情况录入,要交几份呢?
- 你好!请问下现在换了新的出口退税系统,以前上交国税的报表是当期出口明细表、前期单证收齐报表和免抵退汇总表,那现在有没有变动?
- 7月25日出口一批货物,到10月23日为90天,9月份申报期是截至到10月24日,那这笔是不是必须在9月份申报期申报呀?能不能放到10月份的申报期再申报呢?如果不可以能不能做延期申报?
- 老师,您好,如题,能否给我发送一份新政策实施后,核销单取消后,生产企业出口退税操作流程。谢谢您!我的邮箱是hzhz_0826@163.com
- 老师您好,我本月读反馈后重做数据一致性检查,提示以下错误:“免抵退汇总表附表中的人民币销售额累计数与主表中的数据不符 ”,但是我核对了一遍没发现错误啊,怎么回事?
- 老师,您好!能不能发一份新政策实施后生产企业免抵退出口退税操作流程,谢谢!邮箱1148751737qq.com
- 生产企业2010年出口的货物因外商不付货款未能核销,一直申请延期到2012年9月份,但截止到9月份还未核销,所以无法进行免抵退税申报,请问:根据新退税政策的哪一条来处理这批出口?
- 您好!我公司是生产型加工贸易企业(进料加工)。此前与国外客户签订了采购合同,从国内保税区提取了双方合同约定的货物。当时已在海关处办理了进口报关手续,享受了保税(免交关税和增值税),且取得了进口报关单一张,主要内容为“运输方式:非保税区 贸易方式:进料对口 征免:全免”。请问就此份进口报关单在国税办理免税时,是否也享受出口退税“免抵退“政策啊? 谢谢!
- 老师,您好!能不能发一份新政策实施后生产企业免抵退出口退税操作流程,谢谢!邮箱54102523@qq.com
- 能否给我发送一份新政策实施后生产企业免抵退出口退税操作流程。谢谢您!我的邮箱是624708979@qq.com
- 老师,您好,如题,能否给我发送一份新政策实施后,核销单取消后,生产企业出口退税操作流程。谢谢您!我的邮箱是765004884@qq.com
- 生产企业2010年出口的货物因外商不付货款未能核销,一直申请延期到2012年9月份,但截止到9月份还未核销,所以无法进行免抵退税申报,请问:该如何处理这批出口?
- 如果自己单证收齐,我看免抵退汇总表是有产生退税额的。那我想问下,如果电子信息不齐呢(可这个我是不知道的呀),这样也产生退税额吗?
- 我公司7月出口,当时由于特殊原因,当月未申报出口收入,从道理来说,如果当月算免抵退是没有的,只产生免抵额,后在8月份才申报出口,按8月计算有产生退税额,请问这样对退税有影响吗?
- 能否给我发送一份新政策实施后生产企业免抵退出口退税操作流程。谢谢您!我的邮箱是newasiacw@sina.com
- 老师您好!我本月有航天信息开出的400元的技术服务费,根据政策要全额抵扣,我填写在申报表23栏应纳税额减征额里了,请问老师我在免抵退税申报时是不是要把这400元加在进项税里,要不然的话和增值税申报表就不一致啦!谢谢!
- 老师,能否给我发送一份新政策实施后生产企业免抵退出口退税操作流程。谢谢您!我的邮箱是15092295321@126.com
- 老师,能否给我发送一份新政策实施后生产企业免抵退出口退税操作流程。谢谢您!我的邮箱是songzi2002@163.com
- 能否给我发送一份新政策实施后生产企业免抵退出口退税操作流程。谢谢您!我的邮箱是yoky2011@sina.com
- 老师你好!我8月份15日出口的货物,已经不用核销单了,那么我在免抵退税申报时是不是就不用填写核销单号了,申报标志还是BH对吗?还有别的变化吗?谢谢!
- 我公司就出口了一笔,以后均无出口,现在以后我每月还要申报免抵退吗?
- 能否给我发送一份新政策实施后生产企业免抵退出口退税操作流程。谢谢您!我的邮箱是joycechina@21cn.com
- 老师好,单证收齐金额*汇率*出口退税率=当月免抵退税额,那这个汇率是按货物出口那个月,还是收齐那个月?
- 我公司今年2月份出口货物因部分产品规格不符发生部分退运,未超过一年,现在海关要缴纳关税和增值税?我想问一下是否应该征收?依据是为什么?l另我们还要冲减出口的免抵退税,退运即我们没有发生销售,哪么为什么还要征税呢?
- 退税新政策:企业当月出口的货物须在次月的增值税纳税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报、免抵退税相关申报及消费税免税申报。那么当月月末的出口货物可以在次月月初开具出口发票并进行明细申报吗?(比如8月30日出口日期的货物在9月3日在电子口岸上查到准确的信息再开具出口发票)谢谢!
- 老师您好!请问新办生产型c类企业第一次退税申报,免抵退汇总表栏次2显示免抵退出口货物销售额66429.59,其中单证不齐销售额66429.59,单证齐全销售额0,栏次17出口销售额乘退税率为0。而明细表16栏显示出口销售额乘退税率为9964.44(66429.59*15%)。不知申报是否准确。是不是要单证齐全汇总表才能显示免抵退税额。
- 我司货物大部分免税进口,少部分国内购入,99%免税出口,1%内销,请问我司进项税可以抵扣吗?是否享受免抵退优惠政策?
- 经常听到出口货物免抵退,但是不知道其具体含义,及如何适用?
- 老师,新手请问:生产企业7月1日第一次出口货物(报关单上出口日期:2012年7月1日),6月份是不是要做出口退税零申报啊,国税VPDN全申报提示尚未申报出口货物预免抵退税申报汇总表。请问具体要怎么操作啊?
- 老师您好,我还有如下问题不明白,麻烦解答,谢谢:1、我现在可以先在免抵退系统里做单证收齐吗?2、我等到申报期(1至15日)去做单证收齐,系统里会提示超期了,这是没关系吗?3、外销转内销的汇率是按哪个来算?(出口与开票日期不在同一个月份里)
- 老师你好:我是新企业,在申报5月份时有一票单证不齐已申报国税。但是现在这票资料才到手上,在6月28日就90天到期了,现在我需要在免抵退税系统里做单证收齐吗?还是只能在每月的1至15日申报时才能做进去?请您祥细说明下,谢谢。
- 我家系统坏了,然后从税务局将之前的数据拷贝回来重新读入系统后,进入生产企业出口退税申报系统大连9.0版,点击免抵退税申报菜单,选择打印申报报表,所属期是已经申报通过的,选择任何出口有关的无论汇总表还是明细表,打印预览都提示该所属期没有打印数据,请问是什么原因,我怎样确认之前的数据是否读入
- 您好,老师!这个免抵退申报时间,是不是只能在每个月的1至15日之间。
- 延期单证收齐 放在哪个项目做?在免抵退申报系统里面的 哪个菜单项?
- 老师您好!请问,新的免抵退政策是否出台?哪里可以了解详细?请回复anxiang27856544@163.com邮箱,非常感谢!
- 老师您好:麻烦您发一份:《出口操作流程》及《生产企业出口免抵退系统操作流程》及《生产企业出口免抵退系申报作流程》到我邮箱:martin0909@126.com,谢谢!
- 比如内销销售额不含税10万,外销销售额不含税5万,进项税额7000,上期没有留底,生产企业,退税率17%征税率17%,怎样实现一个免抵退的过程??求老师详细解答。。
- 老师你好!把外汇核销最新的及免抵退手册发一份给我。上次发过。我没及时下载下来,邮箱保存7天,服务器就删除我的。谢谢。120hyh@163.com
- 1.我公司是三来一补转型的,从以前A厂把余料结转到B公司,但报关员说没有进料报关单,是为什么要这样?2.生产企业免抵退申报系统升级到9.1,代码维护也升级了。可是我在录出口明细时,没有公司的代码。但在代码维护--海关商品码里能查到有。是为什么?谢谢。
- 您好!1、料件结转,不需要免抵退,不需要在免抵退申报系统中录入;2、出口明细中的上品编码是企业自己录入,或者通过中国电子口岸系统导入的。如有其他疑问,欢迎继续在浙江电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!1.因为它是前面的三来一补厂结转到转型新公司,是不同的主体了,为什么不录入申报系统的进口明细呢?2.我知是自己录入或导入,就是说报关单上的商品编号录入后,提示:无此商品码?但在代码维护--海关商品码里能查到有
- 您好:请问企业既然需要做一般贸易出口,那财务上对于发往海外仓库的货物按报关之日即要视同销售,反应并按正常生产企业免抵退的操作申报退税吗?谢谢
- 你好,我想问下,出口日期是哪个月,免抵退就做到哪个月?否则罚款?可提前或推后。谢谢
- 如果我上月做的是单证不齐申报,并且外销发票当月已开,已计销售填入增值税申报表第七栏免抵退出口货物销售一栏,本月单证收齐,做申报的时候,增值税纳税申报表免抵退出口货物销售额一栏还用再填写吗?若没有这笔金额显示岂不是本月没有退税了?
- 请问一下2011年出口货物退(免)税情况统计表的期限是2011年1月1日至2011年12月31日在出口退税申报系统中输入的信息是吗?免抵税额是不是按25栏填写即可?(免抵税额是不是按2011年11月汇总表加上2010年12月的数据);19栏免抵退税额抵减额是不是不作考虑?
- 我有问题想请教大家,这个月做出口退税申报的时候发现有票单子它是这样显示的单证收齐年月201111,信息不齐B,那这票该怎么处理免抵退明晰表里单证是齐全的,我发现信息不齐么,我和以前先冲掉,再录正确的,疑点导入时发现它说报关单与历史库中重复,竟然还说了条海关中无此报关单
- 老师,进料加工免抵退税是按“实耗法”计算还是“购进法”?
- 老师,您好,请教一个问题:本公司既有出口又有内销,假设货物114万(含税),产品销售适用17%的税率,出口退税率17%,本月出口9万美元,汇率1:6.5,当期可抵扣的进项税为123万,上期留抵税额为2.2万。试计算当期应纳税额和免抵退税额,谢谢!
- 老师您好!出口核销改革后,如果我司收到报关单及核销单退税联但是还没有收汇(前提是我司在非试点地区报关),这样算是单证收齐吗?月初可以在免抵退税系统单证收齐模块申报录入吗?如果不行 申报免抵退的有效期限是多久?(由于是新手不懂 麻烦老师说得详细些)
- 你好,请问下: 1.生产企业可以做单证不齐申报,待单证收齐后再去做单证收齐申报,单证收齐后才能退税。请问下单证只要在210天内收齐就可退税是吗? 2.像生产企业申报退税是在申报后多久能退下来,退税是不是要申请“当月免抵退退税”申请才能退税
- 老师你好,请问我在生产型9.0版系统内进行汇总申报表录入时,为什么前期单证齐全里的金额还有当期应退税额里的金额都没有显示(预审已经通过了)?在数据一致性检查报告里提示为:免抵退已退税同退税汇总表中上期的应退税额不符!我应该怎么处理呢?谢谢!
- 老师,请问电子口岸查询的出口日期怎么和收到的纸质报关单出口日期不一样(大多数都不相同),每次免抵退都要做冲红,请问这是什么原因,应该和哪个部门联系???
- 出扣发票退税联 报关单退税联 免抵退明细、汇总表退税审批表 还要带什么 核销单要带么
- 出口退税免抵退申报明细表和汇总表各交几份?
- 老师,您好,请问我8月核销掉了6笔出口货物,但是免抵退反馈信息显示这6票报关单都不齐,请问我该怎么处理???(咨询海关还是外管局)其中一票报关单这个纳税期已到期,急,,,,,,
- 我公司是慈溪市的一家企业,免抵退预申报做到远程申报的时候就打不开网页了,不知道是不是参数配置里的远程申报地址的问题(我设置的远程申报地址是211.83.203.112/YCSBJS.ASP),还是要设置远程登录密码后才能自动登录,但是远程登录密码怎么设置,是灰色的,不能输入。
- 你好:1.C类企业申请B类企业,申请当月免抵退,这两份表格哪里下载?2.C类企业所需的资料是不是:从出口起第一笔出口退税汇总表,出口退税汇总表附表,增值税申报表,资格认定表,全部的单证备案。3.生产企业出口退税汇总表是不是一定要从国税退下来的,还是直接打印出来没有国税专管员签字的也可。增值税申报表是不是只要申报表和附表2。4.在哪能查到从第一笔开始的出口业务。谢谢!!!!!!
- 你好,上交国税的发票是不是:免抵退汇总表,汇总表附表,增值税表一,增值税申报表。谢谢!
- 老师,我公司是生产型企业,7月出口一批产品的包装物,应作为出口视内销处理,且7月份的出口货物免抵退税货物申报中没有申报该批货物。因我在网上查到都是因单证不齐而转内销的。我们这个增值税报表应怎么报,会计账怎么做?要不要申请?
- 你好! 在生产企业出口退税系统 —申报数据处理 —数据一致性检查 发现有一条错误信息1 免抵退汇总 所属期 200902 上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额与实际结转数不符 这什么东西 对以后有什么影响吗? 谢谢
- 我这个月有申报出口退税,但是税款还没进账,我这个月增值税申报表上第15栏-免抵退货物应退税额这栏数用不用填写进去的,这栏数字是不是等款真正退下来的时候才填写进去
- 您好!1、出口报关后,几天内可以拿到纸制报关单和核销单??2、收到纸制报关单和核销单后,电子口岸出口收汇和出口退税子系统是不是必须交单?3、什么时候在外管局系统做出口收汇核销?之后还需要去外管局核销吗?4、增值税纳税申报和免抵退税申报是怎么样的顺序?要增值税纳税全申报之后再进行免抵退税申报吗?6、电子口岸有整个从领核销单开始到最后申请出口退税的流程培训吗?非常感谢!我公司刚有出口业务,都是新手,请多包含!
- 你好,国税交退税资料时国税那边说生产企业出口货物免抵退申报明细表上的单证不齐的几票货物,在电子口岸-退税那里没有交单(企业交单已交),要重新做申报表(把没交单证不齐的删掉),但是我们这个月税都 已经报了,现在不知道怎么办好。单证不齐的应该没有影响吧,要是有影响直接删掉,国税的那些报表是不是要全部修改啊
- 免抵退汇总申报表
- 老师,您好!因客户一般都使用指定货代进行拼货出口,提单一般也是合开为一张,同时有些客户自己并不是最后收货人,因此有时提单和场站收据上的发货人名称不是我司,收货人也有可能不是我们的客户,上面的重量 品名 体积等数据有些也是整个集装箱的数据,非我司单独的实际数据,这就导致场站收据和提单 与 我们的报关单并非每次完全一致,请问这样的场站收据和提单备案,对日后我们自营出口一年期满,相关部门来进行免抵退税审核时,是否会产生影响,有何解决方法呢?谢谢!
- 我公司是一家生产型企业,当期发现上月录入的“单证不齐”资料中的海关商品编码有误,在免抵退系统中具体如何修改,是否需要等到单证齐全才能修改,请说详细一点。
- 请问:我在两个电脑装了免抵退申报系统,同一个公司的资料可以同时操作吗,数据是不是同步的
- 当月为什么要写上月的呢?那第一个朋写0我是新的生产企业,要不要在报表上填报退税额在申报表15栏?您好!应退税额填写在第15栏“免抵退货物应退税额”中,但当期计算的应退税额要在下期申报表中体现。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢
- 老师好!企业在填写报关单时,根据报关单填制规范,保费是直接填写运费率的数值的,也就是0.11%的保费是填写0.11/1,后面的/1已经表示是按照比率征收保费,所以您报关单上的填写没有什么问题,没有错误的数据,那么保费是不是=货值 * 0.11%*(1+10%)?我做免抵退税申报的时候是不是按照这个保费算出FOB价去申报
- 请问老师1。 以CNF CIF 的几个出口 运费保费都放到其他应付款中是不是 ?我之前问的一个会计他是放到营业费用-海运费中去的 请问到底应该放在哪里?2。如有汇兑损益,再做借:财务费用 贷:其他应付款 使其他应付款没有平掉是吗? 谢谢老师能回答这两个问题
- 老师好 公司是有自营出口权的,1月出口了一笔USD3500的货物,CNF3500,运费USD200,是不是这样做账,借:应收账款-外商3500X6.6885 贷:主营业务收入3300X6.6885 贷:其他应付款-货代名200X6。6885 2月份收到货代寄来的海运费发票USD200,再做 借:其他应付款-货代名200X6.685 贷:银行存款-外币200X6.6885 请问老师是不是这样做的,然后1月和2月有个汇率差异,该怎么做账 谢谢老师。
- 1、生产企业当月出口后,有报关单,能否下月做账?当月在免抵退中申报时有上一个月的报关单,汇率是写上个月的还是当月1号的?
- 公司A全卖给我方,我方出口。1、要哪方办理产地证和商检?有不有限制。2、我方出口,我方不用代理方式可以退税不?还是要用代理才能退税啊,是退给我方吗?3、出口后,当月单据都没回来,要做国税的免抵退电子申报吗?
- 公司免抵退业务,如何算呢?全外销企业呢?
- 1、生产企业需要哪些单证齐全才能退税呢?不是有A、B类等吗,是不是一定要核销了外汇才能?2、是不是一出口单证不齐都要做收入确认呢?如果一做收入就涉及到做免抵退分录影响当期的交纳税金,按你们上次的回复是要确认收入的。难道不是做了免抵退申报才行?3、要退税单核销单齐了才能申报吗?以上不清楚望详细解答谢!
- 例如料件进口1万美金/吨,成品出口1.3万美金/吨,那3000美金是否要交税?您的回答“进料加工,企业到国税办理下进料免税证明,可以享受免抵退,进口增值税暂时不缴纳,到出口的时候,企业申请出口退税时抵扣进口进项部分。”是否可以理解为3000美金要全额交税17%,如果不是,具体该怎么处理
- 老师,您好!因客户一般都使用指定货代进行拼货出口,提单一般也是合开为一张,同时有些客户自己并不是最后收货人,因此有时提单和场站收据上的发货人名称不是我司,收货人也有可能不是我们的客户,上面的重量 品名 体积等数据有些也是整个集装箱的数据,非我司单独的实际数据,这就导致场站收据和提单 与 我们的报关单并非每次完全一致,请问这样的场站收据和提单备案,对日后我们自营出口一年期满,相关部门来进行免抵退税审核时,是否会产生影响,有何解决方法呢?谢谢!
- 生产型出口企业A进口料件加工后转让给一家深圳企业B进行深加工,再由B企业直接出口,请问A企业作为深加工结转企业是否可以享受免抵退政策?
- 老师:您好!我公司有批货物是在5月3日出口的,并且已出口申报并核销,但尚未办理退税(要等一年后才可退)。于7月份的时候,因为质量不符,以进口方式退回,并且交了进口关税,那请问后续手续是怎样的?(要冲减免抵退申报吗?等等)谢谢!
- 出口退税中涉及的出口发票是指报关时候的商业发票吗?另外:我司为生产型企业,是不是在网上正式交单后然后拿着资料去国税局做免抵退税申报?
- 生产企业免抵退申报汇总表的应退税额数13个月后退税的金额和报表上的一致吗
- 1.请问是不是在开立出口专用发票之后就可以在退税系统进行预录入,还是要等货代把核销单,报关单退回来之后再预录入?2.在出口发票开立之后的次月再持相关资料到国税做免抵退税申报??
- 免抵退稅單証收齊申報時,需公司提供報關單退稅聯,核銷單出口退稅專用聯,但公司若在90天內核銷單無法及時收匯核銷,這部份應該如何處理?(在一出口時,公司做了單証不齊申報,一般在報關單和核銷單回來後做單証收齊申報,在目前遇到了貨款收回不及時,導致核銷單核銷不及時,申報時在系統中如何處理)望解答,謝謝!
- 我想请教一下去年13期的免抵退税,是否只能留抵,不能退税呢?
- 老師,您好!因核銷天數是180天,但國稅的申報單証收齊是90天,在申報時國稅要求是報關單和核銷單一同附在申報表後,這樣若公司的貨款還沒收到,就不能辦理核銷,在申報時核銷單已交國稅,核銷時外管需見到核銷單,如何處理較為妥當,謝謝!
- 出口退税中涉及的出口发票是指报关时候的商业发票吗?另外:我司为生产型企业,是不是在网上正式交单后然后拿着资料去国税局做免抵退税申报?
- 出口业务发生的次月在增值税申报期内必须进行免抵退税的申报,请问老师这个要怎么申报?是在电子口岸上操作还是8.0版本的出口退税系统上操作?
- 公司是生产家具的企业,有一般纳税人资格,也已通过免抵退税认定,商检和海关的所有证件齐全,是一个具备出口条件的企业(已有在做沙发出口),但是业务员问我,如果我们是做真牛皮沙发套,能否出口,请问,具备出口条件的公司,还要区分出的是什么产品吗?(公司的经营范围内的产品)
- 老师:您好!请问一下《增值税纳税申报表》中“免抵退货物应退税额”是按退税部门确认的上月《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中的“当期应退税额”填报。这个上月是怎么认定的呢? 如6月份申报的所属期是5月份的,那这个对应的退税退税审批表是5月份还是4月份的?一般税务部门审批的汇总审批表是什么时候下来的?谢谢
- 老师您好!我想要一份生产企业出口货物免抵退税申报汇总表填表说明!!我的邮箱wangyu63674828@163.com 谢谢!!!
- 我公司属新企业,在出口时,部份客户付款是在出口后45天左右,可是出口一个多月了,货代还是没有寄回核销单,称上海海关没有退单,1、请问退单时间是多久?收到款后,没有核销单不能到外汇局核销,因此也耽误了免抵退税单证齐全的申报。部份客户预付货款,货款早就收回来了,出口也是一个多月了,都没收到核销单,挺急的。2、请问在电子口岸的哪个地方可以查询海关是否退回核销单。3、船的开港和结港时间,截AMS时间,请问电子口岸可以查询吗?谢谢!
- 小型出口企业如何办理免抵退税?小型出口企业的标准是什么?
- 老师您好!生产企业出口货物免抵退税申报汇总表样表能发我一份吗?谢谢 邮箱wangyu63674828@163.com
- 老师您好:您说生产企业退税应该根据当地免抵退税额,而不是期末留底税额,那每个地方税务局的免抵退税额的计算方法不一样么?那就我企业进行申报退税应该能退多少呢?
- 老师您好,我公司最近正在帮我们的合作伙伴采购一批制造设备,近期要出口到乌兹别克斯坦塔什干一家我公司持有股份的合资公司,我公司要收汇。一、应该以何种方式进行报关?二、我公司出口时会要交关税吗?可以免抵退税吗?三、对方在乌兹别克斯坦清关时可以申请免抵退税吗?谢谢老师
- 就是我们公司2008年9月12月分别免抵退出口 但是货款一直未收回 因此在2009年3月和7月分别做了出口转内销 如果货款一直没有收回 会对企业有什么影响?
- 老师您好!我公司有一批货物出口到深圳福田保税区,报关行称进入该保税区的货物只能免税,不能享受退税,即没有退税联,我想问问我们公司在进行出口免抵退申报时和纳税申报时该如何处理?是将该批货物视为免税货物吗?感激不尽!
- 老师您好!我公司有一批货物出口到深圳福田保税区,报关行称进入该保税区的货物只能免税,不能享受退税,即没有退税联,我想问问我们公司在进行出口免抵退申报时和纳税申报时该如何处理?是将该批货物视为免税货物吗?感激不尽!
- 老师,您好。您刚刚说我单位在填写生产情况汇总表的时候,那个免抵退货物应退税额那一栏我单位填写错误但是不会影响剩余的退税款项进入我单位的退税账户。只需要联系主管出口退税的部门进行修改。那么老师所属期是3月份的出口退税已经过了最后截止期,现在还可以要求国税部门进行修改啊???
- 外贸商品流通企业 : 本月有开增值税进项红字发票 进项税额 只有2000 本月出口销售额为150万 那15栏 免抵退货物应退税额 应如何填写 ? 是150万*退税率么? 会计分录有做 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税金-出口退税