- 我司是符合条件按月办理内销申报纳税手续的海关特殊监管区域外加工贸易企业,最晚可以多晚完成纳税申报?
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- 我司是符合条件按月办理内销申报纳税手续的海关特殊监管区域外加工贸易企业,最晚可以多晚完成纳税申报?
- 增值税纳税申报期内,向主管税务机关单独申报退税,我公司的出口申报期限是多久?
- 纳税申报必须要纳税人本人去税务局办理吗,自己没有时间可以邮寄么?
- 张家港企业不按时纳税申报的后果
- 老师,你好!我司第一次在出口退税操作系统申报,已经进行到国税预审申报才发现无此报关单,查询过电子口岸执法系统查询到国税还没接收到此报关单,但是所属期1月已经开了发票给客户,而且已经进行了增值税纳税申报,现在要怎样做?实际操作是要等到国税接收到报关单才可以进行申报吗?1月开出的报关单可以到3月收到再申报吗?如果我现在以单证不齐申报上去会有什么影响呢?
- 取消增值税发票认证之后,纳税人填报增值税纳税申报表的方法有变化么?
- 我是嘉兴的企业,请问实行“五证合一”后,企业纳税申报有何变化?
- 我们公司更换“五证合一”营业执照后,是否直接使用新的18位统一社会信用代码进行纳税申报?
- 增值税发票取消认证后,纳税申报有何变化?
- 我是杭州市的企业,请问实行“五证合一”后,企业纳税申报有何变化?
- “营改增”后,本公司在外地发生的应税服务应向哪里的税务机关申报税款?
- 取消增值税发票认证之后,纳税人填报增值税纳税申报表的方法有变化么?
- 我们公司更换“五证合一”营业执照后,是否直接使用新的18位统一社会信用代码进行纳税申报?
- 请问,关于出口企业2015年1月1日以后出口的适用出口退(免)税政策的货物,申报出口退(免)税的期限延长至2016年6月增值税纳税申报期截止之日。逾期申报的,出口企业应于2016年7月增值税纳税申报期之内按规定向主管国税机关申报免税,关于这个免税申报,收入是2015年的收入,在2016年做免税申报,在增值税申报表中怎么填写?????
- 汇总表出现与纳税申报表差额如何处理?
- 您好,规定“外贸企业在2008年1月1日后申报出口退税的,申报出口退税的截止期限调整为,货物报关出口之日(以出口货物报关单〈出口退税专用〉上注明的出口日期为准)起90天后第一个增值税纳税申报期截止之日。”请问,我公司5月19日出口一批货物,那么在9月15日之前都可以申报吗?。
- 出口退税提交资料给退税科后,发现资料有错误怎么办?15年11月出口的,纳税申报期限是06月20号,现在是06月07日,更改要怎么做?还来得及时吗?
- 2015年11月出口,发现品名有错,需要修改,怎么办?必须要在2016.06纳税申报期修改完吗?怕时间不足怎么办
- 你好,我的货物已在本月4.25出口,下月会做本月出口收入纳税申报的账务处理,但是工厂目前不能提供增值税发票,请问我必须要在什么时间内,拿到发票,进行出口退税申报?6月份拿到增值税发票,进行认证,进行出口退税申报可以吗?
- 你好!我们公司是增值税小规模纳税人,请问增值税的申报时间是什么?
- 请问什么是网上纳税申报?
- 老师你好:我们公司刚开始做出口,我想请教一下,做出口退税系统申报之前,是不是要先进行增值税纳税申报,再做出口退税操作.谢谢老师指点!
- 老师您好,请问2015年4月30日前的增值税纳税申报日期截止日期是几号?
- 老师:您好!我公司1月份出口货物,我在1月份已确认销售收入,做纳税申报了,现在3月份收到报关单,想在4月份头上做出口退税,那进项转出应是在3月份做帐务处理还是收到出口退税汇总表后在4月份做帐务处理?还是当月确认销售收入就要做进项转出?
- 您好,我们是一家外贸企业,由于供应商发票开错,但我已认证,经申请,对方开来了一张对应的负数发票和一张正确的正数发票,我想问:1、开来的负数发票和正数发票我都需要认证吗?2、因为我原来的正数发票是要出口退税的在纳税申报表表二的:三、待抵扣进项税额中显示。现在我收到负数发票和正确的正数发票后,申报表上我应该如何调整?(注:收到的正确发票也是要申请出口退税的。)
- 老师好,见我所传图片,我在13.0系统里:“出口货物明累申报录入”再到“数据一致性检查”无错误,再到“增值税纳税申报表录入”再到“免抵退申报汇总表录入”出现图片上的对话框?请问是我哪里操作不当吗?
- 老师,您好。关于生产企业出口货物退税率为零,转内销处理的话,在填写增值税纳税申报表附列资料(一)的时候,是不是在一般计税方法,就是在栏次为第一行的,在未开票中填入销售额和销项税额
- 老师您好,我上个月申报增值税纳税申报表,在主表上第9栏的本月数是手动填写的,我当时忘记填了,本月申报的时候发现这个问题,那本月能否把上月的未填写的金额加上本月实际发生的金额的合计金额填进去?把第8跟第9栏的本年数都变成正确的
- 老师 你好,之前我在其它提问中看到“外贸企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。” 是不是就是说如果报关出口日期在2014年12月1日的话,那企业就要在2015年4月30日之前要报退税,等于期间差不多是5个月,如果报关出口是2014年1月1日的话,那可以报退税的时间就是14个月, 对吗?
- 老师,您好!2013年出口的单证退税申报截止日期是不是2014.4纳税申报期?
- 出口发票外汇金额与报关单金额相等为FOB,但实收外汇金额小于FOB金额,差额为银行手续费,纳税申报以实收为准还是以FOB为准,有没有文件规定
- 请问,2014年1月1日起,生产企业单证不齐申报,是不是就不需要在增值税纳税申报表中填报“不得免征和抵扣税额”并缴纳税款了,“不得免征和抵扣税额”需要在单证齐全申报时录入增值税纳税申报表,并缴纳税款。
- 国家税务总局公告2012年第24号,出口退税申报期限为的关出口之日起至次年4月增值税纳税申报期载止之日。请问1、电子口岸报送数据期限与出口退税申报限一致吗?在报送期限内月份要统一吗?2、4月出口货物,9月电子口岸报送数据,次年1月收齐单证申报出口退税可以吗?
- 国税申报时,点击全申报后显示纳税申报表第15栏本月数-6162.37元不等于出口货物预免抵退税申报汇总表上期应退审批数0?是什么原因?急
- 退(免)税申报期截止之日是货物报关出口之日(以出口货物报关单〈出口退税专用〉上的出口日期为准,下同)次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内。其中各增值税纳税申报期是表示什么意思? 各增值税纳税是表示什么?
- 老师:您好! 去年出口的货物,今年4月30日前收齐单证,是必需在增值税纳税申报期内收齐吗?今年4月的增值税纳税申报期是4月18日内,请问老师,可不可以在今年4月19日至30日这几天收齐去年出口的单证?谢谢!
- 老师,您好! 免税 和征税 这两个定义不是很清楚,只知道免税在报关出口的次年5月增值税纳税申报期申报,征税则是在6月。比如,我们出货样给国外的客户,是快递发出的,没有正式报关出口,可以免税吗?
- 您好:我司是外贸出口企业(全额出口),不开增值税专用发票只开外销发票的,1月工厂开给我司的专用发票品名开错了,且我司已认证,于是让工厂2月开红冲发票,那么此份发票我司认证了两次,是否要在本月增值税申报表中作进项税转出(负数)?您说是需要做进项税转出的。但我司以前的增值税发票是全部作为不抵扣来申报的,那么此票我还要做进项税转出吗?
- 您好:我司是外贸出口企业,1月工厂有票发票品名开错了,且我司已认证,于是让工厂2月开红冲发票,那么此份发票我司认证了两次,是否要在本月增值税申报表中作进项税转出(负数)?谢谢了
- 免抵退税纳税申报表中“与纳税表差额”为 -0.01,其中“全部计税金额”为3136233.48,纳税表中“出口货物销售额”为3136233.49。出现这个问题该怎么解决?
- 你好,先申报出口退税呢,还是增值税纳税申报表?
- 老师,您好。我有一张出口报关单,里面一部分产品0退税,另外一部分9%退税,这样的话,出口发票要不要分成两份开,还是一份报关单的产品只能开一份出口发票?开一份出口发票的话,由于一部分产品0退税,另外一部分9%退税,那么财务纳税申报等操作怎么弄?
- 请问所属期11月我单证收齐 申报了出口退税424.97元(款项尚未收到) 增值税纳税申报表中第15栏“免抵退货物应退税额”424.97的退税 是12月份填写还是等收到退税款的那个月填写
- 你好!9月已确认出口销售,并在《增值税纳税申报表》的第七栏本月数填上出口销售额,但11月才办理出口退税,并且11月有新增的出口销售(还没有拿到纸质报关单,但11月先确认销售),请问11月的《增值税纳税申报表》的第七栏本月数应该如何填写呢?
- 老师您好:我是一般贸易出口企业,申报商品代码可不可以为空不填?谢谢
- 有些进项税额是不能抵扣的,那增值税发票要不要认证?如要认证,进项税额转出,那进项税额转出应填增值税纳税申报表附列资料(表二)第几栏?
- “企业在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。经主管税务机关批准的,企业在增值税纳税申报期以外的其他时间也可办理免退税申报”,这个是指外贸企业吗?生产型企业出口退税期限是不是还是90天?
- 老师,你好,外贸企业纳税申报操作流程能否发一份给我,709900466@qq.com
- 老师,您说2012年出口的货物,企业办理出口退税在2013年4月30日前的各增值税纳税申报期内申报即可。您的意思是不是说,2012年出口的货物,在2013年4月30日前做单证收齐都可以的啊?那我6月份未核销的报关单,到9月份才做单证收齐不算延迟了吧?
- 退税新政策:企业当月出口的货物须在次月的增值税纳税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报、免抵退税相关申报及消费税免税申报。那么当月月末的出口货物可以在次月月初开具出口发票并进行明细申报吗?(比如8月30日出口日期的货物在9月3日在电子口岸上查到准确的信息再开具出口发票)谢谢!
- 新政后出口退税延期申报的期限是报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内。老师,你好!关于这条信息应该如何理解呢?如果2012年8月15日货物出口,何时可申报出口退税,如果最晚哪一天没有申报的话需办理延期申报的手续了?
- 新政后出口退税延期申报的期限是报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,我的出口日期是5月27号和6月1号的,这样还需要去备案吗?是不是7月1号出口的才适用于新政,不需要备案?还是现在所有手上的单子都只要在明年4月1日前申报就可?
- 老师 201207311251提问 你说当年出口的在次年4月30日之前的各纳税申报期内进行出口退税申报即可 不理解 麻烦能再解释下吗 谢谢
- 您好,新政策说外贸企业出口货物免退税申报期限为货物报关之日起至次年4月增值税纳税申报期截止之日。那开增值税专用发票还是按照原来的出口报关起90天内开齐?还是已经没有90天时间要求了?
- 老师,你好,我们是外贸公司,现在又政策说企业当月出口的货物须在次月的增值税纳税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报,将适用退(免)税政策的出口货物销售额填报在增值税纳税申报表的“免税货物销售额”栏。这是不是说货物出口后一个月内我要向提供给我司货物的工厂开增值税专用发票给我司,我司拿去报税呢?
- 老师,你好,企业当月出口的货物须在次月的增值税纳税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报,将适用退(免)税政策的出口货物销售额填报在增值税纳税申报表的“免税货物销售额”栏。这是不是说出口后一个月内要开进项发票?
- 您好!企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。 请问:1.是不是2012年1月1日以后出口的都享受这个政策? 2. 最长470天,是不是不是所有的都是470天,如2012年1月1日—2012年12月31日出口的,必须要在2013年4月30日前的各增值税纳税申报期内申报退税。
- 您好!企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。 1.请问是不是2012年1月1日出口的,都可以享受? 2.这个最长470天,不是所有的都是最长470天,也就是2012年1月1日—2012年12月31日出口的,都需要在2013年4月30日前的各增值税纳税申报期内完成退税。
- 流程是什么 adingchaiyingz@163.com
- 老师,你好。想问下我们现在需转让机器设备,请问开增值税普通发票还需连VPDN吗?是不是开4%,到时纳税申报时减半。
- 你好,出口退税期限是货物报关出口之日(以出口货物报关单〈出口退税专用〉上注明的出口日期为准)起90天后第一个增值税纳税申报期截止之日吗?那如果超过90天才收汇,改如何办理呢?外汇没收进来,也可以申请出口退税吗?
- 我们是一家新的外贸进出口公司(纯出口),请问国税老师:增值税如何进行纳税申报(包括转内销),就是如何填写增值税纳税申报表主表及其附表。邮箱:512031129@qq.com。谢谢老师!
- 国税纳税申报需要报那些东东?是不是增值税一般纳税人其中几张表格就可以了?
- 你好,我们是纯出口的外资公司,请问增值税纳税申报表附列资料》(表二,以下简称附表2),是怎么填写的?尤其是进项税额转出和退税额,怎么填写?
- 老师您好!我是一杭州地区的内资生产企业,因企业地址变更,从原来杭州变更到绍兴市,现工商营业执照已于4月22日变更完成,拿到了绍兴地区的工商营业执照。请问老师:1、有没有规定在拿到营业执照30天内要提出国地税注销申请?2、如果5月初提出注销国地税申请,那提出申请之后未注销之前是否还可以认证进项税发票?3、到5月底注销未完必,那5月份的纳税申报要到哪里去报?
- 老师你好,我出口发票开出没填在增值税纳税申报表里,请问现在可以把前几个月的一起填上去吗
- 如果我上月做的是单证不齐申报,并且外销发票当月已开,已计销售填入增值税申报表第七栏免抵退出口货物销售一栏,本月单证收齐,做申报的时候,增值税纳税申报表免抵退出口货物销售额一栏还用再填写吗?若没有这笔金额显示岂不是本月没有退税了?
- 我公司是一家外贸公司,有在做出口业务和内销业务,请问这样应该怎么填写表二和表一还有主表,因为内销业务还要交增值税,但外销的进项税比较多,很难区分。应该如何填写区分呢?
- 国税要一票二用的出口企业进行自查,要求交2010年2011年12月的增值税纳税申报表复印件。这个申报表是不是就是指主表,附表1、附表2和资产负债表这些要交吗?
- 您好,老师:在出口退税时,汇总表与纳税申报表有0.001差额怎么调整
- 老师我是绍兴地区的外贸企业,报关单上的出口日期是2011-09-28,而网上核销、电子口岸交单及数据报送在2011-12-28完成,超过90天,以前好像有规定说出口退税的企业核销必须在出口后90天内完成,请问我这样的情况是否会影响退税?有什么应对办法?之前老师答复中提到若不是改革试点地区的外贸企业,退税申报期限为货物出口后90天后的第一个增值税纳税申报期内,货物出口日期是2011年9月28日的,最迟需在2011年1月15日之前完成退税申报。绍兴是改革试点地区吗?情况会怎样?
- 增值税纳税申报期是每个月的几号?
- 您好:请问在电子口岸中出口退税交单信息来的很晚(每月7-8号来信息),从而影响下载报关单信息,延误纳税申报时间
- 您好:为什么电子口岸交单信息来的很晚(每月7-8号来信息),而影响下载报关单信息?从而影响纳税申报期时间紧张
- 请问这个税负率=[(内销收入+外销收入)*适用税率-(上期留抵+本期进项-期末留抵-进项转出)]/全部销售收入*100%的出口生产企业税负计算公式是否正确?如果公式正确那么公式中的上期留抵和期末留抵在增值税纳税申报表上分别指的是那一行数字?还有全年税负也是这样计算的吗?
- 外贸生产企业,每个月增值税应纳税额是零。那税负率也就等于零了,每个月要退税的话增值税纳税申报表期末留底额要留多少才算是符合规定的?这样每个月增值税应纳税额是零可以吗?
- 根据国税发[2004]113号,在报关出口90日内申报办理退(免)税手续的,如果其到期之日超过了当月的“免、抵、退”税申报期,税务机关可暂不按国税发〔2004〕64号文件第七条规定视同内销货物予以征税。根据 国税函〔2007〕1150号,外贸企业在2008年1月1日后申报出口退税的,申报出口退税的截止期限调整为,货物报关出口之日起90天后第一个增值税纳税申报期截止之日。但生产企业如果按增值税申报期限来的,怎么找不到相应的条文啊?请老师说明一下哪个政策文件吧!谢谢!
- 外贸生产企业外销货物的销售额要不要计入地税纳税申报表的销售收入那一栏里的?简单的说外销要不要交地税?
- 地税纳税申报表中的销售收入是内销额还是内销外销的总的销售收入来缴纳?