- 老师,你好。1.现在生产企业出口退税申报前都要准备什么资料,一定是原件吗?2.现在出口开具是增值税普通发票,涉及税收分类编码,如果税收分类编码跟国税系统提供的税收分类编码不相符,按实际的税收编码开具会影响出口退税吗?3.我们货物出工厂之后,是委托货代处理通关之前的一些事务,出口退税申报的那些资料,是不是货代处理好,会邮寄下来吗?不邮寄下来,原件应该向谁拿?
- 国税老师您好。我们是杭州的小规模外贸出口企业(纯出口),增值税是免税的。现在报关出口了一批货物,做增值税免税申报后是否需要办理免税核销申报呢?是去税务局核销吗?
- 您好!我司在2017年4月及8月分别从美国进口2批温度压力安全阀(84814000),现因为质量问题需要退运回美国。有以下问题希望得到回复:1,要按退运报关,是否必须由中国检验认证集团出具的“检验证书鉴定”才能按退运出口?2,退运后退税是否只退关税?增值税已抵扣。3,进口不是在属地海关申报的,退税申请是提交属地海关还是原进口申报海关?4,申报退税需要提供哪些资料?
- 我司有一票货从印度退回,进口报关时,付了关税和增值税,成功把货物进口,但是报关行报关时,把监管方式写成:其他进出口免费。根据印度海关要求,被强制退回的货,货款需要退回,但是监管方式没有写成一般贸易,即使我们可以在银行付汇,但是外管局系统进出是不是就不平衡了?因为其他进出口免费好像是不会有核销联,这种情况应该如何操作?
- 进口一批货物因质量问题退运,之前进口时缴纳的进口关税和增值税可否退税
- 电子版普通增值税发票开具时,优惠政策错误选择了不征税,会导致无法退税吗?该如何处理?
- 10万的发票面值,一份报关单需要开具2份发票,其中2份发票的备注栏里的出口销售总额是都填报关单的总金额,还是分别对应的各自金额
- 您好,我们是外贸型出口企业, 从国外品牌中国代理商采购一批产品,此产品为纯进口产品,未进行再加工。 如果我们出口这批产品的话是否能退税? 供应商可以开具产品增值税专用发票。
- 一般贸易进口商品再转出口销售,进口增值税缴款书已经抵扣了,再出口的话,还能办理增值税退税吗?
- 老师,你好!我司第一次在出口退税操作系统申报,已经进行到国税预审申报才发现无此报关单,查询过电子口岸执法系统查询到国税还没接收到此报关单,但是所属期1月已经开了发票给客户,而且已经进行了增值税纳税申报,现在要怎样做?实际操作是要等到国税接收到报关单才可以进行申报吗?1月开出的报关单可以到3月收到再申报吗?如果我现在以单证不齐申报上去会有什么影响呢?
- 我司在申请办理进口增值税退税后,想重新出一个新的增值税专用缴款通知书,可以申请作废原增值税缴款通知书重新出吗?
- 我们进口原材料回来,缴纳海关增值税和关税,再添加一些辅助材料进去生产成产品,然后加工手冊出口,请问可以办理退税吗?
- 你好,我想问下我们报关单上涉及到2个货源地,A货源地美金较大,但是增值税发票总金额比B的小,报关时境内货源地是看增值税发票上金额的大小还是报关美金的大小呢?那我境内货源地应该写B货源地对么?
- 我司收到材料商由税务代开的增值税专用发票,其中税率为3%,请问是否能退税?如果能退,退税率是多少。产品的实际退税率为13%.
- 出口增值税发票的票面按项目开具CIF价值,在备注栏备注 FOB总价值,这样做是否可以?
- 非生产型贸易公司开具的增值税票能用于办理出口退税吗? 还是一定要生产型企业开具的增值税票才可以办理?
- 增值税发票是江苏苏州吴江开过来的,境内货源地填什么?
- 因对外投资设厂需要,从国内采购非本公司制造的生产线设备,并有正规增值税发票。本公司主营产品,自产产品皆有备案,且本公司营业执照中有“自营和代理各类商品及技术的进出口业务”一项,出口非自产主营商品的话是否可以退税
- 外贸企业出口产品部分退运,需要开未退税证明,可是该单上个月已经开了销售发票,增值税申报表也已经申报完毕了,现在想知道的是,关于该单的申报退税是按原先流程进行申报?还是撤销,如果撤销后又要怎么进行申报?
- 请教老师1.上述条款是不是指从2018年2月1日起出口企业出口所有的货物都改为开具增值税普通发票了,原来的(出口业务)通用机打发票四联不再使用,谢谢!2.因企业一直是只做出口业务,以前没有开具增值税发票的需求,所以一直没有开通过开票系统,这样话目前我们该如何操作?该与哪些部门联系?非常感谢!
- 进境C类报关单是否可以在电子口岸报关单里查询,已经交过关税和增值税的是否会开具缴款书?
- 老师您好:我想请问我公司在2016年10月12日出口报关的,当时因为之前的会计没有开具增值税发票 在2017年5月份已经补开,然后现在18年1月14日辅导期结束,因为当时这笔货款是客户在国内直接打入私人卡中,后期才进行出口报关的 那我现在这个辅导期的报告要怎么写?
- 出口通用机打发皮哦啊改为增值税普通发票后如何开具?
- 老师您好!我司有票进口货物,从美国进口,现已经海关放行了(并且缴纳了进口关税和增值税)。但我们之后发现有质量问题,和外商协商后准备退运。现在向海关老师咨询,我们是否可以以退运货物的方式退到第三方国家,比如日本?退到第三方国家后是否还能退给我司原来缴纳的关税和增值税?根据海关相关规定我们查询到,如果是因为质量问题,在1年内复运出境,是可以退还对应的关税和增值税。但是不知道复运出境是否可以出境到第3国?谢谢!
- 您好,我们是贸易公司,在当地市场购买了一部分生产原料,进行了简单的加工后出口。是否可以拿原料发票到当地税务局开据增值税发票,并且申报退税?
- 你好, 我司是一家外贸公司,4月份有几票货物采用新版报关单报关,经营单位为我司,填制的生产销售单位是工厂,实际操作中此工厂开具成品增值税发票给我司。但报关后系统打印出来预录单和报关单生产销售单位还是以前的发货单位,依然是老版报关单。现在造成生产经营单位(收发货人)和发货单位(生产销售单位)不一致。这样会影响退税吗?工厂并无出口权。
- 我司具备进出口经营权,有增值税专用发票,收汇水单,报关单,请问,在互联网+便携退税系统中,应该如何退税?还是说,一定要去当地国税进出口办公室提供这些资料?
- 老师,您好;我司有一批货出口至马来西亚,客户那清关清不了直接退运;这批货是否可以免征增值税?备注:产品不存在质量问题,只是因客户说缺少认证资料清不了关。
- 您好,之前财政部和国家税务总局宣布7月1日起某些进口货物的13%进口增值税会调整为11%进口增值税率。请问7月1日起,进口国家税务总局简并增值税税率公告里提到的进口图书,农产品(含粮食),农机、饲料等货物时,北京海关是会对这些货物征收13%进口增值税或11%进口增值税? 另外,海关总署会在什么时候发布公告指出哪些商品编码(HS)的进口增值税会调整为11%? 谢谢。
- 关于在海关总署公告2017年第27号提到的两个新的商品编号 (1)商品编码39071010.10和39071090.10,它们的商品名称,进口关税,增值税,消费税(如有),出口关税(如有),出口退税率,监管代码,申报要素各是什么? (2)如果进口的货物不在临时反倾销范围内,做进口申报时还是填报39071010.00和39071090.00吗?或是改成新的商品编码? 如果是新的商品编码,它的商品名称,进出口关税和税率,监管代码和申报要素又是什么呢? 谢谢您的回答。?
- 进出口企业,现有一张海关进口增值税专用缴款书,网上申请稽核比对后结果不符,请问应如何处理?
- 我司去年9月进口一票货物,其中一种产品经检疫测试不合格,于今年1月办理了退运并根据协议通过无代价抵偿方式于今年3月补偿进口了同样数量的货物。但是无代价抵偿进口的货物最近拿到的检验结果还是不合格,这次国外想在中国境内将不合格货物直接销毁。想问一下如果选择销毁的方式,具体的流程应该怎么走,我们去年9月最开始的进口增值税还能不能申请退税?因为当时是小规模纳税人所有进口增值税没有进行抵扣。
- 你好!我司注册地址、注册资本变更,且15位旧税号需变更为18位统一社会信用代码,请问在哪办理海关备案信息变更,需要准备哪些材料?(备注:我司为进出口收发货人,经常有进出口业务,最近税号变更为18位后,海关开具给我司的进口增值税发票、进口关税发票上税号仍然是15位旧税号,没有更新为新税号)税号变更后,海关开具的专用发票上“国际代码”仍然开成了旧税号,是否影响我司税费抵扣?如何让海关更新税号?
- 我司是外贸公司,没有生产能力,自己公司有进出口权,用自己公司抬头报关,那报关单里生产销售单位是填我司公司名称?还是填写开给我司增值税专用发票的工厂名称?假如要填写开具增值税专用发票的工厂名称,一票货有2-3家工厂的,是否只填其中一家就可以。
- 老师!您好!我是外贸公司,货物出口,报关单上境内货源地正确应该怎么填写?增值税发票开进来的地址是:江西省九江市彭泽县生态工业园 社会统一信用代码是:9136043005441265X8 请问货源地写36909 江西其他,还是36049 九江,这关系到退税问题,谢谢!
- 您好!我司是外贸公司,供应商不是实体生产企业,而是商贸性质的公司,那么他们给我们公司开的增值税专用发票是否能退税?盼复!非常感谢!
- 符合加工贸易进料加工的方式出口润滑油成品油(2710199100)时需要交纳什么税费?报关单上写的征免方式是全免,企业需要开具增值税发票吗?如果需要,已开的增值税是拿着报关单去退税还是怎么弄?
- 我公司是一家有进出口经营权(对外贸易经营者)的进出口公司,受个人委托(自然人)代理其进口,对外的合同以我公司名义签订,货款由委托人出资我司不垫付,由我司和报关行签订《报关委托书》报关单上的收货人和消费使用单位(当时是叫经营单位和收货单位)两项都填报的我公司名称,海关出具关税和增值税缴款书(单抬头)后实际的税金是由委托方(自然人)出资用现金缴纳的,请问这种这种方式缴纳税款是否符合海关的规定。
- 我今年8月收到从西班牙寄的一个碗,欧元价值35欧元,dhl代收我税款中包含增值税,想问一下,个人物品有增值税吗?而且延后一个月才找我补缴,我想问一下,这种代缴的公司,你们海关会有缴款通知书吗?
- 因为公司名称更改,导致增值税缴款书比对时出现户名不符,现我司税务管理员需发送《海关缴款书委托核查函》吗?
- 请问一下,出口退税率为0的产品,进料加工方式出口,进口的料件是否要交进口增值税和关税。 已请教过国税系统,知道进料加工方式下退税率为0的产品,要交增值税,计算公式为以出口货物的离岸价 X 外汇牌价÷(1+征收率) X 征收率。 退税率为0的进料加工方式,手册结束后,是否要到税务局核销。
- 出口合同是A国客户,合同上约定货发给B国客户,合同约定商业发票收货人是B,付款也由B来付,而且A是B的母公司,做申报的时候,贸易国报的是A, 但是发票提单和其他出口单据都是做的是B为收货人,报出口增值税客户也填的是B,收汇也是B客户这边,这样的话,退税有没有影响?就报关单上面的贸易国填的A所在国家
- 我公司预从青岛港进口俄罗斯M100-75燃料油,请问2014年M100-75的海关编码是否有变动,原来查得是27101922,关税,增值税,消费税等相关进口时需缴纳的税率是多少。另外报关时需要我们提供哪些单证,如可以望能具体描述一下。期盼您的回复,万分感谢。
- 我司根据海关签发的税单及时缴纳了税款,但现在在国税部门办理增值税抵扣时提示重号,是什么原因?该如何处理?
- 增值税的低税率适用范围
- 老师您好,我司的报关单的经营单位和收货单位使用双抬头,现在进口增值税专用交款书上的备注栏里国标代码显示的是经营单位的,然而由于收货单位增值税进销项抵扣的需要,收货单位所在的地方税务局要求显示为收货单位的国标代码。请问老师就目前的系统是否可以实现进口增值税专用交款书上显示收货单位的国标代码?
- 请问销售自行开发的软件是否缴纳增值税?
- 进口时交的增值税和关税都能抵扣吗
- 绍兴的外贸公司,从温岭市的一家工厂买货出口,温岭市的工厂开增值税发票给绍兴的外贸公司,报关单上境内货源地填什么?
- 老师请教,企业支付境外技术服务费,代扣代缴的增值税能抵扣吗?
- 购买方申请的红字增值税专用发票信息表,销货方开具的红字增值税专用发票,哪几联需要给购买方?是发票联和抵扣联都给购货方吗?
- 购买方取得增值税专用发票已经认证,现在销货方说开具错了,购买方发票还需要退回么?对方开的红字发票是不是得给我们两联?
- 收到红字增值税专用发票需要认证吗?
- 购买方为企业,取得7月1日后开具的增值税普通发票,没有填写购买方纳税人识别号,可以作为税收凭证吗?
- 根据国家税务总局公告2017年第16号文规定,自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码。企业员工7月份之后拿来报销的发票,开票日期是5月份的,上面没有纳税人识别号,是否可以?
- 向企业开具增值税普通发票是否必须填写纳税人识别号或统一社会信用代码?
- 给对方开具增值税专用发票,对方没有认证,现在要开红字发票,对方需把发票和抵扣联邮给销售方吗?
- 货物出口报关为货样广告品A,产品是参加国际奖项的评比,产品是免费出口,不收汇、不退回,在国内是否需要视同销售缴纳增值税?
- 我公司为加工区一企业提供机器维修服务,可否享受增值税免抵退税优惠。如果可以的话,依据政策是什么?
- 我公司已经完成三证合一并去海关变更过。但证书上还是老的组织机构代码,4月提交的海关年报显示税务登记号是新的,但是组织机构证号还是老的。本月我们发生一笔海关业务 目前未收到相应的海关增值税发票,请问这个海关增值税发票是否是按新的纳税识别号开具的?我公司已经启用新的纳税识别号报税。如果海关增值税发票还是老号开的 是否影响我们报税?如果补救?能按新号重开吗?
- 你好!由于进口一批蜗轮滚刀,用于加工金属蜗轮的工具,出现质量问题,现需要办理退运手续,请问需要准备哪些资料,成功退运后是否可以退回之前进口时交的关税和增值税。
- 请问:通过何种途径查询某企业某月份在海关进口报关,并且上缴进口海关增值税应取得专用缴款书信息?
- 我司与离岸公司签订了出口协议,协定FOB业务,前TT付款。按照合同及出口程序,我司办理了该产品的商检,提供了正规的报关资料,并取得了海关签发的报关单。并同对应的增值税发票,办理出口退税。除了这些资料,是否还需要提单,进仓单等相关资料?
- 增值税发票作废有什么要求?
- 小规模纳税人(外贸公司)没有退税资格,还需要让供应商开具17%的增值税发票或者3%的普通发票吗?
- 出口退税出口明细信息汇率输入有误,对退税或者申报增值税有影响吗?
- 我从德国购买了一架全新立式钢琴自用,售价5790欧元(不含税),运输及保险等费用1452欧元,合计7242欧元。请问:进口后需要交纳哪些税费?税额是多少?以下计算是否正确:关税=15000×10%=1500(人民币元),增值税=(15000+1500)×17%=2805(人民币元),其他就剩给代理商的进口清关费用了。谢谢!
- 取得海关进口增值税专用缴款书多长时间内申请稽核比对?
- 您好,我司于2017年5月出口一批糖果到卡塔尔,卡塔尔与多国断交,导致货物只能退运回来,我司想请问这类不可抗拒因素导致的退运,是否可以免收关税和增值税,谢谢!
- 进料加工的材料剩下的边角料和废料,如果转为内销是否要补交关税和增值税?
- 我司是进出口企业,现有一张海关进口增值税专用缴款书,网上申请稽核比对后结果不符,请问应如何处理?
- 哪些纳税人可以享受小微企业免征增值税和营业税政策?
- 海关进口增值税专用缴款书取得后怎样才能抵扣?
- 增值税电子普通发票与纸质发票有区别吗
- 您好!我司为贸易公司,出口报关单上有2个品名,HS前4位相同(分别对应2份增值税票),如果提单上只显示1个品名(即把报关单上的2个品名的货物合并),请问影响退税吗?多谢!
- 老师您好!我有一票货物已经出口,现在是工厂要给我开增票,当时我报关单上品名的计量单位写的是法定第一计量单位“千克”,而且没有标注其他单位,工厂和我说这个品名他们开不了千克这个单位,只能开“张”,我知道增值税发票上的信息必须和报关单上的信息相符,但是现在问题就是工厂是在开不了千克这个计量单位,咨询过报关员,报关单上的内容不能修改,如果最后他们只能开“张”作为单位,那我还能去申请退税吗?有没有其他什么办法呢?
- 发现以前年度多缴纳的增值税可否申请退税?
- 我司这个月开的增值税开多了,税款也缴纳入库了。现在征期已过,我司在国税多缴的增值税税款能否申请退回?
- 外贸企业丢失已开具增值税专用发票发票联和抵扣联的,如何申报出口退税?
- 海关进口增值税专用缴款书如何抵扣税款?
- 您好,我司由日本进口一批货物,未经任何加工出口到韩国。进口所交的17%增值税出口是否能退还。如何操作? 谢谢!
- 收到了一张增值税机打发票但是密码区不都在区里这种发票可以入账么?
- 开增值税发票或其他发票中货物名称必须有中文的相关文件?
- 增值税发票包括哪些?
- 增值税专用发票有几种版别?
- 增值税专用发票都有哪些联次?分别有什么用途?
- 增值税专用发票认证方式有什么变化?
- 如何使用增值税发票选择确认平台?
- 哪些纳税人可以使用增值税发票选择确认平台进行勾选抵扣?
- 增值税普通发票有几种?
- 增值税普通发票(折叠票)有几种版别?
- 增值税普通发票(折叠票)都有哪些联次?分别有什么用途?
- 增值税电子普通发票与纸质发票一样吗?
- 增值税发票“服务费”下还具体分么?
- 增值税专用发票开票人开具管理员可以吗?
- 老师您好,我司是贸易公司,我司从A公司采购了RMB1000(增值税专用发票金额)的商品出口给国外的客户(国外客户付美金给我司),我的问题是:我们出口报关的时候以美金报关,那么汇率该如何换算?谢谢
- 我公司以一般贸易出口方式与客户交易。现在有一批货,因为客户已停产,所以我们出口的材料不用了,要退运。想咨询一下退运的具体流程是什么?若要缴纳增值税,增值税是否能够抵扣?
- 我公司为小规模纳税人,适用于免税政策,我想咨询一下: 1、现在对小规模出口免税申报是采用出口退税申报系统录入还是在增值税申报表填写即可呢? 2、货物出口后,单证备案包括哪些资料呢?
- 老师你好,有个问题想问: 我在出口退税申报系统中录入时,误把进项增值税发票的金额录错导致少退出口退税款,打个比方:实际发票金额为100,我只录入了80,这样会导致少退税。我想问下这样子的情况下我下次还能不能将这差额20再做出口退税?或者说有其他办法操作呢?谢谢!
- 老师您好,我上午跟您提问过关于增值税普通发票出口免税的问题。请问出口免税免的是什么税呢?谢谢
- 老师您好,我司是贸易公司,供应商给我们开具的发票为增值税普通发票,我知道出口的话不能用于退税,我想知道这个普通发票还有什么用途呢?感谢
- 老师,您好,增值税专用发票作废了,纸质和系统都作废了 ,也拿去缴销了。之后才发生的丢失,要怎么办?
- 比如我司当月内销销售额为2004.79,当期内销销项税额为340.81,当月外销销售额为796093.96,当期进项税额为215685.72,前期进项留底税额为262274.33,当期进项税转出为892.34,当期增值税表主表15栏免抵退退税额为172381.79,当期免抵退税软件应退税额为146326.72(此为当月退税数据,会在下个月的增值税表反应),当期期末留底进项税额为304345.11,请问税负是多少?1.我想知道上面税负是多少,2.如果有免抵额或者没有免抵额的情况是否税负算法不一样
- 增值税发票包括哪些?
- 增值税专用发票有几种版别?
- 增值税专用发票都有哪些联次?分别有什么用途?
- 老师您好!我司有票进口货物,从美国进口,现已经海关放行了(并且缴纳了进口关税和增值税)。但我们之后发现有质量问题,和外商协商后准备退运。现在向海关老师咨询,我们是否可以以退运货物的方式退到第三方国家,比如日本?退到第三方国家后是否还能退给我司原来缴纳的关税和增值税? 根据海关相关规定我们查询到,如果是因为质量问题,在1年内复运出境,是可以退还对应的关税和增值税。但是不知道复运出境是否可以出境到第3国? 谢谢!
- 想请问下进口报关时交的增值税,是否可以作为进项税予以抵扣?
- 老师,我公司是一家小规模代理进出口企业,现在替一家一般纳税人企业进口了一批货物,对方要税率为17%货物增值税专用发票,这发票是海关开具吗?
- B公司有进出口经营权,产品通过线上交易出口,报关单上的经营单位是A公司(线上贸易公司),发货单位是B公司,想请问出货后B公司需要开具发票吗?是开零税率的普通发票还是零增值税专用发票?B公司可以自己申请退税吗?需提交什么资料?
- 三证合一之后,主管税务机关在为纳税人办理增值税一般纳税人登记时,纳税人税务登记证件上不再加盖“增值税一般纳税人”戳记。那如何证明自己是一家增值税一般纳税人呢?
- 去年我公司出口一批货物,后因集装箱内有异物发生了退运,当时已理退运未退税证明,两三个月后重新出口,今年海关说我们这批货物不属于退运免可免进口增值税的范围要求我们补缴了这批货物的进口增值税和关税,请问这个合理吗?补缴的进口增值税后期可以抵扣吗?
