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老师你好,有个问题想问: 我在出口退税申报系统中录入时,误把进项增值税发票的金额录错导致少退出口退税款,打个比方:实际发票金额为100,我只录入了80,这样会导致少退税。我想问下这样子的情况下我下次还能不能将这差额20再做出口退税?或者说有其他办法操作呢?谢谢!

您好!一般情况下贵司下次不能将这差额做出口退税,建议贵司将申报明细撤回后重新输入。但由于您的问题涉及系统具体操作,本平台暂无法查看该系统及贵司实际申报的数据,具体系统内操作建议咨询主管税务机关或出口退税申报系统全国免费技术支持热线:4006700581。如有其它疑问,欢迎继续在浙江电子口岸咨询平台上提问,谢谢!
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