-
- 主页 > 标签 > 交税 >
- 提问: 老师:您好,未认证进项发票的进项税,是计入“其他应收款——待抵扣进项税”还是“待摊费用——待抵扣进项税”?谢谢!提问者:SAND 2011-09-26答复: 您好!未认证的进项发票将发票入账,建议按照借:原材料 其他应收款--待抵扣进项税 贷:应付帐款;下月:借:应交税金--应交增值税(进项税)贷:其他应收款--待抵扣进项税。如有其他疑问,欢迎继续在浙江电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!老师:但有些公司是入待摊费用科目的,这样做有什么不妥吗?谢谢
- 老师:您好,未认证进项发票的进项税,计入“应交税金——待抵扣进项税”可以吗?下月发票认证后,再转入“应交税金——进项税”
- 您好。我有个亲戚在荷兰生活多年,前段时间她买了一幅古代中国的字画,想寄回到国内。请问是否要交税?应纳税额该怎么计算?以及该注意哪些问题?谢谢!
- 外贸企业从小规模纳税人手中购进成品服装,请问外贸企业怎么退税?小规模纳税人怎么交税?交哪些税
- 我们有部分人员采取提成发工资的方式,有时一个月才一点,有时一个月超了个人所得税标准。这样一来对个人很不合理,有不有什么办法解决啊?
- 你好,我想从马来西亚快递燕窝回国,请问两公斤能寄吗?能寄的话要交税吗?能寄的话要交税吗?如果要交要交多少税?
- 我公司通过快递进口一批机器配件,已交税放行,到货后发现质量达不到要求,与客户协商以后决定退运。 请问:退运需要什么材料。
- 如果自己没空过香港买奶粉,请问如果香港寄过来的话,一次能寄多少罐呢?需要办理其他什么手续吗?还要不要交税?如果要交的话,需要交多少呢? PS:奶粉是自己BB吃的.
- 您好,我司有一本来料加工手册增量后海关备案,后得知由于增加的量需要交税,如果再减到原来没增之前的量的话可以吗?谢谢!
- 您好!外商独资企业,有一批免税进口设备(液流染色机,后整理用拉幅定型机,针织圆编机)尚在监管期内,要转让给其它地区一家外商投资股份制企业,该企业享受减免税优惠政策,请问1、要实现转让该如何操作。转出方需不需要补交税款?要是补交的话如何计算? 2、转入方转入该批设备后监管期起止时间怎么界定? 3、转入报关和转出报关是不是就相当于进出口报关? 谢谢!
- 美国公民携带自用的IPAD和笔记本电脑各一入中国境内,是否需要申报交税?
- 您好,我是一名在美国的留学生,我想邮寄一些化妆品回国,不知道这类产品在数量和金额上有没有什么限制?还有就是这类产品入关时怎样交税,税率是多少?谢谢
- 进口转关货物在转运途中,在指运地海关有舱单信息的情况下,是否可以提前申报交税放行,在货物抵达后直接办理提货手续
- 请问:小规模纳税人去国税局代开3%增值税发票,具体怎么操作?需要提交哪些资料?如何交税(现金?支票?账户代扣?或者其它)
- 材料已验收入库,但是因为增值税发票没有及时寄到,月底来不及认证抵扣,账上该如何处理? 可否将发票入账 借:原材料 其他应收款--待抵扣进项税 贷:应付帐款 下月:借:应交税金--应交增值税(进项税) 贷:其他应收款--待抵扣进项税
- 如果10年账面期初余额的09年应交增值税至今未交怎么办?该如何交这个税金啊?用不用调表啊,还有怎么做会计分录?另外,如果公司有一笔跨月收入需要缴税,这个税金要怎么交啊,还有对应这笔货的进项税发票是不是把已经抵扣的部分再调出来,需要改表嘛?还用作会计分录吗?麻烦了,谢谢!
- 你好,我想请教下,进口货物什么情况下要进保税区,进保税区有什么好处吗?是可以不用交税还是?还有进保税区的货物出的报关单金额是不是会大于合同金额
- 您好,请问,我司对外工程承包项目中的设计、培训和建造、安装的收入是否属于对外劳务收入,是否需要交税,谢谢。
- 计提税金的时候借:营业税金及附加贷:应交税金---城建税=未交增值税x5% ---教育费附加=未交增值税x3% ----地方教育费附加=未交增值税x2%月末结转借:本年利润贷:营业税金及附加扣款后借:应交税金---城建税=未交增值税x5% ---教育费附加=未交增值税x3% ----地方教育费附加=未交增值税x2%贷:银行存款
- 老师您好,我们是进出口公司,今年1月初有票货物出口,1月底已经到达对方港口,现在客户无任何理由要求降价,且降价幅度较大,我司准备把货物退运回来,这票报关还没有核销,也没有办理过退税,现在货物在对方港口,退运我们应该怎么操作?我查到前面有解答说要提供未退税证明,这个该提供哪些资料办理,还有,补交税是得进口后才补交呢还是什么时候交,还得烦请老师解答下,谢谢!
- 你好,我公司于2006年2007年免税进口设备,但现在项目完成,需处理这批设备,想请问下,海关监管免税设备的5年是从什么时候开始起算,是免税证明办出日期还是报关单上的设备进口日期,另如果想进行销售,外销的话要交税吗,如果内销开票需补交多少税,如何计算,谢谢
- 公司年终发的福利要交税吗?
- 比如超市卡,水果什么的
- 比如一月份工资1500,年终奖2000,要交多少税?具体怎么计算?详细点,谢谢
- 老师你好请问情况:1、我公司注销前开票卖出仓库库存,账面价格是100多万,但是变卖只能卖到50万左右,开增值税发票是不是数量和仓库数量一样,金额开100多万,按账面100多万作为计税价值交增值税,货款按50多万结算,可以吗?如果开100万,只收50万,我们除了交税还有没其他影响?等于我们放弃债权去注销,对于对方单位由于我们注销了放弃债权了,那么他们要交什么税?
- 发票未会收到时做,借:库存商品---原材料 贷:应付账款(发票未开)等发票收到后:借:应付帐款(发票未开) 借:应交税金 贷:应付账款(发票已开)
- 可以这么做分录吗?借:库存商品 贷:应付账款(未开票)待发票开进来以后再做借:应付账款(未开票) 应交税金贷:应付账款(已开票)
- 甲公司租的乙公司的宿舍,租金由甲公司付现金给乙公司,乙公司只给甲统一收款收据,请问乙公司开收款收据要交税吗?是不是要交房产税?
- 请问政府补贴的"中小企业扶持资金"是否要交税?如果交税,交什么税,怎么收法?谢谢!
- 购销合同印花税计税依据是有主营业务收入中内销的70%外销的130%,其他业务收入中的废品收入是70%?营业外支出中出售固定资产收产是70%?除了这些还有其他内容要交税的吗
- 外贸企业从小规模纳税人手中购进成品服装,请问外贸企业怎么退税?小规模纳税人怎么交税?交哪些税
- 您好,我有一票是境外收款境内交货,我们只给国外客户开具形式发票,请问需要交税吗?如需交税,税额是多少。商品编码:8480710090
- 你好:12月份,国外有一位朋友要来中国旅行,需要随身携带价值800美元的个人笔记本,为他个人所用。请问入关时,是否需要缴纳关税?谢谢。
- 您好,我们公司向国外客户支付暗佣,佣金是打到客户私人账户而非其公司账户。请问是否需要交税,税率是怎么计算的?谢谢
- 您好!我在香港购买了佳能的相机,价格:1470元人民币。当时加上 EMS费用 20元,以及手续费,总共汇款了 1503元。我想质询的是: 1.从香港发货到大陆的货物需要交税金吗? 2.如果要交税金的话,费用是多少钱?
- 你好,我们公司今天接到一个电话说我们的出口的货样广告品要补交税。请问以前这个货样广告品只要在400美元以下就不需要补税的啊。请问这个有规定啊?
- 如果在澳大利亚网上开店卖澳大利亚维他命给中国人,中国人买维他命作为自用还需要交税吗?
- 老师你好!我公司向其他公司出租房子,不知要按什么标准交税,主要交纳什么税,谢谢老师!
- 您好,请问一下:租赁进口设备在进口环节是否需缴纳增值税?我在网站上查到了答案:对于租赁设备的税收缴纳管理,中国海关的做法主要有两个: 1.按照正常设备进口交税,需要缴纳增值税和关税。 2.按照暂时进出口设备交纳保证金,合同到期后设备复出口,退还保证金,交纳相关营业税。我想知道这第二个答案正确吗?如果正确,有没有相关的文件可供参考的。谢谢。
- 您好,请问从印度尼西亚进口纺织材料到中国是否需要交税?是否有反倾销?
- 您好!我们公司想做进料深加工,成品增值部分是否要加税。例如料件进口1万美金/吨,成品出口1.3万美金/吨,那3000美金是否要交税?
- 例如料件进口1万美金/吨,成品出口1.3万美金/吨,那3000美金是否要交税?您的回答“进料加工,企业到国税办理下进料免税证明,可以享受免抵退,进口增值税暂时不缴纳,到出口的时候,企业申请出口退税时抵扣进口进项部分。”是否可以理解为3000美金要全额交税17%,如果不是,具体该怎么处理
- 老师您好!本人最近在美国亚马逊网站上买了一次书,书款是40多美元,另有邮费。现书已收到。请问在国外网站购买书籍这类东西,海关这边多少钱开始要交税的?税率是多少?谢谢!
- 你好!我从韩国买了2套家里人用的化妆品为什么还被扣?必须要收货人本人去取吗?谢谢!
- 我在莎莎网买了7百块的东西,也就2样东西,3罐胶原蛋白,1支润唇膏,都是自己用的,今天却被告知要收关税,这是什么情况啊,如果要交税,我要交多少啊
- 您好!我想咨询以下三个问题: 1,请问现在日本奶粉还可以顺利进入中国境内吗?会不会在进入上海的时候就被截住退回日本去呢? 2,如果可以进口的话,买一箱奶粉到浙江的话,需要交纳多少关税?如果按照新规定算的话,一听奶粉200块,一箱8听的话就是1600,超过了上限的1000。这种情况下的通关手续和一般的交税一样吗?也是等海关来通知,拿上相关材料去交税取货吗? 3,另外,作为旅客携带物品最多可以带多少奶粉入关呢?
- 你好,我有一台中国产IBMx200型笔记本电脑,8月份初从中国带到英国,使用时损坏,准备寄回国内维修,有发票保修单。请问过海关时是否交税?如交,交多少?如不交,需提供何种材料?
- 因为9月1号开始,免税额降低到人民币50元以下了,9月份我有英国朋友会寄几个包裹过来。有两个问题需要请教: 1,我该去哪里交税呢?邮局吗?还是快递送货的时候问我收费? 2。东西怎么收税呢?按申报价格?还是海关人员自己估价呢?谢谢
- 你好,我的朋友在法国帮我买了一个皮包,没有办理退税的,回国后还需要交税吗?
- 朋友在香港买了台苹果笔记本电脑设备我,价值在5500人民币左右。请问我这种情况是否需要交税?
- "去香港购物~买个电脑和手机过海关需要交税吗"
- 我们公司是贸易型的一般纳税人,从小规模纳税人那里采购货物时开的增值税专用发票是3%的,我们然后出口该批货物的退税,法定征税率是17%。请问:1)如果该货物的退税率是17%,我们可以退多少税?2)如果货物的退税率是3%,我们可以退多少税?3)如果货物的退税率是2%,我们可以退多少税?4)如果货物的退税率是0,没有税可退,我们公司还需要交税吗?
- 你好.从9月1号起有新规定.如果我从国外邮寄6罐900克的奶粉和一些小孩的日常用品,比如纸尿裤跟衣服,和BB护理用品之类,应交税多少?
- 老师您好!我们老板个人的汽车过户到老板自已的名下,请问“过户”是什么意思,我不懂,是不是相当于我们公司买了二手车了,是吗?那如是的话,那出让方老板个人要不要交税的,是几点,受让方公司要不要交税的?
- 08-09年的设备,转让给我们总公司的另一企业。这些设备转让如何开票交税,用什么样的依据入账?
- 9.1号起,是不是邮寄只要超过50元的货品都需要交税? 这个开始时间是邮寄时间在9.1号之后,还是物品到达海关的日期为9.1号?
- 出口免税农产品过了210天还未核销,退税也没有办理如果转内销是否要交税,交什么税,应该如何处理
- 出口转内销的货物是要先交税再销售,还是先可以销售再交税?
- 老师,您好!请问一下,国外预付款多打进了2万多美金,由于某些原因,可能厂家出不了货,那这笔钱会不会对公司造成影响?时间久了的话,需不需要交税什么的?谢谢!!
- 你好,我是一家低压电器加工型企业,原材料来自国内。当我的产品出口时我能否和国内贸易一样使用原材料的增值税发票进行抵扣。当出口贸易完成,退税的基本金额是否是汇款的总额?
- 您好!想请教一下如果国外公司在保修期内给中国客户发送免费的零件需要交税吗,是否能不交税
- 如果报关单上申报货样广告品,征免性质一栏填一般征税,这个样品我就得向税务局交税. 我这是无商业价值的样品,我听说是可以不交税的,那在报关单上该如何显示呢?谢谢
- 所得税因去年有一张普通发票有问题,现想要对方重开,但开都是今年的日期了,现税局要调出来,那我重开了又怎么处理呢?这都是有票的啊。难道要先交税款?
- 我司温州一工厂三年前进口一批机械设备,此设备当时进口是免税5年,且设备5年内在工厂不得搬迁,现在公司要搬迁到宁波,设备已经用了三年,请问这样搬迁是否需要交税?税率会收多少?
- 没有实行报关出口手续的样品直接通过邮寄,但样品费已经打入我公司对公帐户上,出口发票没有开,那现在帐如何作平呢?是否要重新开出口发票,但这样就得交税。
- 设备出口到国外修理,后复进口.还需要交税款吗?如果需要,完税价格以什么计算.谢谢
- 老师你好,我公司有一种商品取消了出口退税,但仍有出口,比如出口1万美金,汇率6.8279,分录--借:应收帐款(外汇收入)68279,贷:主营业务收入(XX产品)58358.12,贷:应交税金9920.88,这样子做对吗?
- 老师你好,商口取消出口退税了,出口1万美金,汇率6.8279的话,按你上面说的分录,借:应收帐款56672,借:应交税金--应交增值税11607,贷:主营业务收入68279,这个11607的应交增值税,就是说尽管企业在取消了出口退税后,还是可以免去11607的增值税的,是这个意思吗?可以说得详细一点吗?谢谢!
- 我们有个客人货款多付了1000多美金,说可以留着以后的订单用,但是我们财务告诉我说,如果三个月内没有新的订单,我们还要交税的,所以要马上给客人退回去,请问是这样的吗?如果要交税的话,一般是按照怎样的规定来交的呢?谢谢
- 我们的设备出口到国外修理,后复进口.还需要交税款吗?如果需要,完税价格以什么计算.谢谢.
- 出口退税企业退额第一年是先交,后退,我先交这部分还交附加税不
- 老师,我这月没有上期留抵, 本月有一票出口,出口商品退税率15% 这个月也没有进项发票,这个月还要转出进项水税吗,就是我这个月还需要计算当期不予抵扣税额吗,如果需要计算 我这个月是不是就要交税了
- 老师您好,我们也想将货物按照退运的方式运回,一、如果按照退运的方式报关,是否就不需要使用核销单,也不需要进口付汇了?二、皇岗海关的工作人员说一定要提供检验证明才可以不交税进口,不同的海关要求不一样?三、整个进口的程序是不是这样的:香港那边先进行出口报关(出口的单证我大致都知道),深圳这边进口报关?货到了以后根据情况进行一系列的付汇、收汇、核销等手续?如果是退运货物,香港出口时也不需要提供核销单,我们也不用付汇,他们也不用核销了?谢谢老师
- 准备7月份回国探亲时写到20瓶左右总价2000-3000元的香水馈赠亲友,请问需要申报和交税吗
- 您好:我司正处于辅导期,我想问下,我5月的销项金额为42000元(含17%税),销项税为6102元,5月进项税额为9000元,那么我昨天抵扣了5800的税,是否下月交税为302元,这样对吗?如果不对,请问应如何处理呢?很急!谢谢!
- 因为区外企业进入保税区是一定要报关,即区外企业一定要以出口形式进入保税区区内企业,而且保税区区内企业之间交易也是不需要交税的,这是不是说明保税区内企业是没有增值税发票存在的,那为什么保税区区内存在增值税发票抵扣的问题?
- 老师,继续我之前的问题之前我们找的报关公司把我们的设备归入:9032890090,现在我们一样的设备进来又要报关一次,联系原来的报关公司后,他们的意见是之前的设备归类海关要求是归入零部件,所以这回报关如果改HS编码的话与上回矛盾,说是报关员要扣分的,有这种规矩的吗?如果我们这回更改HS编码有没关系?更改HS编码是不是与我们的产品描述有关系?如果继续按照9032890090报关的话,我们在交税的时候是不是比海关说的归入零部件要多交?谢谢
- 您好.我的一个朋友在美国,买了一个LV的包包送我.价值RMB6599元.我想知道,如果他是邮寄给我,要交税吗?怎么办理呢?如果走快递是一样的吗?
- 到香港大学就读,由于知道香港有学生特惠笔记本,所以打算买一台自用。价格肯定超过5000的,所以问一下如果想把笔记本带回内陆要交税么?如果笔记本价格是1万的话要交多少税?
- 您好,我们有单货物在报关时,电子口岸系统中提示三条错误信息:一是货物未到港、二是主体没有证税资格,三是滞报金计算有误。但这单货我们是19日收到到货信息的,我公司其他货物也在正常交税,本单也还没产生滞报金。所以我们估计是系统里的数据有问题,这该找哪个部门修改呢?急!
- 我们公司有一票货做了外管的延期,但是税务那边没有审批下来延期,从出口报关到现在已有5个多月了,听外管说现在不能退税了,要补交税,这个怎么办呀。急死了。
- 我有一票货做了外管的网上平台上面的延期,等客户付钱后怎么操作呀,现在税务那边没申请下来延期,现在的日期离报关出口的日期已这了5个多朋了,现在怎么办理税务的延期呀,听说退不下来税,反到我交税,这可怎么办呀
- 香港朋友要寄一台笔记本电脑到杭州,听说要交税,请问要怎么交?电脑的价格大概是5000多点。是按这个价格征税吗?还是说超过5000的部分征税?谢谢!
- 外贸商品流通企业 : 本月有开增值税进项红字发票 进项税额 只有2000 本月出口销售额为150万 那15栏 免抵退货物应退税额 应如何填写 ? 是150万*退税率么? 会计分录有做 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税金-出口退税
- 我给国内朋友寄了一个随身听,由于我这边的邮局没有帮我在邮件上打上礼物的标签,所以到了国内,杭州海关通知她要缴20%的税,可是这个随身听我是在实体店买的,已经是含税物品,现在该怎么办
- 您好:我想问下我们公司现处于辅导期,辅导期内如购买第二次发票,就要交税,请问如何交,交多少呢?(很急)谢谢!
- 我一在澳洲留学的朋友回国探亲带化妆品。在进杭州萧山机场海关的时候被扣留。事后知道是因为化妆品太多超标了,他带的货总共是4500澳元(所有商品都有发票),国内是5000元。被扣留后我们以为补交税就可以了,没想到机场海关的人要他去找国内的进出口公司挂靠,然后出示与澳洲厂商的什么合同,再把化妆品拿去检验检疫。我不明白这些都是私人用品,如果超标补交关税或罚款我们都认了,找进出口公司还要合同还要检疫,这些手续正常吗?
- 老师好!请教!货代公司一般要交哪些税?请赐教!谢谢
- 你好,上个月我公司应国外商家的要求,把价值380元人民币的纸袋作为展示样品出口。请问:这些出口的样品是否要缴纳关税和增值税呢?谢谢!
- 12月的纳税申报表上应纳税额是7万,当月需要做凭证,应该做什么会计分录啊?1月是不是做借:应交税金-应交增值税-已交税金7 贷:银行存款 7万? 税务局查出以前年份补交的企业所得税 不用以前年度损益的吗?
- 老师,请问这个月出口的单子,29号的船,单证不齐的,那分录:借:其他应收款--出口退税 贷:应交税费--应交增值税-出口退税,这个分录是不是这个月就要做掉,还是等到单证齐全了的那个月再做这个分录。谢谢老师!
- 所谓的出口退税,是国家按照退税率给国家退。出口后企业还用交税吗?企业先交上17%的税之后国家才给企业退回相应的税额?还是企业根本不用交税,一定期限之后国家按照退税率给企业退?主要问题是,退税前企业需要交税吗?
- 老师,你好! 做进料加工,如果所有出口的产品原料,全为进口料件,那么这些料件全部免关税,增值税,,那在出口的时候,出口的价格是不是还含有增值税,比方FOB价为100USD,是不是里边有工厂要交税=100*6.8-100*6.8/1.17
- 你好!请问:进出口公司开营业店,需要设立分公司吗?我们公司营业执照上经营范围是:从事进出口业务(国家限制和禁止的及危险化学品、易制 毒化学品除外)。税务方面最好是以我们进出口公司的名义交税的。
- 你好,我是温州这边的一家工厂,之前出口到德国汉堡的产品五金拉手HS:83024200,现在由于质量有问题电镀起泡以及有刮痕要退运一部分,由于客人计算错误导致重量跟海关过磅的不符,海关要按进口货来处理,这可咋办啊,小工厂实在难付高额关税,产品是实实在在的退运货,有商检局出具的检测证书,请问海关,这种情况该如何是好啊?多谢回答
- 老师,我们09年1月份收到一张增值税发票,当时我们出口是按照样品出口,走DHL快递的。当时这张增值税发票只做认证。不退税。我想问下,我们需要交税吗?(因为工厂开过来增值税发票的)谢谢
- 想问下,我今年有69万元的退税款,但应交税金是负数的,也就是说即使加上69万元的退税款,我也是不用交增值税的,但我上次听其他人说这个退税款还是要交税的(虽然应交税金是负的),是不是这样的,那要交哪些税啊,其交税基数是多少啊
- 由于报关单的更改海关要求提供银行证明,因此我司把银行出具的正本收汇核销联提供给海关,但报关员说海关那边不接受,一定要银行在核销联上写上核销单号码跟该笔核销单对应的金额跟币别,而这些银行告知不能为我司写上去的,所以这票单子一直被拖了一个多月,报关员也不能给我们企业处理,银行也不能帮我们提供,我们也没有其他途径去咨询,所以一直拖着,财务月底就需要把这个单子交税务了,我司很着急,请贵关给予相关帮助,不胜感激!
- 海关老师,您好!我们有个问题想要请教你:我们和另一家公司一起出口一个水轮机上的转轮,其中的上止漏环和下止漏环是由我们提供的。而且上止漏环是装配在另一家公司的转轮上的。现在涉及到的问题是,1、出口时上止漏环下止漏环数目应该是2件,但是其中的上止漏环在另家的转轮上。2就是退税的问题,如果我们放弃上止漏环的退税,是否直接视为内销,除了交付工厂开给我们的增值税上的发票(含17%的增值税),还需补交税吗?
- 回签说让我们即时在出口的当月开出口发票,但单据都不齐全,但又要按时上报,怎么电子申报?
- 我司货物出口后客人拒绝收货,现集装箱还在对方口岸为清关,问退运回来是否要交税?具体怎么操作好点?谢谢
- 老师,您好!太麻烦你们了!购进外销货物进项发票,11月份认证之后,做账的时候是不是就要做会计分录:借:其他应收款-应收出口退税 贷:应交税金-出口退税 借:主营业务成本-出口商品成本 贷:应交税金-进项税额转出。谢谢!
- 你好!我想咨询一下,我公司从日本进口模具,TNT进口,空运到上海报关,我司以前都是采用华东三省一市银行汇票,要三天到账,由于我司现在已升级为海关监管A类企业,能否报关以后先放行,后交税,这样节约时间,好像说有个担保放行,我想问一下这个具体是怎么操作的?敬盼回复,非常感谢!!!
- 老师,您好!我是新手,我们公司是外贸公司,内销和外销都有的。发生以下业务:购进外销商品100元,进项税17元,货物出口售价为120元,退税率9%;那么我们算出口退税额是不是100*9%9元呢,然后100*3%=3元转入成本呢,会计分录:1、借:其他应收款-应收出口退税 9贷:应交税金-进项税-出口退税部分 2、借:主营业务成本-出口商品成本 贷:应交税金-进项税额转出这样操作对吗?烦请详解,非常感谢!
- 我要想问下我在《生产企业出口退税》系统申报汇总附表里,反应免抵退税额:10000,因为我交核销单了,到时我司还要交税吗?免抵退税额是什么意思,是要交税,还是不用交的意思。
- 老师,你好!我公司两年前购买了一公司的高尔夫球会籍费,当时的价钱是62000元,我公司一直将其当长期待摊费用返销.现在公司想将这一会籍费转售,转售的价钱大概在40000元左右,请问这样我公司需要交税吗?如果需要,请问交什么税?需要自己开票吗?
- 海关处老师,你好。我司已于11月12日备齐资料交由杭州海关办理免表。但今天设备已经到港,需要清关。免表尚未审批下来。请问我接下来该如果操作?因为已经没有时间等免表,港口滞纳金等费用很高。我需要先全额交税进口,等免表下来再申请?请解答,急,谢谢!!
- 出口货物一笔,进项发票的税额是10504.04,我的退税率是13%那么不予退税部分就是2471.54,这个2471.54也就是要记入我的应纳税额的对吗?为什么不予抵扣的部分要交税呢?
- 我这个月出口货物时进项发票的税额是10504.04那么计算出应退税额8032.5不予以退税2471.54,在增值税申报表二中怎么填写这几个数字?我是这样做的在表二中的14栏填写2471.54,这样主表中的本期应纳税额就多了2471.54,我不明白我们进货的时候已经支付了这个税款,怎么还要再支付一次呢这样是不是重复交税了?
- 你好,我司国内购买一批设备,用了二年时间现想卖给到国外。请问可以已报关形式出口吗?需要满足什么条件?如可以的话是否需要交税,交税税率是否按照税则税率来计算?望老师详细解答!
- 退税分录应该是应收补贴款还是其他应收款?实际帐务处理时以下那个是正确的1.等退税退到银行的时候直接作借:银行存款 贷:其他应收款2.在退税前做借:其他应收款 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)等收到退税时再作借:银行存款 贷:其他应收款如果2是正确的,2中的前两个会计分录以什么为原始凭证做帐呢?在增值税报表二中怎么登记这个退税呢?
- 我公司10.20购入货物57375件,购入价61788.46,税额10504.04,10.29出口57375件,出口是0.2美元/件,当月汇率6.827,退税率13%。会计分录: 借:库存商品61788.46 应交税费-待抵扣进项税额10504.04 贷:应付帐款72292.5 出口时: 借:应收帐款78339.83 贷:主营业务收入78339.83 借:其他应收款-出口退税8032.5 贷:应交税费-退税8032.5 借:主营业务成本2471.54 贷:应交税费-进项税额转出2471.54 11月份申报