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- 出口日期9.28 出口报关单上的数量为5455.5千克 进项发票是10月份开进来的 当时没有仔细看 现在一看 总开票数量是5455千克 少了0.5千克 会影响退税吗?如有影响 进项发票已经认证 是我司去税务局申请红字单 给客户 让客户开红字发票吗
- 你好,我有几个问题想请教一下。1、我们9月22日出口的货物,进项发票已在10月12日认证,为何网上退税申报系统中仍未有进项???2、是否一定要网上退税申报通过后才能递交纸质资料???3、我们9月22日出口的货物,最晚的退税申报期限是何时???谢谢!
- 我是9月21日认证的发票,怎么到今天出口退税还没有进项发票的信息啊
- 我们公司今天有好几百万的退税数,有时候进项发票不够,但也有些月份的进项发票都是有多的,可是我们从来没有退到过税,我今天问了我们公司的操作员有没有进行数据报送,(也没有进行交单),所以我想确定一下,如果没有数据报送,那是不是一定是不在申报退税时没有退税数产生
- 我们公司出口一票货物 其中有两个品名在同一家公司采购 供应商为了节约发票 将两个品名开在同一张发票上 请问出口退税录入时该怎么录入呢
- 老师,您好。我公司是生产型出口企业,我想问本月开出的5万美金出口发票需要进项发票来认证吗,公司没有进口材料。如果需要认证,这个金额应该怎么来计算?是否跟内销的的是一样的计算方法
- 我们出口的一笔货物中,报关时候总共是4个品名,进项发票只有3个品名,另外一个产品没有进项发票,这样影响退税吗?
- 我公司出口了三种商品,在一张报关单上,现在我们让销售方给我们开进项发票,1、三种商品能开到一张票上吗?如果在一张票上,录入进货明细时,同样的票号,怎样录不同的商品 2、怎么开票才能更好的退税,是把商品分开开吗
- 出口日期9.28 出口报关单上的数量为5455.5千克 进项发票是10月份开进来的 当时没有仔细看 现在一看 总开票数量是5455千克 少了0.5千克 会影响退税吗?如有影响 进项发票已经认证 是我司去税务局申请红字单 给客户 让客户开红字发票吗
- 老师您好!我是一外贸公司,货物出口报关时品名为“人棉绣花染色布”,开进来的进项发票为“人棉坯布”+“绣花加工费”+“染色加工费”这样行不,对退税有没有影响?
- 我们是外贸企业 正式申报提交纸质材料的时候 都提供:报关单出口退税联,出口发票退税联,进项发票抵扣联,进货明细表,出口明细表,汇总明细表,结果税务专管员说出口发票退税联不需要,可是前任会计都是这么操作的,退税也可以退呢,请问到底正式申报提交的纸质资料有哪些呢
- 我是9月21日认证的发票,怎么到今天出口退税还没有进项发票的信息啊。
- 我们公司出口一票货物 其中有两个品名在同一家公司采购 供应商为了节约发票 将两个品名开在同一张发票上 请问出口退税录入时该怎么录入呢
- 老师好,我想问一下,进项发票在出口当月已收到,但是忘了认证了。那如果在出口的下个月认证的话,退税有问题吗?
- 我公司是装配型生产企业,但是在工商注册的时候是商业性质,我的问题是我现在申请生产型企业出口退税认定,国税局不同意,说只能是认定外贸型出口退税。外贸型企业出口退税,我采购的原材料的增值税进项发票是否可以进行抵扣?是否可以按照我出口的产成品办理出口退税?非常感谢!我公司这种情况如果办理出口退税,是否一定要进行工商变更之后作为生产型企业申请出口退税认定??
- 如果一张报关单有两张进项发票,我在退税系统进出口明细申报数据录入时该怎么录?
- 老师您好!我是一名新手,对于流程还不太熟悉,现我公司的第一单的核销单和报关单已经退回来了,进项发票已认证,外销发票也开好了,请问下面几个流程是什么?越详细越好!谢谢!
- 9月份收到一张与报关单不符的进项发票 9月底已经认证了 10月与供应商联系了 红字发票也已经开回来了 正确的发票也已经开具了 请问红色发票10月还需要认证吗
- 老师你好!我们公司是一家贸易公司,自己是不生产加工的,现有一批货物出口,境内货源地是写我公司所在地还是写这批货的原产地(就是退税时开进项发票的所在地)谢谢!
- 你好,外贸型企业,预申报后,预审下来发现有疑点,有的是进项发票还没信息,有的是我输入数据有误,那我是不可以把进项发票没有信息的 数据在“出口明细数据录入中和”进货明细申报数据录入“删除,等下个月再输入,再申报。然后把其他有错误的数据改动下,所有的数据都重新排下序号,保存下再重新上传预申,这样操作可以的吧。
- 你好,是外贸型企业。这个月预申报时,有张报关单相对应的进项发票是9月份的,我是9月底才认证的。我想先试下,把这笔出口和其他单子一起预申报,如果能通过的话,那最好了。问个问题,如果这张进项发票没信息的话,那我能不能把这笔进项发票是9月份的这笔单独删除,其他的单子再重新预申报一次?申报批次还是01吗?
- 你好,外贸型企业,有个货物编码是84229090,当退税申报输入时,计量单位显示的是千克,我们单位报关单的预录单中,商品名称、规格型号是“输送台 2PCS",数量及单位是”160千克“,我们进项发票开了“输送台 2 台”,那问下,我们在退税申报时,数量单位是不是填160千克,如果是这样的话,那我们进项发票是2台,应该没什么关系吧,因为预录单中,商品名称、规格型号是“输送台 2PCS",是吗
- 老师你好:我公司为生产企业出口,因为第一次接触,9月份出口的货.到10月才开票。9月份因为发票要等10月份开过来,所以9月份没有留底税金。这该怎么办?并且已经结汇,但是相关单证都没齐全。我可以作为10月收入吗?然后10月验证的进项税可以退税么?
- 老师,你好! 我司是外贸企业,办理出口退税的单证已收齐,在申报系统11.0中预审反馈信息说进项发票“在总局信息中不存在”,我经过认真核对,进项发票是8月认证的,2个月的反馈信息时间也差不多,但我已提交预审了,因为报关单日期是8月14日和8月18日,离90天很近,怕误事。想做个备案。不知如何备案?备案需要带什么材料?请指导,谢谢!
- 我们公司出口一票货物 其中有两个品名在同一家公司采购 供应商为了节约发票 将两个品名开在同一张发票上 请问出口退税录入时该怎么录入呢
- 如何填写《外贸企业出口业务自查表》,里面1-8点的内容都要填写吗,还是只需选填一部分的内容?如果报关单上有三种商品,主表需要填写三张吗?附表是一张进项发票填一张吗,如果一张进项发票有两种商品,怎么填写?有没有具体的填写说明?
- 取得的进项发票是2011年9月4日,我认证是2011年10月5日的话,已经超过30天了。那就是退不到税了?那我好像有看到过一条说:贸易企业出口,它的进项发票与出口之日起90日内开具是可以的。90天内开可以,为什么认证是不可以的呢?
- 老师,不是呀。是这样的我是9月份的时候出口一笔货,并在当月收到供货单位的一张9月4日开具的进项发票。然后原则上要在出口当月要把外销发票和进项发票都要在当月开具并且认证的嘛。但是我就是当月忘了把那张9月4日的进项发票认证了。之前老师回复我,进项发票要在30日内认证,否则会影响退税。那我是10月5日才认证的,超时1天嘛,退税退不到了。所以我想,让对方把9月4日开给我的那张发票冲红了,重新开一张给我,然后再认证,这样可不可以,会不会影响退税?
- 老师好,我想问一下,进项发票在出口当月已收到,但是忘了认证了。那如果在出口的下个月认证的话,退税有问题吗?
- 老师:您好,未认证进项发票的进项税,是计入“其他应收款——待抵扣进项税”还是“待摊费用——待抵扣进项税”?谢谢!
- 提问: 老师:您好,未认证进项发票的进项税,是计入“其他应收款——待抵扣进项税”还是“待摊费用——待抵扣进项税”?谢谢!提问者:SAND 2011-09-26答复: 您好!未认证的进项发票将发票入账,建议按照借:原材料 其他应收款--待抵扣进项税 贷:应付帐款;下月:借:应交税金--应交增值税(进项税)贷:其他应收款--待抵扣进项税。如有其他疑问,欢迎继续在浙江电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!老师:但有些公司是入待摊费用科目的,这样做有什么不妥吗?谢谢
- 老师,您好!一张报关单对应多张进项发票,报关单上有双也有千克,但是出口明细录入跟进项明细录入里系统里只有千克,厂家开来的进项发票上是双数,这样的话,我要把每张的进项发票按双数转换成千克,如,出口报关单上有15056双,也有10827千克,进项发票里只有2500双*5张,跟2556*1张,这样我要把每张的进项发票在录入进项明细时转换成千克,这时1797.78825717...*5张,而我录入进项发票明细里只能保留4位小数,所以是1797.7883千克*5,1838.0585千克*1张,这样可以吗?
- 老师:您好,未认证进项发票的进项税,计入“应交税金——待抵扣进项税”可以吗?下月发票认证后,再转入“应交税金——进项税”
- 各位老师, 问题如题, 我公司有一票进项发票为5月26日开进来的,于6月13日在市国税认证,可是直到今天退税机关后台(退税机关的老师核查的)仍然没有这张发票的信息.而后面的三张发票信息有请问这是为什么, 我应该联系哪个部门或机关解决这个事,因为退税有时间限定的,总不能一直这样等着阿
- 老师,您好,有一笔出口业务,因为货源地不一样,已经发函了,而且进项发票的信息还没有,在规定的期限内不能完成申报,是不是需要到国税办理“延期申报”或“备案”?这两种方式有什么区别,分别在什么情况下办理?
- 老师,你好! 我们公司是外贸公司,购进产品全部出口。公司新成立时取得金税开票系统的软件、电脑、打印机的增值税专用发票,请问我司不去用来抵扣可以不去认证吗?(因为认证了没东西抵扣),谢谢指导!
- 老师,您好!一张报关单下有多张进项发票,出口明细里关联号是2011070003,序号是0003,进货明细是关联号是2011070003,序号因为有多张进项发票,序号编0003,0004,0005,那同一批次中还有一张报关单2011070004,序号是写0004,还是0006
- 您好,老师,我在申报系统上预审信息读入,有两条疑点,一个是进项发票的日期和国税总局的开票日期不一致,另一个是报关单号在海关数据中不存在,可是我确实是按收到的进项发票上的日期填的,报关单也是有的,那出现这两种情况的话是因为什么呢?我要怎么处理?谢谢老师!
- 您好老师,我刚刚那个预审反馈显示进项发票的开票日期不一致,我反复对了好几遍了,也重新修改过,再预审还是这样,我发票也是6月份认证的。。。2,反馈显示报关单不存在,可是我在电子口岸退税模块下查询显示的是国税总局已接受了的,也没有输错的,怎么回事儿呢?我该怎么操作?谢谢老师!
- 你好,我单位是外贸型企业,在出口退税预申报进货数据录入时,进项发票货物名称、编码一样的,只是单价不同,所以供应商在同一张发票上分2项填写的,那我进货数据采集时,是不是也要按不同的单价分别录入数量?数量不能合并的?
- 早上好!是外贸企业,问3个问题。第一,同一个月中能否预申报或者是正式申报不同所属期的?第二,8月31日认证的进项发票,并已转为不抵扣,大约几天后才有信息,才可以提交预申报?第三,退税申报进项发票的信息传到退税机关的快慢,是与认证发票时间有关?还是与转为不抵扣发票,在国税网申报上传的时间有关?因为在国税网申报上传,一个月只有月初一次。
- 报关时品名有报错字,与进项发票不一致,报关单还在海关修改受理中,由于出口日期是7月9日,现在是否要先将电子口岸数据(出口退税和核销)先报送? 另外还有什么其它注意事项?
- 我们有面料成份是60%的R,40%的涤,做涂层加工,现工厂卖成品给我们,且是皮革加工厂只能开人造革或PU革的品名,现在我们要确定HS编码跟发票品名的一致性,请问以上面的成份及加工报关HS编码是在59类里面找呢,还是去底布里面找?谢谢
- 老帅,您好,我公司是新办的外贸型企业,报关单上的申报日期是6月15日,出口日期是6月29日,以哪个为准的90天有效期限,最迟到什么时候申报出口退税? 还有报关单上的境内货源地和进项发票的货源不一样:报关单上的境内货源地是浙江温州的,进项发票是从南京开过来的,那怎么办,这样还能退税吗?听说是需要做发票函调,需要准备什么资料,回函过程要多久,到时候会不会已经超过了申报期限啊,能不能申请延期申报,能延期多久,烦请回答,谢谢!
- 老师,您好!商品代码是在64029920(0),是不是就是在6402992000啊,出口退税申报系统中显示的单位是千克,那我进项发票跟出口发票的单位是双,在申报系统中是要转换到千克的数量吧,还有疑点反馈说此报关单在海关数据中没有信息,是不是说没有在电子口岸出口退税中报关单数据发送啊,核销单没有在核销数据中找到,是没有在收汇核销系统中核销吗?第一次操作问题很多,谢谢老师指点!!!
- 老师,您好!进项发票是不是一定要先认证了才能出口退税申报数据入录啊,只是预申报,不是正式申报
- 老师你好 我们报关预录单上的品名是8205400000 它的第一单位是千克 第二单位是个 如图 现在厂家开来的发票的但是是支 请问这样会影响退税吗
- 我是新办外贸公司,请教抵扣发票和外销发票应分别按什么时间开具. 外销发票是不是要在进项发票之后开,如果出口日期是当月20号,进项发票时在次月初开具,那外销发票应该什么时候开
- 老师好!我司(是外贸企业)的一份报关单对应的进项发票开票公司是上饶的,一份报关单对应的进项发票开票公司是北京的,现在境内货源地是否应该填写上饶(而不是江西)和北京,这个境内货源地是按照市级还是省级地方填写?还有,上海港出口的货物,境内货源地是否一定要填写上海,不管增票是从哪里开过来的?如果是其他港口出口,境内货源地就不能写上海?谢谢赐教
- 6月份的进项发票 6月认证的 到现在一直是非交叉稽核相符发票 5.13出口的 90天是8.10 请问一直没有信息 需要携带哪些资料去专管员哪里做备案呢
- 老师,你好!增值税专用发票进项发票认证之后,发现发票错误,进项发票是7月份开具的,购货单位和销货单位账务上要怎么处理才是正确的?烦请老师回复,谢谢!
- 老师:在外贸出口退税系统录入进货明细,一张进项发票有好几项,按每一项进项发票录入金额,税金在出口退税系统中自动出来,会与进项发票税额有一两分钱的差异,会导致整张发票税额与出口退税系统有一两分的差异,这样可以吗?如不行,该怎样调?谢谢!
- 老师:您好,因一张进项发票税局规定了最高限额,所以一张报关单的一条数据对应两张进项发票,进项发票的单位是按报关单的"件"入的数量,那在入出口退税进货明细时系统自动出来是千克,所以要按千克入,那对应两张进项发票的件怎样拆分入?谢谢.
- 同一个单子,进项发票分前后两个月认证,前一个月的预审没问题,后一个月认证的发票说是该发票在总局发票信息中不存在。(大概是发票信息滞后的原因)我想问下这种情况下一般多久国税才会读到信息。是不是只有后面这几张发票读到后才能通过预审,我才可以正式审报。
- 老师好!我司报关FOB单价是USD0.9332,可是在退税系统中录入时却只能填写两位小数,请问这样对退税操作有没有影响?还有进项发票开过来的金额是含税RMB68,536,可是在系统中自动生成的税额和实际9,958.22的税额不相符,按照实际税额填写后反馈数据说“实缴税额误差比例超出正负0.2% ”,请问应该按照系统自动生成的数据来申报吗?谢谢。
- 您好,老师,我们5月份收到的一张进项发票已经认证了,现在才发现供应商把内销和外销的都开在同一张发票上了,那我能拿这张进项发票去做退税的吗?还是要怎么操作呢?谢谢老师!@
- 老师您好,我现在有二单货,分别是4月19日、4月30日出口的,请问此二单货最迟几号开进项发票,我听说是出口之日起90天内开票,这90天是以自然日计算吗,具体的计算方式是如何的。
- 老师好!我司有一笔货物出口,进项发票已认证,但在退税预审的时候总是说发票信息在总局查询不到,是不是数据传输的问题?认证已经快过去两个月了,应该也可以查询到了吧,所以想请问一下,是不是需要联系什么部门重新传输一次,是需要联系谁,联系方式是什么,谢谢!
- 老师好!出口发票的开具一定要是当月出口当月开具的是吗?我司不知道这个规定,所以上月出口的只能这个月开具了,这样操作可以吗?这样操作的话是不是会影响以后的退税?因为我司上笔出口开具的发票总说在总局查不到,这说明的是进项发票查询不到还是出口发票查询不到呢?谢谢赐教!
- 您好,我单位为贸易型出口企业,报关单上的出口日期为2011年5月23日,我们用于出口退税的增值税进项发票的开具日期为:2011年1月5日,这样影响退税吗,谢谢
- 是外贸企业 一月份有三笔出口 现在单证都齐全了 在出口退税系统做录入时 请问三笔可以一起做成一个关联号还是要一笔一笔分开做?如果可以一起做的话,其中有个货物在三笔中有两次出口,两次出口分别开了相应的进项发票和出口发票,基础数据采集做好后进货出口数量关联检查显示要对该货物进行分割?请问这个分割是怎么做的
- 老师您好!问下,生产型企业出口退税,如果出口1万美金,汇率是6.57的话,在增值税刚好为0的情况下,是不是要开进项发票10000*6.57*1.17=76869.00,谢谢!
- 老师你好,生产企业出口退税,出口1万美金,汇率6.57,退税率为16%,如开进进项发票72347.29,是不是刚好可以退税10512.00,谢谢!如果开进进项发票76869.00的话,也是只能退税10512.00,谢谢!
- 老师您好,如果是全外销的生产型企业,上面您说的FOB价是不含税的话,那我出口1万美金,汇率6.57,相当于出口65700.00人民币,退税率是16%,进项发票也是65700,这样子,退税怎么个算法?按上面您说的FOB价是不含税的话,退税不成了65700*16%=10512.00了吗?
- 我们报关单上的名称是其他手提式电动工具用零件 进项发票上的名称是电动工具配件(百叶轮)这样是不是会影响退税
- 我们有一票是2011年1月2号出口的 在2月份的已开进进项发票并且也认证了 也在外管局核销了 但是现在进VPDN系统下载预申报结果在外贸出口退税系统中读入有好几个疑点 如下图所示 到3月底的时候已经是出口90天了 如果在3月15号之前还是没有信息 我是否要申请延期申报?如要申请延期申报 需要怎么操作呢
- 你好!我报关的时候,商品编码是:7307210000,商品名称是:不锈钢管件(7307210000对应的商品名称应该为:不锈钢法兰)。而正确的报关方法:商品编码应该是:7307230000、商品名称应该是:不锈钢管件。即:我的商品编码是报错了,但海关也通过了,货也运到目的地了。这两种商品编码与商品名称的退税率都是相同的。请问我这种情况,会影响退税吗?如果不影响,那我怎么开出口发票和增值税进项发票的名称?如果会影响退税,那我可以改单吗?改单的手续是怎么样的?谢谢回答!
- 您好,我想问一下小规模纳税人如果有出口业务发生是予以免税的,请问在进项发票方面有什么样的要求吗,必须取得增值税发票才可以退税吗,谢谢
- 老师,你好,我想请问下,如果我出口时间为10月,是否外销发票一定得开在10月?如果可以隔月开,时间限定在多久之内。同样的,进项发票是不是也一定得在10月开进来。
- 想问一下,我司是生产型企业,增值税税率是17%的,如果有13%的进项发票,跟退税有多大影响,应该怎样处理呢
- 老师,您好,我想问下,我们有两笔单子出口时,由于没有出口发票,所以两笔发票均未开出口发票,有一笔有了进项发票,做了收入,而另外一笔由于单据没有收全,所以没有计收入,那么我想本月计收入,两笔均没有退税,视同内销,如果我第二笔单子本月计收入的话,我是不是要补税同时交滞纳金,如果我们的待抵扣额大于销项税额那么,我们还需要补税和交滞纳金吗?
- 老师好!比如说外销进项坯布发票一张,数量为10000米,可以拆分去做3000米染色,2000米漂白,5000米印花,即一张坯布发票对应三张加工发票吗?还是坯布发票需拆分成三张所对应的发票呢?另请详细描述所谓的单票对应法,谢谢!
- 老师您好!对方货款没有打过来也可以做交单和数据报送吗?核销期限是什么意思,退税期限是什么意思,货款结汇了才可以做核销吗?前几天我们单位有一笔货款结汇了,但是出口发票和进项发票都没有开具.银行帮我做了出口核销了这个会不会影响到出口退税呀?
- 您好,我单位为贸易型出口企业,报关单上的出口日期为2010年7月23日,我们用于出口退税的增值税进项发票的开具日期为:2009年10月29日,这样影响退税吗,谢谢
- 您好,我单位为贸易型出口企业,我单位出口货物一批,出口日期为:2010年7月10日,我于2010年10月份的申报期进行退税申报,但报关单上的境内货源地填的是:山西其它,我们的进项发票上为河北的发票,这样对退税有影响吗,还有哪些补救的措施呢,谢谢
- 你好,我单位为贸易型出口企业,我想问一下对于进项发票的开票日期在时间上有没有限制,例如我单位的出口日期为:2010年7月10日,进项发票的开票日期为:2010年10月15日这样可以吗,谢谢
- 由于工作疏忽,7月14日出口的一品名与进项发票品名不一致,报关单还在海关修改受理中, 请问电子口岸数据(出口退税&核销)是否先报送? 因为长假来临,报关单修改不能在出口日的90天内完成,那还要注意什么事项? 谢谢!
- 报关时品名有报错字,与进项发票不一致,报关单还在海关修改受理中,由于出口日期是7月9日,现在是否要先将电子口岸数据(出口退税和核销)先报送?另外还有什么其它注意事项?
- 请问出口退税系统中一单多张进项票怎么输发票号?
- 请问我怎么回事输不上进项发票的发票号,是不是我机器问题还是系统有问题。
- 你好,我昨天提问的进项发票输不上号,我说错了,能输上号,但一按回车键就没有号了,下面有些也不自动生成了。
- 请问如果没有进项发票,就不能办理退税,这笔出口需要转成内销补缴增值税吗
- 老师,核销我也已经核销,电子口岸上也已经报送和交单了,但是还是反馈的信息还是1、外管局核销数据无此核销单号。2、进项发票在总局信息中不存在。3、海关数据中无此报关单号
- 老师你好。我们是外贸企业,出口预审报后反馈的信是1、外管局核销数据无此核销单号。2、进项发票在总局信息中不存在。3、海关数据中无此报关单号。事实上进项发票7月就认证了,发票号码、核销单号这些信息都录入对的。这是怎么回事啊,是不是审报的太早了,数据还没传送到税局系统吗
- "你好!请问下,我在操作出口退税申报系统时发现进项发票数量有错,比实际多了,发票我已经认证,且进项发票与六联发票均已入帐,成本也已结转。该如何操作?"
- 外贸企业出口一批货物并已经办理出口退税,由于质量问题发生了退关退运,已到退税部门办理了《退关退运已补税证明》,现外贸企业要把该批货物退回原生产企业,由于进项发票已交给退税部门办理退税手续无法取回,请问怎样申请《开具红字增值税专用发票通知单》?
- 我公司现有一单进项发票,已于8月份认证,该票货物现用于出口,报关的品名不一样,能不能退回开票单位重开,退回开票单位重开的手续是什么?我公司需要做什么工作?急!在线等答案,谢谢!
- 我们现在有一组布是55%的涤,45%的棉,斜纹,机织,报关品名为涤棉染色布,请问一下,增值税进项发票的品名中要不要体现出"斜纹"两个字,品名描述成涤棉染色斜纹布呢还是就开涤棉染色布可以的?谢谢!!!(注: 我们是商贸企业)
- 你好,我单位是商业性出口企业,于2009年12月5号取的进项发票,于2010年7月出口了这批发票的货物,请问2009年12月5号取的进项发票还能用于出口退税吗,谢谢
- 我们公司出口一批货物,马上就要报关了。供应商说增值税专用发票下个月才能开。这样会不会有问题,影响退税吗
- 我公司是一家外贸企业,出口的商品在7月15日后取消退税,本月的出口发票已开,并计提了销项税额 ,但可抵扣的进项税额当月并未开进来,那应该如何处理?再者如果进项大于销项的话,有留抵税额,是否有影响呢?
- 1、我公司是一家外贸企业,出口的商品在2010年7月15日取消出口退税,本月已开出口发票并计提了销项,但是相对应的进项发票当月并没有开进来,这应该如何做账务处理?2、如果开进来的进项大于销项,有留抵税额,这样有没有影响?
- 我是增值税一般人,外贸新出口企业.请问首次在退税申报系统中作预申报后未通过,疑问反馈回来有3条错误信息,提示在海关数据库中不存在此报关单号、在核销单数据库中不存在此核销单号、在总局税票信息中无此税票号,但我仔细核对过,没有录入错误,请问接下来我该如何操作才能通过预申报?盼回复!补充:进项发票已通过认证.
- 你好,我单位是商业型出口企业,用于外销业务的进项发票在增值税纳税申报系统中录入在抵扣项下以后,后来我需要在退税中用到这张发票,再进行进项税额转出额是吗,谢谢
- 您好,我单位为商业型外贸企业,请问用于外销业务的进项发票,在纳税申报系统中录入防伪税控专用发票抵扣联时,是录入抵扣项下还是录入不抵扣项下呢,谢谢
- 如果对应的进项发票其中一项就是开不进来了,我们也不想要这个退税了,可不可以正常办其他有进项票的项目的退税 ?如何办理
- 一票出口的货物出口日期5.31,这月因为少一张进项发票没法办退税,其所对应的进项票最早开票日期3月份,上月已经认证,这月如退不了税的话有没有影响啊?就是说这个发票会不会因为超过90天而失效
- 我想请问出口纸张,出口退税率为0%,那么进项发票能不能认证抵扣?应该不会按内销处理这笔销售收入吧?
- 我们公司出口一批货物,马上就要报关了。供应商说增值税专用发票下个月才能开。这样会不会有问题,影响退税吗
- 请问,外贸企业货物出口后,进项发票应该在出口日期的90天之前认证,还是在该报关单最后的申报期的前一个月的月底认证?
- 我公司有一批出口货物是摩托车配件,进项发票上品种很多,计量单位有好几种,但是报关单上的计量单位只有千克,这对退税有影响吗
- 由于本月出口的货物进项发票没有全收齐,那么在计算征退差额时是根据出口货物的进项金额的总额来计算,还是根据已收到的进项发票上的金额来计算征退差额?
- 老师,我这月没有上期留抵, 本月有一票出口,出口商品退税率15% 这个月也没有进项发票,这个月还要转出进项水税吗,就是我这个月还需要计算当期不予抵扣税额吗,如果需要计算 我这个月是不是就要交税了
- 老师你好!我们是外贸企业辅导期,出口货物的进项发票当月认证是否可以入进项税额,当月出口后不退税部分税额能否直接转入成本??如果不能那应该怎么操作??
- 老师,请问一下,如果生产出口企业材料购进好几个不同地方,那这个报关单上的境内货源地如何填写?如果报关单上填写的境内货源地跟实际开的进项发票产地不同,是不是去国税退税时不能通过?2,出口退税时,需带进项发票吗?对进项发票有什么要求?谢谢!
- 老师您好!我们是进出口公司,4月15日出口了一批货物,请问下采勾货物的进项发票下个月可以的吗?这个进项发票开具时间有什么规定要求的吗?如果进项发票晚开会对退税上有什么影响的吗?????
- 您好!我想问下,我们出口的货物,报关单上显示了两种计量单位,一种是海关编码中规定的"千克"计量单位,另一种则是我们习惯的以“个”为单位的计量单位,并且报关单中的货物单价是以“个”来计算的,那么我们的进项发票即增值税发票中的计量单位和单价应该按什么来开?是按海关编码中的标准单位?还是和报关单中显示的一致,按“个”来开?怎样才不会影响退税?谢谢!
- 请问我们是一家贸易公司,在出口业务中,我们有一单业务是这样的,我们买来了半成品,有对应的进项发票,再委托一加工单位进行加工并且开具了加工发票,请问这项业务如何进行操作,如何申报退税,比如说HS编码如何录入等,谢谢
- 请问我们是一家贸易公司,现有一票业务如下:我单位购入半成品一批带有进项发票,委托某加工单位进行再加工并开具了加工发票,请问经过加工的这批产品我们用于出口,如何进行操作,如何申报退税,具体操作,请详细讲解,谢谢
- 我公司为外贸公司,现有一票进项发票,票面显示除货物信息外还另起一行吊装费:金额:854。70元,税额:145。30元,请问吊装费这行可以申报退税吗,在录入退税信息时如何录入呢,谢谢,
- 接上面的问题,我们有面料成份是60%的R,40%的涤,做涂层加工,现工厂卖成品给我们,且是皮革加工厂只能开人造革或PU革的品名,现在我们要确定HS编码跟发票品名的一致性,请问以上面的成份及加工报关HS编码是在59类里面找呢,还是去底布里面找?谢谢
- 我们是商贸企业,现在有两组报关HS编码为5903202030跟5903102030 ,请问进项发票开票品名根据这两个HS编码来,应该如果描述?谢谢