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- 老师,您好,我公司是生产布类的,如果我们向供应商买进成品布,再卖出,增值税发票上品名也是开布,可以抵扣吗?谢谢
- 请问我从美国进口一批水泵,HS编码是:8413309000,该品名的进口关税是多少啊?另外我是不是需要付进口增值税??如果要付的话,这个进口增值税在我交完进口关税后,能否凭专用缴款书进行抵扣??谢谢
- 我是外贸企业,这个月月底把进项发票认证掉。是不是下个月在网上申报的时候转为不抵扣?
- 1.进料对口贸易和进料非对口贸易关于核销的区别在哪里?2.进料对口贸易和进料非对口贸易都可以收底支核销吗?若其中一种贸易方式可以抵扣,核销单信息的抵扣额与进口信息的抵扣额必须相等吗?若其中一种贸易方式可以抵扣,我必须抵扣还是也可以选择不抵扣?3.进料对口贸易和进料非对口贸易核销各需要哪些申报材料?要到当地外管局柜台核销吗?还是需要先网上申报?4.进料对口贸易和进料非对口贸易核销关于收汇和报关金额的差额范围是多少?还是差额必须为0?
- 在税务局领的一式六联的发票与增值税的关系?我们是出口企业,一式六联的发票能当销项抵扣增值税吗?
- 退运进口报关单核销抵扣有期限吗?我到现在都没看到那张2008年12月30日进口的报关单~~
- 老师你好:我们公司刚申请为增值税一般纳税人,还在辅导期里,进项发票6月认证7月抵扣,要是7月没抵扣完8月我还能抵扣吗?谢谢!
- 请问我把记帐联当作抵扣联给认证了,有没有关系啊,(认证已经通过了)????
- 上月有一张进项材料发票以抵扣认证,但是在本月销售方发现票面单位有错误,作为购货方该如何解决?
- 老师您好,刚才提问过,商贸企业,出口货物,从别处进的货,别处开来的增值税发票,盖了税款抵扣的章,这样就不能退税了吗?我们出口发票开了怎么办?如何操作下一步?谢谢!
- 请问我6月份拿进项发票去验了,那是可以抵扣几月份的税?我问税局,说是8月份可以用,但是我没问清楚是可以抵扣7月份的还是8月份的,因为8月份是做7月份的帐啊。
- 海关老师你好, 我在做进料加工网上核销时,成交总价与收汇金额相差13美金,抵扣额与报审差额为0,但在放入待审邮箱时 总提示成交总价与收汇额、抵扣额、报审差额之和不相等,请问此类情况应该如何核销?谢谢!
- 招待费用必须是与生产经营有关的,为何您要汇款到境外,如果汇款到境外的费用不能做招待费用抵扣。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢! 主要是因为客户过来的时候,我们承担客户来回的费用,因为客户来回飞机费是国外的费用没有发票,是先由客户自行代付到时我司要支付,现在只有一个白条,我们根据这个要汇款到国外去,这个不能税前扣除吗?
- 老师,我的收款是因为要用进料抵扣,无需再收款的,所以我才向外管申请注销的.这时外汇局什么时候能办理注销啊?再次谢谢!
- 老师,您好,我们是加工贸易企业,2007年曾经进口过设备,当时享受关税,增值税先征后返政策,2009年1月份,有相关政策出台,说我们不再属于国家鼓励类项目,关税增值税照章征税,增值税可以抵扣。我们7月份又要进两批设备,全新的,想问需要办理什么手续。拿着发票、箱单、合同、提单直接去报关吗?还是死需要办理其他手续,谢谢!
- 老师你好:我们是新办的外贸公司,5月底刚申请为增值税一般纳税人,现在是辅导期。请教老师我6月份开的增值税发票能抵扣吗?增值税发票要到什么时候才能抵扣?谢谢!
- 2月份在生产企业出口退税申报系统7.0版时单证收齐.2月份出口时没有开入材料的进项发票1.我问过很多人说做了单证收齐的话就不需要转内销了,是不是这样的2.现在已经超过90天的退税期,那我们公司如果现在开入材料的进项发票,.那是不是不能拿来退税了,只能拿来抵扣销项税金了?3..如果没有超过90天开入材料进项发票的话,认证抵扣后需要到国税办理什么手续吗?
- 老师你好!我想请问下我们企业出货时候开的出口发票,是不是相对应增值税发票抵扣的金额必须是出口发票上金额的95%?
- 老师,您好.我想问一下如果当时进口货样广告品时没有付汇,现在因为国外进口的这个货样广告品技术不符合我们当时的协议,而且货样的价值又比较高,企业要求退税的话,是不是不需要国外客户付汇,只要将相应的进口货物报关单,退运后的出口货物报关单,增值税已抵扣证明及发票,箱单,运单都齐全后就可以向海关申请退还关税,谢谢
- 老师,我想请问,对已办理债权登记的延期收款,因用进料抵扣,需要向外汇局申请注销,这个需要向外汇局提供资料吗?还是说企业自己在网上操作即可.
- 老师,对于购入货物的增值税专用发票已超过90天未认证未记帐的情况,除了向所属的税务机关报备,把未抵扣的进项税额做入成本以外,为何还需按情况核实是否需要补交税款, 那税款是销货方已付的啊,作为购货方我只是放弃了抵扣的权力而已,只是自己吃了这点亏,没有必要再交税款了吧?这一点想不通啊,请老师指教!谢谢!
- 一次购入七台空调,对方开具的增值税专用发票能否抵扣税金?
- 您好!根据您这种情况个人销售产品,应该找国税开具发票,外贸公司拿国税开的发票入账。国税开的发票,个人需缴纳增值税3%,城建税7%,教育附加费3%,地方教育附加费2%,另外还需交个人所得税。国税开的发票根据实际销售收入开具发票,没有金额的限定。然后现在我们得知出口这个产品的出口退税率是5%,现在外贸公司能否拿这个由国税局开得个人缴纳增值税3%去做抵扣,哪么现在外贸公司出口这个产品后能实际从国税局得到的退税率是多少?
- 我是新手,想请问公司的地址及开户银行都超过20字,对方单位开票时进行了适当的简化,电话及帐号齐全,这样的发票能不能通过认证和抵扣
- 我公司拟进口国外的软件产品进行销售,产品以光碟形式。软件的性质是‘计算机服务器集群软件’。问:1. 进口缴几种税,关税、进口增值税? 税率分别是多少?进口增值税可以在销售中抵扣对吗?2. 缴税的基准是合同价格吗? 不含运费对吗?3. 假如软件通过网络递交,没有物品,如何报关?
- 老师你好,公司有一张购彩电的发票,是增值税发票,已认证过了,这张彩电的增值税发票,进项税可不可以抵扣的,谢谢
- 不能抵扣,不能重开???一点解决办法都没有吗?只能做费用,交税了??
- 请问一下,如果增值税专用发票的抵扣联和发票联丢失了,应该怎么办?
- 我公司于去年9月份进口了一些零件,后发现品质出现问题已经直接出口退运给发货方。我公司想申请退还当时进口产生的税款。但是因为进口和出口的间隔中,财务已经抵扣了增值税,请问这种情况下我公司还能否申请退还税款(关税、增值税)?谢谢!
- 您好!企业进料加工余料转内销,是要补税的。是补关税和增值税吗?原来系统中录入进料加工时产生的不予抵扣抵减额和免抵退税抵减额怎么办?
- 您好!我们有一笔出口业务本来是进料加工复出口的,后来因为市场问题,这批料件转为内销,我们补了进口环节的关税和增值税,但在出口退税申报系统中已经录入过手册,在系统中自动算出来的当月不予抵扣抵减额,怎么处理?
- 用于生产车间购入的配电箱、铜电缆应该计入什么会计科目,其进项税额可以抵扣吗
- 我有一张2009.02.10日的增值税发票 现在还可不可以抵扣啊,时间还没有到九十天,这个月还能不能抵扣
- 你好 还是上一题,主要是我们二月的增值税还没有申报,我昨天去申报的时候,工作人员说只有三月的增值税才能抵扣,请问是不是我二月所有的增值税发票都不能抵扣了。
- 我有一笔海关增值税1月作帐了,但未去税务局抵扣,故在报表中没有显示在2月去税务局抵扣,但没有做帐,但未影响增值税总额,这样合理吗? 谢谢
- 接上一问题,增值税管理不是灰色图标,能打开,只是进去后只能在查询那里查到我们进口后纳税的状况,显示经营企业未确认,未提交,但去提交确认里查,那里却没有相关数据,滑办法提交,就是这个情况?
- 公司购入1台空调共5000元,没有抵扣,那么如何计提折旧?
- 我有一票运输汽车的发票。税务说可以抵扣,我该放哪里抵扣?是不是要装个什么软件来抵扣?或者还是直接拿到税务去抵扣?
- 老师,您好!我司在3月30日从意大利和德国分别进口一套设备,已报关,纳税。意大利那票是预付货款,我还没去外汇局做现场注销和核销。德国那票还没付汇给老外。财务去税局做税单抵扣申报,税局讲要进电子口岸增值税管理做税单确认,为什么我们电子口岸增值税系统哪里没有相关数据?是哪里出了问题呢?请指教,谢谢!
- 开出去的增值税发票,对方单位进项票上的开户银行账号无,但是抵扣联上却是有的,这样可以吗?
- 您好!请问如果我公司08年签定的固定资产合同,09年1月1日以后取得的固定资产发票,可以抵扣吗?
- 您好!购买的汽车用填入固定资产进项税额抵扣表中吗?谢谢!
- 我想请问,根据财税2009]29号规定,企业发生与生产经营有关的手续费及佣金支出,按与具有合法经营资格中介服务机构或个人(不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等)所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额。如果我司与人签定合同,合同规定按销售收入的5%计提佣金,根据此规定,那我司的佣金是可以全额抵扣还是只可以抵扣佣金的5%。 另外,该文件所说的手续费,主要是指哪方面的。 以上问题,麻烦给予解答,谢谢!
- 你好!我想请问一下,我出口延期收汇登记债权后,发现该笔出口是用进料抵扣的,那我应该如何核销该笔登记啊?谢谢!
- 你好:我看到关于固定资产进项税金可以抵扣的条件为: 1.2009年1月1号(含)以后实际发生;2.2009年1月1号(含)以后开具的增值税扣税凭证上注明或计算的税额 。我想咨询2009年1月1号以后发生的确切意思: a.如果是2008年下的订单,09年1月1号以后收的货,开的发票能否抵扣? b.如果是2008年下的订单,08年收的货,但是发票日期是2009年1月1号以后的,能否抵扣! 谢谢!
- 如果是以进料抵扣的方式进行结算的延期收款,是否需要进行收款登记?
- 汇综发[2008]176号文件中说:“根据出口合同约定企业不以货币形式结算的延期收款(如加工贸易进料抵扣),企业只需对以货币形式结算的延期收办理登记和注销。”请问该如何理解这句话的意思? 另如以进料抵扣的方式结算,应该如何注销?
- 刚才向你们咨询该问题,你们回答说:“如果企业需要延期收汇的话,是需要进行延期收汇登记的。”那我是不是可以理解为:如果企业不需要收汇,只是用进料抵扣的话,就不需要进行延期收汇登记。请问我的理解对吗?如不对,望赐教,谢谢!
- 自己从国外进口一批货物,在国内加工后再出口.因为公司没有国内销售所以无法抵扣进口增值税.关税可以入成本,那进口增值税应该怎么处理.
- 国税老师您好,新办外贸公司处于一般纳税人辅导期中,货物出口后,购进的增值税进项发票,认证后,可以作当月进项转出吗,也就是说,辅导期对增值税发票没有隔月抵扣说法, 可以当月认证当月作进项转出吗
- 您好,您的意思是说这个月购进且已经出口的货物必须取得增值税发票是吗?还有您说的本月认证下月抵扣怎么理解?
- 我公司系工贸公司,现购入一批养护蜡,用于出口产品的抛光,增加产品光泽度,请问这个养护蜡的增值税发票能否抵扣
- 公司的自备车,所用油费,取得的增值税专用发票,在什么情况下,可以抵扣?是否和公司性质有关(如物流公司等)?
- 国税老师您好,我想问下,固定资产抵扣----空调、电视机等这些电器设备开进来的增值税票,现可以抵扣吗?汽车是不能抵扣的对不对?谢谢回答
- 我公司2009年1月份开具增值税发票一张给对方单位,在1月19日时对方告诉我发票开错了,让我作废重开,我让对方把抵扣联和发票联给我,我作废后重开,他们说春节后给我,让我先作废,我就在电子系统里作废并重开了一份,可2009年2月8号的时候,对方给我打电话说作废的发票已认证,这怎么办? 请帮帮我,谢谢了!
- 我们公司11月有服务业发票作废入账的一直未抵减掉,这个月抵减的时候因为12月份开票金额较少,但是累计的抵扣金额又较大,所以导致申报金额变为负数了,想问一下这样的话,该怎么申报这笔负数金额呢?
- 请问,进项发票进来100T,其中56T出口,其余的内销.我把发票转不抵扣了,那内销抵扣这部份税金怎么调出来?那部分还能抵扣吗?
- 新购买一辆依威克客车,进项能抵扣吗?
- 老师您好!我们是一家外贸公司,客户通过快递给我们寄了一批产品,由此我们产生了进口关税和增值税,现在我们找了工厂对这批产品进行了简单的加工,现在需重发给客户,请问我们该怎样报关?增值税和进口关税可以抵扣吗?如能抵扣是否只需工厂开具加工费发票,加上我们的进口关税发票和增值税发票?谢谢!急!注:我们没有加工手册。
- 老师,你好,我司的出口发票丢失了,要怎么处理啊?挂失可以吗?需要发票吗?进出口企业在VPDN国税申报怎么操作?有操作手册吗?有请发送qiuchanghui52@163.com,特别是我做出口退税,购进货物取得的增值税发票的进项税额能抵扣吗?不能抵扣的要怎么填?内销和外销收入要区分开填吗?填哪张表?谢谢
- 您好!我公司于2008年1月份国内购进货物一批,原打算部分出口,并已向国税局申请开立分批单,后期由于客观原因导致货物暂不出口,并于2008年11月份向国税局申请撤销分批单。根据《国家税务总局关于外贸企业出口视同内销货物进项税额抵扣有关问题的通知》规定:“外贸企业应在30天内向主管退税的税务机关申请开具《证明》”。请问我公司是不是应该向国税局申请开具证明呢?谢谢!
- 老师您好,我司出口一批货物,且对应的核销单已核销了,后来由于货物不符合外商要求,退货了,签发了进口报关单的付汇证明联,再之后我司以一般贸易方式重新出口这笔退货,那么之前签发的进口报关单可以用来抵扣吗?
- 再问:购入的办公用物品(打印机、传真机、办公耗材)取得的增值税发票可以抵扣吗
- 我公司是一家进出口公司,从别的厂家购入一些商品,有增值税发票,现在作为货样报关出口免费提供给国外客户,也就是说不收汇,这样的话,我这个增值税发票可以抵扣吗,我这个货样应该如何入帐
- 进料对口的核销单核销后,用于抵扣的进口报关单如何通过电子口岸系统进行核注、结案处理?
- 老师,你好! 我们一票货物贸易方式为"进料对口",现在要进行核销单核销.按照规定,进口金额是可以抵扣的.我想问一下,核销的时候如果要提供进口报关单,应该是"付汇证明联"还是"进料加工专用联"?注:我们手上现在只有付汇证明联,可以办理核销抵扣吗?
- 老师,你好! 想请教一下关于核销的问题,我们有一票进料对口的货物,出口的金额是20871美金,进口是4322美金.现在要核销单核销(因为第一次做,所以手册先核销掉了),进口报关单已经交给海关了. 现去要进行核销单核销,外汇局的老师说没有进口报关单,进口金额不能够抵扣,只能够全额核销.我想问一下:这种情况下,接下来我要怎么样操作?如果全额核销的话,回对我们公司和退税有什么影响? 现在有点急,希望老师可以尽快回答,谢谢!
- 专家:你好! 我想问的是我们的技改项目已经备案了,时间是2008-6到2009-6,但是国产设备清单有变动,能否变更备案,增加设备吗?
- 您好!证明进口增值税发票真实性除了税务局向海关发送协查函外是否还有其他办法?因税务发的协查函到海关三四个月了到目前为至还未回复,因关系到我们几十万税票抵扣金
- 老师,你好,我想问一下,我是一家外贸公司,现在我丢失了一张增值税发票的抵扣联,请问还能申请退税吗?该抵扣联已经认证了
- 您好:增值税发票抵扣超过90天,已不好抵扣,不做抵扣可以做帐吗?如不能应怎么处理?谢谢!
- 你好,我们是生产型企业,假如我在外面采购些产品回来,但是还得经过我们自己加工的,厂家开给我的是含17%增值税的,那我出口的时候我那这个进项税去抵扣就可以了么?还是说还要再缴纳税呢,如果有,那我该缴纳多少呢?
- 你好!我公司开展进料加工,主要原料进口,其他国内采购.请问产品出口后是否可以抵扣国内采购原料的增值税进项税额,这样表述正确吗?如果出口产品可以退税,是否按免抵退操作?
- 你好,我公司于6月1日开始辅导期,6月未发生销售,6月进项税额229.72元,七月发生销项税额13256.26元,进项税额12550.22元.在填增值税申报表时发现7月只能抵扣进项229.72元,请问7月进项税额12550.22元在7月不能抵扣吗?
- 我想请问出口纸张,出口退税率为0%,那么进项发票能不能认证抵扣?应该不会按内销处理这笔销售收入吧?