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- 您好!请问一下:我公司是外贸企业,准备做进料加工。 并委托其他工厂进行加工。 加工完成后再出口。 进料加工申请退税,发票是怎么开的? 是只能根据加工费申请退税吗? 国外和国内的料件能不能申请退税的? 还是根据报关金额申请退税?
- 外贸企业从国外进料,委托国内生产企业加工为成品,并支付加工费,请问外贸企业凭加工费发票能申报出口退税吗?具体政策依据?需要向税务机关提供什么资料,走什么流程,谢谢。
- 你好,A司不是生产型企业没有生产实体,现做的进料加工业务,只能委托另一B公司做加工,即委托加工,B公司给A司开具加工费发票,A公司报关出口,报关单上经营单位为A公司,发货单位为B公司,这样B公司是否可申请退税?因A公司没有生产能力,不能退税
- !我司现在有一批客户免费提供的ABS胶粒给到我司作为前期开发和样品试用,加工出来的试验品不收取加工费,送给客户的合格样品会收取一定的加工费。请问这种情况我司应按何种方式申报进口该批ABS胶粒原料,谢谢!
- 外贸企业的进料加工贸易,零税率。进口原材料,生产出口商品和内贸商品,内贸商品已补税,出口商品是否需要交纳销项税?若要交纳,进料加工业务产生的加工费进项是否可以用于抵扣?
- 来料加工中的工缴费是指什么,是指每件加工费吗
- 你好,我司客人提供部分进口材料,无需我司付汇。因客人只提供部分材料所以我司委托工厂生产加工时工厂还需在国内采购部分材料。这笔业务是否属于来料加工? 属于的话,成品出口报关时我司的出口报关金额是包括进口材料的金额和我们收取客人的加工费以及我们向客人收取的国内料件金额吗?需要单独列明吗?国内料件部分是否可以退税? 谢谢!
- 我们国内购买原材料后委托境外企业加工,请问就支付给境外企业的加工费是否需代扣代缴增值税?
- 您好!老师,生产企业外购商品出口,不属于出口视同自产商品,是不是实行出口免税?购进的材料和加工费是否需要做对应的进项转出?出口货物正常开具增值税普通发票后,还需要在生产企业出口退税申报系统中录入数据,报税电子数据吗?请老师帮忙解答,谢谢!
- 我司从A公司进口一批原材料,贸易方式为来料加工,那么我司除了收取加工费能那关单去做收付汇业务吗
- 我司有一单这样的业务,需要从台湾采购原材料,由台湾供应商直接发往泰国加工,我司付泰国加工费后,由泰国直接发往我司韩国终端客户,整个过程原材料和成品都不经过国内,但是需要付台湾原材料费用和收泰国成品费用。那付汇和收汇时交易代码填哪个呢?
- 从台湾进口面料,在绍兴加工成桌布出口到美国,可以办进料加工吗?办理进料加工不需要缴纳关税,但是还要缴纳增值税吗?如果要,那增值税是按什么为基准计算缴纳?是按面料的价格计算还是加工费计算增值税?在出口退税时,这个增值税可以抵扣退税吗?谢谢!
- 你好,我司客人提供部分进口材料,无需我司付汇。因客人只提供部分材料所以我司委托工厂生产加工时工厂还需在国内采购部分材料。这笔业务是否属于来料加工?属于的话,成品出口报关时我司的出口报关金额是包括进口材料的金额和我们收取客人的加工费以及我们向客人收取的国内料件金额吗?需要单独列明吗?国内料件部分是否可以退税?
- 外商无偿提供一条流水线设备,我司持续为其加工产品,只收取加工费。这些设备是否免关税不免增值税,但增值税可以用来抵扣?设备监管和抵扣方式是否与减免税设备一样?
- 美国客户A问我司采购成品,我司(境内企业)和缅甸厂商B签订合同,我司将原料出口给缅甸厂商B,缅甸厂商B加工成成品后出口至美国客户A,之后美国客户A付款至我司,我司将加工费付给缅甸厂商B,请问此业务是否属于转口贸易?另外,由此导致我司收款金额大于原料出口额,我司付加工费后也没有相应的进口,是否符合外汇方面的规定?
- 我们是商业外贸进料加工委托加工方式出口的,今年6月份出口的一批货,到现在加工费发票还没有来,供应商倒闭了,不给我们开发票了,所以没法退税,我们若是不退税了,还需要在出口退税申报系统里做吗?
- 你好!进料加工出口收加工费的,国家外汇平台本笔款项是否为保税货物项下收入是还是否
- 染色加工费如何计提入账
- 老师好,我单位是服装生产型企业,接到一笔对外加工业务,对方单位需我们开具增值税发票,请问对外加工费所交的增值税与销售的增值税一样能从其它单位开进进项发票来吗?
- 各位老师好,我想问一下我们有票货的话到时候分别有个染色费,pu加工费,水洗费,我们的涤纶针织的,那我是不是报关报涤纶针织染色PU水洗布。HS编码按照6006320000来归?还有pu的话影响HS归类的吗?PU加工费这个工序只是pu烫膜,没有涂层的。然后工厂开票是开PU加工费的。
- 我司的一批货物需要日本那边的公司加工一下,最后再回到我司,我司需支付日本公司加工费,请问这种情况要采用什么贸易方式?
- 老师请问我有一批产品需要加工,加工后收到产品加工费专票,还没有付款,分录应该记入什么科目呢,谢谢
- 老师请问我有一批产品需要加工,加工后收到产品加工费专票,还没有付款,分录应该记入什么科目呢,谢谢
- 老师,您好, 请问老师,从为企业利益考虑(即节税),来料加工企业采用深加工结转的方式是不是要比外发加工好? 麻烦老师指点,谢谢. 理由是外发加工要开加工费的增专票,有要交增值税的问题;而深加工结转要开的是出口发票,不涉及交增值税的问题(增值税免税)
- 你好,我公司有一笔来料加工业务,监测系统里查不到进口报关单信息,但有出口报关单信息,金额为全部出口商品的金额,我应不应该在监测系统里对这笔业务做报告?可以正常只收加工费吗?
- 老师你好!我司一款价值$10服装,国外客人提供面料$7,我司加工费$3,那么报关出口时价格应该报$3,还是$10。退税又是按照多少价格来退的?
- 你好老师,想问一下,我们是国外提供一小部分的配件,我们生产整个产品主体,再和这个配件安装好进行出口,这样的情况是属于哪种加工贸易,我看了来料加工和进料加工好像都不太完全符合我们的情况。而且国外是需要支付加工费和我们生产的这部分产品的费用的。
- 退税新政在今年8月有所调整。外贸企业委托加工,收回成品出口退税的,退税提供的加工费发票上需包含原材料的成本。企业凭坯布发票、加工费发票是无法退税。那如果外贸企业将坯布作价给加工厂,再由加工厂开含原料成本的增值税发票。这相当于外贸企业买进坯布,平价卖出,最后再买进来,这样外贸企业就虚增了销售额,这中间会增加哪些税收,比如地税之类的?
- 您好!我们是外贸公司,现在想做进料加工业务,第一次接触,能不能说一下进料加工的流程。我们应该做哪些准备?我们进口发动机,找工厂生产成电动工具后再出口。因为生产成产品,不只是加工费的事情,还有很多的其他配件需要工厂提供,不能用委托加工吧?采用作价加工,是否有更多的手续需要办理?请告知。谢谢!
- 我们公司是做服装出口的,开给客户的发票是加工费和面料费分别列出的,没有和关单上对应品名和数量对退税有没影响什么的
- 老师,你好,我公司是生产企业,在来料加工复出口时,开票金额开出口货物金额跟报关单上一致对吗?这样的话,账务上怎么处理,因为只收取加工费,所以会计分录应该是 借:应收账款----XX公司(加工费金额) 贷:主营业务收入----出口外销这样的话跟增值税报表跟 出口退税报表上 就不一致了!
- 老师,你好,我公司是生产企业,在来料加工复出口时,已经拿到出口报关单,这时需要在出口退税申报系统里 录入吗? 怎么录入? 录入金额填多少?报关单上有两个金额,一个是收取加工费金额,一个是出口货物金额。应该录入哪个金额?
- 老师,你好,我公司是生产企业,在来料加工复出口时,开票金额应该开多少?开收取的加工费金额,还是出口货物金额?
- 植绒加工费属于那个行业,行业里细分为什么?纺织业、羽绒及羽绒制品制造业、服装及其他纺织品制造业;印染加工业;机器机械及设备制造业;五金、加工、修理、修配业;化学纤维制造业;其他行业。。。。应该选择那一个?
- 你好,老师,请问来料加工的延期收款的金额是不是填加工费。还是整批出口的金额?
- 您好!我公司是来料加工企业(三来一补),我在监测系统里面查到总量差额率低于下限,为-54%,工缴费率为2%,请问这种情况该怎么办?因为是来料加工企业,所以出口的金额为(主料+加工费),收汇金额为加工费。期待您的解答。
- 你好,我公司是一家外贸公司,先在杭州购入一批真丝面料,开进来的增值税发票品名是“真丝面料”,委托绍兴工厂加工成真丝印花围巾,报关单上的品名是“真丝印花围巾”那么绍兴工厂那边的加工费名品应该怎么开,是真丝面料印花加工费还是真丝印花围巾印花加工费呢或者是其他?还有境内货源地是应该写杭州还是绍兴?
- 老师,您好.我企业是来料加工企业,1) 以前需要在报关行打出 收汇核销联原件 用于外汇核销使用,现在核销取消了,那还需要打收汇核销联原件吗? 这样就不需要支付打单费了.2) 来料加工企业是收取加工费的, 新政后,因为无需合同备案,那么可收汇额度和应收汇比例的概念还存在吗? 谢谢.
- 老师你好,我们企业不需要付汇进口,按照境外企业的要求进行加工或者装配,只收取加工费(加工费是几张报关单一起收的),那么在货物贸易外汇监测系统的延期收款怎么操作(我们只收货物总金额20%的加工费)。
- 你好,我是杭州的外贸公司,5.29出口成品品名为染色针织布,HS:60063200---合成纤维制其他染色针织或钩编织物(染色),进项发票品名是针织坯布和染色加工费,请问针织坯布能否归类到HS:60063100---合成纤维制其他针织或钩编织物(漂白或未漂白)?退税申报系统输入进货商品代码是用染色针织布HS(60063200)还是针织坯布HS?
- 老师,您好,我公司是做来料加工的,那么延期收款报告的金额为加工费还是出口金额
- 老师: 您好!是否有新政策规定: 全棉坯布 + 全棉坯布染色加工费 从7月1日以后开始不能退税,要申请退税,要求必须是成品: 全棉布或是全棉染色布? 若真是这样,像我们这样买坯布和找染厂加工出口的该如何操作?
- 我司为贸易型进出口企业,现委托一加工厂做手册做来料加工,现在要开加工费普通发票,之前咨询了很多人,有的说,开票名称就是和报关单上一致,比如说报关单上是羊皮男式夹克,那开票名称就是羊皮男式夹克,有的说开票名称后面要加加工费几个字。还有就是有的还说发票上要注明加工的货物名称 数量 金额,以及免税证明编号。我想问下到底这些是不是硬性的要求啊。
- 我司为贸易型进出口企业,现委托一加工厂做手册做来料加工,现在要开加工费普通发票,具体有哪些细节,比如说开票的名称。
- 您好!请问我做进料加工,经营企业与加工企业是同一个,经营企业退税就是退的加工费的税款是吗?退税的流程是怎样的?进料加工海关手册核销与外管收汇核销有无先后?
- 老师你好,外销同一单要配多张坯布发票和加工费发票单价最能相差多少?(因成品布做好分几个加工单位和几个坯布厂进货)
- 来料加工手册核销时,发现报关料件总额比进口料件总额多170美金,相应的加工费少报了170美金,出口总额跟合同一致的。该怎么办?
- 老师我有一单外销品名为:涤纶针织色织布。配进项发票:涤纶针织色织坯布+涤纶针织色织坯布定型加工费可以吗?可报关单上没有显示定型的加工程序,这样对退税有影响吗?
- 老师:您好!我收到两张发票,一张是购钢板,一张是付加工费的,等于是购钢板付加工费做成模具,分录要怎样做,然后增值税申报中这两张发票是合起来放固定资产增值税申报呢?还是放材料的?
- 我想问一下我公司采购进来的坯布发票比如说1000米,但是我这个月只出500米,加工费开进来也只有500米,我这个坯布发票能分割吗?如果不能分割要去办退税该怎么处理,谢谢。
- 老师们,我们公司之前做了个进料加工,提供料件的外商和获得成品的外商是一家,现在客人自己把料件的费用付了,因此他们只愿意给我们加工费,但是我们做的是进料加工,客人那么做就变成来料加工了,手册会不会核销不掉,怎么办?
- 老师您好! 我司问一家工厂购入棉花,请另一家工厂加工成袜子,增票有两张,一张棉花,一张袜子加工费,报关单上报着品名是袜子,这样要怎么退税?谢谢
- 老师我有一单外销品名为:海纶针织色织布。配进项发票:涤纶针织色织坯布+涤纶针织色织坯布定型加工费可以吗?
- 经询问如果是委托加工的,商贸退税是退原材料的税,可是原材料多,杂,如何申报编码?加工费到是可以根据报关的成品来。
- 老师您好 在总量核销的模式下 进料加工贸易如何进行网上报告比如我司一月收到海外厂家材料款10万元,但是没有付款,加工之后金额为30万元,出口后一个月收到对方20万元的加工费
- 我公司有一部品需要到国外总部进行加工再返回我司,我司付加工费,请问是否可以以出料加工(1427)进行?
- 老师你好。想请问下,外贸公司报关品名是涤纶印花布,进项发票开涤纶坯布和涤纶坯布加工费 这样可以退税吗 我们是绍地区的企业。
- 老师您好。请问开来料加工的出口发票,发票金额是否为申报出口的金额(工费+料费),还是只是加工费的金额?望不吝指教。谢谢。
- 老师您好,我公司是生产企业,外贸公司委托我公司进行加工,加工完成后交由外贸公司进行出口,该外贸公司与国外客户是来料加工业务,外贸公司把来料加工免税证明给了我公司,那我公司开具给外贸公司的加工费发票是增值税专用发票还是普通发票呢,谢谢。
- 您说:(对201112151168的追加提问是CS02回答的)商务局的变更说明,是我原先的变更说明,还是我需要去商务局重新办理一份新的变更说明,如果是使用原先的变更说明,录入数据后是93%的比例,系统无法通过,外管局要用什么方式给我们核销,我们这的外管局说这种情况他们没办法核销,我们这的这种业务状况比较少,要是我去商务局重新办法一份变更说明,我应该让商务局给我们出一份什么形式的变更说明,谢谢!现在特别的困惑。
- 老师您好!我是一外贸公司,货物出口报关时品名为“人棉绣花染色布”,开进来的进项发票为“人棉坯布”+“绣花加工费”+“染色加工费”这样行不,对退税有没有影响?
- 老师你好,我们公司是做服装出口的,开给客户的发票是加工费和面料费分别列出的,但数量,品名没有与报关单严格一致,能否退税?
- 我想继续请问:我公司的供应商,也就是生产商,如果该公司开具给我公司的发票上也是分别列明"沙发配件"及"加工费",我公司根据供应商开具的加工费,等额开具给客户,这样可以的吗?谢谢!
- 请问:公司是商贸型企业,营业范围是零售和批发沙发类产品,现在有个客户提供一批生产沙发的主要材料,其它辅助性材料由我公司转单的生产企业购买,该客户要求我公司开具的发票上有部份是加工费,部份是沙发配件,请问我公司(商贸型)可以开加工费吗?谢谢
- 先由生产企业就加工费这部分开具增值税普通发票给外贸企业,外贸企业凭此到主管局开具《来料加工免税证明》给生产企业,生产企业凭此免加工费的增值税。整个财务做账过程不懂,是先开含17%增值税的普通发票后凭来料加工免税证明去退这个税呢(先证后退)?还是开好17%增值税普通发票后凭来料加工免税证明不征也不能退呢? 还是直接开不含17%税的普通发票?请指教
- 你好,我司因客人需要,须将他们的产品由阿联酋发往国内,让我司进行喷漆(加工)然后再重新运到阿联酋。此产品是我司的经营范围之类的,我司收取一定的加工费;请问这样的话,产品要报关吗?如果报关,该用什么贸易方式?谢谢
- 你好 我想问一下 我第一次做进料加工,出口成品出去了第一批以后要核销了,外管局老师告诉我要先填写那个“补录入信息申报”,是选择“加工合同管理”吗?里面有个料件总额、进料加工费、出口总额到底应该填哪个数字?
- 来料加工业务,复出口报关原材料费525欧元,加工费1155欧元,该笔业务已结关,在电子口岸的结汇申请看一下来料加工的额度只有332多一点的美元,怎么额度这么小?如果额度是正确的,那以后结汇不就是额度不够了吗?那该怎么办?
- 尊敬的老师您好:我是北京一家外贸公司,与国外客户进行来料加工,加工业务委托书给浙江一家工厂,请问加工厂开具给我方的加工费发票是专用发票还是普通发票,我方收取国外客户的加工费是否作为应税收入,来料加工出口免税不退税,具体怎么理解。谢谢
- 我司是有进出口权的单位,我司将从香港进口一条旧的游艇进来维修,维修好后出口还给客户,我司收取客户修理费。请问,进口时填报的报关金额是否是双方都承认的暂估金额?出口时的报关金额是否等于进口报关金额加所要收取的加工费?
- 用于出口的,影响退税吗
- 我们有一项有意项的业务:就是从香港进口一批仿宝石不付汇的、放到杭州的工厂加工支付付加工费、(就是把仿宝石镶在围巾上面的、围巾是国内的工厂提供的)再出口到德国、这样的话是算来料加工吗?
- 请问来料加工预收货款注销的时候填的是加工费还是要加上料件费呢
- 你好,我们是新办的外贸企业,能不能把购进来的货物外发给加工企业(新办的)进行加工成品,再进行出口,加工企业能不能开加工发票给我们。加工企业本身自己也具有出口能力
- 您好!想请问保税货物外发加工的有没有对加工费的币别限制?
- 外商提供辅料,我们不收加工费,只是收取正常的货款。那么这张以一般贸易进口的进口报关单需要怎么处理呢。
- 国外客户提供辅料,加到其购买的产品中,但不收额外的加工费,只收正常的货款,这种形式属于来料加工吗
- 请问:做来料加复出口,开外销发票金额是按复出口报关单的金额开票还是只要开客户汇的加工费的金额开票就可以了?
- 我们公司报关涤棉染色布再去工厂植绒 植绒部分的 就有涤棉染色布植绒加工费了 这个退税的话HS编码用哪个啊 朋友说用涤棉染色布也可以的???我想问可不可以的啊
- 可以这么做分录吗?借:库存商品 贷:应付账款(未开票)待发票开进来以后再做借:应付账款(未开票) 应交税金贷:应付账款(已开票)
- 销售已做,染色加工费发票才到怎么办?急
- 谢谢老师了,详细点
- 来料加工报关单备注为加工费,外管局核销只能核销加工费部分吗,国产料件没有加到加工费中,这部分国产料件货款是否无法核销,也无法办理免税?老师,感谢您孜孜不倦的解答。
- 我们生产型企业做来料加工,退税系统录入是录入加工费还是总价
- 老师您好,来料加工出口,到时对核销来说,是不是一定要出口报关单的唛头一栏里注上来料和加工费的,有没有其它要注意的,谢谢
- 老师好!坯布发票2852.6米*8.376068376=23893.57+4061.91,加工费发票分两张,分别是1809.1米和980.7米,其中1809.1米出外销,980.7米走内销,问坯布发票如何分割,另转内销的税额该如何处理,是否还可以抵增值税。谢谢!
- 老师你好,请问来料加工的加工费到时有没有退税的,谢谢
- 老师你好,请问我们做来料加工的,比如进口1000USD,报关出口2000USD,到时核销的时候,客人只打了加工费1000USD,那会不会影响核销啊,因为报关出口有2000,实际只收了1000,谢谢
- 老师,您好!继续刚才的问题,关于全涤弹力色织针织布,我可以报全涤弹力针织布吗?因为色织就是纱线买来有颜色的,不需要开加工费,所以可以不把色织写进去吗?谢谢!
- 老师,您好: 外商无偿提供一条流水线设备,我司持续为其加工产品,只收取加工费。1、这些设备是否免关税不免增值税,但增值税可以用来抵扣,是吗?设备监管和抵扣方式是否与减免税设备一样?2、原材料采用来料加工,手册有效期为一年,那么不作价设备,也需要办理一本手册,那这本设备的手册,有效期是几年呢?3、设备监管5年后,如果解除监管,设备可以留在境内吗?还是必须退运出境?
- 老师,您好: 外商为我司无偿提供一条流水线设备(已使用过),专门用来为其加工产品,我司只收取加工费。请问:1、我司是不是需开展来料加工?2、这条流水线设备,是否可以做为“来料加工”不作价设备,免税进来?所有设备都可以免税吗?3、设备在国外已使用过,能否进口?如果可以需要办理什么手续?
- 老师好我司是来料加工业务,我司在出口产品后,加工费合同上是$20000,但是因为美元兑人民币汇率变动,客户汇来的金额有$24000,这样会影响核销吗?是否能完成收汇.另外出口收汇的手册是否可以提供一份,谢谢了.
- 你好,今收到来料加工的加工费尾款USD2000,可是还没有拿到正本报关单原件,听说如果没有拿到正本报关单的话需要先到电子口岸上做预收货款结汇,等单子下来了,再把预收货款注销掉,我也不知道该怎么弄?步骤是怎么样的?如果拿到正本报关单的话直接去银行结汇吗?网上的注销还需要吗?请指教,.谢谢
- 老师你好,我们公司是做服装出口的,开给客户的发票是加工费和面料费分别列出的,但数量,品名没有与报关单严格一致,能否退税?
- 我厂是罗口针织厂,收到一张增值税专用发票,货物或应税劳务名称是染色费,请问老师这个算加工费用吗,怎么做会计分录谢谢
- 老师您好:我要问的是,A公司是有进出口经营权的生产企业,B是外贸公司,B有业务让A加工,料件由国外客户提供。加工费由A公司收外汇。照理应该由A公司办理来料加工手册,是不是?但现在是A公司没有人员办理手册那是否能由B公司进口来料,来料加工手册由B办理,然后发给A加工,A生产成品报关出口,收汇。请问老师能否这样操作,具体要怎么做? 商检以及报关的时候谢谢
- 我司是外贸公司委托工厂加工一批香水,进口香精,需要工厂买瓶子,请问瓶子的费用能不能让工厂开袋加工费发票里边,开票摘要写什么?另外工厂开的香水加工费发票要不要交消费税?
- 老师您好: 我们有来料加工手册,我从来没有做过手册,遇到些问题想请教。手册下面我知道有进口料件的单价,出口成品的单价,还有加工费,收汇的时候,企业收的只是加工费的部分,那在报关的时候,企业提供的发票上,金额如何显示,还有报关单上要怎么写。谢谢
- 您好,老师!继续前面的问题,水单上的金额超过了来料加工的加工费,剩余部分是一般贸易(进料加工)货款或预收款,这样可以结汇吗?来料加工(超过90天,未收汇)银行向外管申报的是加工费不是货款,也需要登记延期收款吗?谢谢!
- 您好!老师,我想问下,1、来料加工收汇超过3个月需不需要再外管网上服务平台上申请延期收款?2、假如一张水单上超过来料加工的加工费,那多余的那一部分的钱怎么结汇?3、预收款有没有额度限制?已登记的预收款注销有没有期限(还没出货)?
- 请问:来料加工预收货款注销中的出口金额是填加工费和料费的合计数还是就填加工费?谢谢
- 买坯布开涤纶网布 ,再加印花加工费 该报什么品名呢
- 感谢老师之前的回复!在2006年,有四票未核销金额,两票USD3000多,一票USD2000多,一票USD1000多,老师之前的回复说“企业只要利用差额核销和其他贸易方式核销就可以了”,我想问一下如何做这个差额核销和其他贸易方式核销???我们只有一张有结余的水单,也没有报关单和核销单,试问这个怎么处理?还有一个问题我想咨询一下这个问题是怎么产生的?照理说不应该产生这种情况的啊,每次加工费都是根据出口的报关单决定的啊,怎么会产生未核销金额呢,望老师解惑,非常感谢!!!
- 您好,我想请问电子口岸里来料加工出口报关单比例内可收汇金额是怎么计算来的?是按总金额的30%还是加工费的30%。我现在遇到一笔报关单结汇,可银行算出来的可收汇金额大于电子口岸里显示的比例内可收汇金额,无法收汇,请问这个可收汇金额是外汇局自动生成的吗?如果要收汇,企业该怎么操作?谢谢
- 请问宁波市国税是否有出过一个关于出口退税申报的进项发票不能再有后加工费,一律要开成成品发票的通知,现在我们有家销货商,拒收我们开出的底布+加工费发票,理由是国税有相关规定?谢谢!
- 如果企业来料加工比例是低于30%的,那么是给企业实际加工费的额度还是仍旧按照30%来呢?
- 上一次我有提问:如果企业来料加工比例是低于30%的,那么是给企业实际加工费的额度还是仍旧按照30%来呢? 贵方答复为 来料加工比例现已调整到30%,故没有比例低于30%这个说法,请企业明确问题内容。可能我提问题表达得不够好,我的意思是如果企业报关单上加工费为USD2000,而报关单总金额是USD10000,也就是说这个来料加工是比例内的,那么在电子口岸里给企业的来料加工比例内额度是USD3000(按总金额的30%)还是USD2000(实际加工费)呢?
- 你好!我司有一笔来料加工出口,加工费报关金额是USD17000,但电子口岸卡里的额度只有USD13000,我想请问一下这个额度为什么少了?还有来料加工收汇是不是要一笔对一笔的?谢谢!
- 您好,我们现在有一批面料加工出口,进项发票是涤纶染色布+涤纶染色衍缝加工费,现在我们不知道报关品名应该是直接报涤纶染色布呢还是报涤纶染色衍缝布?因为第一次做这个加工工艺,不是很清楚,HS编码里有只底布的没有衍缝加工的.谢谢!!
- 老师,您好: 关于加工贸易,如果料件全部由经营单位采购,然后委托给加工企业进行加工,帐务上采用“委托加工”做帐。 请问:1、加工企业将成品加工结束后,开票给经营单位,是不是只有“加工费”? 2、后期退税也只能退“加工费”这块吗?当初由经营单位采购的国产料件能否退税? 请老师帮忙回复,谢谢!
- 老师,您好: 进料加工贸易,如果保税料件由经营单位采购,国产料件由加工企业采购。经营单位采取“进料作价加工”处理帐务。即将保税料件作价开票给加工企业,与国产料件加工成成品后再将成品开票返回到经营单位出口。 请问:1、经营单位退税能退哪块?加工费+国产料件??还是其他请老师解答,谢谢!
- 我们有一张加工费发票销货单位是小规模企业,而且是对方国税代开的,我现在在出口退税系统里按常规的加工费输入,在预审反馈的结果是:"该发票(.....)与总局销方发票纳税识别号不符",但是我把这条进货记录删掉重新预审,结果出来还是有这样一条,我也向销货方核对过税号,发票认证也通过的,请问这是什么原因,是国税局的网络问题吗?如果是这样,那我可以正式审报吗?谢谢