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- 非生产型贸易公司开具的增值税票能用于办理出口退税吗? 还是一定要生产型企业开具的增值税票才可以办理?
- 您好!我司为贸易公司,出口报关单上有2个品名,HS前4位相同(分别对应2份增值税票),如果提单上只显示1个品名(即把报关单上的2个品名的货物合并),请问影响退税吗?多谢!
- 我公司已经完成五证合一,今天收到客户的增值税票,客户也已经是五证合一了,但客户使用的还是旧的发票专用章,请问此发票是否有效?
- 您好!我司为贸易公司,出口报关单上有2个品名,HS前4位相同(分别对应2份增值税票),如果提单上只显示1个品名(即把报关单上的2个品名的货物合并),请问影响退税吗?多谢!
- 您好!我们货物报关时,报关单上同时注明了二个单位:(个) 与 (千克)增值税票开进来:有的是按(个),有的按 (千克)请问外销发票上的单位要如何开具?是按个,还是按千克?
- 你好,我厂是小规模纳税人的砖厂,在厂里自己为客户开具普通增值税发票,我们交的税点是多少?我们自己能否为客户开具专业增值税发票?我们在加油站加的柴油给我们开具了专业增值税票,我们能否抵扣?敬盼答复。谢谢。
- 我公司是生产制造业,准备进口一批设备,但我公司未办理海关登记证和对外贸易经营者备案表,我公司可否采取代理进口的方式进口这批设备?如果可以代理进口那么海关开具的关税和增值税票是开给代理公司还是开给我公司?
- 老师您好!我们是一家纯外贸公司,如果我们从另一家非生产型企业采购货物用于出口,他们提供增值税发票,请问我们可以以此发票来办理出口退税么?是不是一定要是生产型企业提供的增值税票才能用于办理退税?注:所涉及的产品是植物提取物粉末,主要用于食品保健品的添加。
- 我公司已经完成五证合一,今天收到客户的增值税票,客户也已经是五证合一了,但客户使用的还是旧的发票专用章,请问此发票是否有效?
- 老师您好,请问劳务费如果开发票是开营业税票还是增值税票?
- 老师您好!我们是一家纯外贸公司,如果我们从另一家非生产型企业采购货物用于出口,他们提供增值税发票,请问我们可以以此发票来办理出口退税么?是不是一定要是生产型企业提供的增值税票才能用于办理退税?注:所涉及的产品是植物提取物粉末,主要用于食品保健品的添加。
- 收到客户的增值税票, 客户已经是五证合一了, 但客户使用的还是旧的发票专用章,请问此发票是否有效?之前咨询宁波国税是可以用的,但不知道是否区分地区? 比如我司在宁海。
- 我公司已经完成五证合一, 今天收到客户的增值税票, 客户也已经是五证合一了, 但客户使用的还是旧的发票专用章,请问此发票是否有效?需要退回重新开具并盖五证合一后新的发票专用章吗?客户是2009年成立的公司. 谢谢
- 您好! 我公司于2015年5月代理天津市一家公司(使用单位)从日本在天津新港进口一个柜子。由于进口货代失误,没有告知报关行需要开具双抬头的海关进口增值税票专用缴款书,以致缴款书开具的抬头均为我公司。而我公司因经营范围的限制既不能抵扣这笔款项,也无法对外开具增值税票 。目前关税和增值税已交,也办理完清关手续。请问我公司是否能提出申请,在增值税和关税的缴款书上增加天津公司的名称。非常感谢您的答复。
- 工厂出口能否不要退税 然后不开增值税票,直接让客人汇款到企业账户 这样可以么?在账务上有问题吗?
- 你好,我公司因为叫别人去批一般纳税人,可代理只给我批了小规模进出口公司可海关税单是2014年8月份开的,公司变更一般纳税人是十月份请问一下海关能把8月份的发票冲红字重新给我开到十月份的吗
- 报关行在录报关单境内货源地时出错,现修改不了,与实际货源地出口的进项增值税票不是一个地方,请问这票货能退税吗?有影响吗?应该怎么解决?
- 不是增值税票
- 你好,退税用的增值税发票上本来要盖发票章的地方盖了公章还可以用嘛?有什么解决办法?
- 退税用的增值税发票开户银行账号被涂改了还能用嘛,已认证!
- 您好,请问,视同自产货物的退税流程是怎么样的?退税率是多少呢?是按照取得的进行增值税票上的金额还是报关单上的金额申报呢?需要准备哪些资料?如果不能视同自产货物的出口又该如何处理呢?
- 我司营业执照有进出口权,但没有去海关,外汇管理,外贸局备案。能出口货物吗?怎么抄作?进项增值税票还未开,可不可以先出口?等税票回来再去退税,可以吗?
- 我司进出口没有备案,进项增值税票未开,现在能出口液晶显示屏货物吗?怎么抄作?请指点!
- 我公司是外贸公司,出口一批货物,CIF价,上海的物流公司出的增值税票,有运费,订舱费,THC等费用,可以抵扣吗,运费票是单独开的增值税票,与其他代理费用是分开的.都是增值税票.
- 老师好,前面说到的报关单上的商品名称与出口退税申报系统中,代码一致但商品名称不一致的问题,那厂家开增值税票就按报关单位上的开,而不用理会申报系统中的商品名称,只要代码按报关单上输就行了,对吗?
- 您好!我司是外贸公司,现出口一票货物是从两个厂家进的货,报关出口时就报一个品名和单价,两个厂家开增值税票的单价是有要求一样吗(两厂家的产品单价是不一样的)?
- 老师,您好,我对出口退税的制度不了解,想请问您我国现行的出口退税是凭出口报关单退税还是凭增值税票退税?网上说的有点乱,麻烦您了!
- 我从国内某企业采购一台发动机(国外品牌),有增值税专用发票,然后我再出口可以拿到退税么?
- 老师,您好,我公司是商贸企业,进出口经营权没办下来,委托有进出口经营权的企业出口,那么在出口退税上应注意哪些问题:一是购货时,取得的购货发票应是我公司的名称吧? 二是报关单位上发货人是不是应是我公司的名称,关税和海关增值税票上是不是也应有我公司的名称? 三 收汇应是进出口公司,核销也是进出口公司吧? 四代理我们出口的进出口公司应给我公司开代理出口证明我公司才可以退税吧?
- 我公司是保税区的内资企业,我们付外汇给一家外资公司购货,但货物不进入保税区,后货物又出口的,1、我公司付汇属于进口吗?如果说不是进口,付了外汇,外管局会进行总量核查吗,怎么核销掉2、我公司取得外资公司开的增值税票后,出口后可以退税吗?
- 我公司是外高桥保税区的外贸企业,我公司准备从苏州的外资企业购货,用美金支付,购进后再出口美国收美金,这样操作的话,1、我公司从外资企业购货时不是进口吧2、如果外资企业有内销业务,那么它收人民币和外币的货款是没有区别的吧,它都是可以开增值税票的吧,和我们付什么币种无关吧3、如果能取得增值税票,那我公司就可以退税吧
- 保税区企业付外汇给外资企业购货,取得增值税票,我公司是新办企业,外管要求付汇要在平台上申报,我公司付外汇,但没有报关单,外管局进行总量核查能通知吗
- 老师,您好,我公司是商贸企业,进出口经营权没办下来,委托有进出口经营权的企业出口,那么在出口退税上应注意哪些问题:一是购货时,取得的购货发票应是我公司的名称吧? 二是报关单位上发货人是不是应是我公司的名称,关税和海关增值税票上是不是也应有我公司的名称? 三 收汇应是进出口公司,核销也是进出口公司吧? 四代理我们出口的进出口公司应给我公司开代理出口证明我公司才可以退税吧?
- 我是一家外贸企业,现在做了一票进口进料委托加工,当时在外经贸及退税局备案时提供的合同是RMB452400(含进口料件的),后到海关备案时海关说不行,改成了不含进口料件的RMB356352.现在我们货加工后出口了,要申请办退税了。我们通知工厂开增值税票是按452400的来开,还是按356352来开。如果按452400来开,又不合理,工厂开给我们的应该是不含国产料件的。如果按356352来开的话,退税局会不会以与他们备案的合同不一致而不让退税呢?
- 一直以来,我们都是出口后再要求供货商开来增值税票。这样就有一个问题,出口在前,进项开来的税票在后,请问这样合法吗?有不有什么具体要求??
- 您好。我们有一票货物有山东的一家公司和江苏的一家公司各生产一部分。这批货物的退税的增值税票有山东工厂和江苏工厂各开一部分。请问我们做报关单时,境内的货源地写 山东 还是写 江苏 ?
- 我司准备出口发货,船期就在最近,那供应商开的增值税票需要在船期后多久之内开给我司呢?我司是新外贸公司,谢谢!
- 粘扣带(编码5806109030 ),海关网站上单位是吨,请问增值税票单位可以是米吗?
- 您好,老师!1、我们的货原定是一月31日出口的,然后一月份已经拉去进仓,出口发票已经开具,结果过年后,来上班得知货是在2月11日出口的,那我上个月开的出口发票应该怎么处理,是直接在开票系统里红冲,然后再在这个月重新开一张呢,还是要像开增值税票那样到国税提交红字申请单,然后拿到红字发票号码再回来开?2、这笔出口已经在本月的出口退税申报时申报,那我下个月申报时,是不是先在收齐单证里做红冲,然后再在出口货物明细里录入一笔正的出口信息?.
- 变更时先工商还是先税务,另外可开增值税票给小规模纳税人吗?另外关于固定资产开票后减半征收是在一般纳税人表23行填减的还是直接在销项税中直接减?
- 09年后的买时有增值税进行了抵扣,现在卖出不能开增值税票吗?请给下具体政策吧,谢!
- 我商贸公司10年6月18日出口报关了一批货物,报关单日期也为6月18日,现在我想知道,我出口退税取得国内对方的进项增值税票日期是在9.18日以前,还是在出口退税最晚申报日前取得即可?
- 增值税票,对方开过来后,发现其它信息没错,但唯独银行的名称打错了。这张票可以过吗?
- 1、在报关单上有一项境内货源地,若填写为A省,但实际我商贸企业的进项增值税票为B省,这影响退税吗?有相关政策支持吗?因为有批货,改报关单麻烦。但确实是在另外的地方买的货。
- 1、在报关单上有一项境内货源地,若填写为A省,但实际我商贸企业的进项增值税票为B省,这影响退税吗?
- 要改报关单货源地,所提供的增值税发票增值税票开票日期要早于出口日期的才给予更改,开票日期晚于出口日期的不予受理改单。在实物操作中,供货单位都是在报关出口后才开票给我们,而且都是按照合同签订的信息开票的,并不存在逃税漏税的问题,海关以发票晚开于出口日期为由就不同意改单,作为我们企业该如何处理,错误的东西就不能更改了吗
- 要改报关单货源地,所提供的增值税发票增值税票开票日期要早于出口日期的才给予更改,开票日期晚于出口日期的不予受理改单。在实物操作中,供货单位都是在报关出口后才开票给我们,而且都是按照合同签订的信息开票的,并不存在逃税漏税的问题,海关以发票晚开于出口日期为由就不同意改单,作为我们企业该如何处理,错误的东西就不能更改了吗
- 我公司现处于辅导期,5月份有进项票,请问6月份可以往出开增值税票了吗?可以用来抵扣吗?
- 您好!我想请教一下,报关单上是不显示商品的规格型号的,那么如果增值税发票上的规格型号跟商业发票等的不是完全一致,请问对退税会造成影响吗?还有,报关单上显示的是美元价格,增值税票显示的是人民币价格,退税的时候是按哪个计算的呢?谢谢您们的帮助!
- 老师,我司要送客户100万人民币的设备,国内增值税票购买的。我该如何报关,核销,中间还要交什么税吗?
- 老师!您好!刚才您说的只要开入相应的增值税票就不会影响退税,那么在报关出货后多少时间内开入增值税发票才不至于影响退税呢?这一票是1月25日出口的,核销已经核销,距离90天内核销及国税申报还有二十几天,也就是在四月份将相应的增值税票开入,是否还有意义?
- 1、销售09年以前使用过的固定资产,要开增值税票吗?2、如果我们购买别人旧的固定资产,年限如何确定?可以自己确定吗,要不要税局确认?
- 1、销售09年以前使用过的固定资产,要开增值税票吗?2、如果我们购买别人旧的固定资产,年限如何确定?可以自己确定吗,要不要税局确认?
- 你好!我刚出口一批货物,工厂开来增值税票货物名称:玻纤布 规格:430g/m2,但是报关单只显示货物名称玻纤布,没有显示规格,其余的数量重量都是正确的!这样影响退税吗?谢谢!
- 现我单位是增值税一般纳税人,开票限额为一万元,如果遇到数额较大的业务,申请需要什么资料和符合的条件
- 你好!请问外贸增值税票这个月已经认证,我这个月申报。那退税申报可以放在下个月申报吗?
- 老师,工厂开出增值税票,品名脚手架配件,550支,货代给我的预录入上注了550pcs,但收到的出口报关单上没注550支,只有千克,能办退税吗?谢谢
- 老师,您好!我们是外贸公司,货物出口,外销货物进项增值税票认证是与内销进项增值税票一起的吗?认证完之后月初这样操作可以吗:不予退税部分在增值税附表二里作为不予免抵退税额转出,可退税部分在增值税主表里作为应退税额转出。转出之后这张发票是不是就不会抵扣内销了呢?我还是新手哦,烦请详解!谢谢!
- 老师,您好!国内购进用于外销的货物取得增值税票,我们把它与内销发票一起认证,认证后就是要进行抵扣的,怎么样才能把这部分税额分离出来呢,我们是贸易型公司。做进项转出的话可以吗?“进项税额转出”那个是错票才进行进项转出的吧?不知道该怎么处理了。谢谢!
- 老师,请问下由于新的海关要求提供申报要素,在预入单下来后,在大品名后面 也跟着一长串的申报要素,在增值税票上,工厂一定要写上这些申报要素吗,还是只要保持跟大品名一致就可以了.谢谢
- 您好!请问增值税票临时增量每个月次数上有限制吗?
- 你好,想注册一个新的外贸企业,可以为买家开具增值税票的那种,需要提供哪些资料?及注册资金及注册时间使用时间?谢谢
- 老师好,请问,样品快递给国外客户,是根据样品的实际数量及销售单价开具出口发票吧?那取得的进项增值税票,可以申请退税吗?怎么办理?
- 您好!因销售方是个人,不具有增值税一般纳税人或小规模纳税人资格,无法开具增值税发票或向税务机关申请代开增值税票。企业从其购进货物,货物在出口环节是免税,但无法享受退税。哪现在像这种情况如果我们外贸公司从个人(或者农民)哪里购进产品,他们不能开具增值税发票给我,哪么没有发票我们不能做账入外贸公司账户呀,有什么方法我们能做账,另外现在我们没有取得增值税发票,我们外贸公司能直接出口货物给国外客户吗?(无法取得增值税发票不能退税)
- 国税老师您好,我想问下,固定资产抵扣----空调、电视机等这些电器设备开进来的增值税票,现可以抵扣吗?汽车是不能抵扣的对不对?谢谢回答
- 我司有一票进口增值税金额为20多万的海关税单,由于报关行归类归错,请问这张税票可以退回海关重新开具吗?谢谢!
- 您好,我司有一张填发日期为2008年9月2日的海关进口增值税票,按照90天申报日期的话在11月30日到期,我们12月拿去申报说过期,请问以上情况有什么补救方法没?谢谢因为按照税法,如果是12月1日到期的话我们只要认证了都可以在1月份进行申报,而这张税票刚好在11月30日,所以请教有没有方法补救,就差了一天。
- 你好,我想问一下,我有一笔340美元的出口,是贸易公司自营出口,我们提供不了增值税票,于是不准备退税,让它转为内销,我司需要做什么处理吗?
- 6月18日开具增值税票能不能冲红?知道的告诉一声,谢谢!