-
- 主页 > 标签 > 增值税发票 >
- 好!我是外贸企业,所以需要从生产企业开具增值税发票的成品出口,如何避免报关单上的数量跟增值税上有出入?
- 您好!我们是新开的外贸公司,由于是新手,报关的金额和工厂的增值税发票金额是一样的,这样会不会造成退税不成功?
- 我司是外贸公司,一般贸易交完税进口后,转销国内企业是不是还要再开增值税发票,另这种情况下进口环节增值税可不可以抵扣(据说外贸公司增值税发票不能抵只能退)?
- 请问,我是外贸公司进口后转销出口,听说外贸公司的增值税发票不能拿来抵扣,只能拿来退税!那么我进口交的增值税能不能退税呀?能不能拿来抵出口要补征的增值税?谢谢
- 老师,你好!我们上月出口报关一票,有两件货,一件是工厂会开给我们增值税发票的。但是还有一件,本来是按照一般贸易从国外进口过来的,后来由于没在国内项目用到这件货,所以我们原封不动的按照一般贸易出口回去。不可能会有增值税发票,也就根本不能退税。但是在做“浙江省货物出口销售统一发票”的时候,这件货(不退税的)要体现上去吗?谢谢!
- 老师,您好: 我看过海关总署的第74号文件,里面关于保税料件,经营单位和加工企业只能做委托加工,不可以将保税料件转售给加工企业。 而进料作价加工,经营单位却将保税料件开增值税发票给加工企业,这种行为属于销售或转售吗? 有些海关不认可这种“进料作价加工”方式,认为一旦将保税料件开票出去,就是一种销售行为了。 针对此问题,有点困惑,我们要怎么做,请帮忙解答,谢谢!
- 老师,您好!我司出口了一票汽车防滑链,报关品名是“防滑链”,增值税发票的开票品名也是“防滑链'',但是据说现在开票品名后面还需要括号,备注下材料,是吗?我司没有备注,会影响退税吗?
- 我们是商贸企业,出口一批后加工面料,底布退税率是16%,但现在加工厂开给我们的发票税率是3%的,请问我在退税申报系统里该怎么来输入退税额,因为发票代码跟商品编码输入后自动跳转的退税率是16%,但实际应税税率发票上是3%,加工厂是请他们所在国税局代开的增值税发票.
- 你好!请问生产企业如果需要办理免(退)税,是不是一定要开具增值税发票还是货物进出口统一发票?如果是增值税专用发票不可能是开到国外吧?
- 你好,我是外贸企业,申报出口的时候,报关单上有两个计量单位分别是条和千克,一直来我们都用了条这个单位,由于最近海关换了新的报关员,把我们原来的条用成了个,而我们增值税发票上却还是用条。这样申报可以吗?如果不可以改如何处理?此批报关单和增值税都是9月份出口的。
- 我司是可以直接出口,我们只是开商品出品发票就行了吧!不用开增值税发票吧!还有司的产品是征税17%、退税也是17%,如果像我司这样的情况要不要,在增值税申报上应交税金转出填上出口税征税吗?我司一直都不填,等于一直都没有交到出口税,到时我们还要补税吗?如果我们补税税务局还会退回税给我司吗?因为我刚接手一切都不明白。
- 老师好: 我想请问下出口货物销售统一发票是做什么用的,它和增值税发票有什么不同? 谢谢!
- 老师好: 比如说我公司出口并开增值税发票,是用于买方抵扣税的吗?开好直接交国税就行吗? 谢谢
- 老师您好: 我司是绍兴县的一家外贸公司,我公司出口一货,HS编码是5407520092 品名是:涤纶染色布 (机织;染色;平纹;100%涤纶;145CM;77) , 我想问的是,我在进来的增值税发票上要显示括号里的申报要素吗?1、如果不显示,会影响我的退税吗?2、如果显示,坯布和加工费发票都要显示?还是显示其中的一项,如果是其中的一项,是显示在坯布的发票上还是加工费的发票上呢? 请回复,谢谢
- 老师您好,我想请问增值税发票上的密码区,是根据那些形成的
- 请问一般贸易公司与进出口公司在经营范围上有什么区别的,进出口公司可以做内销开出增值税发票吗?
- 请问老师,一家商贸型的公司,销售铝材,购入一台空压机用于加工,金额是1000多,进来的增值税发票可否抵扣?如果可以抵扣,是不是固产资产原值要减去税金的?如果不可以抵扣,该如何操作,是不是税金进项转出,固定资产原值就是发票总金额(包括税金)?
- 您好!我公司是外贸公司,收到一张工厂的增值税发票发票联已经于9月30日作了认证,抵扣联不慎遗失了,请问在报出口退税的时候对于抵扣联丢失需要做什么补救措施。 谢谢
- 我去外汇局核汇了,我到国税需要什么资料,但是我知道是要报关单,核销单,商品发票,没有增值税发票。
- 我司6月7月我们都出有货,但是只开到商口发票,就没有开增值税发票,那我们都退不了税,如果我们补开增值税发票会不会交纳滞金的,
- 老师,你好!我们几个月前以一般贸易方式进口一批零件,交掉增值税和进口关税。但是最后在国内没有用到这批零件,所以需要还给国外客户。我们可以按照一般贸易方式出口吗?如果可以按照一般贸易出口,那我们退税还可以退吗?(根本没有生产企业开给我们的增值税发票,只有进口的时候海关开给我们的增值税发票和进口关税发票)
- 我是重庆的.8月中旬的时候走了一批空运的贴花.现在核销单也已经退下来了.我们的增值税发票,其它的资料都是10000套,但报关单上面是10000件.报关行说当时报关的时候,贴花这个则税号下有"个"."件"."套"这3种单位,他说都一样的.说到时核销是没问题的.请问如果不改能否正常核销呢??
- 请问老师报关单分两票报而增值税发票开在同一票这样行吗?谢谢
- 进出口公司进货时只收到普通发票而非增值税发票,我知道是不能退税的,问题是出口后要不要当成内销而要补交增值税呢?
- 采石场把山炸开,对炸下来的石子打碎,打成盖房子用得到的小石子,代开增值税发票给进出口公司,是否适用25171000出口,是否可以退税,适用多少退税率
- 采石场把山炸开,对炸下来的石子打碎,打成盖房子用得到的小石子,代开增值税发票给进出口公司,是否适用25171000出口,是否可以退税,适用多少退税率
- 您好,请问对方开给我们公司的增值税发票上是所盖的发票专用章只有公司名称,没有纳税人识别号,这样可以吗?
- 老师你好:我是一外贸公司,现出口一样品去国外,此样品是我们免费从工厂取得,没有进来的增值税发票,通过快递邮出,没报关,是要收汇的,现在外汇已收到,请问:1》收汇了,如何做帐务处理;2》外汇如何核销。
- 提问内容: 老师您好,出口报关单上的境内货源地是不是只能填开具增值税发票的厂家地址或者经营企业所在地才能退税??? 答 复: 您好!报关单上的境内货源地应根据进口货物的收货单位所属国内地区,并按海关规定的《国内地区代码表》选择填报相应的国内地区名称或代码。 故应该填写温州。如有其它疑问,欢迎继续在浙江电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢???????????????????????????
- 老师您好,报关单上的境内货源地是不是只能填开具增值税发票的厂家地址或者经营企业所在地才能退税???
- 不好意思,我是进口然后国内销售的,进口内销的是化学原料(液体东东),不涉及退税,进口报关数量(这个数据当时来说也是准确的)与实际提货数量经常有出入,有时少,有时多,但都在合理范围之内(+-5%),比如报关数量是1000吨,实际提货是1000.25吨,请问我能按1000.25吨数量开具国内增值税发票吗?还是按1000吨?因为这个不涉退税的,对方要求按实际提货来数量来开具,请帮我继续回复,感谢为盼
- 老师您好,我是诸暨一家进出口公司,我们有一票货是从宁波海关报关的,增值税发票是桐庐开的,现在宁波海关说系统里没有桐庐的地方代码,要改为杭州其他,但我们地方国税说这样不能退税,我们要求改成诸暨,宁波海关又说不行,现请教老师该怎么写才好呢?
- 老师好! 我们有批货是6月25号出运的,因为没有及时在电子口岸出口退税里将数据报送到国税 导致无法按时退税,我上礼拜向国税报送了数据,国税也接受了,退税的人说现在还没有资料可以显示,因为国税局操作时间要以星期.我们还能退税吗? 请问,若货物需要退税,是不需先在电子口岸里出口收汇里交单 然后在电子口岸出口退税里向国税报送,然后核销。之后就是开增值税发票,进行报税。流程是这样吗?当中有没时间期限或操作先后的规定啊? 谢谢
- 您好!请教个问题:我公司在上个月收到一公司的增殖税发票,因为出口的关系,现要求该单位给我们开出口货物专用缴款书,想请问下,这样可以开吗?增值税发票和出口货物专用缴款书可以隔月开吗??我们是富阳市的一家单位,我们这边的国税是可以开的,对方是江苏南通的一家单位,他们不允许,所以我想请问下,根据税法规定,可以开吗?谢谢!
- 我们公司是生产型企业,老外需要一批其他型号的电机 但是我们公司不生产这样型号的电机,所以向其他公司采购,对方开具增值税发票给我们,我们把发票抵扣了,最后把批采购来的电机报关出口卖给老外!!老师这样行吗 ?
- 老师,您好! 我有一个订单是做LC的,总的货值是USD59254。一共出货是19470米,报关也是按此报的,但因客人收到大货后发现存在质量问题故要求打折处理,最终经过协商我司同意承担20%的损耗,也就是说这批面料被打了八折。我也按实际收汇的金额USD47403.2元开出了相应的增值税发票.但现在财务告诉我,这样不行的.需要报关的金额与收汇的金额一致才行.请问外汇局有没有针对这种情况的一种解决办法?
- 老师,照您看,眼下还有没有什么办法补救啊?增值税发票是7月份开过来的,也早就认证掉了。让厂家重开也是不可能的,我们单位是第一次出口第一次办理退税,就遇上这样的事情。
- 老师,你好!我想问得是如果是过了辅导期的一般纳税人,如果上个月有6份结存下来的话,那等开完以后去买增值税发票的时候能买多少份?请告知,谢谢!
- 老师,你好!那如果是正式的一般纳税人的话,上个月有发票结存,这个月去购买发票也只能买这么多吗(减去上月的发票数)。不能买25份吗?如果是这样的话,那上个月有结存,这个月把上个月剩余的开完后买了25份,会有什么后果呀。请告知,谢谢!
- 老师,你好!那如果上个月有结存,把结存的开完后,这个月仍旧买了25份,我也没有跟国税说明,国税大厅的人也没有说什么,这样的话要不要紧的
- 您好!现在宁波口岸报关时要我们提供申报索要,这样报关单上的商品名称就变得很长。请问对外贸公司来说要求供货工厂在开增值税发票时商品名称栏应该注意什么?比如我们有一票报关单上名称规格栏写了:碳刷 摩托车电机;;铜粉末冶金;;8256PCS这样我们应该开什么商品名称?谢谢!
- 您好!我司收到工厂开来的增值税发票是去年的,已经认证过,但是因为国外客户原因,此批货一直未出口,现客户又要求出口,我们的产品是出口退税的产品,请问这张增值税发票还能用吗?对出口退税有影响吗?谢谢!
- 老师,你好。我想问一下就是过了辅导期的一般纳税人去国税局买增值税发票,如果上个月还有6张结存,那是不是到下个月开完才能去买,如果去买的话是不是仍可以买25份,还是只能买19张。请老师告知,谢谢!
- 老师,您好!我司出口精制盐,进项增值税发票金额:9025.6411,税额:1534.35.出口销售金额是USD3696,海运费是USD2400,保费是:USD11.09.请问会计帐务如何处理,谢谢!
- 老师,您好!我司出口精制盐,进项增值税发票金额:9025.6411,税额:1534.35.出口销售金额是USD3696,海运费是USD2400,保费是:USD11.09.汇率是:6.812, 请问运保佣是不是可以冲减销售收入?会计帐务如何处理,谢谢!
- 老师您好!我们从贵州买一票货报关出口,从贵州开的增值税发票,但是今天发现报关单上的境内货源地是宁波其它,报关单上错了,老师这影退税吗?要怎么样改呢? 请老师指点!
- 老师您好!我们从工厂购进一批货,工厂开的增值税发票已被我们认证过,后来发现票面信息有误,我们向税务局申请"开具红字增值税专用发票通知单",请问工厂收到"开具红字增值税专用发票通知单"后还要经过当地税务局批准后才能做帐?还是直接凭此单自己就可以直接开红字发票做帐,无需再经过当地税务局批准?谢谢!
- 老师您好!我们从工厂购进一批货,工厂开的增值税发票已被我们认证过,后来发现票面信息有误,我们向税务局申请"开具红字增值税专用发票通知单",请问工厂收到"开具红字增值税专用发票通知单"后还要经过当地税务局批准后才能做帐?还是直接凭此单自己就可以直接开红字发票做帐,无需再经过当地税务局批准?谢谢!
- 请问建厂房时购入的钢材等原料的增值税发票的进项可不可以抵扣?
- 老师您好!我们从工厂购进一批货,工厂开的增值税发票已被我们认证过,后来发现票面信息有误,我们向税务局申请"开具红字增值税专用发票通知单",请问工厂收到"开具红字增值税专用发票通知单"后是不是直接凭此单就可以开红字发票做帐了?工厂还需要再另外向本地税务局做什么申报吗?
- 您好!请问外贸出口的增值税发票最迟在出口后多少天开具不会影响退税?
- 你好,老师,还是想问关于增值税发票上写规格型号的问题,工厂提供的增值税发票上的规格型号是系统默认的,没法删除,但报关单上没写规格型号。 发票和报关单上的品名是一样的。 这样会导致无法退税吗, 应该怎么解决。谢谢
- 您好: 请问一下,到国税买增值税发票需要带上哪些资料?谢谢!
- 企业已经办理完核销的,申请出口退税,需要保证报关单退税联、发票、核销单、增值税发票上的信息一致,如果不一致的,建议企业做相应的修改。如果一致的,就不影响企业出口退税,您需要和您的主管退税机构确定。。。。。不一致的情况,货物已经出口,那怎么“改单”。。。不一致是因为我们单位报关的港口是必须先报关,然后再装箱的,这样造成的误差,在单证备案上,如何补救?请问单证备案咨询电话是多少的?
- 你好,我们企业第一次做外贸,报关资料已经寄出去了。 我想问一下,货物出口以后怎么进行退税。 需要什么资料,增值税发票要什么时候开,要办哪些手续? 谢谢
- 我们的产品,在国内销售开增值税发票时品名都叫烫金膜(由PET塑料薄膜涂上染料制成),我自己查了一下,3920620009,其他聚对苯二甲酸乙二酯板片膜等?不知这个编码对不对?出口时不知报关单上商品编码,品名和申报要素要怎么写?
- 我们的英文品名是PVC VERTICAL BLINDS VANE,HS编码是39253000,但是报关预录单上的品名写成垂帘片,所以我们如果增值税发票的品名也开成垂帘片,请问这个可以顺利退税吗?急,谢谢!
- 你好,由于快递公司的原因,遗失了一份关税增值税发票,财务因此无法入帐,请问税票复印件能入帐吗,在哪里可以查询到这张税票的真实内容,谢谢
- 您好!我们从上海港出货,增值税发票上的品名是PVC垂帘片,HS编码是39253000,现在船已开,预录单上的品名只写了垂帘片,请问是否对退税有影响?怎么解决这个问题?急,非常感谢!
- 老师,2009年7月31日开具的号码为14956947和14956948相互颠倒了,对方认证不出了,这个月开具红字发票需要哪些手续去国税局,对方要不要出具什么证明?
- 您好,我公司向工厂购买了一批服饰出口,现在这批服饰已经上船开出了,但工厂还没有把增值税发票开出来。是否会影响我公司的出口退税?还有增值税发票的开据是否有时间限制?具体是多少时间?
- 您好! 我想再问一下,我们是纯来料加工企业,原材料进口是100%免税的,产品出口也是办理免税证明的。象我们这种情况,只是对外商收取加工费,是不需要开具6联发票的吗?我们企业是一般纳税人,直接开具增值税发票就可以了吗?而且这个发票是否只是会计做帐用的到?
- 老师。您好!我们是一家生产进出口企业。客人想从其他一些小厂家购买塑料原料,他说要开信用证给我们,让我们帮忙出口。但是这些东西我们公司是无法生产的。而且这些塑料原料在发货前还要泰纳商检。请问我们公司能代理出口吗? 工厂可以开增值税发票给我们,请问我们就算能代理出口会有退税吗?谢谢!
- 外贸企业,用于出口退税用的增值税发票,企业该如何保存一份?
- 老师,下午好!我想咨询下,我们是纯外贸出口企业。与国外签订了合约,进行采购还需要加工。但是由于情况特殊,采购企业和加工企业是两家公司,所以理所当然就会产生两张增值税发票。那等我出口后,退税的话,2张增值税发票都可以退吗?或者不能退,还有没有什么其他办法?麻烦老师了,谢谢!
- 国税老师,感谢您的及时答复。你的意思是说企业收到出口货物报关预录单后,就尽快打印外销发票吧?如果外销发票时间超前于工厂增值税发票开票时间没有影响么?进货时间如果是以工厂开出发票时间为准的话,又感觉从逻辑上行不通,因为没有进货哪来出货.我们是金华的出口企业,是不是各地方标准不一样呢?盼解答!
- 你好,我在7月20号左右,在网上核销了一个批次的退税资料。但通过进出口外贸企业申报系统进行预审时,有这样的错误提示:1. 发票在总局发票信息中不存在(确定核销所对应的增值税发票已经通过认证了)2. 外管局核销数据中无此核销单号(我确定核销单已在电子口岸里交单并进行了数据报送)请问这个如何解决?烦请老师解答!另外问一下,当出口单位收齐了退税资料并在网上核销了,从这个时候起,一般需要多少天可以到国税进行退税申报呢?
- 老师,您好!我们有票货进口了,货值不大,我们交了进口增值税和关税,收到货后发现有问题,跟客人协商不打算付汇给卖家了,请问,这个进口增值税发票和关税该纳入什么科目? 我们不付汇会不会有问题?谢谢!
- 有一笔货,货款已退回,增值税发票已开给客户,开票日期为4。3那怎么处理,去国税开红字发票?还是
- 老师,您好,我公司是生产布类的,如果我们向供应商买进成品布,再卖出,增值税发票上品名也是开布,可以抵扣吗?谢谢
- 增值税发票购方过了90天未认证,可否重开?
- 老师,您好,我公司是生产布类的,如果我们向供应商买进成品布,再卖出,增值税发票上品名也是开布,可以抵扣吗?谢谢
- 老师你好:你前面说的“企业到主管税务机关申请红字发票开具通知单,将此通知单交于供应商开具红字发票”我有点想不通,我们开出的增值税发票也是我们本国内用,又不用给外国公司,为什么还要开红字冲呢?谢谢老师指点
- 报关单上的商品有两个单位,一个是千克,一个是条。而进项增值税发票对应的是条。外贸申报系统里默认的单位是千克。这样申报有关系吗
- 您好!我们收到预付款后,现在准备开票,但是对方公司改名字了,他要求我们开具新公司名字的发票,我们可以开吗?需要对方出什么证明吗?
- 我公司为小规模纳税人,需要开具增值税发票,是否可以去国税代开?代开的话是不是去分局呢?需要携带哪些证明材料?谢谢!
- 公司遗失一张发票(非增值税发票),请问该如何处理?
- 您好,我们有一票货物的关单遗失,现在无法办理退税,如果要求海关重新出具关单,需要先到退税局办理未退税证明,请问在没有关单及增值税发票的情况下,可以给我们开具未退税证明吗?具体办理需要提供什么资料?
- 老师,增值税发票的认证,我们都是网上认证,点击电脑桌面上的一个图标进去,扫描传输认证。 国税网上有“网上认证服务器”这个是做什么用的?
- 您好,关员!请问报关员在报关的时候把企业的HS编码报错,原本属于61章的针织男式棉衣(100%涤)归为62章里,现更改报关单需要提供的增值税发票可以只是开单个针织男式棉衣的增值税发票吗?还是必须一定是整张报关单上所有的品名都开具的增值税发票呢?因为这个月企业的增值税发票开完了,下个月也可能不够开具出口报关单上的全部金额,是否可以只提供一个报错品名开具的对应增值税发票呢?急!盼!
- 企业是自营进出口权的,核销单也用的是企业自己的,不是就只需要开个出口发票就可以的吗?只有外贸公司进的工厂货,工厂才需要开具增值税发票给外贸公司,那我们这个属于是自产自销,更改报关单怎么需要出具增值税发票来证明呢?开的增值税发票抬头是什么呢?
- 您好,我司现出口一票非一般贸易项下的货物,属于货样广告,海关给我们的关单只有收汇核销联,没有退税联,那么是不是不能申报退税,如果不退税的话,那需要开增值税发票吗?不开票会有什么问题呢?谢谢回答!
- 老师,一般纳税人,增值税发票的扫描、认证怎样操作,有没有哪个网站上有介绍的?
- 老师你好,我有一票货报关品名为吸水垫70千克,分两家工厂购货,一家开发票为吸水垫(医疗用)50千克,而另一家开了吸水垫(白)20 KG,工厂没按我们要求开票已寄至我司,请问,这样会影响退税吗?谢谢
- 你好!举个例子帮我分析一下:一般贸易通过外贸公司出口,比如出口金额是USD5000, 采购时货款是RMB2万,含增值税3400元,请问如果要退税,我需要提供多少金额的发票?是普通还是增值税发票?按哪个金额退税?谢谢
- 请问下,我增值税发票开进来是涤纶坯布,涤纶坯布绣花加工费,涤纶绣花坯布染色加工费,成品是涤纶绣花染色布,这个品名的HS编码是多少?
- 老师,您好!我们是生产出口型企业,现代理另一家生产企业出口产品(就是购进后卖出,没有加工的,该产品在我们的销售范围,但是不在生产范围之内)。报关单上的品名和增值税发票上面的品名是一样的,但是型号有出入,报关单上的品名有型号,但是增值税上开的只有品名而没有型号,这样可以吗?现在出口已经出去了,但是厂家那边拒绝重开发票,说我的型号错误,我应该怎么办呢?
- 老师你好,我有一票货7月出口,单位是千克,而货是2月份购进放在公司仓库的,增值税发票日期也是2月,但单位是公斤,这样不影响退税吗?谢谢
- 老师你好,我司于09年3月底购进货物,因特殊原因此货未出,就放在公司,增值税发票日期开的是3月并已认证,请问,我司一定得在哪个时间内出此货吗?若今年底出货或明年出货,会影响退税吗?谢谢
- 老师你好,我想问下退税计算是按照增值税发票上的税后价*17%(退税率)还是税后价/1.17*17%
- 老师,您好!我们是生产出口型企业。现要代理另一家生产企业出口产品。但完全以我们公司的名义出口。比如说这次报关出口品名是塑料簸箕,那工厂开给我们的增值税发票品名应该是什么了,是塑料簸箕还是塑料原材料?看到其他外贸公司代理工厂出口,报关品名跟工厂开的增值税发票一致,而我们作为生产出口型企业并且以自家工厂的名义出口品名是不能跟增值税发票一致的对吗?谢谢!
- 老师,早上好!还是跟上个问题有关。两个合同,两批货是一起出口的,报关单如果用一张的话,有没有问题?因为是两个合同,所以工厂可能开两张增值税发票,一份报关单的话核销单也是只有一份,那核销会不会遇到麻烦?还有退税,如果两张增值税发票,一张核销单,这样可以退税吗?
- 上月有一张进项材料发票以抵扣认证,但是在本月销售方发现票面单位有错误,作为购货方该如何解决?
- 老师您好,刚才提问过,商贸企业,出口货物,从别处进的货,别处开来的增值税发票,盖了税款抵扣的章,这样就不能退税了吗?我们出口发票开了怎么办?如何操作下一步?谢谢!
- 我们是商贸企业,从别处购的货,开来的进项增值税发票,我们正常开的出口发票,正常情况下我们需要做进项税转出吗?需要的话如何操作?税款怎么交法?谢谢
- 老师您好!请问我做外采外销或转口贸易收汇,也必须要提供内采的增值税发票结汇吗?现在我去结汇,银行必须让我提供内采的增值税发票,还必须发票的总金额要和收汇的相等.采购的金额一定比出售的金额小啊!谢谢您!请问有这规定吗?
- 老师好,快递一样品给国外客户,是收汇的,不报关的,相应的进项增值税发票也已取得,问:根据实际快递的数量及销售单价开具出口销售统一发票,凭出口发票至银行办理结汇,不会占用结汇额度,对吗?不报关则没有报关单,则不能退税,相应的进项增值税额则全部转出?是不是这样操作?
- 我们是新企业,请问增值税发票的购买时每月限购25份,还是每次限购25份?我可 不可以开完了当月就可以去买发票?因为是万元票,所以25份不够用。
- 工厂开上来的增值税发票里的出口货物的数量单位本应该是“个”的,但是工厂开成“千克”了,而且发票已经认证过了。接下来具体该怎么操作?
- 老师好!请问什么是普通发票、增值税发票?
- 老师你好!我是新办企业,6月份开的一张增值税发票对方单位说重量单位开错了,要求我从新开一张.过月要开红字发票,那我到国税要怎样申请开具红字发票?谢谢!
- 您好。我的手机袋的编码是6307900090,这个在外贸退税系统里的单位是千克。我的预录单已经退,里面的品名数量一栏是手机袋(7000只),145千克,单价23.87美金,3461美金。我报关的时候是报7000只的,但是这个编码的单位好像就是千克。请问我开增值税发票上的品名和数量已经开哪个啊?还有出口统一销售发票上的品名和数量应该开哪个啊?谢谢
- 老师,您好!我们想注册一家贸易公司从事进出口货物贸易(具有自营进出口权),然后我们想出口货物后能享受国家出口退税优惠政策,想在国税申请一般纳税人(只申请外销的一般纳税人不准备自己公司能增值税发票给国内企业),不知像这种情况外贸公司想成为一般纳税人国税有什么要求,我们现在打算注册的注册资金(营业执照里)是50万人民币.切盼回复.
- 老师你好:我们是新办的外贸公司,5月底刚申请为增值税一般纳税人,现在是辅导期。请教老师我6月份开的增值税发票能抵扣吗?增值税发票要到什么时候才能抵扣?谢谢!
- 您好!企业开了发票,但没有实际的收入,这样的情况就是虚开发票。收入和发票是需要一一对应的。对认证时已超出90天认证期限的专用发票,由于无法认证,不得申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》。目前尚无其他处理方法。只能建议双方协商解决。如有其他疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢 如果我公司同意给对方一定的赔偿,对方的预付帐款的帐怎么作平啊?能在帐上一直挂着吗
- 您好!如果双方经协商同意,由贵司给与对方一定的赔偿(最好附有协议),且之前的货款已两清的,则收取的预付款做平,转为营业收入或应收货款,支付的赔偿做营业外支出。如有其他疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢我理解的是这样的,买方的预付货款转为应收,最后还要报财产损失?收到的赔偿做营业外收入?卖方只把赔偿金额的分录作为营业外支出?是这样吗?非常感谢
- 我公司收到了对方开具的一张超过90天的发票,要求对方重开可以吗?
- 老师您好,我有一份已认证的发票,现在发现开错了,应该如何处理
- 老师你好!我想请问下我们企业出货时候开的出口发票,是不是相对应增值税发票抵扣的金额必须是出口发票上金额的95%?
- 您好,想再问一下,只是面料进口,我公司是外贸型企业,无生产加工资质,是不是可以委托其他生产厂家加工,委托加工部分开具的增值税发票,出口时是否可以申请退税。
- 老师你好,请问工厂的增值税发票自开出后是否一定需在三个月内出货啊?(如:增值税发票日期为6月22日,我是否需在9月22日前出货啊?)谢谢
- 老师您好,我司要把在海关监管期内的免税设备结转到另外一家企业,请问我司与转入方签订的合同使用的币制海关有要求吗?当时进口的币制是日元,那现在结转合同应使用什么币制? 结转的话,要办理进出口报关手续,那我司销售的免税设备,是按一般贸易的出口处理还是按国内销售开具普通的增值税发票即可啊? 期待您的答复!