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老师你好:你前面说的“企业到主管税务机关申请红字发票开具通知单,将此通知单交于供应商开具红字发票”我有点想不通,我们开出的增值税发票也是我们本国内用,又不用给外国公司,为什么还要开红字冲呢?谢谢老师指点

您好!打个比方:原出口货物为20个100元,企业也开具了相应的发票100元。但现在退货10个50元,企业如不开具红字发票,就存在实际销售货物金额(10个50元)与开具发票金额(20个100元)不符的情况,如遇税务机关核查就属虚开发票,会对企业进行处罚。不论发票是在本国使用还是交于外商,建议企业按发票管理规定开具红字发票。如有其他疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢
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