- 请问遗失已开具未认证增值税专用发票抵扣联一联怎么办?
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- 购买方遗失已开具未认证增值税专用发票抵扣联一联,请问需要怎样处理?
- 已认证并抵扣的专用发票抵扣联遗失如何处理?
- 购买方遗失已开具未认证增值税专用发票抵扣联一联,请问需要怎样处理?
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- 增值税专用发票抵扣联上需要盖章吗?财务章还是发票专用章?
- 外贸企业,退税资料有哪些,只需要报关单和进项发票抵扣联吗
- 已认证并抵扣的专用发票抵扣联丢失如何处理?
- 2016年11月五证合一,现在收到对方单位开过来的发票,发票上的信息还是五证合一之前的,请问发票还可以抵扣吗
- 我们是小规模纳税人,一张防伪税控开票系统技术维护费330元,一张报税盘升级版230元,一张金税盘490元,三项共计1050元,请问是否都能全额抵扣?
- 购买方遗失已开具未认证增值税专用发票抵扣联一联,请问需要怎样处理?
- 现在手头上准备了:1.预录单原件+复印件 2.增值税发票抵扣联原件+复印件 3.情况说明 4.外销发票记账联(退税联)原件+复印件 5.公章其他还需要什么资料?15版退税系统里,应该怎么操作呢???这个是关键,头大!!!!!有没电话咨询,指导啊,单位是上城的,我需要去上城国税办理这个未退税证明是吗?上城国税有咨询出口退税的电话吗?谢谢
- 出口企业,收到的国际货运开的代理运费(增票),即工厂到港口的拖港费,可以认证抵扣吗?按多少抵扣?
- 老师!你好!我们是一家贸易进出口公司,在杭州萧山,我们在阿里巴巴有做国际网站,现在收到阿里巴巴的增值税发票,名称是软件技术服务费-全球宝,不含税金额37735.85元,税额是2264.15.价税合计4万元,请问这个能作为进项抵扣吗?谢谢!
- 请问纯外贸无内销企业,开进的增值税运费发票能否抵扣?
- 营改增试点货代公司开出海运费发票抵扣进项税额问题 公司部分出口产品价格按CIF(到岸价)价格结算,货代公司开具的海运费发票是冲减外销收入的。实行营改增以后试点的货代公司开具的海运费发票是增值税专用发票,适用税率为6%,项目为“海运费”,请问公司取得试点货代公司开具的海运费发票是否可以计算抵扣进项税额? 如果能抵扣,会计凭证是怎么做的?
- 货代开过来的报关费、车运费、ENS、安保费、操作费、文件费、THC、订舱费的增值税专用发票可以抵扣吗?
- 货物运输发票抵扣联丢失怎么办,是要参照增值税发票丢失的情况处理么?货运运输发票是地税开具的?具体应怎么操作呢,谢谢
- 老师,您好!如果增值税发票不抵扣,可以吗?
- 老师好: 我司收到一张1月份对方开具给我们的增值税专用发票,我们认证过了,发票抵扣联和发票联都在我们手里,也没有寄回对方,认证后发现发票不是新版的发票专用章,和对方沟通想重新帮我们敲个新版的发票专用章,但是对方没有问过我们是否认证过就今天在开票系统里面直接作废掉发票了,还重新开具了一张一样的。请问这种情况我们应该如何处理啊、
- 老师你好,由于之前报关时贸易方式报成货样广告品,所以退单时没有退税证明联,故无法申报退税,工厂开具的增值税发票抵扣联该如何处理?
- 老师您好,我们是生产企业,出口退税时可用的抵扣发票除了增值税发票之外,普通发票能不能抵扣?有没有其他的非增值税发票但是具有增值税同等功能的发票可以抵扣??具体有哪些?谢谢
- 我们是外贸企业 正式申报提交纸质材料的时候 都提供:报关单出口退税联,出口发票退税联,进项发票抵扣联,进货明细表,出口明细表,汇总明细表,结果税务专管员说出口发票退税联不需要,可是前任会计都是这么操作的,退税也可以退呢,请问到底正式申报提交的纸质资料有哪些呢
- 我单位是一家商业企业,租赁了一辆汽车作为单位日常使用(已去地税开具租赁发票),请问该汽车的汽油费增值税发票,可以作为进项抵扣吗?
- 我司购入的办公用物品(打印机、传真机、办公耗材)取得的增值税发票可以抵扣吗
- 老师你好:是把这些纸质资料送到国税局专管员那里吗要带上"生成退税数据U盘“吗?还有增值税专用缴款书我没有,有增值税专用发票抵扣联的,
- 我单位是一家商业企业,租赁了一辆汽车作为单位日常使用(已去地税开具租赁发票),请问该汽车的汽油费增值税发票,可以作为进项抵扣吗?
- 老师,我有一票报关单品名被报关行报错了,想修改,报关行告诉我需要以下资料:增值税发票抵扣联复印件,敲客户公章----这个我不理解?我问报关行,他说是核销单上开出的增值税发票,但是出口货物,开的是销售合同不是增值税发票呀?这增值税发票只的是采购货物发票?以下资料没疑问:产品情况说明--核销单单位提供提单副本,敲船公司公章原始的装箱单发票合同我的邮箱是 a.liu@walser.net ,可以把答案发到我邮箱。谢谢了。
- 老师,我们公司现在是小规模纳税人,现在公司要从国外进口原材料用于生产,原材料进口后要缴纳进口增值税。因为时间问题,我们想先进原料,取得增值税,然后办理一般纳税人资格,请问这批原料缴纳的增值税可以用于后申请的一般纳税人开出的发票抵扣吗
- 在上月有一张增值税发票在电脑上误作废,该发票抵扣联及发票联都已经交给购货方,并且对方已认证,但尚未进行申报增值税。请问如何处理?
- 我单位是一家商业企业,租赁了一辆汽车作为单位日常使用(已去地税开具租赁发票),请问该汽车的汽油费增值税发票,可以作为进项抵扣吗?
- 我单位是一家商业企业,租赁了一辆汽车作为单位日常使用(已去地税开具租赁发票),请问该汽车的汽油费增值税发票,可以作为进项抵扣吗?
- 我单位是一家商业企业,租赁了一辆汽车作为单位日常使用(已去地税开具租赁发票),请问该汽车的汽油费增值税发票,可以作为进项抵扣吗?
- 请问老师,我们公司是商贸型做全外销,无内销,进来的电费发票是增值税专用发票,我认证后进项税额如何处理,是转出还是让它留着,附表二上如何填列?
- 你好,我单位是商业型出口企业,用于外销业务的进项发票在增值税纳税申报系统中录入在抵扣项下以后,后来我需要在退税中用到这张发票,再进行进项税额转出额是吗,谢谢
- 您好,我单位为商业型外贸企业,请问用于外销业务的进项发票,在纳税申报系统中录入防伪税控专用发票抵扣联时,是录入抵扣项下还是录入不抵扣项下呢,谢谢
- 增值税发票抵扣联已经验证过,但是不甚丢失,该如何处理?退税还能退吗?谢谢!
- 因为区外企业进入保税区是一定要报关,即区外企业一定要以出口形式进入保税区区内企业,而且保税区区内企业之间交易也是不需要交税的,这是不是说明保税区内企业是没有增值税发票存在的,那为什么保税区区内存在增值税发票抵扣的问题?
- 您好:辅导期内的一般纳税人,进项的增值税发票当月认证次月抵扣,如果次月没有开票,不抵扣的话,会不会作废。 为什么他们说增值税发票当月认证必须当月抵扣,过期作废呢,是因为他们已经是一般纳税人所以这样,而在辅导期的,是不是增值税发票认证对比出来后可以以直放着不抵扣的
- 专家您好! 我司这边开具了一张增值税发票,但是由于各种原因发票作废处理了,而发票的抵扣联跟发票联已经确认丢失。请问是否需要罚款,如何处理?谢谢!
- 老师,您好!我们是很外贸公司,购进外销货物的进项发票11月份进行认证,现需要把这部分进项税额转出,是不是只要在增值税纳税申报表附列资料(表二)的第18行税额空格内填上这部分金额就可以了呢?还有我们开出去的出口货物销售统一发票也需要在国税申报系统里面申报的吧,那外销货物进项发票抵扣时间是在11月份,但是出口销售统一发票开票是在12月份这样会有影响吗?烦请详解!非常感谢!
- 您好,我现在有一票进项发票已认证完毕,此发票是对应出口的,请问,在纳税申报系统发票采集项下的防伪税控专用发票抵扣联,是做允义务兵抵扣还是做不允许抵扣
- 老师你好,我公司是一般纳税人,请问小汽车所发生的汽油费增值税专用发票可以作为进项发票抵扣吗?谢谢!
- 您好!我公司是外贸公司,收到一张工厂的增值税发票发票联已经于9月30日作了认证,抵扣联不慎遗失了,请问在报出口退税的时候对于抵扣联丢失需要做什么补救措施。 谢谢
- 我们公司是生产型企业,老外需要一批其他型号的电机 但是我们公司不生产这样型号的电机,所以向其他公司采购,对方开具增值税发票给我们,我们把发票抵扣了,最后把批采购来的电机报关出口卖给老外!!老师这样行吗 ?
- 我是外贸企业,这个月月底把进项发票认证掉。是不是下个月在网上申报的时候转为不抵扣?
- 老师你好!我想请问下我们企业出货时候开的出口发票,是不是相对应增值税发票抵扣的金额必须是出口发票上金额的95%?
- 你好 还是上一题,主要是我们二月的增值税还没有申报,我昨天去申报的时候,工作人员说只有三月的增值税才能抵扣,请问是不是我二月所有的增值税发票都不能抵扣了。
- 我公司系工贸公司,现购入一批养护蜡,用于出口产品的抛光,增加产品光泽度,请问这个养护蜡的增值税发票能否抵扣
- 我们公司11月有服务业发票作废入账的一直未抵减掉,这个月抵减的时候因为12月份开票金额较少,但是累计的抵扣金额又较大,所以导致申报金额变为负数了,想问一下这样的话,该怎么申报这笔负数金额呢?
- 再问:购入的办公用物品(打印机、传真机、办公耗材)取得的增值税发票可以抵扣吗
- 您好:增值税发票抵扣超过90天,已不好抵扣,不做抵扣可以做帐吗?如不能应怎么处理?谢谢!
