- 角铁(角钢),规格4*4,主要用于支架上,对应的金税盘中的哪一个商品编码?
- 我公司是一家电梯生产销售企业,但也负责电梯安装维修保养,现在要开电梯维修保养的发票,请问“电梯维修保养”属于哪一税收分类,税率是多少?(我公司是一般纳税人)
- 我想咨询出口发票问题,问题一:购货方名称的填写对于英文大小写有规定吗?问题二:信用证号数和备注,没有内容可以空着不写吗?问题三:购货方名称填写成英文,其他例如装船口岸、目的地、货物名称等填写成中文,可以吗?
- 电子口岸入网读卡器85元,智能IC卡62元,请问可以开具增值税专用发票吗?
- 我司收到一家客户开来的手工发票,发票未写日期,这种发票有效吗?
- 近期办理了五证合一之后准备去更换税号,可能存在在换完税号之后才收到供应商以老税号开给我们的增值税专用发票,请问是否这种情况下是否可以直接认证?
- 我公司1月份办理变更手续取得“一照一码”,然而还有一些之前取得的开具老税号的海关缴款书没认证,请问这部分海关缴款书是否还能认证抵扣?
- 老师您好,我是生产企业一般贸易出口,形式发票报关的时候发票唛头:NHY SHKJKJ CO,LTD. 后来发现客户名称上字母之间的小点错误,打算在开具出口发票的时候发票唛头改成正确的: NHY SHKJKJ CO.,LTD. 这样会导致报关用的形式发票和我税务上开的发票客户名称有点不一样,这样影响出口退税吗?如果影响,应该要怎么操作?客户名称应该按哪个开?
- 老师:你好! 报关单上只或个,开全英文的出口发票的计量单位,都可以写成PCS吗
- 老师,你好,我是贸易型出口企业,在开具4联出口发票的时候购买方抬头开错了,问下,这样影响退税吗?
- 请问,外销货物用增值税普通发票开具,应怎么开具,备注上需要怎么样填写,谢谢
- 你好,现在不用在电子口岸选择报送数据了,那出口退税发票怎么开?
- 老师你好,我是出口贸易公司的,假如我的加工单位不能提供增值税发票,我是否就不能出口?
- 请问老师,我做的付款方式是C&F,开外销发票时需要把金额折算成FOB来开还是根据C&F开?
- 老师,VPDN用户操作说明(网络发票)能发一份到我邮箱么:443925779@qq.com
- 老师:你好,我司之前出的一批货物,国外客人发现部分货物有质量问题,需要退回。但是我们这边出口的时候,工厂发票都已经开过来了,那现在客人要部分退货,这个发票问题该如何处理?请麻烦老师告之具体操作流程,非常感谢!!!
- 老师请问,我公司是出口企业,供应商送达一批货,但是我们是分批出货的,可能还跨越年度,供应商现在问我们追讨货款,但是老板要见发票才能付款,可是发票如果全开过来又没办法按照报关单上的数量开,请问有什么办法可以解决吗?
- 如果报关单上第一计量单位是千克,但是我的发票是按个数开过来的,这样可以分批吗?分批有没有期限?例如我今年开了一张大发票,可能到2014年才刚刚出完,或者有一部分就不出了,这有影响吗
- 如果一张大发票开过来后,有部分东西不出口了,需要办什么手续吗?账务上应该怎样做?
- 我报关单出口日期是11月我12月份开发票,汇率是看11月的第一个工作日,出口日期是12月拿就出口发票汇率看12月的第一个工作日是吧,也就是我们开出口发票以报关单的出口日期为准
- 老师,您好。我们报关单上面写的是CIF价格。开外销发票的时候,可以根据电子口岸自动生成的FOB价格开具发票吗?开具的外销发票由于四舍五入的问题和电子口岸上的金额有0.01的差距,这样可以吗?
- 老师,你好:1.我用的是宁波市国家税务局普通发票网络开具系统,里面找不到成交方式可以选择。请问是用这个系统么? 成交方式是CNF我是否需要在备注里写上运费是多少? 2.唛头报关单上只写了个“2”跟实际的不同,场站收据上是正确的。 可以按照场站收据写么? 3.发票填制有误,但还没有打印出来。网上作废发票的话,那份对应的空白纸质发票也作废了么?谢谢
- 你好。我司国税通用机打发票已经开好,后来发现报关单上境内货源地错误,要求报关行改单。请问改单之后对已经打好的通用机打发票有没有影响?(因为机打发票上并无涉及境内货源地填写)。
- 增值税发票开具上遇到了一个迫在眉睫的问题,就是7月份时我司开具的增值税专用发票上税率将13%开成了17%,而且购货方已将发票对证抵扣了,应该怎么办呢?而且我方也已经将税收申报了,那这部分上缴的税该怎么处理呢?发票问题能否先开蓝字给对方后待对方将之前的专用发票申请红字后我们开具红字给购货方冲红? 具体步骤如何,烦请您一一解答,万分感谢!
- 老师您好 问下工厂开过来的增值税发票购货单位的开户行有个字打错了 股份打成股分 发票已经认证 请问出口退税申报可以退税吗??
- 老师,商业发票,形式发票,出口发票有什么不一样。
- 老师好:我们是义乌的外贸公司,商家只能开给我们普通发票,我知道现在普通发票不能办理退税。 那么意思是不是我们就不需要进行企业退税申报的操作了呢? 只需要会计把账目做好就行了,是这个意思吗? 如果需要继续进行相关操作,那么从电子口岸点击数据报送后,收到海关退单的时候算起,我们还需要进行哪些操作? 谢谢
- 老师,您好,那如果收到运费发票是增值税发票的话,我是纯外贸型的企业,是先抵扣了发票再转不抵扣发票吗?不然不抵扣也不行的吧
- 你好,老师:发票中的汇率咋填、按结汇汇率吗,如果不是咋找到谢谢
- 请问一下,报关单信息上都填的是:太阳能面板,但是工厂发票是:太阳能板(面板), 这样能退税成功吗?
- 老师,请问一下我们执照上是写:一般经营项目:太阳能电池片、太阳能电池组件、太阳能灯具、太阳能供电设备、太阳能工艺品、玩具、五金电器的研究、开发、制造、加工。请问能开发票品名:太阳能面板 吗
- 自己出口,生产企业,试点地区。1. 每票货货物出口,都要开出口发票,请问这个开出口发票的时间有没什么规定?2.有一票小货,走DHL,没有站场收据的,请问倒是资料备案的话,是不是不需要这个了?
- 开外销发票,产品太多,开的时候提示我要弄货物清单,请问这个货物清单是不是之后用A4纸打印出来就行,还是怎么用?谢谢!
- 老师你好,我单位从事针织布出口,外销配进项发票的时候,以前都是以米数为计量单位,现在因开发票问题有的配公斤有的配米数对出口退税有影响吗?
- 老师您好: 要是我现在把2月份忘记开具的出口发票,这个月记为无票销售,就是专为内销了 是吗?不但没有退税,还得交税是吗?
- 之前出口货物 海运费计入其他应付款usd600 现在收到海运发票usd600 但是由于以前RMB的运费多收了 所以这笔运费经协商我们支付usd220 那这张usd600的发票怎么做账呢 是做 借:其他应付款 220 贷:银行存款 220 把多余的380冲营业费用 还是只做前面的分录
- 1.外贸企业只是单纯的代理,需要委托企业开出发票给外贸企业吗?如开,是开增值税专用票还是增值税普通发票?2.如果上方约定由委托方自行退税,这种情况就需要外贸企业去税务机关开具代理出口证明了是吗?否则,是不需要开的对吗?如果外贸企业去税务机关开这个证明,需要提供委托方开具的增值税发票吗?(来证明此业务是交了增值税的,才有退税一说?是这样理解吗?)
- 出口发票上装运口岸应该填广州的,,但是我却填成了中国境内,,该出口发票不用于出口退税,因为退税率为0,,,这种情况下,出口发票要重新开具吗?
- 老师您好,公司在月初时有出口业务发生,但当月未能开具出浙江省通用机打出口发票,这样一来会不会影响到出口退税,谢谢
- 外销发票金额比实际报关金额多开了 已经做了退税 会不会对别的有什么影响 需要怎么做呢
- 你好 老师 6月份出口发票开具的 现在发票开票有误, 这个月9月份红冲 了 开正确的就行了吗 需要注意什么吗? 9月份开具的出口发票汇率为报关单出口日期月份月初吗 ,出口月份是5月份的 汇率是5月几号的? 在线等老师
- 老师您好: 还是上次的出口发票问题。就是上月开具的出口发票,我和会计说了之后他说让我开具正确的就可以了。上个月就把正确的入账了,但是这个月说开错的发票开完红票后再开正确的,那怎么办呢???正确的上个月已经开完了,那这个月的红票怎么开啊??
- 你好,我公司要开张出口发票,报关预录单上目的地是填写约旦(国家名), 出口发票上目的地我应该开国家名还是开港口名。注:约旦国 唯一港口亚喀巴。
- 老师你好,我司要做进口业务,现要开增值税发票,请问,我司是否要去申请增值税专用发票的防伪税控系统的开通等业务呢,具体的流程是怎么样的?还有申请这个国税老师是否会过来查账或者是其他呢?进口的流程是怎么样的?
- 我想问下就是INVOICE单上有国内运费和出口运费两项,成交方式CFR,信用证结算。这份出发票运费应该怎么开,还有就是报关单上面只有提到出口运费,国内运费好像没有
- 老师你好!刚开始使用VPDN开出口发票,有个问题请麻烦解答:当我输完所有的信息,点击保存打印的时候,系统提示“总金额必须小于最大开票金额”。我们如何处理,应该联系那个单位?电话....
- 1.购买方是不是填写与提单上一样的consignee?如果提单上的consignee是第三方客人或是客人的货代,也是按照提单上的填写吗?2.如果是空运,装船港口怎么填?
- 你好,现在新版的出口发票是在VPDN系统中开,开票日期是无法更改的。发票上的数量,单价必须跟报关单上一致,但货贷填写的报关单资料跟我们填的都不一样(我们按件数,他们会按重量,总金额一致,但单价就不一样了),那我必须要等报关单退下来才能知道实际的数量,单价。报关单至少要1-2个月才能退下来,这样开票日期就会比出口日期晚很多,这样会有影响吗?我们是否可以在出口前先将数据在VPDN系统中填好保存,等有准确的数据后再进行修改,保存,打印?
- 老师,你好!昨天已咨询过关于交单的问题,今天想问下开发票的问题!我们的出口发票都是根据电子口岸上的交单信息开具的,这票货的海关编码是310920100590009934,应该是宁波的,进出口岸是广州机场,那开发票的时候应该是写那个港口呢?是宁波还是广州?
- 里面内容都要用英文吗,备注里填什么
- 出口货物销售发票,如果是9月份出货,一定要在9月份开出口发票吗.进销专用发票应该什么时候叫销售单位给我们开呢
- 看到群里到处在讨论今年新出口统一发票的问题,有的单位已经开了新发票了,而大多数单位还不知所以然,个人讨论的也都说法不一,请问是怎么回事?到底变了什么?企业具体要怎么开通,怎么开新发票?哪里有相关的官方说明?谢谢!也可发资料到我邮箱,214812694@qq.com 谢谢!
- 看到群里到处在讨论今年新出口统一发票的问题,有的单位已经开了新发票了,而大多数单位还不知所以然,个人讨论的也都说法不一,请问是怎么回事?到底变了什么?企业具体要怎么开通,怎么开新发票?哪里有相关的官方说明?谢谢!也可发资料到我邮箱,214812694@qq.com 谢谢!
- 请问汽车销售企业开具机动车销售统一发票时,身份证号码/组织机构代码栏如何填写?购车方如果不需要抵扣进项税额,抵扣联是否也要交给对方?
- 办理专用发票缴销手续要提供哪些材料?
- 我们公司出口一批货物,马上就要报关了。供应商说增值税专用发票下个月才能开。这样会不会有问题,影响退税吗
- 打印机出了问题,打印增值税发票的时候同样的开了2张了,请问多出来的那张一样的需要怎么作废还是退税的时候不要用就放着就可以了?
- 请问签订分期付款合同销售的货物,按合同约定收款时能否先开具收据,待货款全部收齐后再开具发票?
- 办理专用发票缴销手续要提供哪些材料?
- 施工单位的营业税额是在建设单位给施工单位的验工中包括,营业税的缴纳由建设单位代缴代扣或施工单位缴纳,在施工活动中经常出现分包(非大包,如劳务分包、消防分包等),由于建设单位给施工单位的验工中营业税已统一缴纳,所以在给分包单位结算时不包含营业税,施工单位要求分包单位开具发票时,分包单位以分包单位结算时不包含营业税为由不开发票,那么,对这个问题有没有统一的规定?
- 老师你好;我想问一下,同一个货柜,一部分七份出货,一部分八月发货,那这个出口发票是不是也要分开开,还是放到一起开,谢谢老师指点!
- 您好,我单位是商业型出口企业(也有内销业务),我单位4月份收到进项增值税发票(实际是用于外销的),当时没分清属于内销用还是外销用,就按内销业务使用在纳税申报系统录入中进行了抵扣录入,后来5月份发现这一票增值税发票是用于外销用的,就从内销业务中做了进项税额转出,转到了外销业务中用于退税使用,请问这样操作可以吗,影响我们退税吗,谢谢
- 我们公司出口一批货物,马上就要报关了。供应商说增值税专用发票下个月才能开。这样会不会有问题,影响退税吗
- 老师,您好!我想问下就是我司地址变更好了,现在要开增值税发票的话,用不用把上次买的空白的增值税发票作废掉,还有开发票用的金穗卡用不用去国税换,因为我司是让税务事务所代开的,如果要换的话,请老师告诉下要带哪些资料。谢谢了!
- 外贸商品流通企业 : 二月的时候供应商开入增值税发票, 已认证, 三月份的时候发现货物名称和报关单不符 通知供应商开具红字发票 又开了一份正确的增值税发票,红字发票和正确的发票都一起认证了 二月份没有销售 ,现在发现申报三月份的增值税纳税申报表的时候发现 没有留底税额 请问 怎么处理? 谢谢
- 老师,你好!我们是09年12月注册的进出口有限公司,有国内销售业务和国外销售业务。请问下我们国内销售业务能否申请办理金税卡购领开具增值税发票???
- 您好,请问外贸企业进项发票认证期限是不是和别的发票一样,只要在开出日180天内认证就可以了。
- 您好,请问我有进项发票一份,这份发票中既有用于内销业务的商品又有用于外销业务的商品,请问这份进项发票能不能用于内销的部份做抵扣,用于外销的部份用来退税,望给予指导,谢谢!
- 您好,我们的发票已经认证过啦,请问还有其他方法吗
- 老师您好:我公司要购买一批农用车用于出口,对方要提供给我们的应该是《增值税专用发票》还是《机动车销售统一发票》?因为机动车销售统一发票也有抵扣联的,这个发票我们能抵扣并在出口后申请退税吗?
- 公司招待客人用餐发票中奖了,去地税兑奖,说还要我们提供公司收款收据,发票上写着提供有效身份证明即可,为什么一定要收据,营业执照不开吗,开收据了,这个算补贴收入还算什么,怎么账务处理。谢谢
- 你好,我们是新的外贸企业,一般贸易的单子,给客人的商业发票是自己打印有我们公司中英横条章的,那我们退税时需要出示的所谓出口发票这个能用吗,还是需要另外专门去国税领。除了一下资料还有别的东西吗,或要注意的。谢谢。出口退税申报资料:1. 出口报关单(出口退税联)2. 出口发票3. 进货增值税专用发票(抵扣联)或分批联4. 出口核销单(出口退税联
- 您好! 我们是100%来料加工企业,属于外商投资,我们只收取加工费,请问我们会计需要开局何种发票,需要去国税购买发票回来开吗?
- 您好! 我想再问一下,我们是纯来料加工企业,原材料进口是100%免税的,产品出口也是办理免税证明的。象我们这种情况,只是对外商收取加工费,是不需要开具6联发票的吗?我们企业是一般纳税人,直接开具增值税发票就可以了吗?而且这个发票是否只是会计做帐用的到?
- 我6月开了出口发票,是不是一定要入帐呢?还是等到电子口岸上有报关信息了,交单后,在入账,然后在增值税申报,最后做出口退税申报呢?