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- 企业申报所得税汇算清缴时?总公司跟分公司算关联企业吗
- 老师,你好!在企业所得税汇算清缴中 要填写“资产总额”,请问这个是按照哪个公式计算的,有没有相关参考的文献?急 ……谢谢
- 绍兴县12月份对于做账有什么要求?汇算清缴时要注意什么?
- 老师,我想问一下:2011年小型微利企业在的企业所得税汇算清缴时候的税率是按什么优惠的呢?是直接减按20%的税率征收企业所得税的吗?
- 请问老师,外商投资企业在国税汇算清缴时是否需要提供会计事务所出具的审计报告?
- 2011年12月27日取得营业执照,需要做汇算清缴嘛,没有销售产生过,也没有产生过任何费用?如果不要的话,那需要网上申报么?
- 2011年12月27日取得营业执照,需要做汇算清缴嘛,没有销售产生过?如果不要的话,那需要网上申报么?
- 2011年12月27日取得营业执照,需要做“地税”汇算清缴嘛?如果要,要怎么做?如果不要,那需要做些其他什么么?
- 老师,我在今年做汇算清缴的时候发现,去年有一笔重复记账2000元。那么我今年除了在做所得税汇算清缴的时候把这2000元踢出,我在账面上是不是也要调整一下?借:利润分配-未分配利润-2000元 贷:现金2000元 这样对不对?
- 老师好,请问我公司将变更公司地址,从杭州变更到绍兴,现在正在变更营业执照,估计在3月或4月份完成各证照的变更,那我们公司的工商营业执照年检,组织机构代码证年检,以及国地税的汇算清缴在哪个地址执行,国地税从是否要在杭州进行清算。
- 3年前的货款现在收不回来了 想要销账该怎么处理 能不能做管理费用 然后汇算清缴的时候做纳税调整
- 以前年度购货 对方发票少开了 少开的部分 今年 做借:原材料 贷预付账款请问在年末汇算清缴时在哪张表里进行纳税调整
- 老师,您好!有没有关于所得税汇算清缴相关规定的资料,如有,麻烦发一份至我邮箱,xjypc2006@126.com,谢谢!
- 老师您好,请问我公司有笔应付帐款已挂了好多年了,实际已不用支付了,那这样我帐务如何处理?汇算清缴要不要纳税调整?
- 老师您好! 请问2010年汇算清缴后,在2011年6月又付了10年度的企业社保费(企业部分的)2万多元,以前直接做管理费用的,现在这笔费用应该怎么做分录,谢谢!
- 老师好!请问外资联合年检时,申报经营情况时,里面有个“纳税总额”(包括国税和地税),请问国税里面的“出口免抵税额”算不算在纳税总额里面?2010年度汇算清缴补的税2011年缴纳,算2010年纳税总额,还是算2011年纳税总额?
- 温州企业减免税调查表填报中的“免税销售额(或所得额)”填列年度汇算清缴调整后的应纳税所得额?还是利润表中的利润总额
- 老师您好:请教付到国外的佣金因没有发票,做汇算清缴时已冲回(做销售处理),现在地税来查帐,又要我们重新补开发票,补开票税,这样单位不是很亏吗?谢谢!
- 您好 老师 我们09年账务亏损31万,汇算清缴时调增利润1万,财务账务上需要做什么处理吗?假设10年我们盈利31万,但是调增的1万需要交纳所得税,账务上利润分配和税需如何处理?谢谢!
- 总分公司发生业务往来,总公司计入成本,分公司计入收入,汇算清缴时,这块收入是否可以作为计算业务招待费扣除的基数?
- 您好:请教一下,企业汇算清缴是每个单位都必做的吗?还有在什么情况下企业单位是不要缴纳所得所的?谢谢!
- 去年的账当时有些发票没来,计提了折旧,现在汇算清缴时有些来,有些还没来,都要调出来吗?
- 以前年度一直亏损,且没有请会计事务所审核,是自行汇算清缴的,现盈利,第一季是按当季的收入已预缴,这样做对吗?还是可以弥补亏损的,不用预缴?请老师指点,谢谢!
- 请问社保费汇算清缴时,所依据的工资总额,是单位自己计提的总额呢?还是实际发放工资的总额?
- 11月份开了发票收入,但进项迟迟发票不到,暂估进了成本。如果10年到了票,汇算清缴要调出来吗?如果将成本调出,那收入是不是也要调出?
- 老师关于五险一金问题 一部分是公司缴纳 一部分个人缴纳 公司缴纳部分确定可以所得税前扣除,就个人缴纳部分,我有点疑问,个人缴纳部分算入员工工资总额的,这部分进了工资费用的,怎么会所得税前不能抵扣呢?汇算清缴时候需要提取出来调增利润???谢谢!
- 固定资产里没有厂房,也不开房屋发票,汇算清缴时会怎么样?
- 老师您好“符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税”这个政策从什么时候执行?另外符合条件:条件是不是只要年应纳税所得额<=3万,这个是不是需要到国税局办理什么认定手续?还有平时都是每季度纳所得税的,这个时候是按25%纳税年末汇算清缴时候再多退少补吗?谢谢!
- 老师好,我单位是一家加工型企业,有自己的食堂,仅供公司内部员工就餐,食堂购液化气开来的发票可以抵扣吗?蔬菜是没有发票的,列的清单可以入帐吗?所得税汇算清缴时需要调整吗?谢谢了
- 老师你好! 我公司在去年发生一起劳动争议事件,我单位职工在工作时右手拇指受伤,现法院判决要求我公司支付该职工一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金、一次性工伤伤残就业补助金及双倍工资合计68000元,试问老师这笔费用是否可以在应付福利费中列支,还有在明年汇算清缴中是否要纳税调整。谢谢老师!
- 其他应付款明细科目海运费有年度贷方余额,有什么规定?所得税汇算清缴时需要纳税调整吗?