-
- 主页 > 标签 > 应交增值税 >
- 老师好,外销业务的征退差额:借:主营业务成本 贷:应交税费—应交增值税(进项转出),这笔会计分录在出口货物开具进出口发票当月作,还是等报关单收到申办出口退税月
- 老师,您好!我想请问下我公司2012年国税入库税收的金额是多少应该在国税网里的哪个地方查询呢?还是就只是账面上的应交税费-应交增值税-已交税金呢?
- 老师您好,我想问一下,我5月开的出口发票,出口申报可能要8月,那我的会计分录 借:其他应收款----出口退税 贷:应交税金----应交增值税(出口退税
- 问一下:生产企业汇总表中25栏免抵税额属于应交增值税吗,这一不是需缴城建教附吗
- 培训费应该开什么票?应交增值税还是营业税?
- 外贸出口公司国内采购产品,进项税发票,有进项 a; 出口时,销项为零。应交增值税=销项-进项是否使用于外贸出口公司?
- 外贸出口公司国内采购产品,进项税发票,有进项 a; 出口时,销项为零。应交增值税=销项-进项是否使用于外贸出口公司?
- 纯出口的外贸公司应交增值税是否只有进项没有销项,如果外贸公司代理工厂出货,收到工厂的增值税发票金额298500,合同金额为272800,退税为13%,外贸公司的
- 请问老师,我公司以14000元的价格出售旧车一辆,那么应交增值税是减半征收,为538.46的一半269.23,在申报表中如何填列?
- 如果10年账面期初余额的09年应交增值税至今未交怎么办?该如何交这个税金啊?用不用调表啊,还有怎么做会计分录?另外,如果公司有一笔跨月收入需要缴税,这个税金要怎
- 老师你好,商口取消出口退税了,出口1万美金,汇率6.8279的话,按你上面说的分录,借:应收帐款56672,借:应交税金--应交增值税11607,贷:主营业务收
- 我公司现在是在辅导期,在2010年2月有进项税,但无销项税,2010年3月发生销项税,并还要领购增值税发票,请问2010年3月的增值如何计算应交增值税和如何交纳
- 12月的纳税申报表上应纳税额是7万,当月需要做凭证,应该做什么会计分录啊?1月是不是做借:应交税金-应交增值税-已交税金7 贷:银行存款 7万? 税务局查出以前
- 老师,请问这个月出口的单子,29号的船,单证不齐的,那分录:借:其他应收款--出口退税 贷:应交税费--应交增值税-出口退税,这个分录是不是这个月就要做掉,
- 老师: 您好,接之前问题,我是说的边角料核销所交增值税,可否放在应交税金--应交增值税--待抵扣进项税?待确认后,可否退税?如果不能,为什么?非常感谢!
- 老师,生产型出口企业,一般贸易出口免抵退。当本期应纳税额大于零时,做应纳税额的分录如【借:应交税金—应交增值税(转出未交增值税) 贷:贷:应交税金—未交增值税
- 某企业为小规模纳税人,某月购进原材料一批,价款为10 000元,增值税为1 300元,共计11 300元,当月又销售产品一批,全部价款为206 000元,则该企业的本月应交增值税是: - 姜堰中级《审计专业相关知识》每天一题:应交增值税