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如果10年账面期初余额的09年应交增值税至今未交怎么办?该如何交这个税金啊?用不用调表啊,还有怎么做会计分录?另外,如果公司有一笔跨月收入需要缴税,这个税金要怎

提问:
如果10年账面期初余额的09年应交增值税至今未交怎么办?该如何交这个税金啊?用不用调表啊,还有怎么做会计分录?另外,如果公司有一笔跨月收入需要缴税,这个税金要怎么交啊,还有对应这笔货的进项税发票是不是把已经抵扣的部分再调出来,需要改表嘛?还用作会计分录吗?麻烦了,谢谢!
回答:
您好!1、10年账面期初余额的09年应交增值税至今未交,那企业就在当月补交税金,直接网上申报,无需调表。但被税务机关查出后需补交滞纳金。会计分录直接做:借:应交税金税——未交增值税 贷:银行存款。2、如果公司有一笔跨月收入需要缴税,税金直接并入当月一起缴纳。如是6月开票,7月收款,那就直接申报到6月。进项抵扣销项时,税务机关未要求进项与销项需一一对应,即销售什么货物所缴纳的销项要用购进该货物的对应进项去抵扣。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢
交税金

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