- 银行因汇率变化而非外汇买卖产生的汇兑损益是否应计缴营业税?
- 我们是服务行业,在缴纳营业税时税率5%,这次营改增后开具增值税普通发票的税率为3%。缴纳税款时是按5%还是3%缴税款。
- 营改增后,原营业税优惠政策可以继续享受吗?
- 我司将原承租的房屋转租,对于转租收入能否按照租金的差额计算缴纳营业税?
- 哪些纳税人可以享受小微企业免征增值税和营业税政策?
- 我司提供应税服务但未达到营业税起征点的个人,是否缴纳文化事业建设费?
- 银行因汇率变化而非外汇买卖产生的汇兑损益是否应计缴营业税?
- 买卖有价证券是否应缴纳营业税?
- 我公司变更办公地点,现将原承租的房屋转租,对于转租收入能否按照租金的差额计算缴纳营业税?
- 哪些纳税人可以享受小微企业免征增值税和营业税政策?
- 我司这个月开的是地税营业税的发票,但是我不小心申报成增值税了,税款也缴纳入库了。现在,征期已过,我司在国税多缴的增值税税款能否申请退回?
- 营改增后,原营业税优惠政策可以继续享受吗?
- 我们是服务行业,在缴纳营业税时税率5%,这次营改增后开具增值税普通发票的税率为3%。缴纳税款时是按5%还是3%缴税款?
- 老师您好,请问劳务费如果开发票是开营业税票还是增值税票?
- 我司为一进口药品公司,上年年末到今年年初进口的一药品批文今年三月到期,于是进口了大量该药品,进口后又由于国家药监部门需要对该药品定新标准,使我司进口后3个月内都无法销售该药品。这种情况属于“非正常原因一个评价年度内增值税或营业税连续3个月或者累计6个月零申报、负申报的,不能评为A级。”吗?
- 我单位是一个新成立的企业,主要为电信企业提供基站设备管理服务,请问此类业务我单位应申报缴纳增值税还是营业税?
- 我单位是一个新成立的企业,主要为电信企业提供基站设备管理服务,请问此类业务我单位应申报缴纳增值税还是营业税?
- 我公司变更办公地点,现将原承租的房屋转租,对于转租收入能否按照租金的差额计算缴纳营业税?
- 哪些纳税人可以享受小微企业免征增值税和营业税政策?
- 请问如果房地产开发商以“还本”方式销售商铺,在计征营业税时是否可以扣除“还本”支出?
- 我们企业在B地,但在A地提供建筑设计劳务取得收入,请问该收入的营业税纳税地点是在A地还是B地?
- 您好,我想问一下,现在佣金支付比例是不是暗佣是合同金额(FOB)的2%,明佣是5%?我公司现在有一笔佣金(明佣)支付超过10%。我想问一下:1:超过5%这个比例的话,在外汇支付时是否要在外管局备案?备案资料需要什么?2:超过5%时,国税代扣代缴营业税是否有影响?国税是否需要备案资料?
- 2013年12月25日财税87号文,关于宣传文化增值税营业税优惠的政策那关于我们图书出口的外贸企业,当地国税回复2013年12月25之后开的图书增值税专用发票的都不能办理退税只能办理免税,这个是合理的么?有具体的相关文件是说明不能退税这个事情的么
- 您好: 咨询以下问题: 1、增值税:了解到的资料是转口贸易不入中国关境,不涉及增值税,那么增值税申报的时候是否也就不需要填列了? 2、营业税:按营业税规定不在中国境内发生是否也不需要缴纳营业税?(我公司此转口贸易只是挣个购销差价)。但是有查到一些资料,说会涉及代理收入。所以想了解这方面如何界定,相关规定是怎么解释的?我公司此次业务是否会涉及?此营业税是属国税征收范围?还是地税征收范围? 3、合同不在境内使用,印花税是否不需要缴纳了? 谢谢!
- 根据改革后的外汇管理规则(国家外汇管理局公告2012年第1号、汇发[2012]38号),对境内企业经营转口贸易的理解如下,请确认:1)转口贸易不限于保税区内企业,一般企业只要有进出口经营权就可以操作;2)转口贸易先收后支,不涉及到进口环节关税、增值税;3)转口贸易的价差,视为代理收入,征收营业税。谢谢!
- 请问向境外银行借一笔外债,现在支付利息,需要代扣代缴所得税和营业税,税率是多少?
- 总价填实际总价,佣金填在杂费这一栏,成交方式还是FOB,对吗,客户是把含佣金加货款的金额打入到我司账户到时佣金再汇入个人,支付佣金时要缴营业税,地方附加,城建税对吧
- 老师,您好!我想请教下利税是怎么计算的,是不是利润总额+增值税+所得税+营业税+城建税+印花税 (不把增值税出口免抵额调库算进去) (契税等,其他税都没有,只有费)烦请回复,谢谢!
- 老师,您好!如果上海地区营业税改增值税后,运费开来的是增值税专用发票,而我是纯外贸型出口企业,那么我这张发票需不需要抵扣,如果抵扣了是不是也是转为不抵扣发票这样操作!
- 老师您好!我是一家外贸公司,因去年11月份之前外贸业务收汇需要有额度才可以结汇,然后我们出口报关一般都以CNF价报关的,应付的海运费一般都是客户汇入款时我们通知银行一部份是FOB货款,另一部份是需要付货代公司的海运费,然后银行直接把货款入到待核查帐户里,把需要付海运费的部份转入到美元帐户里(名目为收汇代垫出口海运费),这样结人民币时少占了部份额度;请问老师,这直接转入美元户里的部份资金需要交营业税吗?
- 培训费应该开什么票?应交增值税还是营业税?
- 转口贸易交营业税还是增值税?
- 我司目前在建一套化工装置,其中需引进3项国外工艺技术用于装置设计、设备采购和工程建设,已按要求在外经委办理了技术合同备案手续,同时根据税法要求,缴纳了所得税,营业税已办理了减免手续。请问这些技术合同是否应办理清关手续?如办理清关,是否要缴纳关税和进口环节增值税?
- 老师,您好!请问有关付境外展费的事宜。我司明年四年要参加台北一展会,现要付给台湾展览公司展位费,先预付50%。请问老师这种非贸易外汇,如何付啊?看到有同学问到关于营业税的问题。关于非贸易外汇这块,第一次接触,希望老师能给予详细指导。谢谢!
- 提问: 你好。我想咨询下,付境外展费,是不是需要为国外公司代扣代缴营业税,还需要到税务局办理税务证明?谢谢。提问者:sleepingx 2011-07-25答复: 您好!根据您的描述,需要代扣代缴营业税和预提所得税,企业需要到税务机关代开。如有其他疑问,欢迎继续在浙江电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!老师,您好!像这里提到的营业税和预提所得税是怎么回事呢?是不是超过一定的额定,要代扣代缴这些税啊?谢谢!
- 您好!我单位是工业企业,交警部门要求我们将给客户自用送货的车辆从非营运转成营运性质,否则查获后扣留。那么我单位缴纳的营运车辆的营业税计入哪个会计科目?谢谢!
- 老师您好: 我单位是中外合资企业,本公司的设计书,图纸以及其他相关文件都由外方股东的一家日本公司提供,项目设计包打包整理由日本另外一家企业B负责(不参与设计),所有工作都是在境外完成,现在我们要付B钱,像我们这种情况,这种只负责打包整理设计包的费用,属于哪种类型的?是否应该代扣税营业税,企业所得税?
- 我们公司(化工企业)与另一家同类企业签署一份《设备维护保养合同》,主要是委托对方公司组织一批技术检修人员常驻本公司,对本公司的生产设备进行日常的维护保养,合同结算方式以派驻人数、单价为准。 请问,对方所提供的劳务,应出具营业税发票?还是增值税发票?
- 你好。我想咨询下,付境外展费,是不是需要为国外公司代扣代缴营业税,还需要到税务局办理税务证明?谢谢。
- 您好:现有一企业,是哈国在中方独立出资成立的子公司,因子公司为母公司提供劳务而取得收入,母公司要求子公司开具美元发票,子公司是以缴纳营业税为主,记账本位币为人民币,请问能否开具美元发票
- 老师您好,地税开来的建筑业统一发票,其中的工程安装发票,已经交了营业税、城建税、教附税、水利基金、印花税,还要不要交增值税,谢谢!
- 老师,我们公司租了一间个人住房,用于公司办公,现在我们公司,代房主交了营业税、房产税、印花税、教育费附加、地方教育费附加,还有个人所得税,那么我们公司该如何做账啊,这些税不是应该由房主自己交付吗?
- 计提税金的时候借:营业税金及附加贷:应交税金---城建税=未交增值税x5% ---教育费附加=未交增值税x3% ----地方教育费附加=未交增值税x2%月末结转借:本年利润贷:营业税金及附加扣款后借:应交税金---城建税=未交增值税x5% ---教育费附加=未交增值税x3% ----地方教育费附加=未交增值税x2%贷:银行存款
- 现在需要用美金支付佣金给客户为个人,国税需要预缴企业所得税吗?还有支付美金1000,因为银行的汇率是实时变动的。拿哪个金额作为计算依据? 是美金1000直接乘税率计算,还是换算成人民币再计算,中间汇率按哪个汇率处理?因为营业税是按实际支付金额计算
- 支付国外公司佣金,该怎样代扣税金(包括营业税、所得税)
- 您好,请问一下:租赁进口设备在进口环节是否需缴纳增值税?我在网站上查到了答案:对于租赁设备的税收缴纳管理,中国海关的做法主要有两个: 1.按照正常设备进口交税,需要缴纳增值税和关税。 2.按照暂时进出口设备交纳保证金,合同到期后设备复出口,退还保证金,交纳相关营业税。我想知道这第二个答案正确吗?如果正确,有没有相关的文件可供参考的。谢谢。
- "企业购买的设备既用于增值税项目,也用于营业税劳务,请问该设备的进项税额能否抵扣?"
- 我们这边说装配费是营业税范围要需要区分出来
- 如果甲企业总承包建设单位100万元的工程,分包给乙企业30万元。甲应该给建设方开具100万元发票,但按100-30=70万元计税。 我公司现在相当于上边举例的甲公司,我单位也和一个劳务队签订合同,他们提供劳务,我公司已按甲方计价如数缴纳营业税,现在的问题是会计核算时那个劳务队还需要给我单位提供发票吗?
- 有一户上市企业,总公司为增值税一般纳税人,有一外地分支机构为应缴营业税施工企业(不独立核算),分支企业销售下角料(未进行增值税抵扣),该如何开具发票,如何缴税?
- 建安企业,发生安装业务但中有沙子,管子,钢筋等不是自己生产的用于安装交营业税还是交增值税?
- 我们公司(化工企业)与另一家同类企业签署一份《设备维护保养合同》,主要是委托对方公司组织一批技术检修人员常驻本公司,对本公司的生产设备进行日常的维护保养,合同结算方式以派驻人数、单价为准。 请问,对方所提供的劳务,应出具营业税发票?还是增值税发票?
- 房地产开发企业进行企业所得税预缴申报时,是否可以扣除当期预缴的营业税金及附加?
- 施工单位的营业税额是在建设单位给施工单位的验工中包括,营业税的缴纳由建设单位代缴代扣或施工单位缴纳,在施工活动中经常出现分包(非大包,如劳务分包、消防分包等),由于建设单位给施工单位的验工中营业税已统一缴纳,所以在给分包单位结算时不包含营业税,施工单位要求分包单位开具发票时,分包单位以分包单位结算时不包含营业税为由不开发票,那么,对这个问题有没有统一的规定?
- 公司为外商投资企业,生产型。公司产品到德国去检测,公司用美元结汇成欧元后付测试费1300欧元,为什么地税要求交营业税、教育费附加、水利建设专项基金?是根据哪个文件要求?谢谢
- 企业购买的高尔夫球会籍费转让需要缴纳营业税,请问需要按哪种税目缴纳啊?税率应该为多少?
- 企业进口的一般贸易设备结关后,就解除了海关的监管,企业销售机器到国外,就属于销售出口,财务上企业建议按照借:银行存款;贷:主营业务收入入账。您需要开具出口发票,交企业所得税,营业税。 企业销售物资不是应该缴纳增值税吗?为什么要交营业税啊?另外,根据国税发〔2008〕16号文件,旧设备出口不是可以退免税吗?麻烦老师再次赐教!谢谢!
- 老师:您好!销售旧固定资产要交增值税,要不要缴营业税?是根据不同企业分别交吗?服务型的交营业,生产型的交增值,另有没有销售价高于原值的要交增值税,低于原值的就不用交增值税一说?谢谢回复!
- 老师您好我们是家贸易进出口公司,属于外资,帮国外垫付的TNT等运费,现在需要开形式发票给国外收汇这笔运费款,这样我们给国外开具TNT运费形式发票需要缴纳哪些税?是不是营业税5%,教育费附加5%*2%,印花税万分之三,水利基金也需要缴纳吗?还有其他要缴纳的税吗?谢谢!
- 老师你好:接刚才的问题,如果我们公司开发票给学校的话,不管是普通发票还是服务发票,我们公司不是要交销项税或营业税了吗?
- 老师你好:接代理进口问题1、2 您的意思这个发票可以与学校协商怎样开具,可以不包括货物价格,也可以包括,如果包括的话我们单位就要开具服务发票,那货物金额部份所交的营业税,就是要我们单位实际缴纳的喽?不可以抵扣或免税了吗?也就是说免税免的只是进口关税和增值税喽?
- “您好!开具服务发票要缴纳:5.6%营业税及其他,1‰水利建设基金。”老师开具服务发票印花税需要缴纳吗?
- 国内企业接受外国企业提供的咨询劳务是否需缴纳营业税?
- 你好,我一个新手,我想问,若我公司给别人开了一张服务业发票,那我公司就是要根据发票金额缴纳5.5%的营业税,假如说,我公司收了别人的培训费,但是没有开发票出去,那我们还要交税吗? 2.旧发票到财税换新发票,请问,要带什么资料,还有需要支付费用吗?
- 我是一家从事产品图纸设计的公司,请问交税是按增值税还是营业税作为主营业务税金?
- 江苏营业税返税优惠政策
- 江苏营业税返税优惠政策