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- 假如一票货分3家工厂开票,广州A工厂开票50000,可以退税7264.96;嘉兴南湖区B工厂开票30000,可以退税2307.69;嘉兴海宁C工厂开票40000,可以退税3076.92。那么当报关的时候“境内货源地”是按照“嘉兴”报(因为南湖区和海宁共7万货款)还是“广州”报(因为退税最多)
- 假如一票货分3家工厂开票,广州A工厂开票50000,可以退税7264.96;嘉兴南湖区B工厂开票30000,可以退税2307.69;嘉兴海宁C工厂开票40000,可以退税3076.92。那么当报关的时候“境内货源地”填哪个?请不要回答“报关单上的境内货源地按照货值最大的地区进行申报,并且在备注栏内注明其余境内货源地”。请给一个明确的答案,拜托啦。
- 老师你好,我们出口退税的疑点反馈回来是说海关报关单2个月内未收到核销数据,这票是属于启运港退税的,然后海关那么说给我们全部数据多上传了,国税那边说没有收到,那这个要找那个部门咨询核实呢!
- 1、请问跨省报关(所谓的异地报关),税务局能否收到跨省的报关单信息,能否申请出口退税2、如果我的外国客户A订了1000台的产品,要求我单位按照他们提供的不同地址发货(有可能不同地址很多,外国客户A也会把从我们单位买的产品,又卖出去了,他想中途省掉运费,就让我们直接发到他们的客户B手里),回款还是我的外国客户A这种情况会影响出口退税吗
- 老师您好,能提供一份出口退税2.0系统的操作流程给我邮箱吗1106375596@qq.com
- 你好,我想咨询一下,我公司是一家进出口公司退税企业,2012年出口的货物所取得的发票有没有规定必须在2012年全部认证的,比如我对方是12月31日开具的发票,我收到发票日期是2013年1月2日了,是否会影响退税?
- 老师,你好!外管局出通知8月1号起取消核销单了,对于我们在电子口岸进行的出口收汇和出口退税2块的操作 有以下疑问:1.电子口岸中的出口收汇模块原来需要批量交单的,现在是否不需要了?2.如果不需要操作出口收汇的批量交单,是否直接在出口退税模块操作数据报送就可以了?谢谢!
- 外管局出通知8月1号起取消核销单了,对于我们在电子口岸进行的出口收汇和出口退税2块的操作有没有变化?以后核销单没有了,单号怎么领?
- 由于尾款未到不能全部核销和办理退税。所以申请延期退税前是否需要办理延期收汇?还是直接可以去税局办理延期退税申请?
- 老师,您好,我是上海外高桥保税区内注册的内资企业,区外的工厂销售给我公司货物,我公司付美金给区外工厂,我公司以自己的名义又报关出口,收汇是收到我公司的帐上,请问:1、退税是由区外的工厂来做还是等货物出口后由我们来退税2、工厂可以接受人民币吗?3、如果我们给工厂付人民币,工厂给我们开增值税专票,我们出口后,由我们退税,可以这样操作吗4、如果工厂退税,我公司出口后收的美金用核销吗
- 现在做报关单修改可以的吗? 货物都已经出去的说,要是做修改的话,具体该怎么做?
- 老师您好,关于商品退税率为"0"的商品,是否核销后就可以了.还是需要其他操作.麻烦!
- 老师我现在是总款13000 货物出口后我们收到2350 2350已经结出来了 共出口100件,要退85件,和外商达成协议那2350支付15件,剩下的退运回来,这个应该怎么核销,退税,退税快到期了
- 老师,您说生产型企业退税是从第13个月开始办理退税的,那么也就是说我们前12个月的退税是可以享受的,只是第二年才可以退回来,是这样理解吗?
- 您好!刚才有人回答我说预审数据是经过网上国税申报网出口退税申报网站上传的,能发网址给我吗?难道不是浙江省网上国税申报网——出口货物退免税申报吗?上面是填写海关代码,及初始密码6个0,可我输进去提示是错误的!我急着用,谢谢!
- 我上月出口了一笔货物,商贸企业,退税率是13%,进项税额是10504.04,根据进项税额计算出退税8032.5,不予退税2471.54,那么这个10504.04是不能抵扣的,是不是这个2471.54是不是还要从我认证了的可以抵扣的内销进项税额中抵扣出来呢?
- 我这个月出口货物时进项发票的税额是10504.04那么计算出应退税额8032.5不予以退税2471.54,在增值税申报表二中怎么填写这几个数字?我是这样做的在表二中的14栏填写2471.54,这样主表中的本期应纳税额就多了2471.54,我不明白我们进货的时候已经支付了这个税款,怎么还要再支付一次呢这样是不是重复交税了?
- 因为报关单上不能打印花加工,也就是说报关单上没有此项品名,那么我的印花加工的增票不是和报关单不符了吗?比如说是“白胚布100米+印花加工”两张增票对应“印花布100米”一张报关单,可以退税吗?前面的回答不是很理解。
- 老师,你好。感谢前面的回答。我看了下,报关单的号码是输对的,电子口岸里的信息是国税总局已接受。请问那“无此报关单”到底是什原因呢?
- 老师,你好,感谢前面的回答。一票出口的货物,报关单的金额是111677.952美金。由于数目过大,就开在了2张增值税发票上,请问在外贸企业退税系统里的关联号,序号凭证号之类的该怎么填?谢谢
- 老师,你好,就是我两张增值税专用发票上的品名,数量,金额才能和报关单上的品名,数量,金额一致.问这两张增值税专用发票是否需要同一家公司开的,谢谢!
- 老师:您好,请问1增值税发票是指进货发票吗?就是购进材料啊这些发票?2.出口发票就是指企业开的? 3.企业出口退税明细表是指?是不是报税时的增值税申报表附表这些?
- 请问企业出口退税的有效期是货物出口后的90个工作日还是90天呢
- 还有,贸易公司外购货物自营出口的报关单出口日期为10月份,是不是在十月份要进行申报?就是说像生产企业的那种每月要用报关单预录入单进行录入!?
- 是贸易公司自营出口,以货样广告品A出口了,约定不收汇!由于提供不了发票,所以不能退税!所以决定把他当内销处理!不知道有没有什么手续?
- 老师,就是固定资产买进来时没发票,没发票入帐是不能做固定资产的,我现在要做成固定资产,就要开增票,问增票能到国税开么?