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- 保存在退税系统下面的商品码库版本后,打开申报系统,在"系统维护"菜单→"代码维护"→"海关商品码"→"代码读入"→选择解压后文件:CMCODE.DBF,在"系统维护"菜单→"代码维护"→"标准海关商品码"→"代码读入"→选择解压后文件:STDCM.DBF文件。完成之后,点击"自用商品"→"设置自用代码"→"当前筛选条件下所有记录"→"设为自用代码",退出之后,去进货明细申报中去输入商品代码,跳出来的退税率不对(原来是16%,更新后改成了13%)是哪里出了问题,要怎么解决?
- 老师你好,有个问题想问: 我在出口退税申报系统中录入时,误把进项增值税发票的金额录错导致少退出口退税款,打个比方:实际发票金额为100,我只录入了80,这样会导致少退税。我想问下这样子的情况下我下次还能不能将这差额20再做出口退税?或者说有其他办法操作呢?谢谢!
- 老师你好,我们外贸企业4月份有一笔出口业务。我想咨询下“出口明细,进货明细中关联号”的问题。我们一张报关单下有5个项号,对应11张进项发票。5个项号商品名称不同,但HS编码相同。是否应该每一个项号单独编一个关联号?一共5个关联号?非常感谢。
- 报关单上有3条商品数据,但发票进项只有2条数据,剩下一条没有进项发票,那么该怎么退税? 在“出口退税申报系统2.0”上出口数据和进货明细是不是只填2条就可以了?另外一条怎么办?
- 出口明细中“出口进货金额”与进货明细中“进货金额”不符
- 老师您好!我在申请201501月出口退税系统中遇到了一个问题。在做进货明细申报录入的时候输入58013300按回车键一直到退税率时,它自动跳出17是怎么回事。之前本月已申报过201412月份它自动跳出的是16是正常的,今天我做申报的时候跳出来退税务率是17的呢?我自己手动改成16了这样可以吗?
- 您好,我们是外贸企业,录入出口退税数据时,录完出口明细,再录进货明细的时候,提示出口明细无此关联号信息。但是 出口明细数据已录完 关联号是对应的 怎么解决?谢谢
- 83071000退税率是多少?为什么申报系统中出口明细和进货明细的退税率不一样
- 请问下外贸企业退税申报时打印申报表,进货明细和出口明细上的进货金额不一致,同一关联号下的,一份报关单两个品名,同一海关编码,不同的单价,导致换汇成本高,是什么问题,进货明细输入是正确的,这应该怎么弄
- 你好: 在自查时发现2012年度的退税申报出口明细表和进货明细表没有了,可以打印吗?谢谢!
- 老师,您好。外贸企业本月有出口的话,是不是在外贸企业出口退税系统的基础数据采集时,先录入出口明细申报数据,然后才能录入进货明细申报数据。谢谢。
- 老师,你好我们这边有一张退税单上面有两个单位,一个是490千克,一个是40000只,都是玻璃光学片,增值税发票对应2张,光学镜片20000片和玻璃镜片20000片,这样我能报退税吗?或者是我可以以退税单上的第一计量单位千克报,进货明细填写的时候把490千克平均分一下,分别都天245千克,刚好数量是一样的,还是就不能报退税
- 老师,你好,我们是纯外贸企业,我刚接手退税业务的时候,老板娘告诉我单证备案的内容是:退税汇总表,进货明细表,出口明细表,购销合同,收汇核销联,就没有了,还有一部分材料是做账的(退税汇总表,进货明细表,出口明细表,增值税发票发票联,外销发票),我做的这些单证备案的内同对吗?如果不对,还需要哪些材料,我怕到时候税务查到有问题的话严重的会停止退税的,谢谢
- 老师,你好,这里遇到一个困难,某个产品我们出运的时候是分2次的,所以有2份报关单,而我手头只有一份发票,是这个产品的总数量,我这里要报退税了,在擎天出口退税平台上的进货明细录入表应该怎么入啊
- 预审文件上传时出现下面字段:退税进货明细表中存在小序号为<0001>的重复记录请问 这个是什么原因?
- 老师,我想问一下,外贸企业出口申报系统12.0版,录入出口明细和进货明细,但生成预申报数据生成不起。是什么原因。
- 关于201210171252问题答复我还是不太明白。其实我意思就是如果一笔进货分批出口时,是不是先操作“进货明细申报数据录入”再进行“进货分批单申报录入”谢谢老师。
- 老师您好,我新下载了外贸企业出口退税申报系统12.0版,装在D://,这里的,但是打开出口明细的时候,提示:找不到变量‘YWLXCODE','SBCMCODE','SBCMNAME','YWLX',但是都点确定后审核认可是可以的;打开进货明细的时候提示:找不到变量’YWLXCODE',‘YWLX’,审核认可点了后出现“出错:SQL:找不到列’YWLXCODE'。” 请问该怎么解决
- 老师您好,外贸企业出口申报,一张报关单对应二张进项增税票。出口明细:关联号:2012080001 序号0001 。进货明细(第一张):关联号:2012080001序号0001 进货明细(第二张):关联号:2012080001序号0002 是这样申报吗?
- 你好!我一票退税资料的增票单位是“双”,报关单上的是“双”和“千克”,我在录入进货明细只跳出来“千克”这个单位,那么 我可以把增票的“双”换算成“千克”吗?(有两张增票的)
- 你好,我是一家外贸企业,现在出口退税政策调整了,那交给国税纸质单证还是之前那些“报关单,抵扣联,单证目录,汇总表,进货明细,出口明细”还是这些吗
- 老师:您好!报关单上有2项品名,但是工厂的增值税发票有一项。请问在出口退税申报系统中的进货明细录入中该如何录入???
- 老师您好!我在退税系统中导入的认证过的发票如何生成进货明细表?谢谢!
- 我已在退税系统---外部数据采集中读入认证的发票,如何生成进货明细表?
- 老师您好!我前面问过在退税系统中导入的认证过的发票如何生成进货明细表,老师回答的(点击外部数据采集中的“认证发票信息读入”,导入认证发票信息后,“认证发票信息处理”查看导入的发票信息,并将其他缺少的信息补全,这些我已操作过)。(然后进行申报数据检查,以判断发票信息是否读入成功并生成进货明细数据。)我想问这一步“然后进行申报数据检查”在退税系统的哪里?再次谢谢!
- 你好,请问新的外贸公司出口退税系统中,我需要填写的资料除了 出口明细录入,进货明细录入,认证发票信息,报关单数据,已收齐核销单申请以外,还有什么资料是要填写的吗?
- 新版出口退税系统中,外贸出口企业认证发票信息的时候,有个已占计税金额,是填写含税单价,还是不含税单价呢?是否把 进货明细,出口明细,报关单,核销单,认证发票信息 填好了,就直接预申报??
- 老师!《外贸企业出口退税汇总申报表》《外贸企业出口退税进货明细报表》《外贸企业出口明细报表》是在退税申报完了之后 ,在退税申报系统里面打印出来的吗?谢谢!
- 老师!《外贸企业出口退税汇总申报表》《外贸企业出口退税进货明细报表》《外贸企业出口明细报表》上述三张表格是在出口退税正式申报后,从出口退税申报系统中打印出来的。请问老师:1,出口退税正式申报后,多久可以从退税申报系统中打印出来?2.每次报关都有相应的报关单号 和核销单号 还有商品编码,为什么核销单的有效日期是半年呢 而退税日期是90天 退税申报的时候不是要填核销单号的吗? 他们不是对应的吗?
- 你好,有这么个问题,本月出口退税系统需要录入的增值税发票是20张,在打印出来的外贸企业出口退税进货明细申报表中显示的增值税发票数量是20,在外贸企业出口退税汇总申报表中显示增值税专用发票是20张,是否表明增值税发票在出口退税系统中已经全部录入了,没有遗漏呢
- 我在出口退税系统的出口明细申报中输入商品码2903491023是提示无此商品码,但是在进货明细申报数据录入时是有的,且退税率为13%,应商品是2012.1.4出口的.
- 求外贸企业出口退税申报系统11.1版操作流程 邮箱493865209@qq.com还有想问下,在生成申报数据的时候系统提示“无需申报的数据,是否申报?”是什么原因啊,确认后没有退税进货明细表和退税申报表
- 1:一张报关单所对应的进货明细有10条,但现在有2条显示非交叉稽核。现在需要备案,现在不知道是这张报关单所对应的10条信息都得备案,还是只要备案那2条非交叉稽核的?2:一张进项发票上同一品名的东西分2次开,例如:出口40个轴承,进来的这张发票上分别开了20个,20个。因为价格有点差异,所以对方在同一张发票上分2项开。但出口的时候和在一起了。现在也需备案,是否同样的报关单,同样的凭证号在信息问题备案表上输2次吗?
- 在退税申报系统里已正式申报,打印出退税汇总申报表,出口明细申报表,进货明细申报表,外加报关单,出口发票,进项发票,还需要什么表格吗,且怎么填写
- 我想再问一下,我已经正式申报了,国税要我进货明细表再打一张,国税已经退回来了,我是不是要在申报网上,撤销申报的。谢谢!
- 老师请问,退货出口进货明细全输好后,在进行进货出口数量关联检查时,系统跳出“数值溢出,数据已丢失”,该如何处理,为何会出现这种情况?谢谢
- 老师,我想问下,我公司有几份报关单,商品只有一种,但由于货物的供货商有几家及以上,开过来的增值税发票也有几张,我在录进货明细的时候,增值税发票不是只能录一张的吗?该怎么办?
- 我司是试点区的外贸公司。现有一批11月26出口的货物退回了核销单和报关单,我也已经在电子口岸上点送了数据报送和交单。我想问一下。1.现在是不是进入退税申报系统进行输入出货明细和进货明细等?2。是现在输入明细还是1月初输入?3.如果现在输入的话,所属期该怎么写,1月初输入,所属期该怎么写?4.出口货物备案单证目录是退税申报系统打印出来的还是自己做的?
- 我公司出口了三种商品,在一张报关单上,现在我们让销售方给我们开进项发票,1、三种商品能开到一张票上吗?如果在一张票上,录入进货明细时,同样的票号,怎样录不同的商品 2、怎么开票才能更好的退税,是把商品分开开吗
- 老师您好!我问下报关的时候是一个品名女靴(PU)通知工厂开发票的资料是 女靴(PU)女靴(PU) 计量单位是 双 数量是8016 金额是325289.28 增值税发票开过来是一张 女靴(PU)8015双 金额277990.34 税额47258.36 女靴(PU)1双金额34.68 税额5.9 请问下这样子发票 在退税申报系统做进货明细数据录入的时候该怎么录呢?我知道几张发票就是几条进货明细,可是这样子的情况怎么录?是一张发票录两张进货明细吗?
- 一个报关单上面只有一个品名 工厂开了一张增值税发票 报关单上面的内容显示 品名是女靴(PU) 8016双 工厂开的这张增值税发票上面开了两个一样的品名 女靴(PU)8015双 金额277990.34 税额47258.36 女靴(PU)1双金额34.68 税额5.9 请问下这样子发票 在退税申报系统做进货明细数据录入的时候该怎么录呢?
- 我们是外贸企业 正式申报提交纸质材料的时候 都提供:报关单出口退税联,出口发票退税联,进项发票抵扣联,进货明细表,出口明细表,汇总明细表,结果税务专管员说出口发票退税联不需要,可是前任会计都是这么操作的,退税也可以退呢,请问到底正式申报提交的纸质资料有哪些呢
- 老师,我是外贸公司,现有两笔出口,一笔是2011年8月2日出口,一笔是9月7日出口的。我这两笔出口放在11月一起申报。那么申报所属期为“201111”,他们的关联号编为:“2011080101”和“2011090101”。在出口明细申报数据录入里的申报批次分别为:01和02。序号为:0001和0002。在进货明细申报数据录入里申报批次分别为:01和02 序号:0001、0002、0003、0004(每笔出口对应两张发票,共四张)这样子对吗?
- 增值税发票金额为16106.19, 税率为13%,税额为2093.81,退税系统入进货明细时,16106.19的税额为2093.80,如果跟增票上的税额相同,就要修改计税金额,改为16106.20,这1分的差额怎么处理才正确?
- 你好,外贸型企业,预申报后,预审下来发现有疑点,有的是进项发票还没信息,有的是我输入数据有误,那我是不可以把进项发票没有信息的 数据在“出口明细数据录入中和”进货明细申报数据录入“删除,等下个月再输入,再申报。然后把其他有错误的数据改动下,所有的数据都重新排下序号,保存下再重新上传预申,这样操作可以的吧。
- 老师您好!在退税申报系统里面申报出口退税,在进货明细申报数据录入的时候有票出现 计税金额乘以征税税率与税额不符!,但是计税金额跟税额是跟发票上面的一样的,我导入的是最新的退税率,前面几票也是一样的编码输入都是没有问题的,就这一票通不过,显示计税金额乘以征税税率与税额不符
- 老师您好!在退税申报系统里面申报出口退税,在进货明细申报数据录入的时候有票出现 计税金额乘以征税税率与税额不符!,但是计税金额跟税额是跟发票上面的一样的 这个是哪里出问题了吗?
- 老师您好!我在退税申报系统里面做出口退税申报时做到进货明细申报录入的时候出现,但是我跟增值税发票核对过了,计税金额跟税额都是跟发票上面对住的,这是哪里出问题了?
- 老师你好:我是外贸企业,我在出口退税申报系统里已把预审通过的数据确认正式申报数据,也在查询申报数据里打印出出口和进货明细申报表,也打印出了汇总申报表,生成了退税数据文件接下是不是就可以正式申报了将文件上传了,我是个新手能不能税详细点,谢谢
- 请问:增值税发票金额为16106.19, 税率为13%,税额为2093.81,退税系统入进货明细时,16106.19的税额为2093.80,如果跟增票上的税额相同,就要修改计税金额,改为16106.20,这1分的差额怎么处理才正确?
- 请教,外贸退税,出口/进货明细申报数据录入后,分解,进货明细上的进货金额是对的,出口明细上的进货金额却不一致。同一关联号下的,一份报关单两个品名,同一海关编码,实际进货金额分别是2769.23和2535.90,出口明细上变成3914.15和1390.98,总金额是一样的。这样金额不一致,导致换汇成本过高了。确定没有输错的。
- 老师,您好,如果关联号是2011070001,序号是0001,关联号是2011070002,序号是0002,关联号是2011070003,序号是0003,是这样吗?还有如果进货明细申报中关联号是2011070003的那票有多张进货发票,序号就直接编0003,0004,0005吗,出口发票开的是双数,申报是要千克,转换成千克是因为有多张进货发票,所以数量栏千克有少许的小数点差,这样可以吗?
- 老师,您好!一张报关单下有多张进项发票,出口明细里关联号是2011070003,序号是0003,进货明细是关联号是2011070003,序号因为有多张进项发票,序号编0003,0004,0005,那同一批次中还有一张报关单2011070004,序号是写0004,还是0006
- 在正式申报,打印三个报表的时候,由于打印机出现点问题,点了打印报表的选项,可是没打印出来,我怎么重新打印这三个报表(出口退税进货明细申报表)(进货明细申报表)(退税汇总申报表),我已经生成申报软盘了,还能找到原来的数据重新打印吗
- 做进货明细时,提示我“出口明细数据录入”是无此关联号信息,请先在“出口明细数据录入”中录入此笔关联号信息。仔细核对关联号并没有错,这是为什么呢?
- 老师您好:外贸企业退税申报时,上个月录入过的出口明细和进货明细备案后这个月要申报,是重新删除后再录入还是修改申报月份(因为上个月录入时的申报月份是201106,这个月是201107),我怎么申报月份修改不了,提示上同一关联号不能存在不同的申报月份,应该如何操作?因为上个月备案的明细有点多的,再一条一条录很麻烦。
- 老师:在外贸出口退税系统录入进货明细,一张进项发票有好几项,按每一项进项发票录入金额,税金在出口退税系统中自动出来,会与进项发票税额有一两分钱的差异,会导致整张发票税额与出口退税系统有一两分的差异,这样可以吗?如不行,该怎样调?谢谢!
- 老师:您好,因一张进项发票税局规定了最高限额,所以一张报关单的一条数据对应两张进项发票,进项发票的单位是按报关单的"件"入的数量,那在入出口退税进货明细时系统自动出来是千克,所以要按千克入,那对应两张进项发票的件怎样拆分入?谢谢.
- 老师:您好,麻烦您了,现在是7月,我想查6月或5月的记录,怎样查?按您刚才指引显示的是最近录入记录.谢谢!
- 老师:您好,在外贸企业出口退税系统中怎样查找之前录入的进货明细,谢谢!
- 提问: 老师:您好,在外贸企业出口退税系统中怎样查找之前录入的进货明细,谢谢!提问者:SAND 2011-07-28答复: 您好!如是查看当期所属期内录入的进货明细,则直接进入退税申报数据录入中的“进货明细申报数据录入"查看。如不是当期的,则需选择“当前所属期”,然后查看数据。如有其它疑问,欢迎继续在浙江电子口岸政务平台上提问,谢谢老师:"当前所属期"怎样选择呢?谢谢!
- 您好!我们有两张国税代开的增值税发票,出口退税系统里我录入的纳税人识别号是代开企业(供应商)的税号,网上申报退税系统反馈信息为:供货方纳税人号信息不符。请问:出口退税系统 进货明细 的供货方纳税人号是填 发票左下脚的纳税人识别号(也就是代开机关的)还是 发票右下角备注里的代开企业税号???谢谢非常着急!!!
- 老师你好:我在进货明细,出口明细录入后,进货明细中显示退税率15%,出口明细中显示13%,正确的是15%,删除重录后,只显示退税率,不显示退税额,请问怎么办
- 老师,您好!上次我问过的一张进项票三张报关单做一次申报,这一张进项票的数量对应的出口总共就这三张报关单的数量,所以申报完后就没有结余了。我想问的是录入这三张报关单的进货录入我是录进项票的总数量,还是要每次分开呢,如果可以录进项票的总数量,那我三张进货明细录入都录总数量吗,这样行吗,谢谢
- 您好!我在基数数据采集、进货明细申报数据都已经录入部门代码00了。那正确的部门代码是什么?
- 是起到什么作用的?在什么情况下使用这个按扭?谢谢老师!
- 你好我想了解《外贸企业出口退税申报系统10.0版》,在《进货出口数量关联检查》没有任何数据,如图。请问是怎么回事?还有就是《外贸企业出口退税出口明细申报表》《外贸企业出口退税进货明细申报表》这两个表是在哪里打印的?
- 我已经把出口信息录入,但是在做进货明细时,提示我“出口明细数据录入”是无此关联号信息,请先在“出口明细数据录入”中录入此笔关联号信息。仔细核对关联号并没有错,这是为什么呢?
- 国税老师您好,外贸企业出口退税系统10.0版,出口明细申报数据录入完毕后,通过审核认可后,到进货明细数据录入里,系统提示应在"出口明细申报数据录入"此笔关联号信息,我核对了18遍,的确已经录入了,而且在进货明细数据录入里输的关联号也是一模一样,我不知道问题出哪了,请老师帮帮我,我的关联号编的是:1004000101,此单数据为本年度第一单退税数据.谢谢!
- 我已经把出口信息录入,但是在做进货明细时,提示我“出口明细数据录入”是无此关联号信息,请先在“出口明细数据录入”中录入此笔关联号信息。仔细核对关联号并没有错,这是为什么呢?
- 我们有一票出口的货已经做好核销,现正准备申请退税。这票货有一张报关单,三张增值税发票(因为国内供应商只能开千元版的增值税发票,这三张增值税的产品名称,数量等信息完全一样,不同的是发票号码和代码)。请问在“外贸企业出口退税系统”中怎样操作以下步骤: 如何录入”已认证发票信息采集”中的“认证发票信息处理”??? 在“进货明细数据录入”中怎样填发票号码、发票代码和进货凭证???
- 我有一票增值税发票上的数量多于报关单上的,在退税的时候进货明细里金额上怎么做?数量怎么做?多出来的那部分不能退税的,那要怎么弄才可以退税.谢谢老师
- 老师,您好!生成正式申报软盘之后无法打印出口明细表,该怎么办呢,去国税递交申报资料的时候是需要出口明细、进货明细表的吧?谢谢!
- 您好,我们是外贸公司,从工厂拿到的增值税发票每种产品开出的发票都有数张,请问在外贸企业出口退税申报系统10.0版中的“进货明细申报数据录入”里“进货凭证号:供应商发票码+发票号”这栏里应该怎么填写好呢? 他们开出的增值税发票都有好几份,那我申报系统里数据录入应该怎么做好?
- 您好,我单位使用的是外贸企业出口退税申报系统10。0版,我在录入完数据以后做进货出口数量关联检查时提示“E”,请问这是怎么回事,如何修改,还有就是我在做出口明细申报数据录入时商品代码只有一个,而我在录入进货明细申报数据录入时商品代码却有很多个,请问这个是怎么回事,如何录入,谢谢!
- 老师,您好。外贸企业10.0版退税里,我输完出口明细后,在输入进货明细的商品代码一栏,有个提示窗口跳出显示“出口明细无此关联号,请先输入出口明细的关联号”。我仔细检查过了。我已经正确输入了出口明细的关联号。请问这个是怎么回事?谢谢
- 您好。“说明出口明细与进货明细的内容没有相对应,请确认输入的该笔数据是否无误”我是外贸企业,我确认输入都是无误的。比方出口2009060001,序号0001.进货那里也是2009060001,序号0001。但是还是有信息提示是“出口明细无此关联号”。请问会不会是我的系统的问题啊?可是系统我已经重新装过了啊。急急急
- 国税老师您好,我想问下,我有一单是购进坯布,出口的是针织染色布,进货明细申报数据录入时,坯布的数量是不是要改成报关出口的数量,如果按报关的数量,数量不一样了,进项金额与税额也不一样了,录入时是不是按照增值税发票上的来录,谢谢!