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- 我公司为保险企业,日常业务中经常要向个人保险代理人支付保险代理服务的佣金、奖励和劳务费,为更方便得取得扣税凭证,请问是否可由我公司到税务机关申请汇总代开发票?
- 你好,为什么德国买的奶粉不到1000人民币,也要扣我税?
- 海关进口增值税专用缴款书如何抵扣税款?
- 你好,为什么德国买的奶粉不到1000人民币 也要扣我税?
- 你们好,德国海淘自己孩子吃的奶粉,108.6欧元, 人民币不到800元,居然扣我税了。而且还是按照1000元的价格扣税的,我想知道 现在 低于多少才不扣税!!这种情况出现好几次了!请尽快回复
- 走逃(失联)企业什么情况下的发票会被列入异常增值税扣税凭证?
- 你好,为什么德国买的奶粉不到1000人民币 也要扣我税?
- 海关进口增值税专用缴款书如何抵扣税款?
- 我公司为保险企业,日常业务中经常要向个人保险代理人支付保险代理服务的佣金、奖励和劳务费,为更方便得取得扣税凭证,请问是否可由我公司到税务机关申请汇总代开发票?
- 货物到港之后就预缴纳税费吗??海关实扣税费是什么时候??
- 海关进口增值税专用缴款书如何抵扣税款?
- 老师好,我公司有内、外销业务,增值税税负率计算方法=(1-12月银行交纳增值税+免抵额+固定资产抵扣税额)/(内销收入+外销收入)是否正确?谢谢!
- 公司原来的基本户转成了一般户,在同家银行另外的支行新开了一个基本户,想把增值税专用发票上的开户行及账号换成新开的那个,国税、地税的扣税和出口退税都从新账户上进出,都需要什么手续呢?
- 请问,2014年1月1日起,生产企业单证不齐申报,是不是就不需要在增值税纳税申报表中填报“不得免征和抵扣税额”并缴纳税款了,“不得免征和抵扣税额”需要在单证齐全申报时录入增值税纳税申报表,并缴纳税款。
- 老师,您好,我说下情况:公司购买了一台价值将近200万的机器作为固定资产,假设每个月应交税金-增值税差不多7-10万不等,那这台200万的固定资产可抵扣税额29万多认证抵扣该如何操作比较好?发票180天的有效期,我可以一次性认证抵扣,然后申报的时候留抵部分在180天内摊销处理吗?或者有别的建议?谢谢!
- 老师,我在国税申报网上正式上传明细文件和汇总文件时不能上传,显示免抵退汇总表中免抵退税额抵减额(13852.63)与开具免税证明(0.01)不一致。免抵退汇总申报表中不得免征和抵扣税额(12313.44)与开具免税证明(0.01)不一致。这是什么原因?
- 公司打算注册在绍兴,但是想开户在柯桥,国税要怎么扣,是在绍兴扣,还是在柯桥扣
- 请问老师,我公司从杭州变更地址到绍兴市,原先的扣税银行在杭州,扣税银行是否一定要在绍兴市了吗,原先杭州的扣税银行不能扣税了吗?
- 微小型企业的固定资产税额太大,没办法用销售来抵扣税金,要怎么办
- 老师,你好,我想问一下,出口的不予抵扣进项税能不能在退税申报后出再进行转出,还是一定要当月转出?
- 如果当月忘记发票认证,没有抵扣税额,怎样避免巨大的免抵额产生?:1\在电子口岸里的出口收汇不进行企业交单? 2\在电子口岸里的出口退税里不报送数据? 3\在退税申报系统里不做单证收齐?请详解,谢谢
- 老师您好: 我单位是中外合资企业,本公司的设计书,图纸以及其他相关文件都由外方股东的一家日本公司提供,项目设计包打包整理由日本另外一家企业B负责(不参与设计),所有工作都是在境外完成,现在我们要付B钱,像我们这种情况,这种只负责打包整理设计包的费用,属于哪种类型的?是否应该代扣税营业税,企业所得税?
- 老师你好,我们是新办生产型出口企业,这个月第一次做外销入账。在我这个月准备报上去的增值税申报表上显示,期未留底税是154319.54,实际抵扣税额14417.31,应抵扣税额合计168736.85,进项税额186680.93,进项税转出17944.08。这样的话分录怎么做的呀。如有从销售到最后退税入账的分录,请给我提供下。非常感谢!
- 老师您好,在申报期之内,我税已报出,我们的扣款帐户上也有钱的,但为什么今天这税款扣不下来,这是什么原因呢?
- 我们进口一批货物,由于沟通问题,实际有一部分货物是没有运的,但在通关的时候按照我们开的全额的形式发票进行扣税,因此我们实际多交了将近5W美金的税款,请问这部分多扣的关税应该如何申请退回
- 你好! 在生产企业出口退税系统 —申报数据处理 —数据一致性检查 发现有一条错误信息1 免抵退汇总 所属期 200902 上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额与实际结转数不符 这什么东西 对以后有什么影响吗? 谢谢
- 支付国外公司佣金,该怎样代扣税金(包括营业税、所得税)
- 您好!我司因进口业务,需要支付报关CFR有关的货款和运输费用,如果运输费用由境外企业承担,请问能否在所得税前扣除?
- 老师,我这月没有上期留抵, 本月有一票出口,出口商品退税率15% 这个月也没有进项发票,这个月还要转出进项水税吗,就是我这个月还需要计算当期不予抵扣税额吗,如果需要计算 我这个月是不是就要交税了
- 老师好!请教小规模纳税人收购农产品能不能抵扣税?如果能抵扣凭什么抵扣?
- 老师,上次你回答说免抵退不得免征和抵扣税额为负数的,则不需要填写,负数结转下期.请问这个意思是说,我这个月的增值税申报表不用填写这个数据,在下个有免抵退转出额那里再把这个金额减掉吗?
- 我公司这个月的免抵退不得免征和抵扣税额为负数,请问,在增值税申报表附表二的18栏是否不填啊?这个负数金额应该在哪里反映啊?谢谢!
- 老师您好:我在上传免抵退正式申报文件时,出现提示信息:免抵退申报表中的不得免抵扣税额与增值税申报表中的不得抵扣税额不一致,而且,出口申报中销售额差与增值申报中的销售额相差0.01,因为是提示信息,没有下载信息,不知道出口退税系统中的正式申报数据该如何调整?因为没有税务局的反馈信息下载,只是提示信息.急,谢谢老师了?
- 老师你好: 本月我的出口销售是负数,那么进项转出也是负数,在填出口退税系统的纳税申报表中"不得抵扣税额"填0,那我增值税纳税申报表中的进项税额转出是不是也填0,在填出口退税系统的纳税申报表中的"进项税额转出"是不是也填0? 急等!
- 老师你好:本月我的出口销售是负数,那么进项转出也是负数,在填出口退税系统的纳税申报表中"不得抵扣税额"是不能填负数的,那这样一来我跟增值税纳税申报表中的进项税额转出累计不一致了,这种情况我该如何处理?急等!
- 老师,早上好!我公司这个月的出口退税有一本手册需要进行核销,在出具免税证明的时候,其手册的进口料件金额为-5,715,913.48元,免抵退税额抵减额为-482,422.78元,不予免征和抵扣税额抵减额为-489,282.56元.我发现如果按平时的计算公式,后面两个金额并不对啊!是不是手册核销还会有另外的计算公式啊? 关于这个问题,我再补充,我公司的商口退税率由原来的13%上升到现在大部为15%,少部份为17%.
- 老师好: 比如说我公司出口并开增值税发票,是用于买方抵扣税的吗?开好直接交国税就行吗? 谢谢
- 我们公司只有外销,我主营业务收入未设二级科目 主营业务成本设销售成本和出口不得免征和抵扣税额这样合理吗
- 一次购入七台空调,对方开具的增值税专用发票能否抵扣税金?
- 你好:我看到关于固定资产进项税金可以抵扣的条件为: 1.2009年1月1号(含)以后实际发生;2.2009年1月1号(含)以后开具的增值税扣税凭证上注明或计算的税额 。我想咨询2009年1月1号以后发生的确切意思: a.如果是2008年下的订单,09年1月1号以后收的货,开的发票能否抵扣? b.如果是2008年下的订单,08年收的货,但是发票日期是2009年1月1号以后的,能否抵扣! 谢谢!