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老师,您好,我说下情况:公司购买了一台价值将近200万的机器作为固定资产,假设每个月应交税金-增值税差不多7-10万不等,那这台200万的固定资产可抵扣税额29万多认证抵扣该如何操作比较好?发票180天的有效期,我可以一次性认证抵扣,然后申报的时候留抵部分在180天内摊销处理吗?或者有别的建议?谢谢!

您好!建议企业一次性认证抵扣,进项税多余部分可在下期留底。如有其他疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
http://www.cpa.js.cn/show/65350.html

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