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- 老师,国外客户给样品给我司,且是不需要付款的,请问该样品进口所交的进口增值税可以抵扣吗?
- 您好,我司是新成立的进出口公司,因一般纳税人资格从2月1日开始,单1月份有一票进口业务,海关开具的增值税发票是1月6日的,现在没办法抵扣,请问我们可以要求重开进口增值税发票,需要提供什么资料。烦请解答,谢谢!
- 老师好,我们公司是想进口一批铁矿石,我们是外贸公司没有进口资质,我们公司找了一家代理公司进口铁矿石,假设:国外公司为甲方,代理商为乙方,我们为丙方,请问、乙方向甲方买矿石,海关是不是开进口增值税发票给乙方?这个发票乙方能不能抵扣?
- 请问在进口增值税子系统里要进行哪些操作啊?税单确认是用来做什么的?还有海关税费电子支付是用来做什么的?里面只有三方协议和税单查询和保证金查询,是不是不用企业操作什么的?税单查询里查出的进口增值税和关税的那个支付按钮点进去都说没有数据到支付平台
- 海关税费电子系统只有第三方,税单查询,点进去后税单呈银行实扣应答已转发或税单已转发,点去支付,都会显示该税单尚未发送到支付平台,是什么意思啊?是不是报关行帮忙操作好了啊?还有进口增值税子系统里需要做些什么操作,里面的税单确认里需要操作些什么?
- 老师,您好。我司有一批货物从上海进口,进口增值税开票日期是5月4日,我司也在当月进行了申报抵扣。后杭州国税这边说我们的开票日期存在问题,要求出具当时进口的材料,材料递交以后,杭州国税报给上海国税以及上海海关,但是上海给出的答复是开票日期没有问题,但是存在其他问题,依然不能抵扣。我想问一下,一般进口增值税无法抵扣是有哪些原因?上海给出的其他问题有可能是哪些问题?另外,我还想咨询一下,如果我要找海关咨询这方面的问题,应该找哪个部门?
- 我司委托A公司进口货物,但是关税、进口增值税由我司缴纳,报关单和税单都开双抬头,据了解,双抬头的税单上国标代码只显示经营单位的税务代码,没有收货单位的代码,财务说我们作为收货单位想拿税单去抵扣的话就必须要显示收货单位即我司的代码,请问是这样吗?如果是这样我们岂不是交了税又不能抵扣了?
- 我公司2010年进口2台减免税设备机器,当时在海关只交了增值税40万。现在我公司将设备提前解除海关监管,转让给子公司,子公司办理了海关减免税设备证明,交纳海关增值税,办理了进出口报关手续。现在子公司取的海关增值税税单是否可以在国税抵扣。 关于这个问题,当地国税觉得该货物海关重复征收2次增值税,现在企业又第2次抵扣,第2次报关又不是从国外直接进口,是国内设备结转报关。对这个有疑问?我们企业如何操作?
- 我公司2010年进口2台减免税设备机器,当时在海关只交了增值税40万。现在我公司将设备提前解除海关监管,转让给子公司,子公司办理了海关减免税设备证明,交纳海关增值税,办理了进出口报关手续。现在子公司取的海关增值税税单是否可以在国税抵扣,是否有文件依据可以查询?
- 我司要进口闭门器600只,单价为5.9美金,合计:3540美金,请问税率是多少?进口关税和进口增值税税率,是否还有其他税收?,此商品编码为:8302600000最好帮我核算要缴纳多少,谢谢!
- 我公司是一家外贸企业,现公司准备做进料加工复出口贸易,假设我公司现从国外进口产品A折合人民币100万,关税10万,进口增值税18.7万,产品A销售给一家工业企业,售价150万,开具增值税率17%专用发票,销项税额25.5万,工业企业加工成产品B,我公司收回产品B金额200万,B产品增值税税率13%,增值税额26万。我公司把加工好的产品B销售给国外,售价折合人民币金额240万,产品B的出口退税率为9%。请问我公司应收出口退税额多少,进项转成本金额为多少?谢谢
- 我公司是一家外贸企业,现公司准备做进料加工复出口贸易,假设我公司现从国外进口产品A折合人民币100万,关税10万,进口增值税18.7万,产品A销售给一家工业企业,售价150万,开具增值税率17%专用发票,销项税额25.5万,工业企业加工成产品B,我公司收回产品B金额200万,B产品增值税税率13%,增值税额26万。我公司把加工好的产品B销售给国外,售价折合人民币金额240万,产品B的出口退税率为9%。请问我公司应收出口退税额多少,进项转成本金额为多少?谢谢
- 您好!进口增值税在网上东方支付平台支付的,银行说去海关拿增值税税单我企业提供电子口岸卡?是这样吗?>还是银行直接去海关拿就可以了?因为之前货代代付的时候都是货代拿到给我们的。
- 您好!我们企业刚开通进口增值税在东方支付平台支付,但是银行说总行去海关拿增值税税单的时候要企业提供电子口岸卡,是这样吗?还是银行直接去海关拿就可以了?请老师指教如何可以拿到增值税单子。之前是货代代理缴费和拿单的。谢谢!
- 您好,请教一下400110000,4001210000,4001220000,这三个归类下的橡胶进口需要的增值税税率,关税税率,以及监管条件分别是什么?还有进口这三类橡胶需要进口配额或自动进口许可证吗?谢谢!
- 老师好!我们是宁波北仑一家外贸公司.有个客户问我们的原话是 “有一个合同,我用香港的公司和厂家签,然后我们再用香港的公司和你们签(也就是学生我),款(美金)由我们香港公司付,你们宁波报关,付关税和进口增值税.到时候你们能不能核销” 老师 根据客户的问我们的 我们公司能不能核销的
- 您好!我公司无自营进出口权,是通过其他公司代理进口的,税本来是代理公司垫付的,但后来由我们公司直接付了。请问海关进口增值税专用缴款书和海关进口关税专用缴款书是给我们公司财务去抵扣还是给代理公司?具体抵扣期限是多久,是不是过了这个时间就不予抵扣了?
- 老师你好,我一批货物从美国进口,是桌子椅子,货值2000美金,零关税,增值税是17%,请问应该交多少增值税呢,是不是直接乘一下就可以,谢谢
- 我有一份2011.5.9开具的海关进口增值税专用缴款书,缴款单位那里打了两个公司的名称。税务局不给认证说是开了两个公司到底到个公司抵扣,我们是进出口公司有进出口权可是货代给弄错了打了两个公司。现在怎么办可以退回重开吗?
- 如何在网上查看本企业进口增值税专用缴款书数据,查看数据的抵扣标识。抵扣标识是什么标志吗
- 海关进口关税和进口增值税专用缴款书填发日期和号码在电子口岸中能查询到吗
- 你好!请问进口商品代码2701190000的进口增值税及相关费用是多少?
- 公司进口一批货物,收到海关进口增值税专用缴款书,请问有什么作用吗?具体怎么操作?
- 我想请教一下,海关进口增值税缴款书现在的最新政策是不是180内拿去抵扣都可以的?麻烦了
- 申请外商投资进口货物减免税只减免关税吗? 还是进口增值税也可以减免.
- 您好,我司A无进出口经营权,现委托B公司进口一批原料,请问要把关税和增值税发票上的抬头写我司A,由我司A直接缴纳关税和增值税,进口增值税的抵扣,请问可以操作吗?如果可以的话,报关的时候需要提供哪些资料?谢谢
- 您好,我司是一家生产企业,无进出口经营权,现要进口一台设备,打算委托外贸公司办理进口业务,那进口缴纳的增值税发票上的单位是写我公司呢还是写外贸公司?相关的具体规定麻烦说明下,谢谢
- 老师好!我公司做来料加工,其中有一本手册有内销产生,我公司也补了关税和增值税,请问这个海关开的进口增值税发票能在税务局抵扣吗?能参加出口退税吗
- 老师,您好,由于公司工作人员保管不善,将进口增值税专用缴款书遗失,那该如何办理抵税,能否补签或其他方法,请您指点.谢谢!
- 老师,您好!想请教下货物从国外进口过来,到货物放行这个具体流程是怎样的?还有是海关进口增值税专用缴款书是在哪一个环节就有的,这个税单复印件海关会在什么时候提供给报关行,税单原件要多久才给报关行?如果是在电子口岸支付进口税,是不是就是不能拿到税单复印件。烦请老师回复,如果有文件资料,麻烦发到我邮箱,xjypc2006@126.com。谢谢
- 编码:29071990.11这个编码的监管条件和进口增值税是多少
- 老师您好,我想请问下客户从国外寄给我公司的样品,从DHL进来的,海关开具了进口关税和进口增值税专用缴款书,但是因为是DHL进来的,没有进口报关单的,我想请问下这个进口增值税我可不可以在通用数据采集系统里面录入然后申报的时候抵扣呢,然后这个进口关税是不是也应该计入样品的成本呢,
- 您好!我司去年12月份以一般贸易进口一批衣服,进口时向海关交了进口关税和进口增值税,但后来由于质量等问题我司于今年8月份将这批货全部退运出口,现在想退回原先交的进口关税和进口增值税,我司在国税未做进口增值税抵扣,但海关要求我司提供国税开具的未抵扣证明。我司在进口后3个月内对进口增值税做了认证和抵扣,之后由于准备退运又取消抵扣,请问这样能不能退进口增值税?谢谢!
- 您好!我司去年12月份以一般贸易进口一批衣服,进口时向海关交了进口关税和进口增值税,但后来由于质量等问题我司于今年8月份将这批货全部退运出口,现在想退回原先交的进口关税和进口增值税,海关要求我司提供国税开具的未抵扣证明。我司在进口后3个月内对进口增值税做了认证和抵扣,要转不抵扣,认证的当月就要转的,但我司当月没转不抵扣,就是留抵数了,相当于抵扣,之后由于准备退运又取消抵扣,现在已经转成不抵扣的,请问是不是太迟了?请问这样能不能退进口增值税?谢谢!
- 您好!我司去年12月份以一般贸易进口一批衣服,进口时向海关交了进口关税和进口增值税,但后来由于质量等问题我司于今年8月份将这批货全部退运出口,现在想退回原先交的进口关税和进口增值税,我司在国税未做进口增值税抵扣,但海关要求我司提供国税开具的未抵扣证明。请问这个怎么开?需要哪些资料?向国税局的哪个部门申请?谢谢!
- 您好!我司计划进口一些设备是属于《国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2010年修订)》,但是其中有一台设备属于《国内投资项目不予免税项目(2008年修订)》,请问这台设备可以免关税和进口增值税吗? 注:设备属于《国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2010年修订)》是不是可以免关税和进口增值税?谢谢!
- 我司生产企业,外商提供了生产产品中的配件,我司支付了进口增值税和关税,不支付货款,我们要抵进口增值税应如何操作
- 那进口原材料的增值税-进项税额是按17%还是按他进口增值税专用缴款书上的13%的税率
- 老师,我们公司现在是小规模纳税人,现在公司要从国外进口原材料用于生产,原材料进口后要缴纳进口增值税。因为时间问题,我们想先进原料,取得增值税,然后办理一般纳税人资格,请问这批原料缴纳的增值税可以用于后申请的一般纳税人开出的发票抵扣吗
- 例如料件进口1万美金/吨,成品出口1.3万美金/吨,那3000美金是否要交税?您的回答“进料加工,企业到国税办理下进料免税证明,可以享受免抵退,进口增值税暂时不缴纳,到出口的时候,企业申请出口退税时抵扣进口进项部分。”是否可以理解为3000美金要全额交税17%,如果不是,具体该怎么处理
- 您好,我想请问一下,我司通过其他进出口免费进口的一票货物,因为某些原因需要退回给国外,但是我们在进口时交纳了17%的进口增值税(是O关税的,没有关税产生),那这个税金可以退吗?如果可以退,是由税务局退还是海关来退呢?或者是不能退的话,这个增值税金是否可以抵扣?
- 您好,我想请问一下,我司通过其他进出口免费进口的一票货物,因为某些原因需要退回给国外,但是我们在进口时交纳了17%的进口增值税(是O关税的,没有关税产生),那这个税金可以退吗?如果可以退,是由税务局退还是海关来退呢?或者是不能退的话,这个增值税金是否可以抵扣?现在主要是货要退出去了,那这个17%的增值税还能抵吗?现有税务部门说这个货退了就不能抵扣了,是这样的吗?谢谢!
- 进口原材料有问题,也不用退给外商了,直接报废,外商退款给我们,应该如何核销,之前是按一般贸易进口,进口增值税要不要做进项税额转出
- "一般纳税人办理增值税纳税申报时,在四小票采集软件中录入取得的海关进口增值税专用缴款书的信息,输入格式与软件要求格式应该是一致的,可是系统还是提示格式错误,请问应该如何处理?"
- 老师:您好,非常感谢您上述的解答。现在情况是这样:退运是委托一个货代代理的,在已退税的情况下居然未通过国税、海关、外汇办理任何手续就退运完毕了!现行我们只缴了进口海关增值税,关税免交。按贷代的意思是:出口退回来的货物不按退运手续操作,而是以普通进口货物处理,跟退运没任何关系,因此也无需冲减出口收入,无需向国税申请退税。货代这样操作符合规定吗?(现行进口,我们只交了进口增值税,关税免税,无进口报关单、核销单之类的)
- 如果我是2009年11月2日开的进口增值税发票,我于2010年2月2号上报国税,是否可抵扣?
- 老师你好!我们进口一批环规,现在只收到一张进口增值税和一张关税的单子,没有进口报关单之类的单子,那我们需要到外管做进口核销吗?核销需要带什么资料?
- 老师你好,海关进口增值税需要认证吗?还是直接在采集数据中录入再到国税网申报即可?
- 是要先下载通用数据采集,通过税务采集软件录入税票上的日期,编号,金额,税额等相关内容,然后点击申报数据,生成两个数据库文件,再打开国税网增值税申报系统,在网上申报吗?如果是具体申报步骤是什么?
- 申请海关进口增值税专用缴款书进项抵扣时用的通用数据采集软件在那里下载,杭州国税网上只有涉税表单下载,没有涉税软件下载啊?
- 我公司进口一批货物,收到海关进口增值税专用缴款书,请问有什么作用吗?具体怎么操作?
- 海关进口关税和进口增值税专用缴款书填发日期和号码在电子口岸中能查询到吗
- 老师,办理进口核销的期限是多少?进口增值税的抵扣,是不是只有先办理了核销才嫩能去办理抵扣?
- 我司在三月份的时候认证了一海关进口增值税,可是不什么原因,三月份找不到该进口增值税的信息,仔细查了一下却在1月份查到了,导致3月份申报时显示的海关进口增值税一栏无信息,请问是什么问题?
- 老师,那我们的进口增值税也没得退的吗?那进口付汇核销有没时间限制的?
- 我公司为外资进口企业,每次的进口增值税都在当月抵扣完毕。现有一批存货要出口到国外。请问,我在出口的时候还需要交增值税吗?帐务如何处理。举例说明,进口的时候成本是100万,税金17万已抵扣。出口的时候加5%的利润,即105万,这个时候应做怎样的帐务处理呢?
- 您好!我司有一票一般贸易进口货物,当时已经缴纳进口关税和进口增值税,现在由于质量等方面问题要退运该批货物,请问当时已缴的税费能否退回?退运是否有期限?谢谢!
- 您好!想请问下,我有票进口,海关进口增值税缴款书(90天到期日为3月3日),我现在如何采集认证?还有认证完了这个月申报就必须抵扣了吗?还是放在下个月?
- 我公司的增值税是直接在银行户头扣缴的,海关会直接把进口增值税的专用缴款书快递到银行,现在银行把我们的缴款书弄丢了,请问有什么补救的办法,抵扣的截止日期快到了,
- 我公司从台湾进口一批设备,现在设备已经运到公司,之前已经预付设备款2次,金额为设备总金额的90%。2次预付款时都到市外汇管理局备案。现在设备已经到了,我应该准备什么资料到哪些部门去办理什么手续呢?而且资料从哪个部门取得呢?办理这些有时间限制吗?我们的设备进口是免关税的,现在已经交纳好进口增值税。谢谢
- 老师你好,我们公司11月份从美国进口了一批花岗石料石,是按一般贸易进口的,价值9000美金。进口后交了进口增值税1万多元(因为料石,所以没有关税)。此批料石是我们客户免费送给我们的,不收钱。(因为我们的客户想我们用这批料石加工成产品后返销给他们)。我想知道现在我们可以不付汇吗?下一步该怎么办?是不是我们必须付汇核销?十分感谢您的回答。
- 如果别人帮我们进口货物,我们能抵进口增值税吗?如何操作!
- 可电子口岸有一个经营单位抵扣和指定经营单位抵扣啊?意思是不是可以让别人扣呢?还有一事,口岸备错后,是不是先要撤销再指定,但我撤销了,可在指定中找不到撤销的核销单啊??如果别人帮我们进口货物,我们能抵进口增值税吗?如何操作! 答 复: 您好!如果报关进口的经营单位为贵公司,进口增值税可以抵扣,否则不予抵扣。企业直接在每个月增值税申报时申报进口增值税即可。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢
- 企业进口一设备,由于没有及时办下来“纳税人”认证,所以抵扣额是3%,可能在一周后手续就可以办好,办好时抵扣额为10%,但是现在下方收货单位急用此设备,希望立刻办理清关手续,导致企业的进口增值税抵扣额只能拿到3%,拿不到10%,企业该怎么办才能拿到10%?一定要等到“纳税人”办下来才可以吗?
- 你好,我这里有份进口的增值税发票。需要通过通用数据采集软件抵扣认证,先票面上的缴款单位是一个代理公司,然后是括号本公司,这样笨公司可以认证抵扣吗?通用数据采集软件在哪里下载?
- 进口报关单的价格2000,请问是以这个价计算吗?另外打印的进口增值税的缴款单日期和进口报关单日期有什么关系?一样,推后??
- 取得海关进口增值税专用缴款书后怎么进行认证抵扣?
- 您好:我公司受其他公司委托代理进口一批货物,所有费用都由委托方承担但通过我公司支付,目前进口关税、进口增值税、进口消费税已支付,现在另产生一系列的其他费用:如报关费、商检费、银行费用、保险费、等。我公司要开给委托方一张杭州市服务业统一发票,发票的服务项目及摘要一栏内这些项目是否都能打上去?
- 您好: 我公司上月委托一家国际货运公司进口了一台电子设备,设备进关时我们把增值税款打到货运公司帐上,这家公司却没有“海关进口增值税缴款书”给我们,说是海关每月打印1份,最后传真给我1份总的和1份纳税清单,请问这种情况正常吗?我们应该怎样才能查询我们进口设备的纳税信息?
- 老师,请问进口不作价设备所缴纳的进口增值税,可不可以进行抵扣?还有如何抵扣?是否与一般贸易进口缴纳的增值税一致呢?
- 老师,您好!我们有票货进口了,货值不大,我们交了进口增值税和关税,收到货后发现有问题,跟客人协商不打算付汇给卖家了,请问,这个进口增值税发票和关税该纳入什么科目? 我们不付汇会不会有问题?谢谢!
- 如果企业退运货物属于由于品质或者规格问题,退运入境的,海关允许按照退运货物报关进口的,可以免进口关税,普通货物进口是需要缴纳进口关税的,另外退运货物海关一般需要国外检测机构出具的品质签订,而一般货物进口是不需要的;我想问下:退运进口是否必须要缴纳进口增值税,什么情况下可以免掉或者抵掉。
- 请问我从美国进口一批水泵,HS编码是:8413309000,该品名的进口关税是多少啊?另外我是不是需要付进口增值税??如果要付的话,这个进口增值税在我交完进口关税后,能否凭专用缴款书进行抵扣??谢谢
- 我公司拟进口国外的软件产品进行销售,产品以光碟形式。软件的性质是‘计算机服务器集群软件’。问:1. 进口缴几种税,关税、进口增值税? 税率分别是多少?进口增值税可以在销售中抵扣对吗?2. 缴税的基准是合同价格吗? 不含运费对吗?3. 假如软件通过网络递交,没有物品,如何报关?
- 我有一笔海关增值税1月作帐了,但未去税务局抵扣,故在报表中没有显示在2月去税务局抵扣,但没有做帐,但未影响增值税总额,这样合理吗? 谢谢
- 自己从国外进口一批货物,在国内加工后再出口.因为公司没有国内销售所以无法抵扣进口增值税.关税可以入成本,那进口增值税应该怎么处理.
- 尊敬的老师您好!由于客户破产,我公司出口的货物要退回!我咨询过海关说要我们按照进口来操作,交纳关税和17%进口增值税。至于我之前的核销和退税都不需要退回,也就是说跟这些没有任何关系。而当地国税局说要提供进口提单,以退税核销单,退税发票等,不需要交纳17%增值税。 请问具体该怎么操作??谢谢!!
- 我司有一票进口增值税金额为20多万的海关税单,由于报关行归类归错,请问这张税票可以退回海关重新开具吗?谢谢!
- 您好,我司有一张填发日期为2008年9月2日的海关进口增值税票,按照90天申报日期的话在11月30日到期,我们12月拿去申报说过期,请问以上情况有什么补救方法没?谢谢因为按照税法,如果是12月1日到期的话我们只要认证了都可以在1月份进行申报,而这张税票刚好在11月30日,所以请教有没有方法补救,就差了一天。
- 我是舟山市船舶修理企业,我们公司修理外轮时有部分废钢拆下,所有权归我公司所有,但我公司没有废钢进口资质,(经过进出口备案),在这种情况下可否由我单位直接向舟山海关交纳进口增值税。
- 刚才老师回答必须要有进口废钢资质才能到海关交纳进口增值税,那这种情况下企业同一笔废钢需两次交纳增值税了,企业该如何处理,因为,该废钢必须销给有资质的企业,由有资质的企业向海关交纳增值税,但船舶修理企业无法取的海关的增值税完税凭证,国税就要求修船企业计提销项税金,企业又不能取得出口报关单,那企业重复交纳增值税的问题,老师能不能帮我们想想办法。
- 我们与国税协调说明过,必须确认增值税销项,按理由我们企业向舟山海关交纳进口增值税,废钢还是销给有资质的企业,我们向对方开具增值税专用发票应该可以,但就是因为我们不能直接向海关交进口增值税,老师能否协调一下帮帮我们出口企业的忙,现在经济危机企业日子也不好过,重复纳税太不公平了。
- 您好!证明进口增值税发票真实性除了税务局向海关发送协查函外是否还有其他办法?因税务发的协查函到海关三四个月了到目前为至还未回复,因关系到我们几十万税票抵扣金
- 您好!请教进口增值税发票是接收申报海关开具的? 如果要证明此进口增值税发票的真伪也是到当时接受申报海关申请证明的?
- 老师,您好!税务局对海关出具的进口增值税发票有疑义,税务局向海关发送税务协查函仍未回复,税务局要求我们证明该增值税发票的真实性,那我们需向那个海关申请办理?办理时需提交哪些资料?请指教,谢谢!
- 老师,您好! 我们有一问题,一票进口增值税发票税务局让我们证明此发票的真实性,那我们如何知道此发票是哪个对口的海关开具? 如果要办理那我们得找哪个海关申请证明此发票真实性?
- 老师,您好!我司于08年4月份进口货,当时海关开据的进口增值税发票也是4月份,但因我司人为原因在入税务系统时将进口增值税发票时间入成5月份的,现税务局要求我们海关证明此进口增值税发票的真实性,请问我们需要怎么操作?如果要办理的话去海关那个窗口办理?办理时需要我们提供哪些资料?请指教,万分感激!