老师你好,我关于多收汇报告这里打个比方,我有笔是9月份的核销单,总共金额是3万美金,可是客户给我打了5万美金,他还有10月份的核销单8万美金,那我应该先核销9月份的那3万美金,那意味着9月份是多收汇了2万美金,那这个2万美金就当成是付10月份的这个8万美金,也就是说10月份那就差6万美金还没收进来。我想问的是这个该怎么操作呢?可以把一个申报单号分别给两票核销单核销吗?这又是怎么操作的呢?