- 你好!老师!我司2月份是小规模纳税人,但2月份有进口货进来已经出了增值税缴款书,由于一些原因2月份不能申请增值税一般纳税人,要3月份能申请,那我2月份的进口增值税缴款书3月份还能不能抵扣?
- 老师,您好!非质量问题退运,进口时缴纳的增值税是否可以全额抵扣?谢谢!
- 通过跨境直邮进口货物再内销时是否可以抵扣增值税?如何抵扣?我们是一般纳税人
- 请教:我司是外贸企业,没有内销,收到的增值税专用发票比如收派服务,代理运费,电脑、汽车等固定资产,可以抵扣吗?
- 我公司向A公司采购材料,A公司把货物给我公司并且开票给我公司,现在A公司要求我公司把款支付给B公司,并且出具了A公司同意把款支付给B公司的协议,这种情况我公司是否能够抵扣进项税金?
- 你好,我司出口货物后,由于客户没有付清款项,在滞留客户港口2个月后,我司只好将货物拉回原港口,至此我司要缴纳进口增值税,请问这种情况下的海关增值税发票是否可以抵扣。
- 请问,如果我公司进口时,进口环节税项由国外出口商承担,我公司先行支付进口环节增值税和关税等,海关进口环节增值税税票的抬头是我公司,这样海关进口环节增值税是否可以作为我公司进项抵扣?
- 出口企业,收到的国际货运开的代理运费(增票),即工厂到港口的拖港费,可以认证抵扣吗?按多少抵扣?
- 现在浙江这边海关进口增值税缴款书抵扣需要先备案再抵扣,我问过我们主管税务机关,专管员说不需要备案,但是很多人都说需要先备案,我该怎么操作?
- 您好!我单位免费进口一批样品,交纳关税,进口增值税,请问进口增值税能否抵扣?
- 老师,您好!如果增值税发票不抵扣,可以吗?
- 您好!我们公司业务员出差费用计入管理费用,而这些人员工资不在本我公司发放,对于这些差旅费,所得税清算进可否抵扣管理费用?
- 你好,是这样的,我有一笔核销单是退货的,我想把核销单和进口报关单抵扣,可是已经在一般贸易里面核销了,隔天信息也通过了。所以进口报关单没有抵扣,那笔是用正常水单核销掉了。我发现错了,想叫外管撤销重做,可是外管说,没有信息,这是怎么回事,请问,
- 有两份退货,你说一进一出,把两份抵扣掉就行,可是这两份均已在一般贸易里面,里面没有进口报关单信息,所以我昨天先把报关单在一般贸易里面做掉了,那么进口报关单,可不可以当做银行水单一样给其他核销单做呢,还有,我们船务部说,核销单没有出口报关单了怎么核销,怎么还可以核销,这一点我也不明白
- 我公司2010年进口2台减免税设备机器,当时在海关只交了增值税40万。现在我公司将设备提前解除海关监管,转让给子公司,子公司办理了海关减免税设备证明,交纳海关增值税,办理了进出口报关手续。现在子公司取的海关增值税税单是否可以在国税抵扣,是否有文件依据可以查询?
- 老师你好,我公司是做来料加工业务的,现在我公司接了2笔业务,都是来料加工的,但是1笔业务是由客户免费提供原材料,我们只需要在国内购买部分材料即可,另1笔业务是我们分别要在国外和国内购买材料(要付汇),那么在以后的核销中,对于第一种情况,是不是全部进口材料都要求做抵扣(假设全部材料用完),而对于第二种情况,我们核销时可以选择抵扣,也可以选择不抵扣,请问实际操作是这样吗?谢谢
- 老师,我们公司现在是小规模纳税人,现在公司要从国外进口原材料用于生产,原材料进口后要缴纳进口增值税。因为时间问题,我们想先进原料,取得增值税,然后办理一般纳税人资格,请问这批原料缴纳的增值税可以用于后申请的一般纳税人开出的发票抵扣吗
- 老师,您好!请问一下如果我公司有一辆管理用汽车,换了轮胎,对方开来一张增值税专用发票,请问此进项税额可以抵扣吗?
- 我司为进料加工企业,全额收汇,不会少收货款,请问在出口收汇核销系统可以不做进口的抵扣吗?
- 我公司是增值税一般纳税人的废旧物资经营企业,请问:我公司收购废旧物资,开具从税务机关领购的废旧物资收购凭证给售货人,请问:我公司是否可以按开具的收购凭证上的收购金额10%计算增值税抵扣额?
- 1、我公司是一家外贸企业,出口的商品在2010年7月15日取消出口退税,本月已开出口发票并计提了销项,但是相对应的进项发票当月并没有开进来,这应该如何做账务处理?2、如果开进来的进项大于销项,有留抵税额,这样有没有影响?
- 请问老师,我们公司是商贸型做全外销,无内销,进来的电费发票是增值税专用发票,我认证后进项税额如何处理,是转出还是让它留着,附表二上如何填列?
- 你好,我单位是商业型出口企业,用于外销业务的进项发票在增值税纳税申报系统中录入在抵扣项下以后,后来我需要在退税中用到这张发票,再进行进项税额转出额是吗,谢谢
- 您好,我单位为商业型外贸企业,请问用于外销业务的进项发票,在纳税申报系统中录入防伪税控专用发票抵扣联时,是录入抵扣项下还是录入不抵扣项下呢,谢谢
- 本公司新买了几台空调安装在公司办公室,增值税专用发票已经开进,请问买空调的进项税额能不能抵扣?
- 请问我司进口的货物,然后复出口,从海关取得增值票是否可以退税?
- 企业进口一设备,由于没有及时办下来“纳税人”认证,所以抵扣额是3%,可能在一周后手续就可以办好,办好时抵扣额为10%,但是现在下方收货单位急用此设备,希望立刻办理清关手续,导致企业的进口增值税抵扣额只能拿到3%,拿不到10%,企业该怎么办才能拿到10%?一定要等到“纳税人”办下来才可以吗?
- 请问老师,一家商贸型的公司,销售铝材,购入一台空压机用于加工,金额是1000多,进来的增值税发票可否抵扣?如果可以抵扣,是不是固产资产原值要减去税金的?如果不可以抵扣,该如何操作,是不是税金进项转出,固定资产原值就是发票总金额(包括税金)?
- 您好,在进行进料加工抵扣报审时,如系统无相应的进口信息,需先进行数据补录入进口报关信息,如进料加工是全额收汇的,无需录入进口报关信息,那像我们单位:出口进料加工核销单金额为USD130140,银行出具收汇核销水单为金额USD130040,,请问下属于什么样情况,还有进口报关信息是什么样,对这个模糊,能解释下吗,谢谢回答!
- 请问我6月份拿进项发票去验了,那是可以抵扣几月份的税?我问税局,说是8月份可以用,但是我没问清楚是可以抵扣7月份的还是8月份的,因为8月份是做7月份的帐啊。
- 您好!请问如果我公司08年签定的固定资产合同,09年1月1日以后取得的固定资产发票,可以抵扣吗?
- 你好,我公司于6月1日开始辅导期,6月未发生销售,6月进项税额229.72元,七月发生销项税额13256.26元,进项税额12550.22元.在填增值税申报表时发现7月只能抵扣进项229.72元,请问7月进项税额12550.22元在7月不能抵扣吗?