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- 我单位是增值税一般纳税人,因商品质量问题购买方要求全额退货,由于该发票已认证抵扣,购买方按规定填开了《开具红字增值税专用发票信息表》,但后经协商最终确认为部分退货,请问是否可依旧购买方按全额填开的《信息表》开具小于该《信息表》金额的红字增值税专用发票?
- 购买方申请的红字增值税专用发票信息表,销货方开具的红字增值税专用发票,哪几联需要给购买方?是发票联和抵扣联都给购货方吗?
- 购买方申请的红字增值税专用发票信息表,销货方开具的红字增值税专用发票,哪几联需要给购买方?是发票联和抵扣联都给购货方吗?
- 收到红字增值税专用发票需要认证吗?
- 为什么《开具红字增值税专用发票信息表》上传不成功?
- 我单位是增值税一般纳税人,因商品质量问题购买方要求全额退货,由于该发票已认证抵扣,购买方按规定填开了《开具红字增值税专用发票信息表》,但后经协商最终确认为部分退货,请问是否可依旧购买方按全额填开的《信息表》开具小于该《信息表》金额的红字增值税专用发票?
- 我单位是增值税一般纳税人,因商品质量问题购买方要求全额退货,由于该发票已认证抵扣,购买方按规定填开了《开具红字增值税专用发票信息表》,但后经协商最终确认为部分退货,请问是否可依旧购买方按全额填开的《信息表》开具小于该《信息表》金额的红字增值税专用发票?
- 我单位是增值税一般纳税人,因商品质量问题购买方要求全额退货,由于该发票已认证抵扣,购买方按规定填开了《开具红字增值税专用发票信息表》,但后经协商最终确认为部分退货,请问是否可依旧购买方按全额填开的《信息表》开具小于该《信息表》金额的红字增值税专用发票?
- 我单位是增值税一般纳税人,因商品质量问题购买方要求全额退货,由于该发票已认证抵扣,购买方按规定填开了《开具红字增值税专用发票信息表》,但后经协商最终确认为部分退货,请问是否可依旧购买方按全额填开的《信息表》开具小于该《信息表》金额的红字增值税专用发票?
- 我单位是增值税一般纳税人,因商品质量问题购买方要求全额退货,由于该发票已认证抵扣,购买方按规定填开了《开具红字增值税专用发票信息表》,但后经协商最终确认为部分退货,请问是否可依旧购买方按全额填开的《信息表》开具小于该《信息表》金额的红字增值税专用发票?
- 请问红字增值税专用发票信息表没有审核通过,这个信息表可以一直放那里吗还是要去国税删除
- 老师,你好,我司是购买方,因品名有误(男式短裤,少了成份),有20张增值税专用发票需要重新开具,且这20张发票已认证通过,我司已去国税开具了红字增值税专用发票通知单,但现在销售方说重开发票太多了,不肯重新开具。这样我司还是否可以退税?接下来应该怎么办?麻烦老师指导,十分感谢
- 增值税发票开错了,购货方已经认证了,购货方已经填写了《开具红字增值税专用发票通知单),且单据已经退到我司,请问我们接下来怎么操作
- 增值税发票开错了,购货方已经认证了,购货方已经填写了《开具红字增值税专用发票通知单),且单据已经退到我司,请问我们接下来怎么操作
- 您好:我想问下我司8月份开出一份发票,但是由于客户给错了品名故要我开具红字发票。客户已经把开具红字增值税专用发票通知单寄给我了,请问我还需带什么东西去税务局吗?
- 请问:被收购企业在收购之前销售的货物,现在发生退货,如何开具红字增值税专用发票?是向收购企业,还是向被收购企业的主管税务机关申请开具红字增值税专用发票通知单?
- 我公司收到一张外省增值税发票,由于密码区有污染认证不通过,对方要求我公司红字增值税专用发票通知单,我公司所在国税局拒绝办理,应如何处理?
- 外贸企业出口一批货物并已经办理出口退税,由于质量问题发生了退关退运,已到退税部门办理了《退关退运已补税证明》,现外贸企业要把该批货物退回原生产企业,由于进项发票已交给退税部门办理退税手续无法取回,请问怎样申请《开具红字增值税专用发票通知单》?
- 老师您好!我们从工厂购进一批货,工厂开的增值税发票已被我们认证过,后来发现票面信息有误,我们向税务局申请"开具红字增值税专用发票通知单",请问工厂收到"开具红字增值税专用发票通知单"后还要经过当地税务局批准后才能做帐?还是直接凭此单自己就可以直接开红字发票做帐,无需再经过当地税务局批准?谢谢!
- 销货方取得了《开具红字增值税专用发票通知单》,并且开具了红字增值税专用发票,但发现红字增值税专用发票开具有误,请问应该怎么办?
- 我司去年12月份发的货,款还未收回来,今年6月份对方要求退货而且寄了开具红字增值税专用发票通知单,我司也按通知单上的开了红字发票,那本月如何做账?开具红字发票是不是要到销货方的税务局要证明?请老师详细说明,谢谢
- 您好:我想问下,在开具增值税发票时购买方名称填写有误,在下月申请开具红字发票时的申请单中的购买方名称仍然填写的是之前开错的那个名称,还是应该在开具红字增值税专用发票通知单时改正过来呢? 很急,谢谢!
- 销货方取得了《开具红字增值税专用发票通知单》,并且开具了红字增值税专用发票,但发现红字增值税专用发票开具有误,请问应该怎么办?
- 老师您好!我们从工厂购进一批货,工厂开的增值税发票已被我们认证过,后来发现票面信息有误,我们向税务局申请"开具红字增值税专用发票通知单",请问工厂收到"开具红字增值税专用发票通知单"后还要经过当地税务局批准后才能做帐?还是直接凭此单自己就可以直接开红字发票做帐,无需再经过当地税务局批准?谢谢!
- 老师您好!我们从工厂购进一批货,工厂开的增值税发票已被我们认证过,后来发现票面信息有误,我们向税务局申请"开具红字增值税专用发票通知单",请问工厂收到"开具红字增值税专用发票通知单"后还要经过当地税务局批准后才能做帐?还是直接凭此单自己就可以直接开红字发票做帐,无需再经过当地税务局批准?谢谢!
- 老师您好!我们从工厂购进一批货,工厂开的增值税发票已被我们认证过,后来发现票面信息有误,我们向税务局申请"开具红字增值税专用发票通知单",请问工厂收到"开具红字增值税专用发票通知单"后是不是直接凭此单就可以开红字发票做帐了?工厂还需要再另外向本地税务局做什么申报吗?
- 《开具红字增值税专用发票申请单》要由购买方向主管税务机关填报的吗?不是销方填报的吗?购方只要出证明就好了吗?
- 您好!企业开了发票,但没有实际的收入,这样的情况就是虚开发票。收入和发票是需要一一对应的。对认证时已超出90天认证期限的专用发票,由于无法认证,不得申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》。目前尚无其他处理方法。只能建议双方协商解决。如有其他疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢 如果我公司同意给对方一定的赔偿,对方的预付帐款的帐怎么作平啊?能在帐上一直挂着吗