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- 已申报免抵退的发票可以红冲吗?公司和金额都没有错,还需要在退税系统操作吗?谢谢!
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- 已申报免抵退的发票能否作红冲?公司和金额对的,是否需要在退税系统操作?
- 你好,我们做的第一笔退税,资料提交都半年多了,当地税务局说发票数据找不到了,因为系统升级的原因,让我们联系工厂红冲发票,这个发票已经开了半年多了,工厂不愿意红冲请问有没有别的解决办法?
- 已申报免抵退的发票可以红冲吗?公司和金额都没有错,还需要在退税系统操作吗?谢谢!
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- 已申报免抵退的发票能否作红冲?公司和金额都没有错,是否需要在退税系统操作?
- 已申报免抵退的发票可以红冲吗?公司和金额都没有错,还需要在退税系统操作吗?谢谢!
- 3月份的时候开了张普通发票,备注栏那边金额填错了,当时没有发现错误并申报了出口退税,现在发现开错了,要不要红冲并重新开一张正确的发票,对退税有影响吗
- 老师你好,我是一名新手,我把1票9月1号出船的货,票开到8月31日,应隔月汇率不同,82000美金,8月份汇率6.7148,现9月份汇率6.5909,如果红冲后重新开,出口销售额出现负数(人民币-10159.8元),这种情况怎么处理,可以在次月申报表上填负数吗?
- 老师你好,请问通用机打出口发票是什么时候填写?我们有一票报关在月底,但是船期是下月初,那我出口发票是在这个月录入还是下个月录入?另外有一张出口发票写错了,是当月出口的,需要怎么操作?只需要作废就可以了吗?需不需要红冲?谢谢。
- 老师,您好问题如下:7月收汇USD1000, 并报关出口,8月客户要求退货与退款。操作如下:出口的订单不作退税核销,发票红冲,货物退运并退库。我们向客户索赔USD200,从原货款USD1000中扣除,实际退款USD800请问这种操作方式可行吗?我们银行账上挂着的USD200 应作何处理?
- 你好!因5月份一张出口发票开票有误,现在红冲,请问红冲后,6月份开具正确的发票用几月份汇率?是5月份的?还是6月份的?
- 您好!生产企业的出口发票退税联丢失了要怎么办理退税呢,能否把存根联复印件办理退税,还是要先开红字发票红冲,再开具一张发票,这样可以操作吗
- 1月份开的出口发票,2月份发现其中一个商品的单位与报关单退税联上的单位不一样?必须红冲发票吗?
- 出口发票红冲冲错当月发现及时就直接作废会有影响吗?
- 7月发现2014年3月开具的出口发票金额有误,本月可以红冲再开具正确的金额吗?
- 6月的外销发票商品名称开错了,7月1号才发现,还没做账,需要红冲、重开吗?重开的发票可以申报退税吗?
- 1月份出口的一票货物,已在出口当月1月份开具出口发票,今天是3月10日,发现此张发票里面的内容错误了。现在还能红冲作废吗?重新开具正确的吗?
- 11月份出口发票开具有误,隔月了,12月份应该红冲发票和冲减出口明细吗?再重新做过吗
- 11月29日出口出口发票,12月4日发现错误,现在红冲作废,重开可以吗?
- 您好,7月份出口发票打错,然后8月份出口发票红冲时电脑上会显示对应的蓝字发票代码.蓝字发票号和蓝字发票金额,但是打印出来的红冲发票上面却没有对应的蓝字发票号等东西(打印机设置很正确),这个有没有关系?是不是一定要显示的?如果不行的话是需要作废然后再重新开红冲。
- 红冲是指开票系统红冲,还是出口退税系统红冲?还是都要红冲?
- 您好:我司是外贸出口企业(全额出口),不开增值税专用发票只开外销发票的,1月工厂开给我司的专用发票品名开错了,且我司已认证,于是让工厂2月开红冲发票,那么此份发票我司认证了两次,是否要在本月增值税申报表中作进项税转出(负数)?您说是需要做进项税转出的。但我司以前的增值税发票是全部作为不抵扣来申报的,那么此票我还要做进项税转出吗?
- 您好:我司是外贸出口企业,1月工厂有票发票品名开错了,且我司已认证,于是让工厂2月开红冲发票,那么此份发票我司认证了两次,是否要在本月增值税申报表中作进项税转出(负数)?谢谢了
- 老师,您好,我是一家生产型出口企业,现在碰到一问题,就是货代报给我的出口日期有差错,本来报给我是1月25日,现在我在电子口岸里去申报的时候是1月27日,而我1月份在出口退税系统申报的时候也按1月25日输入了,现在报关单还没有收到,请教,这个月我需不需要红冲?还是等到报关单收到那个月再去红冲?
- 老师您好,我想请问一下,我本月在国税网站上的出口发票汇率以6.2855为例,但是后来发现这个汇率是不对的,因此在出口退税系统上做了正确的6.2897的汇率,我想请问一下,那我在国税系统上要把那张发票红冲吗,重新开一张正确汇率的发票吗,还是不需要了,直接以原来那张发票就行了,因为我在出口退税系统上的汇率是正确的?谢谢
- 12月29日的船期 发票是一月份开的 后来二月发现开错 红冲 再开 现发票又开错 能红冲 再开吗
- 我报关单上一票是2013年1月1日出口的货物,可2012年我提前把这票做进了,日期写写了12月31日 ,这样的话,我这个月我输入正确的时候,这票的所属期是2012 年还是2013
- 老师好,我收到CIF的代理海运费发票1张,金额是7346.70,税额440.80,备注里写着USD1250*6.23,那我做收齐时开具运费红冲发票,金额1250USD,汇率7346.7/1250=5.87736,这样对吗?
- 您好:我司是一家外贸出口公司,1、上月有票外销发票品名错误,那本月可以红冲吗?如何红冲,需要去国税开证明吗?2、工厂也将增值税发票开给我司(错误的品名)且我司已经认证,那工厂的增值税发票应如何红冲呢?需要我司出证明吗?
- 你好我是一个生产企业,我要申报所属期12月的出口退税:1、我有一笔出口日期9月1号的单证收齐了,但是能否放在所属期1月份申报 2、单证未收齐中有一笔是企业12月份开的一张发票,但是在1月份红冲了之后又重新开了一张发票,那我12月份要录入吗,还是等下个月申报的时候直接录入一笔正确的?谢谢
- 老师你好,我是一名新手,上个月我把1票12月1号出船的货,票开到11月份了,请问我给怎么为,我申报系统中红冲怎么操作?还有另一票出口日期填错了,是不是也要红冲,那在系统中又是怎么个红冲操作,请老师指教一下,谢谢!
- 老师您好! 我想咨询一下有关目的地交货的出口费用的申报,发生的国外二程运费和门到门费用能否抵扣增值税进项税额(发票是货代开的增值税专用发票)?并且发生的这些二程运费和门到门费用能否作红冲销售收入(作运保佣红冲)?出口报关单上的成交方式是CIF,实际的成交方式是DAP。
- 生产企业,我在2012年9月已接单,当时该票无信息,本月已有信息,但是发现出日期错了,需冲红,我作了一张红冲,又开了一张正确的,预审疑点为海关数据中无此报关单号,是什么原因,我可以理解为人工跳过吗
- 老师您好,我是外贸出口企业的财务,我司收到一张工厂的增值税专用发票,已认证,但是发现工厂单位开错了,现在要开红冲,但是貌似需要先去退税窗口开个证明,请问我去退税窗口开证明需要拿什么资料吗?
- 退税用的增值税发票已认证,发现开错要开红冲,现国税要求去退税窗口开个证明,请问需要带什么材料去吗?
- 上月发票开错,本月红冲,那么申报上月的出口退税资料是申报错误的发票信息还是正确的发票信息?
- 老师,我的出口发票跨月发现开错了,请问怎么处理,先开红字发票红冲原来开错的发票,在重开一张正确的吗?
- 装柜日期是8月22号,发票8月14日开了,但船期延期至9月2日,那会计做帐是要做到哪个月份?,出口退税申报报在哪个月份?今天已经是9月3号了,要如何处理?如果是要发票红冲掉重开的话,那开票日期就比开船日期晚了1天了,有没有关系?
- 老师您好!我上月的出口做销售的出口日期和系统查到的不符,但这个月单证没齐,不做收齐,红冲的话是这个月做呢?还是可以什么时候做收齐什么时候红冲呢?
- 老师:您好!如果我前期单证不齐,本期单证收齐并红冲了前期单证不齐时输入的出口货物明细,在出口明细表中重新输入了报关号,核销号等标志为空,但是预审时反馈信息时没有信息,那我该怎么办?
- 1、月出口,开票的克重数于与报关单不一致,但金额一致。7月红冲。是否正确。再重新开具的发票的汇率按哪个月的。2、退税申报系统6月申报的时候,没有点错,就是汇率不一样了。请问需要红冲吗
- 您好,老师!我在6月份时开了份外销发票把购货方的名称开错了,7月才发现,后来在系统里做了红冲后又开了张蓝字发票。现在出口退税这个申报后要把哪张发票送给国税的,那剩下的发票要如何处理。
- 你好,我有一票出口发票,是6.13出口的,开票的日期是6.30,打印时出现了错误,格式乱了,我想问下,这个发票还可以作废吗?是否需要红冲掉,7月份再重新开一份,会不会对退税有影响?
- 你好,我们有一个货是4.23申报的,5.2号开的船,出口发票在4月底的时候开掉了,现在我们想把这个出口发票红冲掉,改成5月份开,这样是不是可以,以前我们有退税的产品出货当月申报就当月开,我不知道这个没有退税的发票可不可以红冲改成5月份开的?
- 你好,我报关单产品是双单位的,一个是千克,一个是件,开进来的进项发票的单位是千克。但我外销发票开的单位是件。。能不能退税呢?还是要红冲外销发票,开成千克?
- 生产企业本期单证收齐时发现前期报关单号错误,需要红冲吗?还是直接在本期收齐中更改,然后把疑点打印出来?
- 您好!我公司货物部分退回来,现在补税什么的都已经全部完成,现在就是准备开具一张退运部分的负数发票,不准备全部红冲,我要到国税办理什么还是直接开具负数的就可以了啊~~
- 老师你好!请问我12月份一张外销发票开错了,已经进行了红冲,请问正确的蓝字发票如何开。如果开票日期是2012年1月11日的(系统自动产生),那我销售是做在12月份还是做在2012年1月份?谢谢!
- 你好老师!请问我们12月份开的外销发票在1月份进行申报发现货物名称开错了,在VPDN系统中直接找到对应的发票进行红冲就可以了吗?要不要准备什么资料拿到国税去申请备案。如果在1月份进行红冲,发票上的日期是12月份的,还是1月份的。谢谢!!!如果红冲后的发票是1月份的日期,我销售做到期12月份可以吗?谢谢!!
- 12月底开出口发票,账务已做销售,申报BH,出口日期是31日,但口岸查询出口日期为2012年1月。这样可以吗?不行的话,要怎样调整/
- 你好老师请问下,我12月25日开了张外销发票,到1月份才发现货物名称错误,那在退税申报系统里我是按照预录单上正确的名称申报,还是按外销发票上错误的名称申报后在在次月进行红冲?谢谢!!
- 我司有一笔10月的出口,账务上做了别家的公司,这个月进行调整,先红冲10月的,再做一张正确的购方的发票,红冲的和正确的汇率是用10月的还是12月的
- 继201112281248问题,有一笔退税款都退下来了呢,而且发票开了10张了呢,如果不红冲话,能用其他办法吗?
- 请问,公司本月没发生出口业务,但是前期提交的出口单证需要红冲,这样本月的出口金额就是负数了,这种情况在增值税申报的出口金额能用负数录入吗,像这种情况应该怎么处理
- 老师,你好,外销发票上要盖的那个章上面要填销售收入:美元、人民币、凭证号、入账日期等,因为出口当月开的外销发票有误且已入账。我在下个月发现后红冲重开外销发票,那么入账时间是不是还是以开错入账的这个月的?就是填实际发生出口的那个月?还有出口退税凭证汇总封面上单据份数:是不是填报关单的份数?
- 老师,因发票金额跟报关金额不一致,进行发票红冲后,开具正确发票上的汇率是不是只能是当月的汇率?退税系统冲减后录入正确明细时的汇率应该写原来错误的那个月的汇率吗?
- 出口发票上的出口日期与报关单上的出口日期差一天,要改的话由于是跨月只能做红冲了,想问下不改可以吗?
- 你好老师!非常感谢你这么细心回答我提的问题。我主要是想问,我第一次是单证不单证收齐后齐的情况下进行申报的(预申报,正式申报都做了)。那在单证收齐后应该如何操作呢?要把第一次单证不齐的情况下进行申报的进行红冲,然后在进行单证收齐后申报吗?(与单证不齐申报时步骤想同吗?谢谢!!
- 老师 你好 !出口退税系统7月份已经做出口,7月份账面也记销售了,因为没买到出口发票,才到9月份开的,退税系统里面的发票号码是自己编号的,是不是在出口退税系统红冲后,按9月份开票的重新录入一份,此笔单证还没收齐,(关键是红冲里面是提示做单证收齐,还是不齐?我不知道如何选择了?我选择了单证不齐,之后在出口货物明细入录出现一跳单证不齐的负数,之后如何处理?) 老师能否详细滴点
- 老师 你好 出口发票冲红 之后重开蓝字发票后 汇率改下了(之前的错的) 现在退税系统要按照 修改的汇率 还是 之前的错汇率登记,这票红字和蓝字,单证还没收齐,那我在退税系统做一笔红(这笔红冲发票号码要改成现在的红字发票号码吗?还是红冲明细里面一点不用改?),一笔正确的蓝,这两笔做单证收齐还是做单证不收齐,还是红的做单证收齐,蓝的做单证不收齐? 还是等单证到期了,三笔一起做单证收齐?老师 急!
- 老师 你好 出口退税系统7月份已经做出口,7月份账面也记销售了,因为没买到出口发票,才到9月份开的,退税系统里面的发票号码是自己编号的,是不是在出口退税系统红冲后,按9月份开票的重新录入一份,(红冲做单证收齐,还是不齐?如何判断)不知道这个月出口退税系统如何处理呀,?希望老师讲详细点。 15号是截止了,很急 谢谢老师!
- 你好 老师 6月份出口发票开具的 现在发票开票有误, 这个月9月份红冲 了 开正确的就行了吗 需要注意什么吗? 9月份开具的出口发票汇率为报关单出口日期月份月初吗 ,出口月份是5月份的 汇率是5月几号的? 在线等老师
- 新版外销发票需要红冲,连接VPDN后,选择发票种类,选择红冲原因,点击“查询”,在需要冲红的发票记录前点击“红冲”,系统将出现对应的发票界面,票面内容为企业原来开具的蓝字票信息核对红冲金额后,点击“保存、打印”后,系统提示无法保存,是什么原因
- 老师好!我司因为预审中反馈“实缴税额有误差”需要红冲,可是在退税系统中找不到“出口货物冲减明细”一栏(是10.0的退税系统)所以就删除了以前的记录,现在想重新添加记录时发现“实退税数量、平均单价、出口进货金额”等等栏目是灰色的,没办法填写,请问应该如何操作?万分感谢
- 你好,我司在5月出口了一批货,报关数量为2000件,在5月底收到这批货的发票,新来的出纳直接认证了。到这个月才发现收到的发票总金额是对的,但件数少了8件。如果红冲的话,发票就变成7月开具的了,是不是就不符合退税要求了(如果红冲后能否退税?)?如果不红冲,请问这样的发票是否可以退税?
- 老师,3月份有一张外销发票错了,我已红冲重开发票,但开票日期是6月份了,这个对退税有影响吗?退税时,具体该怎么操作?谢谢
- 我是浙江台州的一家生产企业,5月份的出口发票汇率弄错,到现在才发现。现在这些发票需要红冲,想问一下具体的操作程序是如何,谢谢!
- 老师您好!上个月开的出口发票这个月要红冲,那这个红字发票的汇率是按上个月的,还是按照这个月的?谢谢
- 您好,老师!1、我们的货原定是一月31日出口的,然后一月份已经拉去进仓,出口发票已经开具,结果过年后,来上班得知货是在2月11日出口的,那我上个月开的出口发票应该怎么处理,是直接在开票系统里红冲,然后再在这个月重新开一张呢,还是要像开增值税票那样到国税提交红字申请单,然后拿到红字发票号码再回来开?2、这笔出口已经在本月的出口退税申报时申报,那我下个月申报时,是不是先在收齐单证里做红冲,然后再在出口货物明细里录入一笔正的出口信息?.
- 老师,你好!12月份新版发票开错,1月进行红冲,重新开具正确的发票,那发票上的汇率应该是按照12月份出口月份的汇率呢 还是要按照1月重开月份的汇率呢?重开后,开票日期就成了1月的,但出口是12月的,请问这样对退税会有影响吗?谢谢!
- 退税系统中预审说本期单证收齐和前期HS编码不一致,是我前期录入时把HS编码的第五位输错了,本以为第五位输出关系不大,就正式审报了。但正式审报后国税专管员电话打来说要红冲调整一下,但我不会操作,能不能教我具体如何操作,谢谢!!!!!!!!!!!!!
- 老师,你好!现拿到退回的报关单,出口日期为6月,实际做销售和单证不齐申报是在5月,当时填的出口日期是5月31日。现做红冲。“冲减出口”后,在“出口货物明细”那出现了一张负数的,请问这张负数的(1)“出口日期”是填5月31日还是填实际6月的出口日期?(2)负数的这张汇率是填5月的还是出口月份6月的?(3)负数的这张上面的发票号码填5月开的那张发票号码还是实际开的出口专用发票负数发票的发票号码?谢谢!
- 老师,您好!红冲后自动生成的负数发票的序号为Z000,请问我是否需要把Z000改成序号0001?
- 老师,您好!5月申报的数据中有误(5月是做单证不齐申报),现已经拿到报关单和核销单,欲做红冲。点击“冲减出口”后,跳出来一个对话框,请问“是否先收齐单证再做冲减”处是否需要打勾,还有就是“单证收齐标志”、“报关单号码”、“核销单号码”是否需输入?谢谢!
- 老师,您刚刚在提问中回复“企业做红冲时,点击冲减出口后,选择当前筛选条件下所有记录,就不会跳出您说的是否先收齐单证再做冲减。” 那请问老师,您的意思是不需要输入“单证收齐标志”、“报关单号码”、“核销单号码”,即不需要进行单证收齐,而是直接做冲减,然后把出错的这票按正确的做当期单证收齐申报吗?谢谢!
- 老师,您好!我想问下红冲按这种操作是否也是正确的:点击“冲减出口”,选择“当前记录”,去掉“是否先收齐单证再做冲减”小框里的勾,最后把前期单证不齐申报时错误的按正确的做当期单证收齐申报?
- 老师,您好!实际出口日期为6月2日,5月入账并进行了单证不齐申报,现做红冲,做当期单证收齐。老师回复说“记销售日期:做账当月。”,我想问一下这个做账当月,是指5月我们最初入账月份呢,还是这个月红冲我们重新进行销售调整的月份,即7月呢?谢谢!
- 老师你好,我有两笔退运货物,但未退税,已经做红冲处理,现在办理退运要什么手续?还有退运时间是4月,现在办理退运手续有时间规定的吗?
- 老师,您好!谢谢您之前的回复!因船期延迟为5月4日,但4月做了销售和出口退税系统申报,请问可否在单证收齐时,在备注栏注明“因船延期,实际出口日期为5月4日”呢?出口日期出错是否可以直接在备注栏进行说明,而非红冲呢?
- 老师,您好!原本我们4月28日有批货物出口,货代预录入单也给了我们,我们外销发票和出口退税系统上都已经在4月进行了申报,出口日期为4月28日。但是到了5月,货代通知我们船期延了,船期改为了5月4日。所以我想请问一下现在像我们这种情况是应该在5月进行红冲呢,还是怎么操作?出口日期为5月4日的,我们在4月按照原本的出口日期4月28日已经开具了外销发票和出口退税申报,是否对退税有影响呢?
- 2月份我在做申报录入时把核销单给打错了,当月没有收单,本月做收单时发现有核销单录错,那我是不是把错的红冲然后再录笔正确的就可以了呢,还是该怎么做??急待!
- 你好 老师 由于我是生手 报关单上只有一条项目在出口申报系统里我把记录输成了两条记录,把金额跟数量除以2分别输入了,现在我做了单证收齐,并且已经把原来错误的两条记录红冲掉了序号是0001,0002,输入了一条正确的记录序号是0003,但是在当期单证齐全并且信息齐全明细表里指显示了0001跟0003,只显示了红冲的其中一条记录跟另一条正确的记录,在前期单证齐全并且信息齐全明细表里只有红冲的0001一条记录,这个是怎么回事呢,疑点表里说是0002没有报关单信息