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我是浙江台州的一家生产企业,5月份的出口发票汇率弄错,到现在才发现。现在这些发票需要红冲,想问一下具体的操作程序是如何,谢谢!

您好!跨月发票有误,不能直接作废只能开具红字发票。进入VPDN电子开票模块,点击红字发票开具,选择发票种类,选择红冲原因,点击查询,在需要冲红的发票记录前点击红冲,系统将出现对应的发票界面,票面内容为企业原来开具的蓝字票信息,纳税人核对红冲金额后,点击保存/打印,即可完成红字发票的开具。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢
http://www.cpa.js.cn/show/35076.html

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