老师您好!我们是生产型出口企业,最近帮另外一家工厂出口一批货物,该货物是零退税的,比如工厂报给我们的含税价是20000元,而我们报给最终国外客户的是5000美金,报关金额和出口发票开票金额也是5000美金,听会计说对于零退税的货物,我们视为内销,要交17%的增值税也就是5000美金X17%,大概6000的税,是这样核算的吗? 这笔税是我们工厂自己要出的吗? 因为委托我们的工厂只管收到货款20000元,然后就开增值税发票给我们。谢谢!