1. 主页 > 问答 >

老师,您好!请问1、外贸企业应收账款在实际发生及收到货款时的时间不一致,致使应收账款这个科目有余额挂账,请问这个余额应该如何做账务处理?2、浙江省散装水泥专项资金专用票据(预收)及浙江省新型墙体材料专项基金专用票据(预收)这两种票据应如何做账务处理?

您好!1、应收账款请设置为复币记账,季度末进行汇兑损益调整;2、专项基金请区分是否会退还,不退还,应进成本,能退还,可暂挂往来账。如有其它疑问欢迎继续在江苏会计网(www.cpa.js.cn)平台上提问,谢谢
http://www.cpa.js.cn/show/29014.html

(一) 本文由网上采集发布,不代表我们立场,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
(二) 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在5日内与本网联系。联系方式:邮件 401945625@qq.com

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:13405609889

工作日:9:30-18:30,节假日休息