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老师,你好。 1.收到客户的运保费和货款是,我记。借:银行存款 贷:应收账款 其他应付款--运保费 这样做可以吗 2.出口报关是以CIF价报的。确认收入时直接以

提问:
老师,你好。 1.收到客户的运保费和货款是,我记。借:银行存款 贷:应收账款 其他应付款--运保费 这样做可以吗 2.出口报关是以CIF价报的。确认收入时直接以FOB价记,借;应收账款 贷:主营业收务入。运保费,我直接在收到货代发票的时候在记,借:营业费用--运保费 贷:其他应付款--运保费 付款时记,借:其他应付款-运保费 贷:银行存款。这样做可以吗 3.有时候出口应收货款跟实际收到的货款有差额的,这个差额不包括银行手续费在内的,这差额要怎么处理的??老师,麻烦你帮我看看这些问题。谢谢了
回答:
您好!1、会计分录没有问题;2、会计分录没什么问题,只是第一个分录时,建议做成借;应收账款 贷:主营业收务入。管理费用-运保费;3、出口应收款和实际收到的货款有差额,具体是什么原因,需要根据具体的原因,确定建议的会计分录。
运保费

http://www.cpa.js.cn/ask/38506.html

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