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老师,你好!想咨询一下:我公司将样品免费提供给国外客户,没有报关,工厂将增值税专用发票开给我们了,这样是否属于“视同内销”?如果是的话,账务应如何处理?增值税申报表上如何填报?

您好!未报关的货物视同内销。企业做会计分录,建议按照借:营业外支出;贷:库存商品,增值税发票认证后,可以在增值税申报表上做本期认证相符且本期申报抵扣。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
http://www.cpa.js.cn/show/20063.html

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