您好! 我想问下,有2张报关单货物出口,都是C&F价,1张是一般贸易,1张是进料加工的,而提单是同一张,海运费金额也开在一张发票上,我这个月申报时要红冲海运费,我分别按照合同上的金额进行红冲,应该没关系吧.还想问下,进料加工单证收齐核销后不参与退税吗?
您好!企业申报红冲海运费,可以按照合同金额分别红冲,另外外贸企业将进口料件转售给其它生产企业加工出口货物时,按销售给生产加工企业开具的增值税专用发票上的金额,填具《进料加工贸易申报表》(外贸企业用),报经主管退税机关批准同意,主管征收机关对销售料件应交的增值税不计征入库,而由退税机关在企业办理出口退税时在当期应退税款中扣回。对进口料件在进口环节实征的增值税,凭海关完税凭证,计算调整进口料件的应退税额。
http://www.cpa.js.cn/show/14541.html
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