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在申报增值税的时候讲用于出口的进项转不抵扣的时候,里面只有6个框可输入,而且没有用来增加的事项,本期有很多需转的话要如何操作

您好!增值税纳税申报表的主表、附表一及表二需要填写进项转不抵扣用于退税使用的进项税额,其填写金额按本期认证通过后的不抵扣进项发票总额填写。如有其他疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢
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