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请问老师,我们公司是商贸型做全外销,无内销,进来的电费发票是增值税专用发票,我认证后进项税额如何处理,是转出还是让它留着,附表二上如何填列? 答复 您好!电费增

提问:
请问老师,我们公司是商贸型做全外销,无内销,进来的电费发票是增值税专用发票,我认证后进项税额如何处理,是转出还是让它留着,附表二上如何填列? 答复 您好!电费增值税专用发票不用转出,建议企业在增值税申报表二中按照本期认证相符且本期申报抵扣填列,直接用于增值税抵扣。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢! 续问:因我以后也一直不抵扣的话,这个进项永远留着了,变成留抵了,(认证了但不抵扣,以后会不会有麻烦?)我能不能给它转出啊?
回答:
您好!您的电费增值税进项发票是不能转出的,建议企业用于抵扣,不抵扣的变成留底,没有问题,等以后企业销售样品等有销项税时,可以抵扣销项。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
电费发票(续)

http://www.cpa.js.cn/ask/25926.html

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