我上月出口了一笔货物,商贸企业,退税率是13%,进项税额是10504.04,根据进项税额计算出退税8032.5,不予退税2471.54,那么这个10504.04
提问:
我上月出口了一笔货物,商贸企业,退税率是13%,进项税额是10504.04,根据进项税额计算出退税8032.5,不予退税2471.54,那么这个10504.04是不能抵扣的,是不是这个2471.54是不是还要从我认证了的可以抵扣的内销进项税额中抵扣出来呢?
回答:
您好!是的,不予退税的需要从认证了的可以抵扣的内销进项税额中抵扣出来。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
进项税额转出
http://www.cpa.js.cn/ask/16488.html
我上月出口了一笔货物,商贸企业,退税率是13%,进项税额是10504.04,根据进项税额计算出退税8032.5,不予退税2471.54,那么这个10504.04是不能抵扣的,是不是这个2471.54是不是还要从我认证了的可以抵扣的内销进项税额中抵扣出来呢?
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您好!是的,不予退税的需要从认证了的可以抵扣的内销进项税额中抵扣出来。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
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