老师,您好!我们是外贸公司,货物出口,外销货物进项增值税票认证是与内销进项增值税票一起的吗?认证完之后月初这样操作可以吗:不予退税部分在增值税附表二里作为不予免抵退税额转出,可退税部分在增值税主表里作为应退税额转出。转出之后这张发票是不是就不会抵扣内销了呢?我还是新手哦,烦请详解!谢谢! 老师,您好!第一次出口,外销发票是10月份取得的,但是货可能是11月份出去,请问这个发票是这个月去认证,还是下个月呢?是不是只要不超过认证期限就可以了呀?谢谢!