老师,我们09年01销售08年度下脚料,09年08月中旬交纳的增值税,交税时并未通过申报表,而且这个也确实 是不开票的,以后也不开票了,就做未开票销售,问题是申报上体现不了我08月份中旬已交纳的税款呀 你好!我们09年01销售08年度下脚料,09年08月中旬交纳的增值税,报表上并未体现,我这个月要不要做一笔其他业务收入?或者我直接可以在申报表一里红字冲红已缴的增值税?老师能说得具体点吗