老师,您好!实际出口日期为6月2日,5月入账并进行了单证不齐申报,现做红冲,做当期单证收齐。老师回复说“记销售日期:做账当月。”,我想问一下这个做账当月,是指5月我们最初入账月份呢,还是这个月红冲我们重新进行销售调整的月份,即7月呢?谢谢! 你好,想请教一下,关于调整商品码的红冲怎样做啊?非常感谢!