老师好,我公司8月内销118158.12元,外销45415.1元,销项税应该是=(118158.12+45415.1)*0.17=27807.44元,但我所传报表上11栏显示20086.88元是仅内销的销项税,那外销的不用交销项税吗?还是我哪里操作不当?月末认证进项税20785.1元(其中固定资产税金857.26元)。报表上的19栏应纳税额为什么是0?还有在报表上固定资产的这个857.26元税金好像没有体现?因为我在固定资产报表未申报之前就是这些数据,申报之后没有改变。请指正。谢谢!