“内销补税“如何操作?还要拿着资料去国税备案吗?VPDN连接后在国税页面中不需要上传申报是吗?纸质资料最终也不需要上交国税是吗?当作为”内销补税”操作时需要准备什么资料?具体如何操纵?麻烦了老师。谢谢!