之前出口货物 海运费计入其他应付款usd600 现在收到海运发票usd600 但是由于以前RMB的运费多收了 所以这笔运费经协商我们支付usd220 那这张usd600的发票怎么做账呢 是做 借:其他应付款 220 贷:银行存款 220 把多余的380冲营业费用 还是只做前面的分录